Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области от 26.12.2007 № 42-р
"О ПРИНЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК"
(вместе с "ПОДПРОГРАММОЙ "ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Вступает в силу с момента официального опубликования (пункт 2 данного документа).



ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2007 г. № 42-р

О принятии муниципальной целевой подпрограммы
"Здоровый ребенок"

Рассмотрев представленную главным врачом МУЗ "Городская больница" Локомотивного городского округа Зариповым А.А. подпрограмму "Здоровый ребенок", Собрание депутатов
РЕШАЕТ:

1. Принять муниципальную целевую подпрограмму "Здоровый ребенок" (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Локомотивного
городского округа
Челябинской области
В.М.ВАСКОВСКИЙ





Приложение
к решению
Собрания депутатов
Локомотивного городского округа
Челябинской области
от 26 декабря 2007 г. № 42-р

ПОДПРОГРАММА
"ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК"

Паспорт подпрограммы "Здоровый ребенок"

Наименование - подпрограмма "Здоровый ребенок" (далее -
подпрограммы подпрограмма)

Основание - решение Собрания депутатов Локомотивного
для разработки городского округа от 27.02.2006 № 15 "О создании
подпрограммы рабочей группы по контролю за реализацией
национальных проектов и муниципальных программ на
территории Локомотивного городского округа"

Государственный - Администрация Локомотивного городского округа
заказчик подпрограммы

Основные разработчики - МУЗ "Городская больница" Локомотивного городского
подпрограммы округа

Цель подпрограммы - сохранение, восстановление и укрепление здоровья
матерей и детей на основе комплексного решения
медицинских, педагогических, социальных проблем
материнства и детства

Задачи подпрограммы - совершенствование организации акушерской и
педиатрической помощи;
внедрение новых организационных форм медицинского
обслуживания детей и подростков, современных
медицинских, психолого-педагогических и
социальных технологий оздоровления детей;
создание условий для рождения желанных и здоровых
детей

Перечень основных - совершенствование системы охраны материнства и
мероприятий подпрограмм детства;
направление вложений на ремонт детского отделения
и детской консультации МУЗ "Городской больницы",
оказывающих медицинскую помощь детям;
повышение квалификации медицинских кадров МУЗ
"ГБ", информационное обеспечение "Городской
больницы" и населения Локомотивного городского
округа

Сроки реализации - 2008 - 2010 годы
подпрограммы

Основные исполнители - МУЗ "Городская больница" Локомотивного городского
подпрограммы округа

Объем и источники
финансирования подпрограммы

тыс. рублей
   -----------------------------T-----------T----------T------------¬

¦Источники финансирования ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦
+----------------------------+-----------+----------+------------+
¦Общий объем финансирования ¦ 114,552 ¦ 114,552 ¦ 114,552 ¦
+----------------------------+-----------+----------+------------+
¦Местный бюджет ¦ 114,552 ¦ 114,552 ¦ 114,552 ¦
+----------------------------+-----------+----------+------------+
¦Бюджет ЧОФОМС ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+-----------+----------+-------------


Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

   --------------------------------------T-----------T----------T------------¬

¦ Показатели ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦
+-------------------------------------+-----------+----------+------------+
¦Младенческая смертность (детей ¦ 8,2 ¦ 8,2 ¦ 8,2 ¦
¦от 0 до года) на 1000 родившихся ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------+----------+------------+
¦Детская смертность (детей от 1 ¦ 0,42 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦
¦до 17 лет) на 1000 детского населения¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------+----------+------------+
¦Материнская смертность ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦на 100000 родившихся живыми ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------+----------+------------+
¦Детская заболеваемость ¦ 1620,0 ¦ 1600,0 ¦ 1600,0 ¦
¦на 1000 детского населения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------+----------+------------+
¦Подростковая заболеваемость ¦ 2100,0 ¦ 2000,0 ¦ 1900,0 ¦
¦на 1000 детского населения ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+-----------+----------+-------------


Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

1. Охрана здоровья женщин и детей остается одним из четырех главных приоритетов, определенных Всемирной организацией здравоохранения в 1943 году.
2. В условиях неустойчивого развития экономики, падения рождаемости и высокого уровня общей смертности проблема охраны репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, обеспечения безопасного материнства приобрела особую медико-социальную значимость.
3. Как показала практика, решение приоритетных задач в сфере охраны здоровья матери и ребенка наиболее целесообразно осуществлять в рамках федеральных и региональных целевых программ, что позволяет сосредоточить ограниченные материальные и финансовые ресурсы на решение наиболее острых проблем материнства и детства. Благодаря реализации целевой программы "Дети Локомотивного" на 2001 - 2005 гг. демографическая ситуация в Локомотивном городском округе оставалась стабильной: не регистрировано случаев младенческой и материнской смертности, показатель заболеваемости детей на 1000 составляет в среднем 1500,0 - 1639,0, что значительно ниже среднеобластного - 2190,0.
Улучшается показатель инвалидности детей на 10 тыс. населения - 104,1 при среднеобластном - 168,5.
Улучшение материально-технической базы детского отделения "Городской больницы" и детских дошкольных учреждений: приобретены небулайзер, ларингоскоп в детское отделение. Ультразвуковыми ингаляторами "Вулкан", кварцевыми тубус-аппаратами "Боб" оснащены детские сады, выделяются денежные средства на проведение оздоровительных и профилактических мероприятий в детских садах - закупка поливитаминов, адаптогенов, препаратов для дегельминтизации.
Достигнут достаточно высокий уровень охвата детей профилактическими прививками против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, эпидемического паротита.
Удалось добиться существенного снижения уровня инфекционной заболеваемости у детей, профилактика которой основана на вакцинации. Увеличился охват детей прививками против вирусного гепатита В и составляет:
V1 - 98,6 %
V2 - 98,2 %
V3 - 95 %
Против краснухи вакцинировано детей 59,7 %, против гриппа вакцинировано 76,8 % детей при среднеобластном показателе - 21 %.
Увеличивается рождаемость населения Локомотивного городского округа; за 11 месяцев 2007 года родилось - 81, за 2006 год - родилось 53 ребенка. В то же время отмечается тенденция и ухудшение здоровья беременных женщин. Каждый третий ребенок рождается больным, в связи с этим отличается высокая заболеваемость новорожденных, 1,8 % детей рождаются недоношенными. Заболеваемость новорожденных увеличивается с ухудшением общесоматического здоровья женщин, ростом экстрагенитальной патологии.
За последние два года увеличивается количество детей с хронической патологией с 5,6 % до 7,3 %. Отличается рост заболеваемости костно-мышечной системы - это сколиозы, нарушения осанки, растет лор. патология. До 6,7 % детей Локомотивного городского округа имеют нарушения физического развития, более чем у 20 % детей выявляется анемия. Социально-значимых заболеваний среди детей Локомотивного городского округа нет, но вызывает тревогу рост числа детей-инвалидов с врожденной патологией и психическими расстройствами: в 2006 году из 18 детей-инвалидов - 5 врожденных заболеваний и 6 детей с психическими расстройствами.
Остается нерешенным целый комплекс социально-экономических и психолого-педагогических проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Локомотивном городском округе регистрируются безнадзорные дети. Их жизнь и здоровье постоянно находятся под угрозой.
Очевидна необходимость разработки эффективных методов профилактики, наркомании, алкоголизма, токсикомании, курения, дезадаптивных форм поведения несовершеннолетних.
Подпрограмма "Здоровый ребенок" сформирована с учетом первоочередных задач медицинской науки и практики по формированию здоровья детей.

Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

4. Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и укрепление здоровья женщин и детей на основе комплексного решения медицинских, педагогических, социальных проблем материнства и детства.
5. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование организации акушерской и педиатрической помощи;
- внедрение новых организационных форм медицинского обслуживания детей и подростков, современных медицинских, психолого-педагогических и социальных технологий оздоровления детей;
- создание условий для рождения желанных и здоровых детей.
6. Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2008 - 2010 годы.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

7. Основными направлениями мероприятий подпрограммы являются:
- совершенствование системы охраны материнства и детства;
- направление капитальных вложений на ремонт, реконструкцию и развитие детского отделения и детской консультации, оказывающих медицинскую помощь детям;
- повышение квалификации медицинских кадров МУЗ "Городской больницы", информационное обеспечение "Городской больницы" и населения Локомотивного городского округа.

Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

8. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2008 - 2010 гг. осуществляется за счет средств местного бюджета и бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования.
Источники и объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в таблице 1.

Таблица 1

   -----------------------T--------------------------------------------------¬

¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам, тыс. рублей ¦
¦ финансирования +---------------T---------------T------------------+
¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦
+----------------------+---------------+---------------+------------------+
¦Местный бюджет ¦ 114,552 ¦ 114,552 ¦ 114,552 ¦
L----------------------+---------------+---------------+-------------------


Затраты на проведение мероприятий, изложенных в подпрограмме, указаны в ценах 2007 года. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в соответствии с законом Локомотивного городского округа о местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

9. Рабочая группа в пределах своей компетенции осуществляет контроль за реализацией мероприятий подпрограммы, целевым и эффективным использованием средств местного бюджета на выполнение подпрограммы мероприятий.
10. Отчет об исполнении подпрограммы представляется Собранию депутатов Локомотивного городского округа.

Раздел VI. ОЖИДАЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

11. Реализация подпрограммы позволит:
- снизить показатель младенческой смертности (детей от 0 до 1 года) до 8,2 на 1000 детей, родившихся живыми;
- снизить показатель детской смертности (детей от 1 до 17 лет) до 0,4 на 1000 детского населения;
- снизить показатель общей заболеваемости среди детей до 18 лет (на 1000 детского населения) до 1900,0;
- снизить показатель инвалидности среди детей;
- снизить показатель детской заболеваемости (на 1000 детского населения) до 1600,0.

   ----T-----------------T---------------T----------T--------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Объемы финансирования, тыс. рублей ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ ¦исполнения+-------T------T-------T------T-------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------+-------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный¦Бюджет¦Местный¦Бюджет¦Местный¦Бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ЧОФОМС¦бюджет ¦ЧОФОМС¦бюджет ¦ЧОФОМС¦
+---+-----------------+---------------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+-----------------+---------------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦ 1. Совершенствование системы охраны материнства и детства ¦
+---T-----------------T---------------T-----------T------T------T-------T------T-------T------+
¦1. ¦Внедрение ¦МУЗ "Городская ¦2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современных ¦больница" ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при оказании им ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интенсивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терапии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+
¦2. ¦Внедрение ¦МУЗ "ГБ" МОУ ¦2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦СОШ № 2 ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по охране ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦репродуктивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здоровья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+
¦3. ¦Внедрение ¦МУЗ "ГБ" МОУ ¦2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных ¦СОШ № 2 ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при проведении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мед. осмотров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачебного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консультирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессиональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ориентации детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в МУЗ "ГБ"; МОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СОШ № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+
¦4. ¦Внедрение новых ¦МУЗ "ГБ" ¦2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форм обследования¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при проведении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осмотров детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проживающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Локомотивном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городском округе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+
¦5. ¦Обеспечение ¦МУЗ "ГБ" ¦2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦беременных и ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кормящих матерей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(одинокие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многодетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦матери, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малообеспеченные,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безработные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦витаминами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минеральными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+
¦6. ¦Совершенствование¦МУЗ "ГБ" ¦2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методов ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦у детей, форм их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабинетов школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+
¦7. ¦Совершенствование¦Министерство ¦2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перинатальной ¦здравоохранения¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностики ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врожденных, ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наследственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутриутробной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+
¦8. ¦Обеспечение ¦Министерство ¦2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, страдающих¦здравоохранения¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фенилкетонурией, ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратами, ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не содержащими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фенилаланина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+
¦ 2. Капитальные вложения ¦
+---T-----------------T---------------T-----------T------T------T-------T------T-------T------+
¦9. ¦Ремонт детского ¦МУЗ "ГБ" ¦2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделения и ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консультации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощь детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+
¦10.¦Приобретение и ¦МУЗ "ГБ" ¦2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внедрение ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компьютерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦созданию регистра¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с хроническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваниями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+-----------+------+------+-------+------+-------+------+
¦ ¦Итого по разделу ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ ¦Всего по разделу ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ ¦
L---+---------------------------------------------+--------------------------------------------


Финансово-экономическое обоснование расходов
из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы

1. Обеспечение молочными адаптированными смесями детей, находящихся на искусственном вскармливании, из малообеспеченных смесей:

Смесь Малютка-1 "Истра-нутриция" с 0 - 6 мес.:
2008 год - 120 уп. x 89 руб. = 10680 руб.;
2009 год - 120 уп. x 89 руб. = 10680 руб.;
2010 год - 120 уп. x 89 руб. = 10680 руб.

Смесь Малютка-2 с 6 - 12 мес.:
2008 год - 120 уп. x 84 руб. = 10080 руб.;
2009 год - 120 уп. x 84 руб. = 10080 руб.;
2010 год - 120 уп. x 84 руб. = 10080 руб.

Лечебная смесь "Нутрилон-соя" с 0 - 6 мес. детям с аллергическими заболеваниями:
48 уп. x 121 = 5808 руб.
2008 г. - 48 уп. x 121 = 5808 руб.;
2009 г. - 48 уп. x 121 = 5808 руб.;
2010 г. - 48 уп. x 121 = 5808 руб.;

Лечебная смесь "НАН - кисломолочный" с 0 - 6 мес. для детей с заболеваниями ЖКТ:
2008 год - 12 уп. x 199 руб. = 2388 руб.;
2009 год - 12 уп. x 199 руб. = 2388 руб.;
2010 год - 12 уп. x 199 руб. = 2388 руб.

2. Приобретение витаминов и минеральных комплексов для беременных и кормящих матерей:

Элевит:
2008 год - 50 x 358 руб. = 17900 руб.;
2009 год - 12 уп. x 199 руб. = 2388 руб.;
2010 год - 12 уп. x 199 руб. = 2388 руб.

Комплевит-мама:
2008 год - 50 уп. x 89 руб. = 5251 руб.;
2009 г. - 50 уп. x 89 руб. = 5251 руб.;
2010 г. - 50 уп. x 89 руб. = 5251 руб.

3. Обследование беременных женщин на ЗППП из социально неблагополучных семей:

2008 год - 700 рублей x 20 = 14 тыс. рублей;
2009 год - 700 рублей x 20 = 14 тыс. рублей;
2010 год - 700 рублей x 20 = 14 тыс. рублей.

4. Обследование беременных женщин по показаниям из социально неблагополучных семей в областном перинатальном центре:

2008 год - 700 рублей x 10 = 7 тыс. руб.
2009 год - 700 рублей x 10 = 7 тыс. руб.
2010 год - 700 рублей x 10 = 7 тыс. руб.

5. Для улучшения информационного обеспечения родителей в детской консультации, для проведения заседаний в "Очной школе матерей" в 2008 году:

- приобретение телевизора, DVD-плеер - 25 тыс. рублей;
- приобретение 2-х стендов для информации родителям -
6 тыс. 500 руб. x 2 = 13 тыс. рублей.

6. Для пропаганды грудного вскармливания и воспитания здорового ребенка, для занятий в "Очной школе" будущих матерей - выпуск памяток, рекомендаций, методических указаний, приобретение дисков:

2008 год - 3 тыс. рублей;
2009 год - 3 тыс. рублей;
2010 год - 3 тыс. рублей.

7. Обеспечение молочными смесями детей на искусственном вскармливании и находящихся на стационарном лечении в детском и инфекционном отделениях:

Смесь "Малютка I":
2008 год - 5 п. x 89 руб. = 445 рублей;
2009 год - 5 п. x 89 руб. = 445 рублей;
2010 год - 5 п. x 89 руб. = 445 рублей.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru