Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 26.12.2007 № 109-ЗГО
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ" НА ТЕРРИТОРИИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2007 ГОДЫ", ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2006 - 2007 ГОДЫ", "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ", "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ", "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2007 г. № 109-ЗГО

О внесении изменений в целевую Программу реализации
Национального проекта "Доступное и комфортное
жилье - Гражданам России" на территории
Златоустовского городского округа Челябинской области
на 2006 - 2007 годы", подпрограмм "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского
округа на 2006 - 2007 годы", "Обеспечение жильем работников
бюджетных организаций", "Обеспечение жильем молодых семей",
"Обеспечение земельных участков объектами
коммунальной инфраструктуры"

Собрание депутатов Златоустовского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Внести в Целевую Программу реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - Гражданам России" на территории Златоустовского городского округа Челябинской области на 2006 - 2007 годы, утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа № 1-ЗГО от 17.02.2006 (в редакции решений № 50-ЗГО от 04.07.2006, № 61-ЗГО от 30.08.2006, № 79-ЗГО от 08.11.2006, № 101-ЗГО от 29.12.2006, № 46-ЗГО от 03.07.2007, № 74-ЗГО от 05.10.2007) следующие изменения:
1) В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

   ---------------T----------------------------------------------------------¬

¦Объемы и ¦Объем финансирования программы в 2006 - 2007 гг. - 620,83 ¦
¦источники ¦млн. рублей <*>, в том числе: ¦
¦финансирования¦из средств федерального бюджета - 11,697 млн. рублей, ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 220,84 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 198,023 млн. рублей ¦
¦ ¦из внебюджетных источников - 183,76 млн. рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования программы в 2006 г. - 242,368 млн. ¦
¦ ¦рублей <*>, в том числе: ¦
¦ ¦из средств федерального бюджета - 2,371 млн. рублей, ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 67,19 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 93,627 млн. рублей ¦
¦ ¦из внебюджетных источников - 79,21 млн. рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования программы в 2007 г. - 382,222 млн. ¦
¦ ¦рублей <*>, в том числе: ¦
¦ ¦из средств федерального бюджета - 9,326 млн. рублей, ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 153,65 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 104,636 млн. рублей ¦
¦ ¦из внебюджетных источников - 110,85 млн. рублей. ¦
L--------------+-----------------------------------------------------------


2) В разделе V "Ресурсное обеспечение Программы" таблицу 2 изложить в следующей редакции:

   -----------------T------------------------------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Объем финансирования (млн. рублей, в ценах 2006 г.) ¦
¦ подпрограммы +-------T----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ за +-------T--------------------T-------T---------------------------+
¦ ¦2006 - ¦Всего в¦ В том числе ¦Всего в¦ В том числе ¦
¦ ¦ 2007 ¦2006 г.+-----T------T-------+2007 г.+-----T------T-------T------+
¦ ¦ годы ¦ ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ МБ, ¦ <*> ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ МБ ¦прочие¦
¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----+------+-------+------+
¦"Строительство ¦166,071¦80,076 ¦ 2,0 ¦ 36,2 ¦41,876 ¦85,995 ¦ 2,5 ¦ 33,7 ¦49,795 ¦ - ¦
¦жилья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставляемого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦найма, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦признанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непригодным для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проживания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----+------+-------+------+
¦"Обеспечение ¦90,271 ¦39,385 ¦ - ¦ 2,79 ¦36,595 ¦50,886 ¦ - ¦ 4,8 ¦ 2,866 ¦ 43,2 ¦
¦жильем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----+------+-------+------+
¦"Обеспечение ¦54,995 ¦14,683 ¦0,371¦0,742 ¦13,599 ¦40,282 ¦6,826¦13,65 ¦ 5,106 ¦ 14,7 ¦
¦жильем молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----+------+-------+------+
¦"Обеспечение ¦40,845 ¦16,604 ¦ - ¦ 9,5 ¦ 7,104 ¦24,241 ¦ - ¦ 12,0 ¦12,241 ¦ - ¦
¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----+------+-------+------+
¦"Модернизация ¦268,678¦ 91,62 ¦ ¦17,958¦73,662 ¦117,058¦ ¦ 89,5 ¦34,608 ¦52,95 ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----+------+-------+------+
¦Всего по ¦620,83 ¦242,368¦2,371¦67,19 ¦172,836¦378,462¦9,326¦153,65¦104,636¦110,85¦
¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----+------+-------+-------


   ---------------------------

<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможности областного бюджета Челябинской области на текущий финансовый год и внебюджетных источников.

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

2) Подраздел "Финансово-экономические мероприятия" Приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

   --------------------------------------------------------------------------¬

¦ III. Финансово-экономические мероприятия ¦
+---T--------------------------T----------T-----------------T-------------+
¦ № ¦ Содержание мероприятий ¦ Срок ¦Необходимый объем¦Ответственные¦
¦ ¦ ¦исполнения¦ финансирования ¦ исполнители ¦
+---+--------------------------+----------+-----------------+-------------+
¦1. ¦Реализация целевой ¦ ¦ ¦МУ "УКС", ¦
¦ ¦Программы реализации ¦ ¦ ¦Финуправление¦
¦ ¦национального проекта ¦ ¦ ¦ЗГО ¦
¦ ¦"Доступное и комфортное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилье - гражданам России" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоустовского городского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа Челябинской области¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2006 - 2007 гг. при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦существенном увеличении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетного финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с целью: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1) - увеличения объемов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ввода жилья к 2007 году по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношению к уровню 2004 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года на одну треть: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 г. - 46,0 тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - 53,7255 тыс. кв.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+----------+-----------------+ ¦
¦ ¦ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, ¦ 2006 - ¦620,83 млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦в том числе по ¦ 2007 ¦ ¦ ¦
¦ ¦подпрограммам: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+----------+-----------------+ ¦
¦1.1¦"Обеспечение земельных ¦ 2006 - ¦40,845 млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦участков коммунальной ¦ 2007 ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктурой" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+----------+-----------------+ ¦
¦1.2¦"Обеспечение жильем ¦ 2006 - ¦54,995 млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦молодых семей" ¦ 2007 ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+----------+-----------------+ ¦
¦1.3¦"Обеспечение жильем ¦ 2006 - ¦90,271 млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦работников бюджетных ¦ 2007 ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+----------+-----------------+ ¦
¦1.4¦"Строительство жилья, ¦ 2006 - ¦166,071 млн. руб.¦ ¦
¦ ¦предоставляемого по ¦ 2007 ¦ ¦ ¦
¦ ¦договорам социального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦найма, в том числе для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переселения граждан из ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦признанного непригодным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для проживания" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+----------+-----------------+-------------+
¦1.5¦"Модернизация объектов ¦ 2006 - ¦268,678 млн. руб.¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ 2007 ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------+----------+-----------------+--------------


2. Внести в Подпрограмму "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2006 - 2007 годы", утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа № 1-ЗГО от 17.02.2006 (в редакции решений № 50-ЗГО от 04.07.2006, № 61-ЗГО от 30.08.2006, № 79-ЗГО от 08.11.2006, № 101-ЗГО от 29.12.2006, № 46-ЗГО от 03.07.2007, № 74-ЗГО от 05.10.2007) следующие изменения:
1) В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

   --------------------T-----------------------------------------------------¬

¦Объем и потребности¦Общий объем финансирования Подпрограммы - ¦
¦в источниках ¦268677,966 тыс. руб., ¦
¦финансирования ¦В том числе: ¦
¦Подпрограммы ¦2006 год - 91620,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦2007 год - 177057,966 тыс. руб. ¦
¦ +-----------------------------T-----------------------+
¦ ¦В т.ч. ¦ ¦
¦ +-----------------------------+-----------------------+
¦ ¦Областной бюджет ¦89500,0 тыс. руб. ¦
¦ +-----------------------------+-----------------------+
¦ ¦Прочие средства ¦87557,966 тыс. руб. ¦
L-------------------+-----------------------------+------------------------


2) В главе 5 таблицы "Потребность в финансировании затрат Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2006 - 2007 годы" строки "Прочие средства" и "Итого" изложить в следующей редакции:

   ------------------T------------------T-----------------T------------------¬

¦Прочие средства ¦ 161,22 ¦ 73,662 ¦ 87,558 ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦ИТОГО: ¦ 268,678 ¦ 91,620 ¦ 177,058 ¦
L-----------------+------------------+-----------------+-------------------


3) Приложение № 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

   ----T-------------------T-------------------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Источники ¦ Всего, ¦ в том числе по ¦
¦п/п¦ ¦ финансирования ¦ тыс. руб.¦ годам, тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+---+-------------------+-------------------+----------+-------+----------+
¦1. ¦Модернизация систем¦Областной бюджет ¦ 10627 ¦ 3877 ¦ 6750 ¦
¦ ¦теплоснабжения, +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦включая центральные¦Местный бюджет ¦ 5369,643 ¦248,82 ¦ 5369,643 ¦
¦ ¦тепловые пункты +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦ ¦Прочие средства <*>¦ 4000 ¦ 2600 ¦ 1400 ¦
+---+-------------------+-------------------+----------+-------+----------+
¦2. ¦Модернизация систем¦Областной бюджет ¦ 53900 ¦ 6100 ¦ 47800 ¦
¦ ¦водоснабжения и +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦водоотведения ¦Местный бюджет ¦ 22816,6 ¦ 11306 ¦ 11510,6 ¦
¦ ¦ +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦ ¦Прочие средства <*>¦ 35560 ¦ 10860 ¦ 24700 ¦
+---+-------------------+-------------------+----------+-------+----------+
¦3. ¦Модернизация ¦Областной бюджет ¦ 3900,0 ¦ - ¦ 3900,0 ¦
¦ ¦котельных +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 1103,723 ¦ - ¦ 1103,723 ¦
¦ ¦ +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦ ¦Прочие средства <*>¦ 2650,0 ¦2350,0 ¦ 300,0 ¦
+---+-------------------+-------------------+----------+-------+----------+
¦4. ¦Модернизация ¦Областной бюджет ¦ 15100 ¦ ¦ 15100 ¦
¦ ¦жилищного фонда +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 6114,663 ¦5504,18¦ 610,483 ¦
¦ ¦ +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦ ¦Прочие средства <*>¦ 9350 ¦ - ¦ 9350 ¦
+---+-------------------+-------------------+----------+-------+----------+
¦ ИТОГО: (тыс. руб.) ¦170491,629¦ 42846 ¦127894,449¦
+-------------------------------------------+----------+-------+----------+
¦Итоговый уровень износа коммунальной ¦ ¦ 63 % ¦ 60 % ¦
¦инфраструктуры, % ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------------+----------+-------+-----------


4) Пункты 1, 2, 3, 4 и 5 раздела "В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирования" за 2007 год Приложения № 6 изложить в следующей редакции:

   ---------------T----T------------------T----------T-------T---------T-----T-----T-----T----¬

¦I квартал 2007¦ ¦ ¦ 44044 ¦ 22300 ¦ 8544 ¦10100¦3100 ¦62,5 ¦300 ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦II квартал ¦ ¦ ¦ 45420 ¦ 22300 ¦ 9920 ¦10100¦3100 ¦ - ¦300 ¦
¦2007 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦III квартал ¦ ¦ ¦ 45420 ¦ 22300 ¦ 9920 ¦10100¦3100 ¦ - ¦310 ¦
¦2007 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦IV квартал ¦ ¦ ¦45900,483 ¦ 22600 ¦9950,483 ¦10100¦3250 ¦ - ¦400 ¦
¦2007 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦Итого за 2007 ¦ ¦ ¦177057,966¦89500,0¦34607,966¦40400¦12550¦ - ¦1310¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦В том числе в ¦ 1. ¦Модернизация ¦13519,643 ¦ 6750 ¦5369,643 ¦1400 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦разбивке по ¦ ¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятиям, ¦ ¦теплоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требующим ¦ ¦включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования¦ ¦центральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тепловые пункты. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦1.1 ¦Замена ветхих ¦ 9563,251 ¦ 5000 ¦3463,251 ¦1100 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦1.2 ¦Изоляция тепловых ¦ 1658,492 ¦ 1050 ¦ 408,492 ¦ 200 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦1.3 ¦Реконструкция ¦ 800,0 ¦ 700 ¦ ¦ 100 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦теплотрасс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦1.4 ¦Замена сетевых ¦ 1049,4 ¦ - ¦ 1049,4 ¦ - ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦насосов 1Д315-71 и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1Д320-50 (4 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на 1Д800-56а (2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦шт.). Ремонт узлов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦перепуска и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рециркуляции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦котельной № 6. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦1.5 ¦Ремонт узлов ¦ 448,5 ¦ - ¦ 448,5 ¦ - ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦перепуска и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рециркуляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦газовых кранов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦котлах ПТВМ-30 на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦котельной № 5. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 2. ¦Модернизация ¦ 84010,6 ¦ 47800 ¦ 11510,6 ¦24700¦ ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦водоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.1 ¦Реконструкция ¦ 21500,0 ¦ 9500 ¦ 4000,0 ¦8000 ¦ ¦50,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦насосно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фильтровальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦станции района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦маш. завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.2 ¦Реконструкция ¦ 1100,0 ¦ 600 ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦50,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦Тесьминской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦насосно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фильтровальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦станции. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦резервуара чистой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦воды емкостью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2000 куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.3 ¦Установка датчиков¦ 1300,0 ¦ 1200 ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦давления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦частотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦преобразователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на насосных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦станциях. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.4 ¦Замена ветхих ¦14186,382 ¦ 6900 ¦4286,382 ¦3000 ¦ - ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.5 ¦Замена насосного ¦ 2141,428 ¦ 700 ¦ 841,428 ¦ 600 ¦ - ¦100,0¦ ¦
¦ ¦ ¦оборудования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦насосных станциях.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.6 ¦Реконструкция ¦ 3200,0 ¦ 2200 ¦ - ¦1000 ¦ - ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.7 ¦Реконструкция ¦ 35600,0 ¦ 24000 ¦ 1600,0 ¦10000¦ - ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦городских очистных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Златоуста до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦80 тыс. куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.8 ¦Реконструкция ¦ 600,0 ¦ 400 ¦ - ¦ 200 ¦ ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.9 ¦Замена ветхих ¦ 2058,79 ¦ 1250 ¦ 408,79 ¦ 400 ¦ ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.10¦Капитальный ремонт¦ 1950,0 ¦ 1050 ¦ - ¦ 900 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦аэротенков на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦городских очистных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сооружениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Златоуста. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.11¦Капитальный ремонт¦ 374,0 ¦ - ¦ 374,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦скважин в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ос. Южный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 3. ¦Модернизация ¦ 5303,723 ¦ 3900 ¦1103,723 ¦ 300 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦3.1 ¦Установка ¦ 850,0 ¦ 750 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦частотных ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦преобразователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на котельных. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦3.2 ¦Реконструкция ¦ 4260,0 ¦ 3150 ¦ 910,0 ¦ 200 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с. Веселовка с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦установкой котла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на твердом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦топливе. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦3.3 ¦Ремонт котла НР-18¦ 193.723 ¦ ¦ 193,723 ¦ - ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦на котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦п. Дегтярка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 4. ¦Модернизация ¦25060,483 ¦ 15100 ¦ 610,483 ¦ - ¦9350 ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилищного фонда. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦4.1 ¦Капитальный ремонт¦ 9091,531 ¦ 5000 ¦ 91,531 ¦ - ¦4000 ¦55,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦внутридомовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦систем жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фонда. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦4.2 ¦Реконструкция и ¦ 9078,39 ¦ 5000 ¦ 78,39 ¦ ¦4000 ¦55,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кровель жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фонда. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦4.3 ¦Теплоизоляция ¦ 2440,079 ¦ 1400 ¦ 440,079 ¦ ¦ 600 ¦55,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦наружных стен и ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦межпанельных швов.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦4.4 ¦Монтаж и ¦ 2000,0 ¦ 2000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦пусконаладочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦работы системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦диспетчерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Златоуста. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦4.5 ¦Автоматизация ¦ 1150,0 ¦ 750 ¦ - ¦ - ¦ 400 ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тепловых пунктов с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦установкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тепловой энергии и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦воды. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦4.6 ¦Перевод ¦ 450,0 ¦ 350 ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦водоподогревателей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на предвключенную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦схему. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦4.7 ¦Утепление ¦ 850,0 ¦ 600 ¦ - ¦ - ¦ 250 ¦55,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦чердачных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦перекрытий. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 5 ¦Газификация ¦ 49164,0 ¦ 15950 ¦ 16014 ¦14000¦3200 ¦ ¦1310¦
¦ ¦ ¦частного сектора. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+-----


3. Внести в подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей" следующие изменения:
В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:

   ----------------T---------------------------------------------------------¬

¦объемы и ¦Подпрограмма реализуется в 2006 - 2007 гг. за счет ¦
¦источники ¦средств федерального, областного бюджета и бюджетов ¦
¦финансирования ¦муниципальных образований. ¦
¦ ¦Объемы и источники финансирования Подпрограммы на 2006 - ¦
¦ ¦2007 годы в ценах соответствующих лет ¦
¦ ¦всего - 54,995 млн. рублей, в том числе: ¦
¦ ¦средств федерального бюджета - 7,197 млн. рублей, ¦
¦ ¦средств областного бюджета - 14,392 млн. рублей; ¦
¦ ¦местного бюджета - 5,506 ¦
¦ ¦и заемные средства молодых семей - 27,9 млн. рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования программы в 2006 г. - 14,713 млн. ¦
¦ ¦рублей, в том числе: ¦
¦ ¦из средств федерального бюджета - 0,371 млн. рублей ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 0,742 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 0,4 млн. рублей, ¦
¦ ¦собственные ¦
¦ ¦и заемные средства молодых семей - 13,2 млн. рублей ¦
¦ ¦Объем финансирования программы в 2007 г. - 40,282 млн. ¦
¦ ¦рублей, в том числе: ¦
¦ ¦из средств федерального бюджета - 6,826 млн. рублей ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 13,65 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 5,106 млн. рублей, ¦
¦ ¦собственные ¦
¦ ¦и заемные средства молодых семей - 14,7 млн. рублей ¦
L---------------+----------------------------------------------------------


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

3. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" таблицу № 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

(млн. рублей)
   -----------------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦ Источники финансирования ¦За весь ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
¦ ¦ период ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Объем бюджетных средств, всего в том числе: ¦ 28,813 ¦ 1,513 ¦ 27,302 ¦
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦средства федерального бюджета ¦ 7,197 ¦ 0,371 ¦ 6,826 ¦
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦средства областного бюджета ¦ 14,392 ¦ 0,742 ¦ 13,65 ¦
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦средства местного бюджета ¦ 5,506 ¦ 0,4 ¦ 5,106 ¦
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Собственные и заемные средства молодых семей ¦ 27,9 ¦ 13,2 ¦ 14,7 ¦
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ИТОГО ¦ 54,955 ¦ 14,713 ¦ 40,282 ¦
L----------------------------------------------+--------+--------+---------


Раздел 7. "Ожидаемый результат с указанием целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы" мероприятия подпрограммы изложить в новой редакции:

Мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
на территории Златоустовского городского округа
Челябинской области на 2006 - 2007 годы

   ----------------T--------------T--------------------------T---------------¬

¦ Наименование ¦ Источник ¦ Финансовые затраты ¦Исполнитель ¦
¦ ¦финансирования¦ в действующих ценах ¦мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ соответствующих лет, ¦подпрограммы ¦
¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦ +------------T-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ Всего на ¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ период +------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ реализации ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦По подпрограмме¦всего ¦ 54,755 ¦14,713¦40,042¦ ¦
¦в целом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦ ¦федеральный ¦ 7,197 ¦0,371 ¦6,826 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦ ¦областной ¦ 14,392 ¦0,742 ¦13,65 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦ ¦местный бюджет¦ 5,506 ¦ 0,4 ¦5,106 ¦ ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+ ¦
¦ ¦собственные и ¦ 27,9 ¦ 13,2 ¦ 14,7 ¦ ¦
¦ ¦заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦ 3. Финансово-экономические мероприятия ¦
+---------------T--------------T------------T------T------T---------------+
¦Выдача молодым ¦всего ¦ 54,995 ¦14,713¦40,282¦Администрация ¦
¦семьям субсидий+--------------+------------+------+------+Златоустовского¦
¦в форме ¦Федеральный ¦ 7,197 ¦0,371 ¦6,826 ¦городского ¦
¦свидетельств на¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦округа ¦
¦приобретение +--------------+------------+------+------+ ¦
¦или ¦областной ¦ 14,392 ¦0,742 ¦13,65 ¦ ¦
¦строительство ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья +--------------+------------+------+------+ ¦
¦ ¦местный бюджет¦ 5,506 ¦ 0,4 ¦5,106 ¦ ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦Приобретение ¦собственные и ¦ 27,9 ¦ 13,2 ¦ 14,7 ¦молодые семьи -¦
¦жилья ¦заемные ¦ ¦ ¦ ¦участники ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+--------------+------------+------+------+----------------


4. Внести в подпрограмму "Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений" следующие изменения:
В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:

   ---------------T----------------------------------------------------------¬

¦Объемы и ¦Объем финансирования подпрограммы в 2006 - 2007 гг. - ¦
¦источники ¦90,271 млн. рублей, в том числе: ¦
¦финансирования¦из средств областного бюджета - 7,59 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 4,281 млн. рублей ¦
¦ ¦и внебюджетных источников - 78,4 млн. рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования программы в 2006 г. - 39,385 млн. ¦
¦ ¦рублей, в том числе: ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 2,79 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 1,395 ¦
¦ ¦и внебюджетных источников - 35,2 млн. рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования программы в 2007 г. - 50,886 млн. ¦
¦ ¦рублей, в том числе: ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 4,8 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета 2,886 млн. рублей ¦
¦ ¦и внебюджетных источников - 43,2 млн. рублей. ¦
L--------------+-----------------------------------------------------------


Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" читать в новой редакции:
12. Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства областного бюджета;
средства местного бюджета;
средства кредитных организаций, используемые для кредитования участников подпрограммы на цели приобретения или строительства жилья;
средства участников подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимости приобретения или строительства жилья.
Общий объем финансирования на 2006 - 2007 годы составляет 90,271 млн. рублей,
в том числе
из средств областного бюджета - 7,59 млн. рублей,
из местного бюджета - 4,281 млн. рублей,
внебюджетных источников - 78,4 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2006 г. - 39,385 млн. рублей,
в том числе:
из средств областного бюджета - 2,79 млн. рублей,
из местного бюджета - 1,395 млн. рублей,
внебюджетных источников - 35,2 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2007 г. - 50,886 млн. рублей,
в том числе:
из средств областного бюджета - 4,8 млн. рублей,
из местного бюджета - 2,886 млн. рублей,
внебюджетных источников - 43,2 млн. рублей.

Раздел 7 "Ожидаемый результат с указанием целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы" "Мероприятия подпрограммы" читать в новой редакции:

Мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений"
на территории Златоустовского городского округа
Челябинской области на 2006 - 2007 годы

   ----------------T--------------T--------------------------T---------------¬

¦ Наименование ¦ Источник ¦ Финансовые затраты ¦ Исполнитель ¦
¦ ¦финансирования¦ в действующих ценах ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ соответствующих лет, ¦ подпрограммы ¦
¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦ +------------T-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ Всего на ¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ период +------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ реализации ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦По подпрограмме¦всего ¦ 90,271 ¦39,385¦50,886¦ ¦
¦в целом +--------------+------------+------+------+---------------+
¦ ¦областной ¦ 7,59 ¦ 2,79 ¦ 4,8 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+------+------+---------------+
¦ ¦местный бюджет¦ 4,281 ¦1,395 ¦2,886 ¦ ¦
¦ +--------------+------------+------+------+---------------+
¦ ¦собственные и ¦ 78,4 ¦ 35,2 ¦ 43,2 ¦ ¦
¦ ¦заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦ 3. Финансово-экономические мероприятия ¦
+---------------T--------------T------------T------T------T---------------+
¦Выдача ¦всего ¦ 90,271 ¦39,385¦50,886¦Администрация ¦
¦работникам +--------------+------------+------+------+Златоустовского¦
¦бюджетных ¦областной ¦ 7,59 ¦ 2,79 ¦ 4,8 ¦городского ¦
¦учреждений ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий в +--------------+------------+------+------+ ¦
¦форме ¦местный бюджет¦ 4,281 ¦1,395 ¦2,886 ¦ ¦
¦свидетельств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦Приобретение ¦собственные и ¦ 78,4 ¦ 35,2 ¦ 43,2 ¦работники ¦
¦жилья ¦заемные ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦учреждений - ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦участники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация глав дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦ 3. Финансово-экономические мероприятия ¦
+---------------T--------------T------------T------T------T---------------+
¦Выдача ¦всего ¦ 90,271 ¦39,385¦50,886¦ ¦
¦работникам +--------------+------------+------+------+---------------+
¦бюджетных ¦областной ¦ 7,59 ¦ 2,79 ¦ 4,8 ¦ ¦
¦Учреждений ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий в +--------------+------------+------+------+---------------+
¦форме ¦Местный бюджет¦ 4,281 ¦1,395 ¦2,886 ¦ ¦
¦свидетельств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦Приобретение ¦Собственные и ¦ 78,4 ¦ 35,2 ¦ 43,2 ¦ ¦
¦жилья ¦заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+--------------+------------+------+------+----------------


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

5. Внести в Подпрограмму "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктуры" утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа № 1-ЗГО от 17.02.2006 (в редакции решений № 50-ЗГО от 04.07.2006, № 61-ЗГО от 30.08.2006, № 79-ЗГО от 08.11.2006, № 101-ЗГО от 29.12.2006, № 46-ЗГО от 03.07.2007) следующие изменения:
1) В приложении к подпрограмме "Мероприятия подпрограммы "Обеспечение земельных участков объектов коммунальной инфраструктуры" таблицы 1 строку "Финансирование подпрограммы в целом", пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

   ------------------T--------------T--------------------------T------------------¬

¦ Наименование ¦ Источник ¦ Финансовые затраты ¦ Исполнитель ¦
¦ ¦финансирования¦ в действующих ценах ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ соответствующих лет, ¦ подпрограммы ¦
¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦ +------------T-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ Всего ¦ В том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ на период +------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ реализации ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+------------+------+------+------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----------------+--------------+------------+------+------+------------------+
¦Финансирование ¦всего, из них:¦ 40,845 ¦16,604¦24,241¦ ¦
¦подпрограммы в +--------------+------------+------+------+ ¦
¦целом ¦областной ¦ 21,5 ¦ 9,5 ¦ 12 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+------+------+ ¦
¦ ¦местный бюджет¦ 19,345 ¦7,104 ¦12,241¦ ¦
+-----------------+--------------+------------+------+------+------------------+
¦ 1. Разработка нормативных правовых актов ¦
+-----------------T--------------T------------T------T------T------------------+
¦Разработка ¦всего, из них:¦ 3,223 ¦3,223 ¦ ¦Управление ¦
¦"Генерального +--------------+------------+------+------+ ¦
¦плана г. ¦федеральный ¦ ¦ - ¦ ¦архитектуры и ¦
¦Златоуста. ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦градостроительства¦
¦Корректировка" и +--------------+------------+------+------+Златоустовского ¦
¦правового ¦областной ¦ ¦ - ¦ ¦городского округа.¦
¦зонирования ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+------------+------+------+------------------+
¦"Правил ¦местный бюджет¦ ¦3,223 ¦ ¦ ¦
¦землепользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и застройки". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+------------+------+------+------------------+
¦Разработка ¦всего, из них:¦ 3,211 ¦2,000 ¦1,211 ¦Управление ¦
¦проекта +--------------+------------+------+------+архитектуры и ¦
¦"Корректировка ¦областной ¦ ¦2,000 ¦ - ¦градостроительства¦
¦Генерального ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦Златоустовского ¦
¦плана +--------------+------------+------+------+городского округа.¦
¦Златоустовского ¦местный бюджет¦ ¦ ¦1,211 ¦ ¦
¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦градостроительное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зонирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территорий ЗГО" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+------------+------+------+------------------+
¦Создание ¦всего, из них:¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ - ¦Управление ¦
¦растрового +--------------+------------+------+------+архитектуры и ¦
¦изображения ¦областной ¦ ¦ - ¦ - ¦градостроительства¦
¦топографического ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦Златоустовского ¦
¦плана в М 1:500 +--------------+------------+------+------+городского округа.¦
¦(электронная ¦местный бюджет¦ ¦ 0,6 ¦ - ¦ ¦
¦карта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+------------+------+------+------------------+
¦Организация ¦всего, из них:¦ 0,58 ¦ 0,58 ¦ - ¦Управление ¦
¦рабочего места по+--------------+------------+------+------+архитектуры и ¦
¦ведению "Правил ¦областной ¦ ¦ - ¦ - ¦градостроительства¦
¦землепользования ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦Златоустовского ¦
¦и застройки" и +--------------+------------+------+------+городского округа.¦
¦электронной карты¦местный бюджет¦ ¦ 0,58 ¦ - ¦ ¦
¦в М 1:500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(информационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+------------+------+------+------------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦ 3. Организационные мероприятия ¦
+-----------------T--------------T--------------------------T------------------+
¦Внедрение ¦всего, из них:¦ Не требуется ¦Управление ¦
¦прозрачных +--------------+--------------------------+архитектуры и ¦
¦конкурентных ¦областной ¦ Не требуется ¦градостроительства¦
¦процедур ¦бюджет ¦ ¦Златоустовского ¦
¦предоставления +--------------+--------------------------+городского округа.¦
¦земельных ¦местный ¦ Не требуется ¦Муниципальное ¦
¦участков для ¦ ¦ ¦учреждение ¦
¦жилищного ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦строительства ¦ ¦ ¦капитального ¦
¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦Златоустовского ¦
¦ ¦ ¦ ¦городского округа"¦
+-----------------+--------------+--------------------------+------------------+
¦Обеспечение ¦всего, из них:¦ Не требуется ¦Управление ¦
¦земельных +--------------+--------------------------+архитектуры и ¦
¦участков для ¦областной ¦ Не требуется ¦градостроительства¦
¦жилищного ¦бюджет ¦ ¦Златоустовского ¦
¦строительства +--------------+--------------------------+городского округа.¦
¦объектами ¦местный бюджет¦ Не требуется ¦Муниципальное ¦
¦коммунальной ¦ ¦ ¦учреждение ¦
¦инфраструктуры, ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦создание условий ¦ ¦ ¦капитального ¦
¦для привлечения ¦ ¦ ¦строительства ¦
¦кредитных средств¦ ¦ ¦Златоустовского ¦
¦и частных ¦ ¦ ¦городского округа"¦
¦инвестиций для ¦ ¦ ¦ ¦
¦этих целей ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+--------------------------+------------------+
¦Разработка ¦всего, из них:¦ Не требуется ¦Управление ¦
¦комплекса мер по +--------------+--------------------------+архитектуры и ¦
¦обеспечению новой¦областной ¦ Не требуется ¦градостроительства¦
¦комплексной ¦бюджет ¦ ¦Златоустовского ¦
¦застройки +--------------+--------------------------+городского округа.¦
¦территорий, ¦местный бюджет¦ Не требуется ¦Муниципальное ¦
¦реконструкции и ¦ ¦ ¦учреждение ¦
¦комплексного ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦обновления ¦ ¦ ¦капитального ¦
¦существующих ¦ ¦ ¦строительства ¦
¦кварталов ¦ ¦ ¦Златоустовского ¦
¦застройки ¦ ¦ ¦городского округа"¦
+-----------------+--------------+------------T------T------+------------------+
¦Строительство ¦Всего, из них:¦ 16,789 ¦ ¦16,789¦ ¦
¦двухцепной +--------------+------------+------+------+ ¦
¦кабельно- ¦областной ¦ 12,0 ¦ ¦ 12,0 ¦ ¦
¦воздушной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электропередающей+--------------+------------+------+------+ ¦
¦ЛЭП ВЛ 6 кВ в 5 ¦местный бюджет¦ 4,789 ¦ ¦4,789 ¦ ¦
¦м/районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+------------+------+------+------------------+
¦Водоснабжение ¦Всего, из них:¦ 6,241 ¦ ¦6,241 ¦Муниципальное ¦
¦частного сектора +--------------+------------+------+------+учреждение ¦
¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦
¦ +--------------+------------+------+------+строительства ¦
¦ ¦местный бюджет¦ 6,241 ¦ ¦6,241 ¦Златоустовского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа"¦
L-----------------+--------------+------------+------+------+-------------------


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

5. Контроль над реализацией решения возложить на комиссию по промышленности, предпринимательству и строительству (Росляк А.Н.) и комиссию по городской инфраструктуре и жизнеобеспечению города (Гольм О.Н.) в части, их касающейся.

Глава Златоустовского
городского округа
Челябинской области
Д.П.МИГАШКИН


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru