Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 29.12.2006 № 102-ЗГО
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17.02.2006 ГОДА № 1-ЗГО "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НА 2006 - 2010 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ "РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2006 - 2010 ГОДЫ"
(вместе с "МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" НА ТЕРРИТОРИИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2006 - 2007 ГОДЫ")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2006 г. № 102-ЗГО

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Златоустовского городского округа от 17.02.2006 года № 1-ЗГО
"Об утверждении программы развития муниципального
образования - Златоустовский городской округ на 2006 - 2010
годы и целевых программ "Реализация Национальных проектов
на территории Златоустовского городского округа
Челябинской области" на 2006 - 2010 годы"

В целях уточнения целевой программы "Реализация Национального проекта "Здоровье" на территории Златоустовского городского округа на 2006 - 2010 годы", утвержденной решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 17.02.2006 № 1-ЗГО "Об утверждении программы развития муниципального образования - Златоустовский городской округ на 2006 - 2010 годы и целевых программ "Реализация Национальных проектов на территории Златоустовского городского округа Челябинской области" на 2006 - 2010 годы", Собрание депутатов Златоустовского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Приложение 17 Программы развития муниципального образования - Златоустовский городской округа на 2006 - 2010 годы "Муниципальная целевая программа "Здоровье" по реализации Национального проекта "Здоровье" и развития здравоохранения Златоустовского городского округа на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Собрания депутатов от 17.02.2006 № 1-ЗГО, изложить в новой редакции (приложение).

2. Контроль исполнения решения возложить на комиссии по социальной защите, здравоохранению и экологии (Ю.С. Журавлев).

Глава Златоустовского
городского округа
Челябинской области
Д.П.МИГАШКИН





Приложение
к решению
Собрания депутатов
Златоустовского городского округа
Челябинской области
от 29 декабря 2006 г. № 102-ЗГО

Приложение № 17
к решению
Собрания депутатов
Златоустовского городского округа
Челябинской области
от 17 февраля 2006 г. № 1-ЗГО

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
по реализации Национального проекта "Здоровье"
на территории Златоустовского городского округа
на 2006 - 2007 гг.

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы по реализации
Национального проекта "Здоровье" на территории
Златоустовского городского округа на 2006 - 2007 годы

   ------------------------T-------------------------------------------------¬

¦Наименование программы ¦Муниципальная целевая Программа по реализации ¦
¦ ¦Национального проекта "Здоровье" на территории ¦
¦ ¦Златоустовского городского округа на 2006 - 2007 ¦
¦ ¦годы (далее именуется - Программа) ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Дата утверждения ¦Решение Собрания депутатов Златоустовского ¦
¦ ¦городского округа № 1-ЗГО от 17.02.2006. ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Муниципальный заказчик ¦Администрация Златоустовского городского округа ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Разработчик Программы ¦Управление здравоохранения администрации ¦
¦ ¦Златоустовского городского округа ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Цель и задачи Программы¦Целью Программы является увеличение ¦
¦ ¦продолжительности и качества жизни населения, ¦
¦ ¦совершенствование системы здравоохранения ¦
¦ ¦Златоустовского городского округа. ¦
¦ ¦Основные задачи Программы: ¦
¦ ¦- формирование у населения осознанного отношения ¦
¦ ¦к своему здоровью, стремления к здоровому образу ¦
¦ ¦жизни; ¦
¦ ¦- усиление профилактической направленности ¦
¦ ¦здравоохранения; ¦
¦ ¦- повышение приоритетности первичной медико- ¦
¦ ¦санитарной помощи в системе здравоохранения; ¦
¦ ¦- повышение доступности и качества оказания ¦
¦ ¦медицинской помощи населению Златоустовского ¦
¦ ¦городского округа ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Важнейшие целевые ¦- Младенческая смертность ¦
¦индикаторы и показатели¦- Уровень выявления злокачественных образований ¦
¦ ¦на ранних стадиях ¦
¦ ¦- Удельный вес профилактических посещений в общем¦
¦ ¦количестве посещений в амбулаторно- ¦
¦ ¦поликлиническом звене ¦
¦ ¦- Обеспеченность населения участковыми врачами- ¦
¦ ¦терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, ¦
¦ ¦врачами общей практики ¦
¦ ¦- Средняя ожидаемая продолжительность жизни при ¦
¦ ¦рождении в округе ¦
¦ ¦- Доля детей, находящихся на грудном ¦
¦ ¦вскармливании до одного года ¦
¦ ¦- Уровень инфекционной заболеваемости ¦
¦ ¦- Степень удовлетворенности населения округа ¦
¦ ¦качественной медицинской помощью ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦2006 - 2007 годы ¦
¦реализации Программы ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Программа реализуется в 2006 - 2007 годах за счет¦
¦финансирования ¦средств федерального и областного бюджетов, а ¦
¦ ¦также бюджета муниципального образования и ¦
¦ ¦внебюджетных источников. ¦
¦ ¦Общий объем финансирования Программы 198855,924 ¦
¦ ¦тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета ¦
¦ ¦28078,8 тыс. руб., из них: ¦
¦ ¦2006 г. - 98252,614 тыс. руб., в том числе ¦
¦ ¦- федеральный бюджет - 78402,96 тыс. руб.; ¦
¦ ¦- областной бюджет - 7625,654 тыс. руб.; ¦
¦ ¦- бюджет Златоустовского городского округа (далее¦
¦ ¦местный бюджет) - 12224,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 г. - 100603,31 тыс. руб., в том числе: ¦
¦ ¦- федеральный бюджет - 86199,91 тыс. руб.; ¦
¦ ¦- областной бюджет - 0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦- местный бюджет - 14403,4 тыс. руб. ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Ожидаемые результаты ¦- Младенческая смертность 2006 - 9,5; 2007 - 8,5 ¦
¦реализации Программы и ¦- Выявление злокачественных новообразований на ¦
¦показатели социально- ¦ранних стадиях 2006 - 38,0; 2007 - 39,8 ¦
¦экономической ¦- Обеспеченность населения участковыми ¦
¦эффективности ¦терапевтами, участковыми педиатрами 2006 - 2,6; ¦
¦ ¦2007 - 4,3 ¦
¦ ¦- Удельный вес профилактических посещений в общем¦
¦ ¦количестве посещений в амбулаторно- ¦
¦ ¦поликлиническом звене 2006 - 26,2; 2007 - 35,0 ¦
¦ ¦- Уровень инфекционных заболеваний: гепатит B ¦
¦ ¦2006 - 5,7; 2007 - 3,1 (на 100000 населения); ¦
¦ ¦краснуха 2006 - 56,6; 2007 - 12,6 (на 100000 ¦
¦ ¦населения); грипп 2006 - 1931,0; 2007 - 1647,0 ¦
¦ ¦(на 100000 населения) ¦
¦ ¦- Увеличение средней ожидаемой продолжительности ¦
¦ ¦жизни при рождении до 65,7 лет ¦
¦ ¦- Увеличение удовлетворенности населения ¦
¦ ¦качеством медицинской помощи до 60 % ¦
¦ ¦- Увеличение доли детей, находящихся на грудном ¦
¦ ¦вскармливании до одного года до 65 % ¦
L-----------------------+--------------------------------------------------


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Здоровье населения - это один из наиболее важных факторов социально-экономического развития общества, поэтому вопрос охраны здоровья граждан, вопрос состояния самого здравоохранения должны являться приоритетными для деятельности любой власти - государственной, субъекта и муниципалитета и сегодня это наиболее актуально в свете проходящей большой реформы здравоохранения, ее реструктуризации в свете Федеральных законов № 131-ФЗ, № 122-ФЗ и др., определение как на федеральном, так и на местном уровне приоритетов развития здравоохранения, его значительной как физической или материальной перестройки.
Состояние здоровья населения Златоустовского городского округа выглядит следующим образом:

Медико-демографические показатели здоровья
Златоустовского городского округа

   --------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------¬

¦ ¦ Всего ¦ Взрослое ¦ Подростки ¦ Дети ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Численность населения ¦ 195248 ¦ 158972 ¦ 8748 ¦ 27528 ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Город ¦ 173371 ¦ 137523 ¦ 8702 ¦ 27146 ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Район вокзала ¦ 19433 ¦ 19433 ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Село ¦ 2444 ¦ 2016 ¦ 46 ¦ 342 ¦
L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------


Естественное движение населения

   ---------------------------------T----------T---------T-------------------¬

¦ ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ Чел. обл. 2004 г. ¦
+--------------------------------+----------+---------+-------------------+
¦Рождаемость ¦ 9,3 ¦ 9,5 ¦ 10,5 ¦
+--------------------------------+----------+---------+-------------------+
¦Смертность ¦ 17,4 ¦ 16,2 ¦ 16,4 ¦
+--------------------------------+----------+---------+-------------------+
¦Естественный прирост ¦ - 8,1 ¦ - 6,7 ¦ - 6,1 ¦
+--------------------------------+----------+---------+-------------------+
¦Младенческая смертность ¦ 20,2 ¦ 14,5 ¦ 12,8 ¦
+--------------------------------+----------+---------+-------------------+
¦Перинатальная смертность ¦ 19,3 ¦ 10,5 ¦ 8,3 ¦
+--------------------------------+----------+---------+-------------------+
¦Детская смертность ¦ 1,54 ¦ 1,37 ¦ 1,2 ¦
L--------------------------------+----------+---------+--------------------


Обращает на себя внимание тот факт, что 30 % умерших - это люди трудоспособного возраста и из них более 60 % - мужчины.
По причинам смерти первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания (62 %), второе - онкологические (13,4 %), третье - травмы (12,8 %). Высокая, выше среднеобластной, детская и младенческая смертность, хотя за последние 2 - 3 года есть некоторая тенденция к снижению младенческой смертности.

Заболеваемость

   --------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬

¦ ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ Чел. обл. ¦
+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦Число зарегистрированных заболеваний ¦ 731,7 ¦ 804,5 ¦ ¦
¦(заболеваемость) на 1 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦Заболеваемость: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- взрослые ¦ 991,4 ¦ 981,9 ¦ 1198,2 ¦
¦- подростки ¦ 2381,4 ¦ 2345,2 ¦ 2015,0 ¦
¦- дети ¦ 2749,9 ¦ 2721,2 ¦ 2190,5 ¦
L-------------------------------------+-----------+-----------+------------


Вызывает тревогу, что на каждого ребенка регистрируется больше 2-х заболеваний.

Уровень заболеваемости туберкулезом:

   ----------------T--------------T---------------T------------T-------------¬

¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ Чел. обл. ¦
+---------------+--------------+---------------+------------+-------------+
¦ 52,2 ¦ 53,8 ¦ 54,3 ¦ ¦ 90,0 ¦
L---------------+--------------+---------------+------------+--------------


тенденции к росту заболеваемости, причем у молодых людей.

В Златоустовском городском округе довольно устойчивая тенденция к снижению заболеваемости сифилисом с 148,0 в 2002 г. до 49,7 в 2004 г. Область - 90,0.
Не вносит большого оптимизма заболеваемость злокачественными заболеваниями.

   --------------T---------------T-------------T---------------T-------------¬

¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ Область ¦ Россия ¦
+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------+
¦ 327,5 ¦ 334,0 ¦ 331,0 ¦ 376,0 ¦ 317,0 ¦
L-------------+---------------+-------------+---------------+--------------


Здоровье матери и ребенка

Рождаемость в Златоустовском городском округе - 9,5; область - 10,8. Динамика положительная.
Однако на этом фоне остается малоутешительной ситуация с материнской заболеваемостью:
экстрагенитальная патология - 158,4 %, то есть каждая вторая женщина имеет более 2-х заболеваний.
Удельный вес нормальных родов 30,4, область - 25.
Материнская смертность в 2004 г. - 0.

Инвалидность

Всего в городе 7215 инвалидов.
Первичный выход на инвалидность:
- 2004 г. - 820
- 2005 г. (I полугодие) - 456

Ресурсы здравоохранения

Город располагает 21 лечебно-профилактическим учреждением: 4 городские больницы, 2 детские больницы, детская поликлиника, роддом, 4 специализированных диспансера, 2 детских санатория, Станция переливания крови, Станция скорой медицинской помощи, Дом ребенка, Сельская больница, 3 медицинских центра и Управление здравоохранения.

Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. населения:

   --------------------T-----------------T-----------------T-----------------¬

¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ Область ¦
+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦ 98,4 ¦ 96,3 ¦ 96,3 ¦ 104,0 ¦
L-------------------+-----------------+-----------------+------------------


С 2003 г. мы сократили число круглосуточных коек с 1777 до 1526 коек, таким образом определив приоритетным развитие амбулаторно-поликлинического звена.

Амбулаторно-поликлиническая помощь

На сегодня в городе достаточно мощная поликлиническая база.
Всего посещений в поликлинику - 921831
Функция врачебной должности - 2160

При этом:

   ---------------------------------------T-----------T-----------T----------¬

¦ ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ Область ¦
+--------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦Доступность медицинской помощи (кол-во¦ 5,3 ¦ 5,2 ¦ 8,0 ¦
¦посещения на 1 жителя в год) ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+-----------+-----------+-----------


Посещаемость жителей Златоустовского городского округа на 1/3 ниже, чем в среднем по области. Основная причина здесь - это крайне низкая обеспеченность врачебными кадрами поликлиник города и, соответственно, снижение доступности врачебной помощи.

Медицинские кадры

Обеспеченность медицинскими кадрами, в первую очередь - врачебными, на сегодня представляет из себя одну из главных проблем здравоохранения Златоустовского городского округа и вообще в РФ.

   ---------------------T---------T----------T----------T---------T----------¬

¦ ¦ 2000 г. ¦ 2001 г. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦
+--------------------+---------+----------+----------+---------+----------+
¦Численность ¦414 чел. ¦ 394 чел. ¦ 390 чел. ¦388 чел. ¦ 378 чел. ¦
¦врачебных кадров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦абсолютных цифрах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+----------+----------+---------+----------+
¦Численность среднего¦1822 чел.¦1806 чел. ¦1825 чел. ¦1823 чел.¦1820 чел. ¦
¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦персонала в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦абсолютных цифрах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+---------+----------+----------+---------+-----------


Обращает на себя внимание четкая тенденция к снижению количества врачей.

   -----------------T-------T--------T------T-----------T------T-------------¬

¦ ¦2003 г.¦2004 г. ¦ Чел. ¦ Челябинск ¦Миасс ¦Магнитогорск ¦
¦ ¦ ¦ ¦ обл. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+--------+------+-----------+------+-------------+
¦Обеспеченность ¦ 22,9 ¦ 21,8 ¦ 33,1 ¦ 44,0 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦
¦врачебными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кадрами на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+--------+------+-----------+------+-------------+
¦Обеспеченность ¦ 107,5 ¦ 105,7 ¦ 97,9 ¦ 97,9 ¦ 97,9 ¦ ¦
¦средним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦персоналом на 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+-------+--------+------+-----------+------+--------------


Состояние медицинского оборудования
в Златоустовском городском округе

В настоящее время износ медицинского оборудования в целом по ЛПУ Златоустовского городского округа составляет около 80 %, а по некоторым разделам 100 % (аппаратура для лучевой диагностики).
В больницах округа создалась критическая ситуация с наркозно-дыхательной и следящей аппаратурой.
Укомплектованность отделений реанимации следящей аппаратурой (обеспечивающей контроль за состоянием пациента) менее 50 %.
Крайне высок износ операционного оборудования (74 %).
В этой связи необходимо принятие специальных городских программ обновления существующей медицинской техники, отдав приоритет анестезиологическому, реанимационному и операционному оборудованию, учитывая его жизненную важность и, так как на сегодняшний день положение с этими видами медицинской техники крайне тяжелое.

Финансирование здравоохранения
Златоустовского городского округа

Бюджет здравоохранения:

   -----T--------------T--------------------------------------------------------T-------------------¬

¦Годы¦ Всего ¦ В том числе ¦ Стоимость ¦
¦ ¦финансирование¦ ¦ 1 койко-дня ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦
¦ ¦ +---------T------------T-------------T-------T-----------+-------T-----------+
¦ ¦ ¦ Ремонт ¦Приобретение¦Хозяйственные¦Питание¦Медикаменты¦Питание¦Медикаменты¦
¦ ¦ ¦ зданий, ¦оборудования¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦помещений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+---------+------------+-------------+-------+-----------+-------+-----------+
¦2000¦ 118741,0 ¦ 2120,1 ¦ 4270,4 ¦ 8768,0 ¦ 9040,0¦ 10374,0 ¦ 17 ¦ 19 ¦
+----+--------------+---------+------------+-------------+-------+-----------+-------+-----------+
¦2001¦ 143630,2 ¦ 2848,9 ¦ 3874,1 ¦ 9898,0 ¦10163,0¦ 13050,0 ¦ 19 ¦ 24 ¦
+----+--------------+---------+------------+-------------+-------+-----------+-------+-----------+
¦2002¦ 231614,9 ¦ 3189,3 ¦ 8758,8 ¦ 12070,0 ¦11962,0¦ 13940,0 ¦ 22 ¦ 26 ¦
+----+--------------+---------+------------+-------------+-------+-----------+-------+-----------+
¦2003¦ 263572,1 ¦ 7146,8 ¦ 4751,7 ¦ 13370,0 ¦13093,0¦ 14414,0 ¦ 24 ¦ 32 ¦
+----+--------------+---------+------------+-------------+-------+-----------+-------+-----------+
¦2004¦ 309658,1 ¦ 8375,9 ¦ 10183,9 ¦ 15074,0 ¦15822,0¦ 36165,0 ¦ 28 ¦ 64 ¦
+----+--------------+---------+------------+-------------+-------+-----------+-------+-----------+
¦2005¦ 386664,0 ¦ 7840,0 ¦ 28822,0 ¦ 18063,0 ¦20050,0¦ 38464,0 ¦ 34 ¦ 66 ¦
L----+--------------+---------+------------+-------------+-------+-----------+-------+------------


В целом консолидированный бюджет здравоохранения Златоустовского городского округа за 5 лет вырос в 3,3 раза. Вроде бы значительный рост, но, тем не менее, бюджет сегодня дефицитный и составляет 60 % - 65 % от расчетного.
Вот таковы основные аспекты состояния здоровья населения и здравоохранения Златоустовского городского округа.
Учитывая наличие довольно большого круга проблем, дефицитное финансирование здравоохранения округа, существует острая необходимость составления программы развития здравоохранения и ее утверждения, как дополнительного источника финансирования.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является увеличение продолжительности и качества жизни населения Златоустовского городского округа, повышение степени удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, создание у жителей позитивного отношения к системе здравоохранения Златоустовского городского округа.
Для достижения поставленной цели деятельность органов местного самоуправления должна быть сконцентрирована на решении основных задач Программы:
1. Повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи:
- обеспечение медицинских работников амбулаторно-поликлинического звена (участковых терапевтов, участковых педиатров, врачей общей практик и медицинских сестер, работающих с данными категориями врачей) надбавками к заработной плате в соответствии с объемом и результатами их деятельности;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников, в первую очередь, первичного звена здравоохранения (участковых терапевтов, участковых педиатров, врачей общей практики и медицинских сестер, работающих с данными категориями врачей); развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений Златоустовского городского округа путем оснащения амбулаторно-поликлинического звена рентгенографическим, лабораторным, эндоскопическим оборудованием, оборудованием для функциональной диагностики и ультразвуковых исследований;
- развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений Златоустовского городского округа путем оснащения амбулаторно-поликлинического звена рентгенографическим, лабораторным, эндоскопическим оборудованием, оборудованием для функциональной диагностики и ультразвуковых исследований;
- приобретение транспортных средств для службы скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинического звена;
- финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов;
- Развитие специализированной медицинской помощи амбулаторно-поликлинической службы. Открытие специализированных приемов в поликлиниках Златоустовского городского округа.
2. Усиление профилактической направленности здравоохранения, включающей:
- формирование у населения личной ответственности за собственное здоровье, мотивации к ведению здорового образа жизни;
- совершенствование механизмов раннего выявления заболеваний, диспансерного наблюдения, эффективной реабилитации;
- проведение дополнительной диспансеризации работающего населения в возрасте 35 - 55 лет, в том числе лиц, проживающих в сельской местности;
- совершенствование методов профилактики инфекционных заболеваний путем применения современных вакцин в рамках дополнительной к Национальному календарю прививок иммунизации населения против гепатита B, краснухи, полиомиелита, гриппа, а также областной и муниципальных целевых программ по вакцинопрофилактике;
- проведение обследований для выявления и лечения ВИЧ-инфекции, гепатита B и C;
- обследование новорожденных с целью раннего выявления наследственной патологии.
3. Совершенствование организации лечебно-диагностического процесса и контроля качества медицинской помощи, включающее:
- внедрение в практическое здравоохранение системы стандартов медицинской помощи и клинико-организационных руководств;
- сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения путем внедрения в медицинскую практику совершенных методов профилактики, диагностики и лечения, использование новых организационных технологий, преемственность оказания медицинской помощи на разных этапах;
- использование системы финансирования лечебно-профилактических учреждений и оплаты труда медицинских работников, ориентированной на конечный результат.
Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных, организационных, финансовых мер, выполнения программных мероприятий.
4. Повышение структурной эффективности здравоохранения Златоустовского городского округа:
- формирование принципа этапности лечения;
- реструктуризация коечного фонда.
5. Реформирование кадровой политики в системе здравоохранения Златоустовского городского округа.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2006 - 2007 годы.

4. Система программных мероприятий

В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач, концентрации ресурсов здравоохранения на приоритетных направлениях программные мероприятия включают деятельность по следующим направлениям:
1) повышение приоритетности первичного звена здравоохранения;
2) система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин;
3) профилактика, раннее выявление и своевременность лечения онкологических заболеваний;
4) повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;
5) контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории Златоустовского городского округа;
6) повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи;
7) управление национальным проектом "Здоровье" и развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципального образования.
Общий объем финансирования Программы:

   ---------------------------------T--------------T-------------T-----------¬

¦ Источник финансирования ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ Всего ¦
+--------------------------------+--------------+-------------+-----------+
¦Федеральный бюджет ¦ 78402,96 ¦ 86199,91 ¦ 164602,87 ¦
+--------------------------------+--------------+-------------+-----------+
¦Областной бюджет ¦ 7625,654 ¦ - ¦ 7625,654 ¦
+--------------------------------+--------------+-------------+-----------+
¦Бюджет муниципального ¦ 12224,0 ¦ 14403,4 ¦ 26627,4 ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+-------------+-----------+
¦ИТОГО: ¦ 98252,614 ¦ 100603,31 ¦198855,924 ¦
L--------------------------------+--------------+-------------+------------


Всего объем финансирования отрасли здравоохранения в Златоустовском городском округе по источникам, указанным в таблице:

   -----------------------------------------T--------------------------------¬

¦ Наименование мероприятий ¦ Федеральный бюджет ¦
¦ +-----------T---------T----------+
¦ ¦ 2006 год ¦2007 год ¦ Итого ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Повышение заработной платы ¦ 22868,6 ¦ 31282,4 ¦ 54151,0 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Подготовка и переподготовка кадров ¦ 125,0 ¦ 160,0 ¦ 285,0 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Выдача родовых сертификатов ¦ 12530,0 ¦ 12530,0 ¦ 25060,0 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Проведение обследований ¦ 286,5 ¦ 286,5 ¦ 573,0 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 22199,03 ¦ 20480,0 ¦ 42659,08 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Приобретение транспортных средств для ¦ 3643,86 ¦ 4731,01 ¦ 8374,87 ¦
¦ССМП ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Диспансеризация населения ¦ 16750,0 ¦ 16750,0 ¦ 33500,0 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Итого: ¦ 78402,96 ¦86199,91 ¦164602,87 ¦
L----------------------------------------+-----------+---------+-----------


   -----------------------------------------T--------------------------------¬

¦ Наименование мероприятий ¦ Областной бюджет ¦
¦ +-----------T---------T----------+
¦ ¦ 2006 год ¦2007 год ¦ Итого ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Организация центра общей врачебной ¦ 1400,0 ¦ - ¦ 1400,0 ¦
¦практики ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Обеспечение вычислительной техникой ¦ 238,3 ¦ - ¦ 238,3 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Обеспечение работы центра медицинской ¦ 253,9 ¦ - ¦ 253,9 ¦
¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Организация токсикологического центра ¦ 1301,0 ¦ - ¦ 1301,0 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Организация травматологического центра ¦ 1388,0 ¦ - ¦ 1388,0 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Полноценное питание детей до одного года¦ 1300,0 ¦ - ¦ 1300,0 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Приобретение холодильников и ¦ 75,0 ¦ - ¦ 75,0 ¦
¦термоконтейнеров ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Обучение медработников дополнительных ¦ 39,05 ¦ - ¦ 39,05 ¦
¦прививочных бригад ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Проведение текущего ремонта ¦ 150,0 ¦ - ¦ 150,0 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Приобретение глюкометров и расх. ¦ 167,7 ¦ - ¦ 167,7 ¦
¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Организация двух Школ здоровья ¦ 1284,2 ¦ - ¦ 1284,2 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Приобретение витаминно-минеральных ¦ 28,504 ¦ - ¦ 28,504 ¦
¦комплексов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Итого: ¦ 7625,654 ¦ - ¦ 7625,654 ¦
L----------------------------------------+-----------+---------+-----------


   -----------------------------------------T--------------------------------¬

¦ Наименование мероприятий ¦ Местный бюджет ¦
¦ +-----------T---------T----------+
¦ ¦ 2006 год ¦2007 год ¦ Итого ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Организация центра общей врачебной ¦ 350,0 ¦ - ¦ 350,0 ¦
¦практики ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Подготовка и переподготовка кадров ¦ 1393,50 ¦ 1000,0 ¦ 2393,5 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Приобретение вакцины ¦ 210,0 ¦ 1376,4 ¦ 1586,4 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Укрепление материально-технической базы ¦ 6256,2 ¦ 5350,0 ¦ 11606,2 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Приобретение медицинского оборудования и¦ 1663,8 ¦ 1210,0 ¦ 2873,8 ¦
¦санитарного транспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Проведение текущего ремонта ФАПа ¦ 37,5 ¦ - ¦ 37,5 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Привлечение врачебных кадров ¦ 170,0 ¦ 230,0 ¦ 400,0 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Разработка и внедрение программного ¦ 350,0 ¦ - ¦ 350,0 ¦
¦обеспечения автоматизированной системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления по приему и передаче вызовов ¦ ¦ ¦ ¦
¦скорой помощи ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Организация и оснащение мужских ¦ 300,0 ¦ 233,0 ¦ 533,0 ¦
¦смотровых кабинетов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Развитие специализированного звена ¦ 202,0 ¦ 244,0 ¦ 446,0 ¦
¦амбулаторно-поликлинической службы ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Рационализация питания детей до двух лет¦ 1080,0 ¦ 1300,0 ¦ 2380,0 ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Совершенствование системы охраны ¦ 111,0 ¦ 3210,0 ¦ 3321,0 ¦
¦материнства и детства ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Укрепление материально- ¦ 100,0 ¦ 250,0 ¦ 350,0 ¦
¦технической базы кабинета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВИЧ-профилактики ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦Итого: ¦ 12224,0 ¦ 14403,4 ¦ 26627,4 ¦
L----------------------------------------+-----------+---------+-----------


6. Организация управления и механизм
реализации Программы

Глава округа является руководителем Программы.
Руководитель несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Руководитель Управления здравоохранения администрации округа является ответственным исполнителем Программы:
- определяет формы и методы управления реализацией Программы;
- осуществляет текущее управление реализацией Программы;
- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
- ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы, состав исполнителей;
- определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;
- заключает договора на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд со всеми исполнителями программных мероприятий, определяемых на конкурсной основе, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области о порядке поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы будет проводиться на основе системы целевых индикативных показателей, обеспечивающих мониторинг изменений в сфере здравоохранения Златоустовского городского округа за оцениваемый период.
В результате осуществления Программы предполагается достижение показателей, указанных в таблице 1.

Таблица 1

   ----T---------------------------------------T---------T----------T--------¬

¦ № ¦ Наименование показателя ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
¦п/п¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+---+---------------------------------------+---------+----------+--------+
¦ 1.¦Средняя ожидаемая продолжительность ¦ 64,6 ¦ 65,3 ¦ 65,7 ¦
¦ ¦жизни при рождении, лет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+---------+----------+--------+
¦ 2.¦Удовлетворенность населения качеством ¦ 45,0 ¦ 50,0 ¦ 60,0 ¦
¦ ¦медицинской помощи, % ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+---------+----------+--------+
¦ 3.¦Младенческая смертность, случаев на ¦ 15,2 ¦ 9,5 ¦ 8,5 ¦
¦ ¦1000 родившихся живыми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+---------+----------+--------+
¦ 4.¦Заболеваемость по обращаемости ¦ 1013 ¦ 1020 ¦ 1050 ¦
¦ ¦взрослого населения, случаев на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1000 человек ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+---------+----------+--------+
¦ 5.¦Уровень выявления злокачественных ¦ 36 ¦ 38 ¦ 39,8 ¦
¦ ¦образований на ранних стадиях, % ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+---------+----------+--------+
¦ 6.¦Уровень инфекционной заболеваемости, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦случаев на 100 тыс. человек: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- гепатит B ¦ 6,0 ¦ 5,7 ¦ 3,1 ¦
¦ ¦- краснуха ¦ 102,0 ¦ 56,6 ¦ 12,6 ¦
¦ ¦- грипп ¦ 1954 ¦ 1931 ¦ 1647 ¦
+---+---------------------------------------+---------+----------+--------+
¦7. ¦Удельный вес профилактических посещений¦ 25,4 ¦ 26,2 ¦ 35,0 ¦
¦ ¦в общем количестве посещений в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулаторно-поликлиническом звене, % ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+---------+----------+--------+
¦8. ¦Обеспеченность на 10 тыс. населения: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- участковыми терапевтами, участковыми ¦ 2,2 ¦ 2,6 ¦ 4,3 ¦
¦ ¦педиатрами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- врачами общей практики ¦ - ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦
+---+---------------------------------------+---------+----------+--------+
¦9. ¦Доля детей, находящихся на грудном ¦ 55,0 ¦ 60,0 ¦ 65,0 ¦
¦ ¦вскармливании дл 1 года, % ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------------------+---------+----------+---------


8. Финансово-экономическое обоснование Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов) и внебюджетных средств.

Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения

1. Выполнение ЛПУ города, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения Челябинской области), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами - терапевтами, участковыми врачами - педиатрами, врачами общей практики, медицинскими сестрами участковых врачей-терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей-педиатров, медицинскими сестрами врачей общей практики.

2006 год

Численность врачей по реестру - 26 человек, в т.ч.
- участковые терапевты - 9 человек,
- участковые педиатры - 17 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2006 году составляет:

((10000 x 26) + (10000 x 26 x 26,2 %)) x 12 x 1,15 = 4528,1 тыс. руб., где

- 10000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача;
- 26,2 % - начисления на денежные выплаты;
- 12 - месяцы в году;
- 15 - уральский коэф.
Численность участковых медицинских сестер по реестру - 142 человека.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2006 году составляет:

((5000 x 142) + (5000 x 142 x 26,2 %)) x 12 x 1,15 = 12364,8 тыс. руб., где

- 5000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
- 26,2 % - начисления на денежные выплаты;
- 12 - месяцы в году;
- 15 - уральский коэф.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:

4528,1 + 12364,8 = 16892,9 тыс. рублей.

2007 год

Численность врачей по реестру - 32 человек, в т.ч.
- участковые терапевты - 12 человек,
- участковые педиатры - 20 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2007 году составляет:

((10000 x 36) + (10000 x 36 x 26,2 %)) x 12 x 1,15 = 6269,3 тыс. руб., где

- 10000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача;
- 26,2 % - начисления на денежные выплаты;
- 12 - месяцы в году;
- 15 - уральский коэф.
Численность участковых медицинских сестер по реестру - 150 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2007 году составляет:

((5000 x 150) + (5000 x 150 x 26,2 %)) x 12 x 1,15 = 13061,7 тыс. руб., где

- 5000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
- 26,2 % - начисления на денежные выплаты;
- 12 - месяцы в году;
- 15 - уральский коэф.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2007 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:

6269,3 + 13061,7 = 19331,0 тыс. рублей.

Всего на 2006 - 2007 годы:

16892,9 + 19331,0 = 36223,9 тыс. рублей.

2. Осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой мед. помощи.

2006 год

В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2006 год" предусмотрена субсидия бюджету Златоустовского городского округа на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов: врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи в 2006 году в сумме 5975,7 тыс. рублей.

2007 год

По предварительным данным финансирование в 2007 году на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи составит 11951,4 тыс. рублей (данные будут уточняться после принятия Федерального закона о федеральном бюджете на 2007 год).
Всего на 2006 - 2007 годы - 17927,1 тыс. рублей.
3. Оказание финансовой помощи Златоустовскому городскому округу по организации центра общей врачебной практики на условиях софинансирования.
Средняя стоимость организации одного центра врачей общей практики (семейных врачей) составит 1750,0 тыс. руб., из них
- 1400,0 тыс. руб. - из областного бюджета (250,0 тыс. руб. - ремонт, 50,0 тыс. руб. - подготовка медицинских работников (обучение), 750,0 тыс. руб. - приобретение медицинского оборудования, 350,0 тыс. руб. - автотранспорт);
- 350,0 тыс. руб. - из местного бюджета (командировочные расходы врача центра общей практики, хозяйственные расходы, мебель, твердый и мягкий инвентарь).
Объем финансовых затрат для центра общей врачебной (семейной) практики определяется согласно фактической потребности и может отклоняться от средней величины как по общей стоимости, так и по видам затрат.
4. Подготовка и переподготовка кадров участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей практики.
Повышение квалификации врачей на тематических циклах усовершенствования в объеме 144 часа на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.
Стоимость обучения одного курсанта - 5 тыс. рублей.
Количество участковых врачей терапевтов и педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2006 году 5 человек.

5,0 тыс. руб. x 5 = 25,0 тыс. рублей.

Количество участковых врачей терапевтов и педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2007 году 8 человек.

5,0 тыс. руб. x 8 = 40,0 тыс. рублей.

Итого за 2006 - 2007 годы - 25,0 + 40,0 = 65,0 тыс. рублей.
Профессиональная переподготовка врачей - узких специалистов на участковых терапевтов и участковых педиатров - 4 месяца.
Стоимость обучения одного курсанта - 20 тыс. рублей.
Количество врачей - узких специалистов, запланированных на профессиональную переподготовку в 2006 году - 5 человек (3 участковых врача-терапевта, 2 участковых врачей-педиатров).

20,0 тыс. руб. x 5 = 100,0 тыс. руб.

Количество врачей - узких специалистов, запланированных на профессиональную переподготовку в 2007 году - 6 человек (4 участковых врача-терапевта, 2 участковых врача-педиатра).

20,0 тыс. руб. x 6 = 120,0 тыс. руб.

Итого за 2006 - 2007 годы из федерального бюджета требуется 220,0 тыс. рублей.
Итого из средств местного бюджета:

2006 год

Средства местного бюджета - 1393,5 тыс. руб.

2007 год

Средства местного бюджета - 1000,0 тыс. руб.
Всего на 2006 - 2007 годы
- средства федерального бюджета - 285,0 тыс. рублей,
- средства местного бюджета - 2393,5 тыс. рублей.
5. Привлечение врачебных кадров

2006 год

- выплаты единовременного пособия (подъемные) вновь прибывшим молодым специалистам (20,0 тыс. руб. на 1 человека) - 7 человек - 140,0 тыс. рублей,
- поощрительные гранды "Лучший молодой специалист" (по специальностям) - 5,0 тыс. рублей на одного специалиста, 6 специалистов - 30,0 тыс. рублей.

2007 год

- выплаты единовременного пособия (подъемные) вновь прибывшим молодым специалистам (20,0 тыс. руб. на 1 человека) - 10 человек - 200,0 тыс. рублей,
- поощрительные гранды "Лучший молодой специалист" (по специальностям) - 7,5 тыс. рублей на одного специалиста, 4 специалиста - 30,0 тыс. рублей.
6. Приобретение за счет средств федерального бюджета диагностического оборудования для амбулаторно-поликлинического звена: рентгенографического, лабораторного, эндоскопического, оборудования для функциональной диагностики и ультразвуковых исследований.

Перечень оборудования на 2006 год

   -----T------------------------------------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование медицинского ¦Златоустовский городской округ ¦
¦п/п ¦ оборудования +-------T------------T----------+
¦ ¦ ¦Кол-во ¦Цена за ед.,¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦тыс. руб. ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ ¦УЗИ: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 1 ¦Ультразвуковой сканер стационарн. с ¦ 2 ¦ 930,0 ¦ 1860,0 ¦
¦ ¦3 датчиками цветной G-40 сименс ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 2 ¦Ультразвуковой сканер стационарн. с ¦ 1 ¦ 954,72 ¦ 954,72 ¦
¦ ¦3 датчиками цветной Карис Плюс, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Россия ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 3 ¦Ультразвуковой сканер стационарн. с ¦ 2 ¦ 657,10 ¦ 1314,2 ¦
¦ ¦3 датчиками черно-белый famio, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Япония ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 4 ¦Ультразвуковой сканер переносной с 3¦ 1 ¦ 477,0 ¦ 477,0 ¦
¦ ¦датчиками черно-белый, ssd-500 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 5 ¦Ультразвуковой сканер LOGIG 200, ¦ ¦ 563,0 ¦ ¦
¦ ¦Корея ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 6 ¦Ультразвуковой сканер переносной, ¦ ¦ 296,0 ¦ ¦
¦ ¦LOGIG 200, Корея ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ ¦ЭКГ: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 1 ¦Электрокардиограф 1 - 3 канал. ¦ 2 ¦ 47,5 ¦ 95,0 ¦
¦ ¦CARDIOVIT АТ-1, Швейцария ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 2 ¦Электрокардиограф 1 - 3 канал. ¦ ¦ 47,53 ¦ ¦
¦ ¦ECG-9620K, Япония ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 3 ¦Электрокардиограф 6 канал. 1200 ST ¦ 6 ¦ 101,2 ¦ 607,2 ¦
¦ ¦Германия ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ ¦Лабораторное оборудование: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 1 ¦Комплект лабораторного оборудования ¦ 2 ¦ 2139,69 ¦ 4279,38 ¦
¦ ¦№ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 2 ¦Комплект лабораторного оборудования ¦ ¦ 1321,72 ¦ ¦
¦ ¦№ 2 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 3 ¦Комплект лабораторного оборудования ¦ ¦ 1089,50 ¦ ¦
¦ ¦№ 3 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 4 ¦Комплект лабораторного оборудования ¦ ¦ 70,85 ¦ ¦
¦ ¦№ 4 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ ¦Рентгенографическое оборудование: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 1 ¦РДК на 2 рабочих места (снимочные ¦ ¦ 1990,03 ¦ ¦
¦ ¦места) Мовиплан, Россия ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 2 ¦РДК на 2 рабочих места (линейная ¦ 1 ¦ 2300,0 ¦ 2300,0 ¦
¦ ¦томография) MULTIX, Сименс ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 3 ¦РДК на 2 рабочих места (линейная ¦ ¦ 2248,23 ¦ ¦
¦ ¦томография) PROTEUS XR/a, Китай ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 4 ¦Флюрограф стационарный Рентгенпром, ¦ 3 ¦ 2570,5 ¦ 7711,5 ¦
¦ ¦Россия ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 5 ¦Маммограф МАММО-4 МТ, Медицинские ¦ 1 ¦ 1880,02 ¦ 1880,02 ¦
¦ ¦технологии ЛТД, Россия ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ ¦Эндоскопическое: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 1 ¦Гистероскоп (взрослый) Гио-ВС-01 ¦ ¦ 260,02 ¦ ¦
¦ ¦Оптимед, Россия ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 2 ¦Фиброгастроскоп (взрослый) GIF-Е3, ¦ 1 ¦ 223,09 ¦ 223,09 ¦
¦ ¦Япония ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 3 ¦Фиброгастроскоп (взрослый) ¦ ¦ 214,56 ¦ ¦
¦ ¦ГДБ-ВО-Г-23, ЛОМО, Россия ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 4 ¦Фиброгастроскоп (детский) FG-24 v, ¦ 1 ¦ 242,16 ¦ 242,16 ¦
¦ ¦Япония ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 5 ¦Фиброколоноскоп CF-EL, Япония ¦ 1 ¦ 254,40 ¦ 254,4 ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 6 ¦Фиброколоноскоп FC-IZ, Япония ¦ ¦ 233,15 ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 7 ¦Фиброколоноскоп КБ-ВО-Г-20 ЛОМО, ¦ ¦ 229,90 ¦ ¦
¦ ¦Россия ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ 22199,0 ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ ¦Спецавтотранспорт ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 1 ¦Автомобиль скорой медицинской помощи¦ 3 ¦ 398,38 ¦ 1195,14 ¦
¦ ¦(Класс А) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 2 ¦Автомобиль скорой медицинской ¦ 3 ¦ 375,94 ¦ 1127,82 ¦
¦ ¦помощи, повышенной проходимости ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Класс А) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 3 ¦Автомобиль скорой медицинской ¦ 1 ¦ 675,45 ¦ 675,45 ¦
¦ ¦помощи, оснащенный современной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системой связи (Класс В) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 4 ¦Автомобиль скорой медпомощи, ¦ 1 ¦ 645,45 ¦ 645,45 ¦
¦ ¦оснащенный современной системой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи, повышенной проходимости ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Класс В) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ 5 ¦Реанимобили для новорожденных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей раннего возраста ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-------+------------+----------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ 3643,86 ¦
L----+------------------------------------+-------+------------+-----------


Кроме того, за счет средств местного бюджета, оснащение маммографа проявочной машиной - 660,0 тыс. руб.

Перечень оборудования на 2007 год

   -----T------------------------------------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Златоустовский городской округ ¦
¦п/п ¦ медицинского оборудования +-----------T----------T--------+
¦ ¦ ¦Количество ¦ Цена за ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ед., тыс. ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ руб. ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ ¦УЗИ: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 1 ¦Ультразвуковой сканер стационары, с ¦ 3 ¦ 930,0 ¦ 2790,0 ¦
¦ ¦3 датчиками цветной ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 3 ¦Ультразвуковой сканер стационары, с ¦ ¦ 657,10 ¦ ¦
¦ ¦3 датчиками черно-белый ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 4 ¦Ультразвуковой сканер переносной с 3¦ 2 ¦ 477,0 ¦ 477,0 ¦
¦ ¦датчиками ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ ¦ЭКГ: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 1 ¦Электрокардиограф 1 - 3 канал. ¦ 1 ¦ 47,5 ¦ 47,5 ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 3 ¦Электрокардиограф 6 канал. ¦ 11 ¦ 101,2 ¦ 1113,2 ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ ¦Лабораторное оборудование: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 1 ¦Комплект лабораторного оборудования ¦ 2 ¦ 2139,69 ¦4279,38 ¦
¦ ¦№ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 4 ¦Комплект лабораторного оборудования ¦ ¦ 70,85 ¦ 70,85 ¦
¦ ¦№ 4 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ ¦Рентгенографическое оборудование: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 1 ¦РДК на 2 рабочих места (снимочные ¦ ¦ 1990,03 ¦ ¦
¦ ¦места) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 2 ¦РДК на 2 рабочих места (линейная ¦ 2 ¦ 2300,0 ¦ 4600,0 ¦
¦ ¦томография) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 4 ¦Флюрограф стационарный ¦ ¦ 2570,5 ¦ 0 ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 5 ¦Маммограф ¦ 1 ¦ 1880,02 ¦1880,02 ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ ¦Эндоскопическое: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 1 ¦Гистероскоп (взрослый) ¦ ¦ 260,02 ¦260,023 ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 2 ¦Фиброгастроскоп (взрослый) ¦ 11 ¦ 223,09 ¦2453,99 ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 4 ¦Фиброгастроскоп (детский) ¦ 2 ¦ 242,16 ¦ 484,32 ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 5 ¦Фиброколоноскоп ¦ 6 ¦ 254,40 ¦ 1526,4 ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦20460,0 ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ ¦Спецавтотранспорт ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 1 ¦Автомобиль скорой медицинской помощи¦ ¦ 398,38 ¦ 0 ¦
¦ ¦(Класс А) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 2 ¦Автомобиль скорой медицинской ¦ 4 ¦ 375,94 ¦1503,76 ¦
¦ ¦помощи, повышенной проходимости ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Класс А) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 3 ¦Автомобиль скорой медицинской ¦ ¦ 675,45 ¦ 0 ¦
¦ ¦помощи, оснащенный современной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системой связи (Класс В) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 4 ¦Автомобиль скорой медицинской ¦ 5 ¦ 645,45 ¦3227,25 ¦
¦ ¦помощи, оснащенный современной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системой связи, повышенной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проходимости (Класс В) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ 5 ¦Реанимобили для новорожденных и ¦ ¦ ¦ 0,00 ¦
¦ ¦детей раннего возраста ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦4731,01 ¦
L----+------------------------------------+-----------+----------+---------


7. Приобретение оборудования для хирургических и онкологических служб.
Финансирование на 2006 год из средств местного бюджета - 723,83 тыс. рублей, на 2007 год - 1210,0 тыс. рублей.
8. Приобретение автомобилей скорой помощи, санитарных автомобилей и реанимобилей для службы скорой медицинской помощи - см. таблицы по 2006 и 2007 годам (за счет средств федерального бюджета).
Приобретение санитарного транспорта в 2006 году из средств местного бюджета - 280,0 тыс. рублей.
9. Разработка и внедрение программного обеспечения автоматизированной системы управления по приему и передаче вызовов скорой помощи.
Финансирование на 2006 год из средств местного бюджета - 350,0 тыс. рублей.
10. Оказание финансовой помощи Златоустовскому городскому округу для проведения капитального и текущего ремонтов фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий на условиях софинансирования.
Финансирование мероприятий на проведение текущего ремонта фельдшерско-акушерских пунктов в 2006 году осуществляется из средств областного бюджета - 150,0 тыс. руб. и местного бюджета - 37,5 тыс. рублей.
Стоимость текущего ремонта одного фельдшерско-акушерского пункта или врачебной амбулатории - 23,9 тыс. рублей, в том числе 11,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 12,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
11. Укрепление материально-технической базы здравоохранения Златоустовского городского округа.

2006 год

Финансирование из средств местного бюджета в сумме - 6256,17 тыс. рублей,

2007 год

Финансирование из средств местного бюджета в сумме - 5350,0 тыс. рублей.
Итого на 2006 - 2007 годы - 11606,17 тыс. рублей.
12. Оказание финансовой помощи Златоустовскому городскому округу в сумме 253,9 тыс. руб. для обеспечения работы центров и отделений медицинской профилактики.

Система профилактических мероприятий по предупреждению
смертности лиц трудоспособного возраста от травм,
отравлений и иных внешних причин

13. Организация межрайонного токсикологического центра.
Финансирование на 2006 год из средств областного бюджета в сумме - 1301,0 тыс. руб.:

Оборудование токсикологического центра

   --------------------------------------------------------------------------¬

¦ Златоустовский городской округ ¦
+---T---------------------------------T-----------T-----------T-----------+
¦ № ¦ Наименование оборудования ¦количество ¦Стоимость, ¦ Сумма, ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ тыс. руб. ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦Инфузомат ¦ 4 ¦ 24,0 ¦ 96,0 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦ 2 ¦Аппарат для искусственной ¦ 1 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦
¦ ¦вентиляции легких ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦ 3 ¦кардиомонитор ¦ 1 ¦ 180,0 ¦ 180,0 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦ 4 ¦Аппарат для гемосорбции - ¦ 1 ¦ 125,0 ¦ 125,0 ¦
¦ ¦роликовый насос ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ 1301,0 ¦
L---+---------------------------------+-----------+-----------+------------


14. Организация межрайонного травматологического центра.
Финансирование на 2006 год из средств областного бюджета в сумме - 1388,0 тыс. рублей:

Оборудование травматологического центра

   ----T---------------------------------------------------------T-----------¬

¦ № ¦ Наименование оборудования ¦ Сумма, ¦
¦п/п¦ ¦ тыс. руб. ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦ 1 ¦Комплект силового оборудования для операций на костной ¦ 70,0¦
¦ ¦системе ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦ 2 ¦Комплект для выполнения операций накостного ¦ 60,0¦
¦ ¦металлоостеосинтеза: костодержатели, сверла, метчики, ¦ ¦
¦ ¦направители, отвертки, измерители и так далее ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦ 3 ¦Комплект для выполнения операций внутрикостного ¦ 40,0¦
¦ ¦металлоостеосинтеза ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦ 4 ¦Аппарат для репозиции и фиксации переломов таза ¦ 15,0¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦ 5 ¦Большой хирургический набор ¦ 50,0¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦ 6 ¦Комплект шин для консервативного лечения переломов ¦ 103,0¦
¦ ¦конечностей ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦ 7 ¦Комплект для выполнения операций чрезкостного ¦ 100,0¦
¦ ¦компрессионно-дистракционного остеосинтеза (аппараты ¦ ¦
¦ ¦Илизарова, стержневые аппараты) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦ 8 ¦Имплантаты для накостного остеосинтеза - пластины ¦ 300,0¦
¦ ¦разные, винты разные ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦ 9 ¦Имплантаты для внутрикостного остеосинтеза ¦ 300,0¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦10 ¦Имплантаты и устройства для лечения повреждений ¦ 200,0¦
¦ ¦позвоночника - транспедикулярная фиксация, галоаппараты ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦11 ¦Эндопротезы тазобедренного сустава различной ¦ 150,0¦
¦ ¦комплектации для оказания помощи при переломах шейки ¦ ¦
¦ ¦бедра ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 1388,0¦
L---+---------------------------------------------------------+------------


15. Организация и оснащение мужских смотровых кабинетов.
Финансирование на 2006 год из средств местного бюджета в сумме - 300,0 тыс. рублей.
Финансирование на 2007 год из средств местного бюджета планируется в сумме - 233,0 тыс. рублей.
Итого за 2006 - 2007 годы - 533,0 тыс. рублей.
16. Развитие специализированного звена амбулаторно-поликлинической службы.
Финансирование из средств местного бюджета на 2006 год в сумме - 202,0 тыс. руб.;
на 2007 год - 244,0 тыс. рублей.
Итого за 2006 - 2007 годы - 446,0 тыс. руб.
Финансирование из средств областного бюджета - 1451,9 тыс. руб.

Повышение эффективности оказания медицинской помощи
матерям и детям

17. Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов.
В 2006 году планируется 1790 родов. Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета:

7,0 тыс. руб. x 1790 родов = 12530,0 тыс. рублей.

В 2007 году планируется 1790 родов. Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета:

7,0 тыс. руб. x 1790 родов = 12530,0 тыс. рублей.

Всего 2006 - 2007 годы - 25060,0 тыс. рублей.
18. Проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний:
- скрининг на галактоземию:
2006 год - стоимость скрининга на 1790 родов составила 33,9 тыс. руб.,
2007 год - стоимость скрининга на 1790 родов составит 33,9 тыс. руб. Всего - 67,8 тыс. рублей.
- скрининг на адреногенитальный синдром:
2006 год - стоимость скрининга на 1790 родов составила 126,3 тыс. руб.,
2007 год - стоимость скрининга на 1790 родов составит 126,3 тыс. руб. Всего - 252,6 тыс. рублей.
- скрининг на муковисцидоз:
2006 год - стоимость скрининга на 1790 родов составила 126,3 тыс. руб.,
2007 год - стоимость скрининга на 1790 родов составит 126,3 тыс. руб.
Всего - 252,6 тыс. рублей.
Всего финансирование мероприятий из средств федерального бюджета составит:
2006 год - 286,5 тыс. рублей;
2007 год - 286,5 тыс. рублей.
19. Оказание финансовой помощи местному бюджету для обеспечения полноценным питанием детей до 1-го года из малообеспеченных семей в сумме 1300,0 тыс. рублей.
20. Рационализация питания детей из средств местного бюджета в сумме 1080,0 тыс. рублей.
Финансирование на 2007 год из средств местного бюджета планируется в сумме - 1300,0 тыс. рублей.
Итого за 2006 - 2007 годы - 2380,0 тыс. рублей
21. Совершенствование системы охраны материнства и детства. Финансирование из средств местного бюджета на 2006 год в сумме - 111,0 тыс. рублей.
Финансирование из средств местного бюджета на 2007 год планируется в сумме - 3210,0 тыс. рублей.
Итого за 2006 - 2007 годы - 3321,0 тыс. рублей.
Финансирование на 2006 год из средств областного бюджета в сумме - 28,504 тыс. руб. (приобретение витаминно-минеральных комплексов).

Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение
инфекционных заболеваний на территории
Златоустовского городского округа

22. Проведение дополнительной вакцинации населения против гепатита B, краснухи, полиомиелита (дети из группы риска), гриппа (дети с 1-го по 4-й класс), а также вакцинации, осуществляемой в соответствии с целевыми программами муниципальных образований Челябинской области.
Финансирование на проведение вакцинации населения за счет средств местного бюджета предусмотрено принятыми муниципальными целевыми программами в сумме:
2006 год - 210,0 тыс. рублей;
2007 год - 1376,4 тыс. рублей.
23. Оказание финансовой помощи Златоустовскому городскому округу для приобретения бытовых холодильников и термоконтейнеров для хранения и транспортировки вакцины:
- Бытовые холодильники - 5 шт. Стоимость единицы - 10,0 тыс. рублей.
Финансирование из средств областного бюджета - 50,0 тыс. рублей.
- Термоконтейнеры - 10 шт. Стоимость единицы - 2,5 тыс. рублей.
Финансирование из средств областного бюджета - 25,0 тыс. рублей. Итого финансирование из средств областного бюджета - 75,0 тыс. рублей.
24. Обучение медицинских работников дополнительных прививочных бригад в сумме 39,05 тыс. рублей.
Финансирование обучения медицинских работников дополнительных прививочных бригад осуществляется за счет средств областного бюджета.
25. Обеспечение амбулаторно-поликлинических учреждений вычислительной техникой и программным обеспечением для осуществления мониторинга иммунизации.
Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета в сумме 238,3 тыс. рублей:

   ----T------------------------T-----------T---------T----------------------¬

¦ № ¦ Наименование основных ¦Количество ¦Стоимость¦ Финансирование ¦
¦п/п¦ средств ¦ (штук) ¦ единицы ¦из средств областного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦бюджета (тыс. рублей) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦
+---+------------------------+-----------+---------+----------------------+
¦ 1 ¦Компьютеры ¦ 7 ¦ 24,043 ¦ 168,3 ¦
+---+------------------------+-----------+---------+----------------------+
¦ 2 ¦Автоматизированное ¦ 7 ¦ 10,000 ¦ 70,0 ¦
¦ ¦рабочее место иммунолога¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----------+---------+----------------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 238,3 ¦
L---+------------------------+-----------+---------+-----------------------


26. Укрепление материально-технической базы кабинета ВИЧ профилактики и внедрение системы мониторинга.
Финансирование на 2006 год из средств местного бюджета на приобретение оборудования на сумму - 100,0 тыс. рублей.
Финансирование на 2007 год из средств местного бюджета планируется на сумму - 250,0 тыс. рублей
27. Диспансеризация населения.
Подлежит диспансеризации 67000 человек.

2006 год - 33500 человек x 500,0 = 16750,0

2007 год - 33500 человек x 500,0 = 16750,0

9. Основные программные мероприятия

   ----T----------------------T---------------T----------T--------------T----------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ ¦исполнения¦финансирования¦ по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 год ¦2007 год¦ Всего ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения ¦
+---T----------------------T---------------T----------T--------------T---------T--------T---------+
¦ 1 ¦Оказывающими первичную¦Администрация ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ 16892,9 ¦19331,0 ¦ 36223,9 ¦
¦ ¦медико-санитарную ¦Златоустовского¦2007 годы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощь (а при их ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отсутствии - ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующими ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоустовского ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задания по оказанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковыми врачами- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терапевтами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачами-педиатрами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачами общей практики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(семейными врачами), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскими сестрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковых врачей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терапевтов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскими сестрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковых врачей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педиатров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскими сестрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачей общей практики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(семейных врачей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 2 ¦Осуществление денежных¦Администрация ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ 5975,7 ¦11951,4 ¦ 17927,1 ¦
¦ ¦выплат медицинскому ¦Златоустовского¦2007 годы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персоналу фельдшерско-¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акушерских пунктов, ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачам, фельдшерам и ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинским сестрам ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы скорой помощи ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 3 ¦Оказание финансовой ¦Минздрав ¦ 2006 год ¦ Областной ¦ 1400,0 ¦ - ¦ 1400,0 ¦
¦ ¦помощи местным ¦Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетам для ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации 1 центра ¦Администрация ¦ ¦Местный бюджет¦ 350,0 ¦ - ¦ 350,0 ¦
¦ ¦общей врачебной ¦Златоустовского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦практики на условиях ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦софинансирования ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 4 ¦Подготовка и ¦ГОУ ВПО ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ 125,0 ¦ 160,0 ¦ 285,0 ¦
¦ ¦переподготовка кадров ¦ЧГМА, ГОУ ВПО ¦2007 годы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковых врачей- ¦УГМАДО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терапевтов, ¦Администрация ¦ ¦ Местный ¦ 1393,5 ¦ 1000,0 ¦ 2393,5 ¦
¦ ¦участковых-педиатров, ¦Златоустовского¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачей общей практики,¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовка и ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специализация врачей- ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалистов, ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских сестер ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковых врачей- ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терапевтов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских сестер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачей-педиатров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 5 ¦Привлечение врачебных ¦Администрация ¦ 2006 - ¦Местный бюджет¦ 170,0 ¦ 230,0 ¦ 400,0 ¦
¦ ¦кадров ¦Златоустовского¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- подъемные для ¦городского ¦ ¦ ¦ 140,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодых специалистов ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- поощрительные гранды¦Управление ¦ ¦ ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Лучший специалист" ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 6 ¦Приобретение ¦Минздрав ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ 22199,0 ¦20460,0 ¦ 42659,0 ¦
¦ ¦диагностического ¦Челябинской ¦2007 годы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлинического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦звена: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рентгенографического, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лабораторного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эндоскопического ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 660,0 ¦ - ¦ 660,0 ¦
¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функциональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ультразвуковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 7 ¦Приобретение ¦Администрация ¦ 2006 - ¦Местный бюджет¦ 723,83 ¦ 1210,0 ¦ 1933,83 ¦
¦ ¦оборудования для ¦Златоустовского¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хирургических и ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦онкологических служб ¦округа. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- дыхательная, ¦Управление ¦ ¦ ¦ 200,37 ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркозная, следящая ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппаратура для ОАиР ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- хирургическое ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- лапороскопическое ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦-оборудование для ¦ ¦ ¦ ¦ 273,46 ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лапар. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 8 ¦Приобретение ¦Минздрав ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ 3643,86 ¦4731,01 ¦ 8374,87 ¦
¦ ¦автомобилей скорой ¦Челябинской ¦2007 годы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи, санитарных ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобилей и ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реанимобилей для ¦Златоустовского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы скорой ¦городского ¦ ¦Местный бюджет¦ 280,0 ¦ - ¦ 280,0 ¦
¦ ¦медицинской помощи, ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечебно- ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 9 ¦Разработка и внедрение¦Администрация ¦ 2006 год ¦Местный бюджет¦ 350,0 ¦ - ¦ 350,0 ¦
¦ ¦программного ¦Златоустовско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦го городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированной ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы управления по ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приему и передаче ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вызовов скорой помощи ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 10¦Оказание финансовой ¦Минздрав ¦ 2006 - ¦ Областной ¦ 150,0 ¦ - ¦ 150,0 ¦
¦ ¦помощи местным ¦Челябинской ¦2007 годы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетам для ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведения ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального и ¦Златоустовского¦ ¦ Местный ¦ 37,5 ¦ - ¦ 37,5 ¦
¦ ¦текущего ремонтов ¦городского ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фельдшерско- ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акушерских пунктов и ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачебных амбулаторий ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на условиях ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦софинансирования ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 11¦Укрепление ¦Администрация ¦ 2006 - ¦ Местный ¦ 6256,17 ¦ 5350,0 ¦11606,17 ¦
¦ ¦материально- ¦Златоустовского¦2007 годы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоустовского ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- текущие и ¦администрации ¦ ¦ ¦ 4119,7 ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальные ремонты ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ 112,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦холодильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ 382,87 ¦ ¦ ¦
¦ ¦оргтехники (в т.ч. для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рентгеновских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обследований) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- демонтаж старого ¦ ¦ ¦ ¦ 55,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- составление проектов¦ ¦ ¦ ¦ 81,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦на размещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рентгенаппаратов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ 200,8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦санитарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта, постановка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта на учет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оснащение подстанций¦ ¦ ¦ ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦скорой помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ремонт кабинетов под¦ ¦ ¦ ¦ 882,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦флюорографическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ 196,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦прямопоказывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дозиметров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- производственный ¦ ¦ ¦ ¦ 76,8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 12¦Оказание финансовой ¦Минздрав ¦ 2006 год ¦ Областной ¦ 253,9 ¦ - ¦ 253,9 ¦
¦ ¦помощи местным ¦Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетам для ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центров и отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦60861,36 ¦64423,41¦125284,77¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц ¦
¦ трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин ¦
+---T----------------------T---------------T----------T--------------T---------T--------T---------+
¦ 13¦Организация ¦Минздрав ¦ 2006 год ¦ Областной ¦ 1301,0 ¦ ¦ 1301,0 ¦
¦ ¦межрайонного ¦Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦токсикологического ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Златоустовского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 14¦Организация ¦Минздрав ¦ 2006 год ¦ Областной ¦ 1388,0 ¦ ¦ 1388,0 ¦
¦ ¦межрайонного ¦Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦травматологического ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Златоустовского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 15¦Организация и ¦Администрация ¦ 2006 - ¦Местный бюджет¦ 300,0 ¦ 233,0 ¦ 533,0 ¦
¦ ¦оснащение мужских ¦Златоустовского¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦смотровых кабинетов ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 16¦Развитие ¦Администрация ¦ 2006 - ¦Местный бюджет¦ 202,0 ¦ 244,0 ¦ 446,0 ¦
¦ ¦специализированного ¦Златоустовского¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦звена амбулаторно- ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлинической службы¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- открытие кабинета ¦Управление ¦ ¦ ¦ 122,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦кардиологии (Городская¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больница № 2) ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- открытие кабинета ¦округа ¦ ¦ ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ревматологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Городская больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 167,7 ¦ ¦ 167,7 ¦
¦ ¦глюкометров и расх. ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация 2-х Школ¦ ¦ ¦ ¦ 1284,2 ¦ ¦ 1284,2 ¦
¦ ¦здоровья по гипертонии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ 4642,9 ¦ 477,0 ¦ 5119,9 ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям ¦
+---T----------------------T---------------T----------T--------------T---------T--------T---------+
¦ 17¦Финансовая поддержка ¦ГУ ЧРО ФСС ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ 12530,0 ¦12530,0 ¦ 25060,0 ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦2007 годы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родовспоможения путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выдачи родовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сертификатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 18¦Проведение ¦Минздрав ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ 286,5 ¦ 286,5 ¦ 573,0 ¦
¦ ¦обследований у ¦Челябинской ¦2007 годы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новорожденных с целью ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наследственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 19¦Оказание финансовой ¦Минздрав ¦ 2006 год ¦ Областной ¦ 1300,0 ¦ - ¦ 1300,0 ¦
¦ ¦помощи местным ¦Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетам для ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полноценным питанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей до одного года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из малообеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 20¦Рационализация питания¦Администрация ¦ 2006 - ¦Местный бюджет¦ 1080,0 ¦ 1300,0 ¦ 2380,0 ¦
¦ ¦детей до двух лет ¦Златоустовского¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 21¦Совершенствование ¦Администрация ¦ 2006 - ¦Местный бюджет¦ 111,0 ¦ 3210,0 ¦ 3321,0 ¦
¦ ¦системы охраны ¦Златоустовского¦ 2007 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материнства и детства ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- скринингобследование¦округа, ¦ ¦ Областной ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦на ВИЧ (реактивы) ¦Управление ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оснащение палат ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мать и дитя" ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвентарем ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оснащение кабинета ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦дородовой подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оснащение кабинета ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦детского гинеколога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ 111,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппарата УЗИ для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женских консультаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоклава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ 28,504 ¦ ¦ 28,504 ¦
¦ ¦витаминно-минеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦15336,004¦17326,5 ¦32662,504¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний ¦
¦ на территории Челябинской области ¦
+---T----------------------T---------------T----------T--------------T---------T--------T---------+
¦ 22¦Проведение ¦Минздрав ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦дополнительной ¦Челябинской ¦2007 годы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вакцинации населения ¦области. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦против гепатита B, ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краснухи, полиомиелита¦Златоустовского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(дети из групп риска),¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гриппа (дети с 1-го по¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4-й класс), а также ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вакцинации, ¦здравоохранения¦ ¦Местный бюджет¦ 210,0 ¦1376,4 ¦ 1586,4 ¦
¦ ¦осуществляемой в ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевыми программами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- клещевая ¦ ¦ ¦ ¦ 110,0 ¦ 300,0 ¦ 410,0 ¦
¦ ¦- проведение активной ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦
¦ ¦иммунизации против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клещевого энцефалита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- дизентерия Зонне ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 37,5 ¦ 137,5 ¦
¦ ¦- антирабическая ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ 250,0 ¦ 250,0 ¦
¦ ¦сыворотка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- грипп ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ 288,9 ¦ 288,9 ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 23¦Оказание финансовой ¦Минздрав ¦ 2006 год ¦ Областной ¦ 75,0 ¦ ¦ 75,0 ¦
¦ ¦помощи местным ¦Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетам для ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретения бытовых ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦холодильников и ¦Златоустовского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦термоконтейнеров для ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хранения и ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортировки ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вакцины ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 24¦Оказание финансовой ¦Минздрав ¦ 2006 год ¦ Областной ¦ 39,05 ¦ ¦ 39,05 ¦
¦ ¦помощи местным ¦Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетам для обучения ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прививочных бригад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 25¦Обеспечение ¦Минздрав ¦ 2006 год ¦ Областной ¦ 238,3 ¦ ¦ 238,3 ¦
¦ ¦амбулаторно- ¦Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлинических ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вычислительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техникой и программным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечением для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иммунизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 26¦Укрепление ¦Администрация ¦ 2006 год ¦Местный бюджет¦ 100,0 ¦ 250,0 ¦ 350,0 ¦
¦ ¦материально- ¦Златоустовского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабинета ВИЧ ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики и ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внедрение системы ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ 662,35 ¦ 1626,4 ¦ 2288,75 ¦
+---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+---------+
¦ 27¦Диспансеризация ¦Минздрав ЧРОФСС¦ 2006 ¦ Федеральный ¦ 16750,0 ¦16750,0 ¦ 33500,0 ¦
¦ ¦населения ¦40 ФОМС ТУ ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Роструд, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Златоустовского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------+---------------+----------+--------------+---------+--------+----------


2006 год 2007 год всего

Итого: 98252,614 100603,31 198855,924

Местный бюджет - 12224,0 14403,4 26627,4

Областной бюджет 7625,654 - 7625,654

Федеральный бюджет 78402,96 86199,91 164602,87


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru