Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 27.06.2007 № 101
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ, НА 2006 - 2010 ГОДЫ"
(вместе с "ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ, НА 2006 - 2010 ГОДЫ")

Официальная публикация в СМИ:
"Магнитогорский рабочий", № 138-139, 13.07.2007


Вступает в силу с момента официального опубликования (пункт 3 данного документа).



МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 июня 2007 г. № 101

Об утверждении новой редакции городской целевой программы
природоохранных мероприятий, направленных на улучшение
экологической обстановки в городе Магнитогорске,
на 2006 - 2010 годы

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:

1. Утвердить новую редакцию городской целевой программы природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в городе Магнитогорске, на 2006 - 2010 годы (прилагается).

2. Считать утратившим силу Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 июня 2006 года № 126 "Об утверждении городской целевой программы природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в городе Магнитогорске на 2006 - 2010 годы".

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Е.В. Карпова.

Глава города Магнитогорска
Челябинской области
Е.В.КАРПОВ

Председатель
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
А.О.МОРОЗОВ





Утверждена
решением
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
от 27 июня 2007 г. № 101

Городская целевая программа
природоохранных мероприятий, направленных на улучшение
экологической обстановки в городе Магнитогорске,
на 2006 - 2010 годы

I. ПАСПОРТ

   -----------------T-----------------------------------------------¬

¦Наименование ¦городская целевая программа природоохранных ¦
¦программы ¦мероприятий, направленных на улучшение ¦
¦ ¦экологической обстановки в городе ¦
¦ ¦Магнитогорске, на 2006 - 2010 годы (далее - ¦
¦ ¦Программа) ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Цель Программы ¦улучшение экологической ситуации на территории ¦
¦ ¦города Магнитогорска (далее - город) за счет ¦
¦ ¦осуществления комплекса природоохранных ¦
¦ ¦мероприятий, направленных на снижение уровня ¦
¦ ¦техногенного воздействия предприятий города на ¦
¦ ¦окружающую среду, улучшение состояния здоровья,¦
¦ ¦условий жизни, труда и отдыха граждан ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Заказчик - ¦администрация города ¦
¦координатор ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Руководитель ¦начальник управления охраны окружающей среды и ¦
¦Программы ¦экологического контроля администрации города ¦
¦ ¦А.Н. Пирожков ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Разработчик ¦управление охраны окружающей среды и ¦
¦Программы ¦экологического контроля администрации города, ¦
¦ ¦455044 Челябинская область, город Магнитогорск,¦
¦ ¦проспект Ленина, 72. т. 37-63-20 ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Сроки реализации¦2006 - 2010 годы ¦
¦Программы ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦1) снижение негативного воздействия на ¦
¦результаты ¦окружающую среду; 2) улучшение качества ¦
¦ ¦окружающей природной среды; 3) улучшение ¦
¦ ¦состояния здоровья, условий жизни, труда и ¦
¦ ¦отдыха населения города ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Объем и ¦общий объем финансирования на реализацию ¦
¦источники ¦мероприятий Программы составляет 4291534,28 ¦
¦финансирования ¦тыс. рублей, в том числе: средства федерального¦
¦Программы ¦бюджета - 253365,58 тыс. рублей; средства ¦
¦ ¦областного бюджета - 228214,8 тыс. рублей; ¦
¦ ¦средства бюджета города - 453249,9 тыс. рублей;¦
¦ ¦средства предприятий - 3356704 тыс. рублей, в ¦
¦ ¦том числе по годам: 2006 год - 368632,28 тыс. ¦
¦ ¦рублей, в том числе: средства федерального ¦
¦ ¦бюджета - 19558,58 тыс. рублей; средства ¦
¦ ¦областного бюджета - 23001 тыс. рублей; ¦
¦ ¦средства бюджета города - 31618,7 тыс. рублей; ¦
¦ ¦средства предприятий - 294454 тыс. рублей; 2007¦
¦ ¦год - 666247,6 тыс. рублей, в том числе: ¦
¦ ¦средства федерального бюджета - 16300 тыс. ¦
¦ ¦рублей; средства областного бюджета - 24280,8 ¦
¦ ¦тыс. рублей; средства бюджета города - 58416,8 ¦
¦ ¦тыс. рублей; средства предприятий - 567250 тыс.¦
¦ ¦рублей; 2008 год - 1075175,4 тыс. рублей, в том¦
¦ ¦числе: средства федерального бюджета - 61507 ¦
¦ ¦тыс. рублей; средства областного бюджета - ¦
¦ ¦38500 тыс. рублей; средства бюджета города - ¦
¦ ¦119418,4 тыс. рублей; средства предприятий - ¦
¦ ¦855750 тыс. рублей; 2009 год - 1073723 тыс. ¦
¦ ¦рублей, в том числе: средства федерального ¦
¦ ¦бюджета - 69000 тыс. рублей; средства ¦
¦ ¦областного бюджета - 62325 тыс. рублей; ¦
¦ ¦средства бюджета города - 122648 тыс. рублей; ¦
¦ ¦средства предприятий - 819750 тыс. рублей; 2010¦
¦ ¦год - 1107756 тыс. рублей, в том числе: ¦
¦ ¦средства федерального бюджета - 87000 тыс. ¦
¦ ¦рублей; средства областного бюджета - 80108 ¦
¦ ¦тыс. рублей; средства бюджета города - 121148 ¦
¦ ¦тыс. рублей; средства предприятий - 819500 тыс.¦
¦ ¦рублей ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Контроль ¦глава города ¦
¦исполнения ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
L----------------+------------------------------------------------


II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа направлена на улучшение экологической обстановки в городе в 2006 - 2010 годах, здоровья населения города, решение приоритетных экологических проблем.
Программа разработана на основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона "Об охране окружающей среды", в соответствии с Положением о порядке разработки и реализации городских целевых программ, утвержденным Постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 марта 2003 года № 29.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Основными проблемами, определяющими неблагополучное экологическое состояние города, являются высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, водного бассейна, а также большое количество образующихся отходов. В связи с этим основу Программы составляют мероприятия, направленные на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, уменьшение сбросов загрязняющих веществ в водную среду, внедрение малоотходных, экологически безопасных технологий, переработку отходов, строительство полигонов, создание развитой экологической инфраструктуры и технопарка экологических технологий в городе, улучшение здоровья и социальных условий проживания населения.
Уменьшение загрязнения объектов окружающей среды должно быть достигнуто за счет:
1) модернизации и технического перевооружения экологически вредных производств;
2) оснащения основных источников загрязнения эффективными очистными сооружениями;
3) утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов;
4) реализации комплекса мероприятий по оптимизации распределения транспортных потоков по улично-дорожной сети и архитектурно-строительных решений.
Основным результатом Программы следует считать снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.
Планируемые мероприятия должны обеспечить снижение негативного воздействия на окружающую среду, снижение риска нарушения здоровья, улучшение качества окружающей природной среды, а также улучшение социального обслуживания населения. Реализация Программы нацелена на обеспечение экологически устойчивого развития территории.

3. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является улучшение экологической ситуации на территории города за счет осуществления комплекса природоохранных мероприятий, направленных на снижение уровня техногенного воздействия предприятий города на окружающую среду, улучшение состояния здоровья, условий жизни, труда и отдыха граждан.

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Неблагополучная экологическая обстановка на территории города обусловлена деятельностью крупного металлургического предприятия - ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (далее - ОАО "ММК"), других предприятий города, а также недостаточно очищенными сбросами канализационных и ливневых сооружений, вредным воздействием на здоровье человека и окружающую среду городского транспорта, особенно при использовании топлива низкого качества, отходов производства и потребления. Программа содержит мероприятия по уменьшению загрязнения окружающей среды, которые необходимо осуществить на ОАО "ММК" и других предприятиях города. Значительная роль в Программе отводится также общегородским мероприятиям, направленным на улучшение экологической ситуации на территории города и преодоление последствий экологического кризиса.
Программа предусматривает комплекс мероприятий, объединенных в 4 блока (Приложения N№ 1, 4):
1) мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
2) мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;
3) мероприятия по обращению с отходами производства и потребления;
4) прочие мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды и оздоровление населения города.

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация глав дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

3. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ГОРОДЕ

Блок 1. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Блок 1 включает 7 природоохранных мероприятий, направленных на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. На реализацию этого блока необходимо затратить 3111725 тыс. рублей, что составляет 73 процента от общего объема финансовых затрат. Стоимость мероприятий приведена в ценах 2006 года, не учитывая индекс-дефлятор.
Для обеспечения снижения уровня воздействия промышленных предприятий и городского автотранспорта на окружающую природную среду; создания санитарно-защитного барьера между территорией группы предприятий и территорией жилой застройки, организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата в Программе предусмотрено мероприятие по созданию санитарно-защитной зоны промышленного узла города.
Стоимость мероприятия - 73000 тыс. рублей за счет средств предприятий.
Срок реализации - 5 лет (2006 - 2010 годы).
В Программу включено мероприятие по разработке сводного проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в городе. Выполнение мероприятия позволит оперативно решать задачи по оптимизации финансовых затрат и получению максимального экологического эффекта при разработке мероприятий по снижению выбросов с целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, а также по проведению объективной оценки предполагаемого влияния на состояние атмосферного воздуха города вновь строящимися и реконструируемыми объектами.
Стоимость мероприятия - 6000 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1500 тыс. рублей, бюджета города - 4500 тыс. рублей.
Срок реализации - 2 года (2007 - 2008 годы).
Мероприятия, осуществляемые ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", направлены на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух:
1) реконструкция аглоцеха горно-обогатительного производства. В результате выполнения этого мероприятия выбросы пыли сократятся на 3200 т/год, диоксида серы - на 3760 т/год.
Сумма средств, которую необходимо освоить за счет средств предприятия, составляет 1061596 тыс. рублей.
Срок реализации - 5 лет (2006 - 2010 годы);
2) реконструкция доменного цеха. В результате выполнения этого мероприятия выбросы пыли сократятся на 3090 т/год.
Сумма средств, которую необходимо освоить за счет средств предприятия, составляет 920000 тыс. рублей.
Срок реализации - 4 года (2007 - 2010 годы);
3) утилизация конвертерного газа со строительством комплекса по его использованию. Выполнение этого мероприятия позволит сократить выбросы пыли в атмосферный воздух на 100 т/год, выбросы оксида углерода - на 3000 т/год.
Стоимость мероприятия - 930000 тыс. рублей за счет средств предприятия.
Срок реализации - 3 года (2008 - 2010 годы).
Для уменьшения выбросов пыли на 2000 т/год и сокращения потребления оборотной воды на 3300 куб. м/год Программой предусмотрена реконструкция газоочистных установок за котельными агрегатами Теплоэлектроцентрали.
Сумма средств, которую необходимо освоить за счет средств предприятия, составляет 80000 тыс. рублей.
Срок реализации - 2 года (2007 - 2008 годы).
Программой предусмотрена реконструкция электрофильтров за вращающейся обжиговой печью № 3 обжигового отделения производственного цеха ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод". В результате выполнения этого мероприятия выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сократятся на 360 т/год.
Сумма средств, которую необходимо освоить за счет средств предприятия, составляет 41129 тыс. рублей.
Срок реализации - 1 год (2006 год).

Блок 2. Мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты
Блок 2 включает 11 природоохранных мероприятий, направленных на сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и улучшение качества воды. На реализацию мероприятий этого блока необходимо затратить 763605,48 тыс. рублей, что составляет 18 процентов от общего объема финансовых затрат. Предусматривается осуществление приоритетных мероприятий, позволяющих сократить в значительной степени уровень загрязнения водных объектов. Стоимость мероприятий приведена в ценах 2006 года, не учитывая индекс-дефлятор.
Для улучшения состояния водного объекта Программой предусмотрено расширение и реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод.
Планируются реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений (реконструкция системы механической и биологической очистки сточных вод, строительство комплекса доочистки, обезвоживания и утилизации ила, реконструкция системы транспортировки сточных вод), строительство самотечного коллектора бытовых стоков после левобережных очистных сооружений. Существующие очистные сооружения эксплуатируются с 1951 года и в настоящее время морально и физически устарели.
Снижение воздействия на водный объект достигается за счет сокращения сброса недостаточно очищенных сточных вод на 20 тыс. куб. м/год (сокращение сброса органических соединений - 195 т/год, взвешенных веществ - 107,5 т/год).
Стоимость мероприятия определена в 270014,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 45000 тыс. рублей, областного бюджета - 128334 тыс. рублей, бюджета города - 96680,9 тыс. рублей.
Срок реконструкции - 5 лет (2006 - 2010 годы).
Для повышения эффективности очистки сбрасываемых стоков и доведения до норм предельно допустимой концентрации на сбросе планируются реконструкция правобережных очистных сооружений и строительство третьей очереди очистных сооружений с установкой по обезвоживанию и утилизации ила, реконструкция системы биологической очистки сточных вод, системы транспортировки стоков. Выполнение мероприятия позволит сократить сброс в Магнитогорское водохранилище взвешенных веществ на 131,7 т/год, фосфатов на 114,2 т/год, биологическое потребление кислорода (БПК) на 418 т/год и уменьшить площадь земельного участка под складирование активного ила.
Стоимость мероприятия - 95657,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 41507 тыс. рублей, областного бюджета - 25000 тыс. рублей, бюджета города - 29150,7 тыс. рублей.
Срок реализации - 5 лет (2006 - 2010 годы).
Основными неблагоприятными факторами питьевого водопользования являются дефицит воды питьевого качества (60 - 70 тыс. куб. м/сутки), ненадежная санитарная защита действующих водозаборов, неблагоприятный режим эксплуатации водозаборных скважин, который может привести к истощению запасов вод (прежде всего, на Янгельском водозаборе), вторичное загрязнение питьевой воды в связи с недостаточной надежностью эксплуатации и не гарантированным выполнением санитарных требований ремонтных и профилактических работ на водопроводных магистралях.
Для улучшения качества подземных вод, поступающих на питьевое водоснабжение, и предотвращения загрязнения подземных источников необходимо создать зоны санитарной охраны на Малокизильском, Верхнекизильском и Янгельском месторождениях подземных вод.
Стоимость мероприятия составляет 38158,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 17658,58 тыс. рублей, областного бюджета - 12000 тыс. рублей, бюджета города - 8500 тыс. рублей.
Срок реализации - 5 лет (2006 - 2010 годы).
Город не имеет сооружений для очистки ливневых вод. В ливневый и паводковый периоды в Магнитогорское водохранилище смываются все загрязнения с территории города, промышленных предприятий, ухудшающие состояние водоема. Содержание нефтепродуктов в этот период в водоеме увеличивается до 0,8 - 0,9 мг/литр.
Ввиду отсутствия в южных районах города ливневой канализации Программой предусматриваются ее проектирование и строительство. Экологический эффект выполнения мероприятия - предотвращение сброса неочищенных вод в водоем. Сокращение количества сбрасываемых загрязнений взвешенных веществ - 46,1 т/год, нефтепродуктов - 5,6 т/год, железа - 1,2 т/год.
Стоимость этого мероприятия определена в размере 25815 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 13000 тыс. рублей, областного бюджета - 6000 тыс. рублей, бюджета города - 6815 тыс. рублей.
Срок реализации - 5 лет (2006 - 2010 годы).
Магнитогорское водохранилище (его правая акватория) является рекреационной зоной. Гидрохимические показатели качества воды в районе пляжей свидетельствуют о ее несоответствии требованиям ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.
Для снижения воздействия на водоем, ликвидации цветения, создания нормальных санитарных условий в береговой зоне и оздоровления населения в городской черте в Программу включены мероприятия по Магнитогорскому водохранилищу. Мероприятия предусматривают организацию рекреационной зоны вдоль реки Урал в селитебной части города (проект выполнен институтом РОС НИПИ Урбанистики, город Санкт-Петербург), создание регулируемой системы оборотной части, замену сегментных затворов плотины № 2, расчистку дна правобережной части.
Стоимость мероприятий - 149000 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 40000 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 49000 тыс. рублей, за счет средств предприятия (ОАО "ММК") - 60000 тыс. рублей.
Срок реализации - 4 года (2007 - 2010 годы).
Программой предусмотрено:
1) строительство опытно-промышленной установки "Энергонива" по очистке сточных вод в плазменном реакторе, что позволит улучшить качество очистки сточных вод.
Стоимость мероприятия - 3000 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
Срок реализации - 3 года (2008 - 2010 годы);
2) проектирование и строительство напорного коллектора переброски бытовых стоков правого берега на левобережные очистные сооружения.
Стоимость мероприятия - 64000 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
Срок реализации - 2 года (2008 - 2009 годы).
Для улучшения качества очистки питьевой воды за счет оптимизации режима подачи хлора и доведения эксплуатации хлорного хозяйства до современных норм и требований необходимо выполнить реконструкцию хлорного хозяйства питьевых водозаборов.
Стоимость мероприятия - 6000 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
Срок реализации - 3 года (2008 - 2010 годы).
В связи с интенсивным строительством жилья в настоящее время возникла острая необходимость реконструкции системы канализационного коллектора различных микрорайонов города.
Существующая уличная сеть канализации по улице Советской и улице Дружбы D 200 мм была построена в 1959 - 1961 годах для приема стоков от жилых домов, расположенных на территории бывшего поселка Самстрой, 128-го, 129-го кварталов и позднее от 130 квартала. Дальнейшее строительство жилья и других объектов 126-го, 126 а, 126 б, 127-го кварталов в 1972 - 1974 годах, 128-го квартала - в 1983 - 1984 годах проводилось с подключением к той же канализации по улице Советской без увеличения диаметра и даже со встречным подключением потоков, что запрещено СНиП. В результате чего сеть канализационного коллектора работает с предельной загрузкой. В 90-е годы началось массовое канализование на территории бывшего поселка Крылова западнее территории бывшего поселка Самстрой без учета существующего положения и без реконструкции канализации по улице Советской - улице Дружбы и, как следствие, существующая сеть не имеет возможности принять увеличенный расход, работает на подпоре, что ведет к подтоплению подвалов жилых домов по улице Советской.
Стоимость мероприятия по строительству разгрузочного канализационного коллектора - 2250 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
Срок реализации мероприятия - 2 года (2008 - 2009 годы).
На 1-ю очередь правобережных очистных сооружений стоки поступают по двум напорным коллекторам: 2 D 700 мм длиной 6,1 км и далее по самотечному коллектору D 1000 - 1600 мм из 144 микрорайона, который находится в аварийном состоянии. Поэтому требуются незамедлительная замена коллектора и строительство насосной станции.
Стоимость мероприятия по окончанию строительства выноса самотечного коллектора D 1000 - 1600 мм со 144 микрорайона с насосной станцией - 16000 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 10000 тыс. рублей, бюджета города - 6000 тыс. рублей.
Срок реализации мероприятия - 3 года (2008 - 2010 годы).
Необходимо осуществить строительство хозфекальной насосной станции и напорных коллекторов, расположенных на территории бывшего поселка Чапаева.
Стоимость мероприятия - 19000 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
Срок реализации - 4 года (2007 - 2010 годы).
На 2-ю очередь правобережных очистных сооружений стоки поступают по одному стальному напорному трубопроводу D 1000 мм (резервного трубопровода нет) от насосной станции № 16. Напорная часть коллектора длиной 3,5 км эксплуатируется с 1982 года (износ составляет 86 процентов). Отсутствие резервного напорного трубопровода при ремонте данного коллектора D 1000 мм вынуждает направлять стоки 2-й очереди на 1-ю очередь правобережных очистных сооружений по напорным коллекторам 2 D 700 мм и самотечному коллектору D 1200 мм, что приводит к их переполнению и выходу стоков на поверхность из колодцев, а также к переполнению 1-й очереди очистных сооружений, что ухудшает качество очистки стоков. В связи с этим запланировано мероприятие по замене напорного стального коллектора D 1000 мм от насосной станции № 16 до улицы Труда.
Стоимость мероприятия - 44009,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 10000 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 34009,3 тыс. рублей.
Срок реализации - 3 года (2006 год, 2008 - 2009 годы).
Планируется провести реконструкцию системы бытовой канализации 1-го квартала с насосной станцией.
Стоимость мероприятия - 9900 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
Срок реализации - 3 года (2008 - 2010 годы).
Для стабилизации работы водоочистного сооружения и обеспечения качества очистки заводского стока № 2 ОАО "ММК-МЕТИЗ" в Программу включено мероприятие по строительству усреднителя кислых железосодержащих стоков на станции нейтрализации № 2.
Стоимость мероприятия - 20800 тыс. рублей за счет средств предприятия.
Срок реализации - 1 год (2005 год).

Блок 3. Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления
Блок 3 включает 7 природоохранных мероприятий, направленных на уменьшение загрязнения и восстановление нарушенных земель. На реализацию этого блока необходимо затратить 224679 тыс. рублей, что составляет 5 процентов от общего объема финансовых затрат.
Стоимость мероприятий приведена в ценах 2006 года, не учитывая индекс-дефлятор.
В настоящее время в городе существует две свалки для твердых бытовых отходов в правобережной и левобережной частях города (правобережная не используется, но и не рекультивируется). Условия хранения отходов на свалках не организованы, нет охраны, имеются случаи возгорания отходов, отсутствует защита водоносных горизонтов. На эти свалки попадают промышленные отходы, в т.ч. ртутные лампы.
Программой предусмотрено:
1) для размещения бытовых отходов Программой предусмотрено строительство левобережного полигона для приведения левобережной свалки в соответствие с нормативными требованиями.
Стоимость мероприятия - 18000 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
Срок реализации - 3 года (2008 - 2010 годы);
2) рекультивация существующей правобережной свалки необходима в связи с тем, что, несмотря на принятое решение об ее закрытии в 1987 году, ее объем и размеры растут. Ожидаемый экологический эффект - рекультивация 23,2 га земель, занятых отходами.
Стоимость работ по рекультивации - 30000 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 14000 тыс. рублей, бюджета города - 16000 тыс. рублей.
Срок реализации - 3 года (2008 - 2010 годы);
3) очистка территории города - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Мероприятия по проектированию и реализации генеральной схемы очистки территории города позволят решить комплекс задач по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городской территории.
Стоимость мероприятия составляет 8000 тыс. рублей. Источник финансирования - бюджет города.
Срок реализации - 2 года (2008 - 2009 годы).
В Программу включены мероприятия, осуществляемые ОАО "ММК":
1) строительство комплекса по обезвоживанию и утилизации шламов кислородно-конвертерного цеха позволит утилизировать 110 тыс. т/год железосодержащих шламов.
Стоимость мероприятия составляет 65000 тыс. рублей. Источник финансирования - средства предприятия.
Срок реализации - 1 год (2007 год);
2) рекультивация шлаковых отвалов и отработанных карьеров. Экологический эффект от выполнения мероприятия - сокращение выбросов на 150 т/год, утилизация отходов.
Стоимость мероприятия составляет 101846 тыс. рублей. Источник финансирования - средства предприятия.
Срок реализации - 5 лет (2006 - 2010 годы);
3) строительство установки по утилизации жидких маслоотходов.
Стоимость мероприятия составляет 833 тыс. рублей. Источник финансирования - средства предприятия.
Срок реализации - 1 год (2006 год).
ОАО "ММК-МЕТИЗ" предусматривает обустройство заводского полигона для складирования неутилизируемых отходов производства, что позволит поддерживать территорию полигона в надлежащем экологическом состоянии (6 га).
Стоимость мероприятия составляет 1000 тыс. рублей. Источник финансирования - средства предприятия.
Срок реализации - 4 года (2006 - 2009 годы).

Блок 4. Прочие мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды и оздоровление населения города
Блок 4 включает 4 природоохранных мероприятия, направленных на улучшение состояния окружающей среды и оздоровление населения города. На реализацию мероприятий этого блока необходимо затратить 191524,8 тыс. рублей, что составляет 4 процента от общего объема финансовых затрат. Стоимость мероприятий приведена в ценах 2006 года, не учитывая индекс-дефлятор.
1) В связи с большим количеством онкологических заболеваний и дальнейшим его ростом ведется строительство онкологического диспансера на 180 коек, 140 посещений в смену.
Стоимость мероприятия - 141480,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 62200 тыс. рублей, областного бюджета - 46780,8 тыс. рублей, за счет бюджета города - 32500 тыс. рублей.
Срок реализации - 5 лет (2006 - 2010 годы).
2) Для наблюдения за состоянием атмосферного воздуха Программой предусмотрено приобретение лабораторного оборудования для мониторинга состояния атмосферного воздуха.
Стоимость мероприятия определена в размере 4100 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 2600 тыс. рублей, средств предприятий - 1500 тыс. рублей.
Срок реализации - 3 года (2008 - 2010 годы).
3) В связи с тем, что город находится в степной зоне, необходимо выполнить большой объем работ по озеленению, так как существующего зеленого массива недостаточно.
Для улучшения состояния атмосферного воздуха планируется проведение работ по озеленению территории города.
Планируется провести озеленение площади около 100 га, въездов в город, микрорайонов, межквартальных проездов, парков и скверов, а также выполнить все необходимые проектные работы.
Стоимость мероприятия - 39944 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
Срок реализации - 5 лет (2006 - 2010 годы).
Создание и развитие Межрайонного инновационного экологического центра (далее - МИЭЦ) планируется на базе Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова, в структуре которого функционируют лаборатории: эколого-архитектурная, испытательная лаборатория нефтепродуктов, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, городского и промышленного транспорта, исследования физико-химических свойств отходов и полупродуктов химической промышленности с целью их утилизации, а также центр экологии человека. МИЭЦ внесет существенный вклад в улучшение экологической обстановки и здоровья населения города Магнитогорска, а также Верхнеуральского, Агаповского, Нагайбакского, Кизильского районов.
Выполнение мероприятия способствует организации и реализации научно-исследовательских, проектных, изыскательских, технологических и опытно-конструкторских работ, входящих в сферу деятельности МИЭЦ, разработке технических решений в виде опытно-промышленных установок, созданию локальной городской электронной сети инновационных экологических разработок и экологической страницы МИЭЦ в Интернете, анализу отечественных и зарубежных разработок по решению экологических проблем и их адаптации к условиям города.
Область деятельности МИЭЦ включает:
1) мониторинг экологической обстановки в городе и районах;
2) осуществление общественного экологического контроля;
3) анализ влияния выбросов в окружающую среду на уровень заболеваемости жителей;
4) совершенствование и развитие городской транспортной системы;
5) контроль безопасности и качества нефтепродуктов;
6) переработку и утилизацию твердых и жидких производственных и бытовых отходов;
7) совершенствование архитектурного облика города и разработку архитектурных проектов экологически благоприятных для проживания районов города;
8) биомониторинг здоровья населения, оценку, прогноз риска здоровья населения с учетом экологического фактора, разработку мер по минимизации риска, связанного с изменениями (воздействием) окружающей среды на жизнедеятельность города;
9) экологическое образование, воспитание, пропаганду здорового образа жизни.
Стоимость мероприятия - 6000 тыс. рублей за счет областного бюджета.
Срок реализации - 3 года (2008 - 2010 годы).

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация глав дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории города Магнитогорска на период 2006 - 2010 годы требуется 4291534,28 тыс. рублей.
Для осуществления Программы необходимо выделение целевых средств из федерального и областного бюджетов.
Предлагается следующий вариант финансирования Программы:
тыс. рублей проценты
средства предприятий - 3356704 (78);
бюджет города - 453249,9 (11);
областной бюджет - 228214,8 (5);
федеральный бюджет - 253365,58 (6).
Распределение финансовых средств по источникам финансирования представлено также в Приложении № 2. Структура затрат по блокам Программы представлена в Приложении № 3.
Таким образом, основным источником финансирования мероприятий Программы являются средства предприятий (78,2 процента).
Для реализации Программы требуется выделение из федерального бюджета 253365,58 тыс. рублей, что составляет 6 процентов от общего финансирования Программы.
Средства федерального бюджета предусматривается направить, в основном, на общегородские мероприятия по улучшению качества водных объектов, по обращению с отходами производства и потребления, а также на прочие мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды и оздоровление населения города, предусмотренные блоками 2, 3, 4 (177165,58 тыс. рублей, 14000 тыс. рублей и 62200 тыс. рублей соответственно).
Средства областного бюджета в сумме 228214,8 тыс. рублей составляют 5 процентов от общего объема финансирования Программы и направляются на реализацию общегородских мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории города, предусмотренных блоками 1, 2, 4 (1500 тыс. рубелей, 171334 тыс. рублей и 55380,8 тыс. рублей соответственно).
Средства бюджета города в сумме 453249,9 тыс. рублей составляют 11 процентов от общего финансирования Программы и в полном объеме направлены на реализацию общегородских мероприятий по улучшению ситуации загрязнения атмосферного воздуха, водохранилища, предусмотренных блоками 1, 2, 3, 4 (4500 тыс. рублей, 334305,9 тыс. рублей, 42000 тыс. рублей и 72444 тыс. рублей соответственно).
Объемы финансирования для ежегодной реализации Программы по годам и график распределения объемов финансирования представлены в Приложениях № 4, 5.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация мероприятий, заложенных в Программе, позволит:
1) сократить выбросы вредных веществ в атмосферный воздух (пыли на 8490 т/год, оксида серы - 3760 т/год (на 13 процентов к уровню 2005 года), оксида углерода - 3000 т/год, паров серной кислоты - 6,7 т/год);
2) улучшить качество атмосферного воздуха;
3) снизить сброс загрязняющих веществ (органических соединений на 195 т/год, взвешенных веществ - 285,3 т/год, фосфатов - 114,2 т/год, БПК - 418 т/год, нефтепродуктов - 5,6 т/год, железа - 1,2 т/год);
4) снизить уровень загрязнения водных объектов;
5) утилизировать промышленные и обезвреживать опасные промышленные отходы;
6) рекультивировать 23,2 га земель, занятых отходами.
Реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений позволит улучшить качество воды в реке Урал за счет сокращения сброса недостаточно очищенных сточных вод на 20 млн. куб. м/год.
Реконструкция правобережных очистных сооружений со строительством 3-й очереди очистных сооружений позволит предотвратить вторичное загрязнение сбрасываемых стоков, довести качество воды на сбросе до норм ПДК и сократить площади под складирование активного ила.
Водоснабжение города осуществляется из трех источников подземных вод Малокизильского, Верхнекизильского и Янгельского водозаборов. Строительство зон санитарной охраны позволит предотвратить загрязнение этих источников.
Мероприятия по Магнитогорскому водохранилищу будут способствовать улучшению состояния водохранилища, улучшению качества сточных вод, ликвидации цветения и оздоровлению населения города и прилегающих районов.
Озеленение города позволит улучшить состояние атмосферного воздуха и будет способствовать созданию зон отдыха в черте города.
Реализация природоохранных мероприятий улучшит экологическое состояние атмосферного воздуха, водных объектов и земель на территории города.





Приложение 1
к городской целевой программе
природоохранных мероприятий,
направленных на улучшение
экологической обстановки
в городе Магнитогорске,
на 2006 - 2010 годы

   ------T---------------------T----------T---------T--------------------------------------------T----------T----------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Сроки ¦Источники¦ Финансовые затраты (тыс. руб.) по каждому ¦ итого ¦ Экологический ¦
¦ п/п ¦ мероприятия ¦выполнения¦финанси- ¦ источнику финансирования ¦ ¦ эффект ¦
¦ ¦ ¦ (гг.) ¦ рования +---------T--------T---------T-------T-------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г.¦ 2007 г.¦ 2008 г. ¦2009 г.¦2010 г.¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ БЛОК 1. Мероприятия по уменьшению выбросов ¦
¦ загрязняющих веществ в атмосферу ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Общегородские мероприятия ¦
+-----T---------------------T----------T---------T---------T--------T---------T-------T-------T----------T----------------+
¦ 1. ¦Создание санитарно- ¦2006 - ¦ОБ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ 0¦Улучшение ¦
¦ ¦защитной зоны ¦2010 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+качества ¦
¦ ¦промузла города ¦ ¦СП ¦5000 ¦17000 ¦17000 ¦17000 ¦17000 ¦73000 ¦атмосферного ¦
¦ ¦Магнитогорска (1 ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+воздуха ¦
¦ ¦очередь) ¦ ¦ВСЕГО ¦5000 ¦17000 ¦17000 ¦17000 ¦17000 ¦73000 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦1.1. ¦Разработка проекта ¦2006 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦ ¦
¦ ¦санитарно-защитной ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦зоны промузла города ¦ ¦СП ¦5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5000 ¦ ¦
¦ ¦Магнитогорска ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦5000 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦5000 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦1.2. ¦Озеленение санитарно-¦2007 - ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦ ¦
¦ ¦защитной зоны ¦2010 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦СП ¦0 ¦5000 ¦5000 ¦5000 ¦5000 ¦20000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦5000 ¦5000 ¦5000 ¦5000 ¦20000 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦1.3. ¦Выполнение ¦2007 - ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по ¦2010 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦СП ¦ ¦12000 ¦12000 ¦12000 ¦12000 ¦48000 ¦ ¦
¦ ¦санитарно-защитной ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦зоны ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦12000 ¦12000 ¦12000 ¦12000 ¦48000 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 2. ¦Разработка сводного ¦2007 - ¦МБ ¦ ¦1300 ¦3200 ¦ ¦ ¦4500 ¦ ¦
¦ ¦проекта нормативов ¦2008 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦предельно допустимых ¦ ¦ОБ ¦ ¦0 ¦1500 ¦ ¦ ¦1500 ¦ ¦
¦ ¦выбросов города ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦Магнитогорска ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦1300 ¦4700 ¦0 ¦0 ¦6000 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ОАО "Магниторский металлургический комбинат" (ОАО "ММК") ¦
+-----T---------------------T----------T---------T---------T--------T---------T-------T-------T----------T----------------+
¦ 3. ¦Реконструкция ¦2006 - ¦СП ¦204596 ¦310000 ¦183000 ¦182000 ¦182000 ¦1061596 ¦Сокращение ¦
¦ ¦аглоцеха ¦2010 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+выбросов пыли на¦
¦ ¦горно-обогатительного¦ ¦ВСЕГО ¦204596 ¦310000 ¦183000 ¦182000 ¦182000 ¦1061596 ¦3200 т/год, ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диоксида серы на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3760 т/год ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 4. ¦Реконструкция ¦2007 - ¦СП ¦0 ¦80000 ¦280000 ¦280000 ¦280000 ¦920000 ¦Сокращение ¦
¦ ¦доменного цеха ¦2010 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+выбросов пыли на¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦80000 ¦280000 ¦280000 ¦280000 ¦920000 ¦3090 т/год ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 5. ¦Утилизация ¦2008 - ¦СП ¦0 ¦0 ¦310000 ¦310000 ¦310000 ¦930000 ¦Сокращение ¦
¦ ¦конвертерного газа со¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбросов пыли на¦
¦ ¦строительством +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+100 т/год, ¦
¦ ¦комплекса по его ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦0 ¦310000 ¦310000 ¦310000 ¦930000 ¦оксида углерода ¦
¦ ¦использованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 3000 т/год ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 6. ¦ТЭЦ. Реконструкция ¦2007 - ¦СП ¦0 ¦50000 ¦30000 ¦ ¦ ¦80000 ¦Сокращение ¦
¦ ¦газоочистных ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбросов пыли на¦
¦ ¦установок за +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+2000 т/год. ¦
¦ ¦котельными агрегатами¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦50000 ¦30000 ¦0 ¦0 ¦80000 ¦Сокращение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотной воды ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 3300 куб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м/год ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод" (ОАО "МЦОЗ") ¦
+-----T---------------------T----------T---------T---------T--------T---------T-------T-------T----------T----------------+
¦ 7. ¦Реконструкция ¦2006 ¦СП ¦41129 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦41129 ¦Сокращение ¦
¦ ¦электрофильтров за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбросов пыли на¦
¦ ¦вращающейся обжиговой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦360 т/год ¦
¦ ¦печью № 3 обжигового +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦отделения ¦ ¦ВСЕГО ¦41129 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦41129 ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цеха ОАО "МЦОЗ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ Итого по блоку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3111725 ¦ ¦
+--------------------------------------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ИТОГО, в ¦250725 ¦458300 ¦824700 ¦789000 ¦789000 ¦3111725 ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ФБ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ОБ ¦0 ¦0 ¦1500 ¦0 ¦0 ¦1500 ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦МБ ¦0 ¦1300 ¦3200 ¦0 ¦0 ¦4500 ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦СП ¦250725 ¦457000 ¦820000 ¦789000 ¦789000 ¦3105725 ¦ ¦
+--------------------------------------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ БЛОК 2. Мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Общегородские мероприятия ¦
+-----T---------------------T----------T---------T---------T--------T---------T-------T-------T----------T----------------+
¦ 8. ¦Реконструкция и ¦2006 - ¦ФБ ¦10000 ¦0 ¦15000 ¦10000 ¦10000 ¦45000 ¦Улучшение ¦
¦ ¦расширение ¦2010 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+качества воды в ¦
¦ ¦левобережных очистных¦ ¦ОБ ¦20001 ¦13000 ¦13000 ¦33525 ¦48808 ¦128334 ¦реке Урал за ¦
¦ ¦сооружений ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+счет сокращения ¦
¦ ¦(реконструкция ¦ ¦МБ ¦1250,4 ¦5430,5 ¦28500 ¦28500 ¦33000 ¦96680,9 ¦сброса ¦
¦ ¦системы механической ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+недостаточно ¦
¦ ¦и биологической ¦ ¦ВСЕГО ¦31251,4 ¦18430,5 ¦56500 ¦72025 ¦91808 ¦270014,9 ¦очищенных ¦
¦ ¦очистки сточных вод, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сточных вод на ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 млн. куб. ¦
¦ ¦комплекса доочистки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м/год. ¦
¦ ¦обезвоживания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение ¦
¦ ¦утилизации ила, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сброса ¦
¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органических ¦
¦ ¦системы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соединений на ¦
¦ ¦транспортировки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦195 т/год, ¦
¦ ¦сточных вод) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взвешенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ на 107,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т/год ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦8.1. ¦Строительство ¦2006 - ¦ФБ ¦10000 ¦0 ¦ ¦0 ¦0 ¦10000 ¦ ¦
¦ ¦самотечного ¦2007 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦коллектора бытовых ¦ ¦ОБ ¦20001 ¦13000 ¦0 ¦0 ¦0 ¦33001 ¦ ¦
¦ ¦стоков после ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦левобережных очистных¦ ¦МБ ¦1250,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1250,4 ¦ ¦
¦ ¦сооружений ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦31251,4 ¦13000 ¦0 ¦0 ¦0 ¦44251,4 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 9. ¦Реконструкция ¦2006 - ¦ФБ ¦ ¦6000 ¦13507 ¦12000 ¦10000 ¦41507 ¦Предотвращение ¦
¦ ¦правобережных ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вторичного ¦
¦ ¦очистных сооружений. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязнения ¦
¦ ¦Строительство 3-й ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+сбрасываемых ¦
¦ ¦очереди очистных ¦ ¦ОБ ¦ ¦0 ¦5000 ¦10000 ¦10000 ¦25000 ¦стоков и ¦
¦ ¦сооружений (установка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доведение до ¦
¦ ¦по обезвоживанию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦норм ПДК на ¦
¦ ¦утилизации ила, ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+сбросе. ¦
¦ ¦реконструкция системы¦ ¦МБ ¦5849,4 ¦17301,3 ¦2000 ¦2000 ¦2000 ¦29150,7 ¦Сокращение ¦
¦ ¦биологической очистки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сброса в ¦
¦ ¦сточных вод, системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Магнитогорское ¦
¦ ¦транспортировки ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+водохранилище ¦
¦ ¦стоков) ¦ ¦ВСЕГО ¦5849,4 ¦23301,3 ¦20507 ¦24000 ¦22000 ¦95657,7 ¦загрязняющих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взвешенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ - 131,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т/год, фосфатов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 114,2 т/год, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦БПК - 418 т/год.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадей под ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦складирование ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного ила ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 10. ¦Строительство зон ¦2006 - ¦ФБ ¦2658,58 ¦0 ¦4000 ¦4000 ¦7000 ¦17658,58 ¦Предотвращение ¦
¦ ¦санитарной охраны ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязнения ¦
¦ ¦питьевых источников +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+подземных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОБ ¦0 ¦0 ¦4000 ¦4000 ¦4000 ¦12000 ¦источников ¦
¦ ¦ +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+питьевой воды. ¦
¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦0 ¦0 ¦3000 ¦3000 ¦2500 ¦8500 ¦Экологическая ¦
¦ ¦ +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+защита для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦2658,58 ¦0 ¦11000 ¦11000 ¦13500 ¦38158,58 ¦обеспечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подземных вод ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 11. ¦Строительство ¦2006 - ¦ФБ ¦0 ¦0 ¦3000 ¦3000 ¦7000 ¦13000 ¦Предотвращение ¦
¦ ¦ливневой канализации ¦2010 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+сброса ¦
¦ ¦южных районов ¦ ¦ОБ ¦ ¦0 ¦2000 ¦2000 ¦2000 ¦6000 ¦неочищенных вод ¦
¦ ¦(1, 2 очередь) ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+в водоем. ¦
¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦1930 ¦385 ¦1500 ¦1500 ¦1500 ¦6815 ¦Сокращение ¦
¦ ¦ ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+количества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦1930 ¦385 ¦6500 ¦6500 ¦10500 ¦25815 ¦сбрасываемых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязнений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взвешенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ - 46,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т/год, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5,6 т/год, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦железа - 1,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т/год ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 12. ¦Мероприятия по ¦2007 - ¦СП ¦0 ¦25000 ¦15000 ¦10000 ¦10000 ¦60000 ¦Улучшение ¦
¦ ¦Магнитогорскому ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества воды ¦
¦ ¦водохранилищу, в т.ч.+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+Магнитогорского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ФБ ¦0 ¦0 ¦10000 ¦14000 ¦16000 ¦40000 ¦водохранилища ¦
¦ ¦ +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦0 ¦0 ¦16000 ¦16000 ¦17000 ¦49000 ¦ ¦
¦ ¦ +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦25000 ¦41000 ¦40000 ¦43000 ¦149000 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦12.1.¦Организация ¦2008 - ¦ФБ ¦ ¦0 ¦0 ¦4000 ¦6000 ¦10000 ¦Оздоровление ¦
¦ ¦рекреационной зоны ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения в ¦
¦ ¦вдоль реки Урал в +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+городской черте ¦
¦ ¦селитебной части ¦ ¦МБ ¦ ¦0 ¦2000 ¦2000 ¦3000 ¦7000 ¦ ¦
¦ ¦города +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦0 ¦2000 ¦6000 ¦9000 ¦17000 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦12.2.¦Создание регулируемой¦2007 - ¦СП ¦0 ¦25000 ¦5000 ¦0 ¦0 ¦30000 ¦Улучшение ¦
¦ ¦системы оборотной ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества воды в ¦
¦ ¦части Магнитогорского+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+водохранилище, ¦
¦ ¦водохранилища ¦ ¦ФБ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦обеспечение ¦
¦ ¦ +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+контроля ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦25000 ¦5000 ¦0 ¦0 ¦30000 ¦качества сточных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вод и учета ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопотребления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и водоотведения ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦12.3.¦Замена сегментных ¦2008 - ¦СП ¦0 ¦0 ¦10000 ¦10000 ¦10000 ¦30000 ¦Повышение ¦
¦ ¦затворов плотины № 2 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦
¦ ¦Магнитогорского +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+работы ГТС ¦
¦ ¦водохранилища ¦ ¦ФБ ¦0 ¦0 ¦10000 ¦10000 ¦10000 ¦30000 ¦плотины № 2 ¦
¦ ¦ +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦0 ¦20000 ¦20000 ¦20000 ¦60000 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦12.4.¦Расчистка дна ¦2008 - ¦МБ ¦0 ¦0 ¦14000 ¦14000 ¦14000 ¦42000 ¦ ¦
¦ ¦правобережной части ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магнитогорского +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦водохранилища ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦0 ¦14000 ¦14000 ¦14000 ¦42000 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 13. ¦Строительство опытно-¦2008 - ¦МБ ¦0 ¦0 ¦1000 ¦1000 ¦1000 ¦3000 ¦ ¦
¦ ¦промышленной ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установки +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦"Энергонива" по ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦0 ¦1000 ¦1000 ¦1000 ¦3000 ¦ ¦
¦ ¦очистке сточных вод в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плазменном реакторе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 14. ¦Напорный коллектор ¦2008 - ¦МБ ¦0 ¦0 ¦20000 ¦24000 ¦20000 ¦64000 ¦ ¦
¦ ¦переброски бытовых ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоков правого берега¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на левобережные ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦очистные сооружения: ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦0 ¦20000 ¦24000 ¦20000 ¦64000 ¦ ¦
¦ ¦- проектирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 15. ¦Реконструкция ¦2008 - ¦МБ ¦0 ¦0 ¦2000 ¦2000 ¦2000 ¦6000 ¦Улучшение ¦
¦ ¦хлорного хозяйства ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества очистки¦
¦ ¦питьевых водозаборов ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+питьевой воды за¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦0 ¦2000 ¦2000 ¦2000 ¦6000 ¦счет оптимизации¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режима подачи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хлора. Доведение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хлорного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современных норм¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и требований ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 16. ¦Строительство ¦2006 - ¦МБ ¦17588,9 ¦4000 ¦14670,4 ¦8000 ¦7000 ¦61259,3 ¦ ¦
¦ ¦магистральных ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозфекальных +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦коллекторов и ¦ ¦ФБ ¦0 ¦0 ¦3000 ¦3000 ¦4000 ¦20000 ¦ ¦
¦ ¦насосных станций +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОБ ¦ ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦ ¦
¦ ¦ +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦17588,9 ¦4000 ¦17670,4 ¦31000 ¦1000 ¦81259,3 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦16.1.¦Строительство ¦2008 - ¦МБ ¦0 ¦0 ¦1250 ¦000 ¦0 ¦2250 ¦Снижение ¦
¦ ¦разгрузочного ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нагрузки сети ¦
¦ ¦коллектора по ул. +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+существующего ¦
¦ ¦Советской, ул. Дружба¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦0 ¦1250 ¦000 ¦ ¦2250 ¦коллектора и ¦
¦ ¦и пер. Ленинградскому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подтоплений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подвалов жилых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов бытовыми ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоками ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦16.2.¦Вынос хозфекального ¦2007 - ¦ФБ ¦ ¦ ¦3000 ¦3000 ¦4000 ¦10000 ¦ ¦
¦ ¦коллектора Ду 1000 - ¦2010 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦1600 мм с территории ¦ ¦ОБ ¦ ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦ ¦
¦ ¦144 микрорайона со ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦строительством ¦ ¦МБ ¦0 ¦0 ¦2000 ¦2000 ¦2000 ¦6000 ¦ ¦
¦ ¦насосной станции: ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦- проектирование ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦0 ¦5000 ¦5000 ¦6000 ¦16000 ¦ ¦
¦ ¦- строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦16.3.¦Строительство ¦2007 - ¦МБ ¦0 ¦4000 ¦5000 ¦5000 ¦5000 ¦19000 ¦ ¦
¦ ¦хозфекальной насосной¦2010 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦станции и напорных ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦4000 ¦5000 ¦5000 ¦5000 ¦19000 ¦ ¦
¦ ¦коллекторов в пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чапаева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦16.4.¦Замена напорного ¦2006 - ¦ФБ ¦ ¦0 ¦ ¦10000 ¦ ¦10000 ¦ ¦
¦ ¦коллектора D 1000 от ¦2009 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦насосной станции № 16¦ ¦МБ ¦17588,9 ¦0 ¦6420,4 ¦10000 ¦ ¦34009,3 ¦ ¦
¦ ¦до ул. Труда: ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦- проектирование ¦ ¦ВСЕГО ¦17588,9 ¦0 ¦6420,4 ¦20000 ¦0 ¦44009,3 ¦ ¦
¦ ¦- строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 17. ¦Реконструкция системы¦2008 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытовой канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1-го квартала с ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосной станции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦Проектирование ¦ ¦МБ ¦ ¦0 ¦900 ¦0 ¦0 ¦900 ¦ ¦
¦ +---------------------+ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦Строительство ¦ ¦МБ ¦0 ¦ ¦3000 ¦3000 ¦3000 ¦9000 ¦ ¦
¦ +---------------------+ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦0 ¦3900 ¦3000 ¦3000 ¦9900 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ОАО "ММК-МЕТИЗ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 18. ¦Строительство ¦2006 ¦СП ¦20800 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦20800 ¦СТабилизация ¦
¦ ¦усреднителя кислых ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+работы ¦
¦ ¦железосодержащих ¦ ¦ВСЕГО ¦20800 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦20800 ¦водоочистного ¦
¦ ¦стоков на станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения и ¦
¦ ¦нейтрализации № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества очистки¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заводского стока¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 2 ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦Итого по блоку 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦763605,48 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦итого, ¦80078,28 ¦71116,8 ¦180077,4 ¦214525 ¦217808 ¦763605,48 ¦ ¦
¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ФБ ¦12658,58 ¦6000 ¦48507 ¦56000 ¦54000 ¦177165,58 ¦ ¦
¦ ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ОБ ¦20001 ¦13000 ¦24000 ¦49525 ¦64808 ¦171334 ¦ ¦
¦ ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦МБ ¦26618,7 ¦27116,8 ¦92570,4 ¦99000 ¦89000 ¦334305,9 ¦ ¦
¦ ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦СП ¦20800 ¦25000 ¦15000 ¦10000 ¦10000 ¦80800 ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ БЛОК 3. Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Общегородские мероприятия ¦
+-----T---------------------T----------T---------T---------T--------T---------T-------T-------T----------T----------------+
¦ 19. ¦Строительство ¦2008 - ¦МБ ¦0 ¦0 ¦5000 ¦5000 ¦8000 ¦18000 ¦Размещение ¦
¦ ¦левобережного ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовых отходов ¦
¦ ¦полигона +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦0 ¦5000 ¦5000 ¦8000 ¦18000 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 20. ¦Рекультивация ¦2008 - ¦ФБ ¦0 ¦0 ¦3000 ¦3000 ¦8000 ¦14000 ¦Рекультивация ¦
¦ ¦правобережной свалки:¦2010 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+23,2 га земель, ¦
¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦0 ¦0 ¦3000 ¦3000 ¦10000 ¦16000 ¦занятых отходами¦
¦ ¦ ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦0 ¦6000 ¦6000 ¦18000 ¦30000 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 21. ¦Генеральная схема ¦2007 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Решение ¦
¦ ¦очистки территории г.¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса задач ¦
¦ ¦Магнитогорска: +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+по организации, ¦
¦ ¦- проектирование ¦2008 ¦МБ ¦0 ¦ ¦4000 ¦ ¦ ¦4000 ¦сбору, удалению,¦
¦ ¦- выполнение +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+обезвреживанию ¦
¦ ¦ ¦2009 ¦МБ ¦0 ¦ ¦ ¦4000 ¦ ¦4000 ¦бытовых отходов ¦
¦ ¦ +----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+и уборке ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦0 ¦0 ¦4000 ¦0 ¦8000 ¦городских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" ¦
+-----T---------------------T----------T---------T---------T--------T---------T-------T-------T----------T----------------+
¦ 22. ¦Строительство ¦2007 ¦СП ¦0 ¦65000 ¦ ¦ ¦ ¦65000 ¦Утилизация ¦
¦ ¦комплекса по ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+железосодержащих¦
¦ ¦обезвоживанию и ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦65000 ¦0 ¦0 ¦0 ¦65000 ¦шламов в ¦
¦ ¦утилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количестве 110 ¦
¦ ¦мелкодисперсных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. т/год ¦
¦ ¦шламов кислородно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конвертерного цеха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 23. ¦Рекультивация ¦2006 - ¦СП ¦21846 ¦20000 ¦20000 ¦20000 ¦20000 ¦101846 ¦Сокращение ¦
¦ ¦шлаковых отвалов и ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбросов на 150 ¦
¦ ¦отработанных карьеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т/год. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Утилизация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходов ¦
¦ ¦ ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦21846 ¦20000 ¦20000 ¦20000 ¦20000 ¦101846 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 24. ¦Строительство ¦2006 ¦СП ¦833 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦833 ¦Утилизация ¦
¦ ¦установки по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленных ¦
¦ ¦утилизации жидких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходов ¦
¦ ¦маслоотходов ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦833 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦833 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ОАО "ММК-МЕТИЗ" ¦
+-----T---------------------T----------T---------T---------T--------T---------T-------T-------T----------T----------------+
¦ 25. ¦Обустройство ¦2006 - ¦СП ¦250 ¦250 ¦250 ¦250 ¦ ¦1000 ¦Соответствие ¦
¦ ¦заводского полигона ¦2009 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+полигона ¦
¦ ¦для размещения ¦ ¦ВСЕГО ¦250 ¦250 ¦250 ¦250 ¦0 ¦1000 ¦нормативным ¦
¦ ¦неутилизируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиям ¦
¦ ¦отходов производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦Итого по блоку 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦224679 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦итого, ¦22929 ¦85250 ¦35250 ¦35250 ¦46000 ¦224679 ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ФБ ¦0 ¦0 ¦3000 ¦3000 ¦8000 ¦14000 ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ОБ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦МБ ¦0 ¦0 ¦12000 ¦12000 ¦18000 ¦42000 ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦СП ¦22929 ¦85250 ¦20250 ¦20250 ¦20000 ¦168679 ¦ ¦
+--------------------------------------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ БЛОК 4. Прочие мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды и оздоровление населения города ¦
+-----T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Общегородские мероприятия ¦
+-----+---------------------T----------T---------T---------T--------T---------T-------T-------T----------T----------------+
¦ 26. ¦Строительство ¦2006 - ¦ФБ ¦6900 ¦10300 ¦10000 ¦10000 ¦25000 ¦62200 ¦Оздоровление ¦
¦ ¦межрайонного ¦2010 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+населения города¦
¦ ¦онкологического ¦ ¦ОБ ¦3000 ¦11280,8 ¦10000 ¦10000 ¦12500 ¦46780,8 ¦ ¦
¦ ¦диспансера. Вторая ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦очередь ¦ ¦МБ ¦0 ¦0 ¦10000 ¦10000 ¦12500 ¦32500 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦9900 ¦21580,8 ¦30000 ¦30000 ¦50000 ¦141480,8 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 27. ¦Приобретение ¦2008 - ¦СП ¦0 ¦0 ¦500 ¦500 ¦500 ¦1500 ¦ ¦
¦ ¦лабораторного ¦2010 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ОБ ¦0 ¦0 ¦1000 ¦800 ¦800 ¦2600 ¦ ¦
¦ ¦мониторинга состояния¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦атмосферного воздуха ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦0 ¦1500 ¦1300 ¦1300 ¦4100 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 28. ¦Озеленение территории¦2006 - ¦МБ ¦5000 ¦30000 ¦1648 ¦1648 ¦1648 ¦39944 ¦Улучшение ¦
¦ ¦города ¦2010 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+состояния ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦5000 ¦30000 ¦1648 ¦1648 ¦1648 ¦39944 ¦атмосферного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздуха ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ 29. ¦Создание и развитие ¦2008 - ¦ОБ ¦0 ¦0 ¦2000 ¦2000 ¦2000 ¦6000 ¦ ¦
¦ ¦Межрайонного ¦2010 +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦инновационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологического центра¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦0 ¦0 ¦2000 ¦2000 ¦2000 ¦6000 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦Итого по блоку 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦191524,8 ¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ИТОГО, ¦14900 ¦51580,8 ¦35148 ¦34948 ¦54948 ¦191524,8 ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ФБ ¦6900 ¦10300 ¦10000 ¦10000 ¦25000 ¦62200 ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ОБ ¦3000 ¦11280,8 ¦13000 ¦12800 ¦15300 ¦55380,8 ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦МБ ¦5000 ¦30000 ¦11648 ¦11648 ¦14148 ¦72444 ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦СП ¦0 ¦0 ¦500 ¦500 ¦500 ¦1500 ¦ ¦
+-----T---------------------T----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦Итого по Программе ¦ ¦Всего ¦368632,28¦666247,6¦1075175,4¦1073723¦1107756¦4291534,28¦ ¦
+-----+---------------------+----------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦год ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ФБ ¦19558,58 ¦16300 ¦61507 ¦69000 ¦87000 ¦253365,58 ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦ОБ ¦23001 ¦24280,8 ¦38500 ¦62325 ¦80108 ¦228214,8 ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦МБ ¦31618,7 ¦58416,8 ¦119418,4 ¦122648 ¦121148 ¦453249,9 ¦ ¦
¦ +---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+
¦ ¦СП ¦294454 ¦567250 ¦855750 ¦819750 ¦819500 ¦3356704 ¦ ¦
L--------------------------------------+---------+---------+--------+---------+-------+-------+----------+-----------------


   --------------------------------

<*> с учетом консолидированного фонда





Приложение 2
к городской целевой программе
природоохранных мероприятий,
направленных на улучшение
экологической обстановки
в городе Магнитогорске,
на 2006 - 2010 годы

Распределение
финансовых средств по источникам финансирований

100 % +
¦ f - 6 % Федеральный бюджет (253,365 млн. руб.)
90 +
¦ o - 5 % Областной бюджет (228,214 млн. руб.)
80 + -s
¦ ¦ m - 11 % Местный бюджет (453,25 млн. руб.)
70 + ¦
¦ ¦ s - 78 % Средства предприятий (3356,704 млн. руб.)
60 + ¦
¦ ¦
50 + ¦
¦ ¦
40 + ¦
¦ ¦
30 + ¦
¦ ¦
20 + ¦
¦ ¦
10 + -m--
¦ f--o--
0 +-----------





Приложение 3
к городской целевой программе
природоохранных мероприятий,
направленных на улучшение
экологической обстановки
в городе Магнитогорске,
на 2006 - 2010 годы

Распределение
финансовых средств по блокам

100 % +
¦ 1 - блок 1 - 73 %
90 +
¦ 2 - блок 2 - 18 %
80 +
¦ -1 3 - блок 3 - 5 %
70 + ¦
¦ ¦ 4 - блок 4 - 4 %
60 + ¦
¦ ¦
50 + ¦
¦ ¦
40 + ¦
¦ ¦
30 + ¦
¦ ¦
20 + -2--
¦ ¦
10 + ¦
¦ 3--4--
0 +-----------





Приложение 4
к городской целевой программе
природоохранных мероприятий,
направленных на улучшение
экологической обстановки
в городе Магнитогорске,
на 2006 - 2010 годы

Распределение
объема финансирования Программы по годам

млн. 1200 +
руб. ¦
   -----¬ -----¬ -----¬

1000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
800 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
600 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   -----¬ ¦    ¦ ¦    ¦ ¦    ¦

400 + -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
200 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +-+----+T+----+T+----+T+----+T+----+-
2006 2007 2008 2009 2010
годы





Приложение 5
к городской целевой программе
природоохранных мероприятий,
направленных на улучшение
экологической обстановки
в городе Магнитогорске,
на 2006 - 2010 годы

График
распределения объемов финансирования

млн. 900 +
руб. ¦
   ------s----¬

800 + -- L---s---------s-
¦ --
700 + --
¦ --
600 + -s
¦ -- f - Федеральный бюджет
500 + --
¦ -- o - Областной бюджет
400 + --
¦ -- m - Местный бюджет
300 s--
¦ s - Средства предприятий
200 +
¦ m--------m---------m-
100 +
   ---m---------          
   -----fo

fom---+--fo-------fo-------fo----

0 +--------T--------T--------T---------T-
2006 2007 2008 2009 2010
годы


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru