Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 03.07.2007 № 46-ЗГО
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ" НА ТЕРРИТОРИИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2007 ГОДЫ", ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2006 - 2007 ГОДЫ", "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В ЗГО НА 2006 - 2007 ГОДЫ", "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 3 июля 2007 г. № 46-ЗГО

О внесении изменений в целевую Программу реализации
Национального проекта "Доступное и комфортное
жилье - Гражданам России" на территории Златоустовского
городского округа Челябинской области на 2006 - 2007 годы",
подпрограмм "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Златоустовского городского округа
на 2006 - 2007 годы", "Строительство жилья, предоставляемого
по договорам социального найма, в том числе для переселения
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания в ЗГО на 2006 - 2007 годы", "Обеспечение
земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры"

Собрание депутатов Златоустовского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Внести в Целевую Программу реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - Гражданам России" на территории Златоустовского городского округа Челябинской области на 2006 - 2007 годы, утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа № 1-ЗГО от 17.02.2006 (в редакции решений № 50-ЗГО от 04.07.2006, № 61-ЗГО от 30.08.2006, № 79-ЗГО от 08.11.2006, № 101-ЗГО от 29.12.2006) следующие изменения:
1) В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

   ----------------------T------------------------------------------¬

¦Объемы и источники ¦Объем финансирования программы в 2006 - ¦
¦финансирования ¦2007 гг. - 628,15 млн. рублей <*>, в том ¦
¦ ¦числе: ¦
¦ ¦из средств федерального бюджета - 9,15 ¦
¦ ¦млн. рублей, ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 217,958 ¦
¦ ¦млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 210,982 млн. рублей,¦
¦ ¦из внебюджетных источников - 190,06 млн. ¦
¦ ¦рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования программы в 2006 г. ¦
¦ ¦- 249,495 млн. рублей <*>, в том числе: ¦
¦ ¦из средств федерального бюджета - 4,2 ¦
¦ ¦млн. рублей, ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 72,458 ¦
¦ ¦млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 93,627 ¦
¦ ¦млн. рублей, ¦
¦ ¦из внебюджетных источников - 79,21 ¦
¦ ¦млн. рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования программы в 2007 г. ¦
¦ ¦- 378,755 млн. рублей <*>, в том числе: ¦
¦ ¦из средств федерального бюджета - 4,95 ¦
¦ ¦млн. рублей, ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 145,50 ¦
¦ ¦млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 117,355 млн. рублей,¦
¦ ¦из внебюджетных источников - 110,85 млн. ¦
¦ ¦рублей. ¦
L---------------------+-------------------------------------------


2) В разделе V "Ресурсное обеспечение Программы" таблицу 2 изложить в следующей редакции:

   -------------------------------T---------------------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Объем финансирования (млн. рублей, в ценах 2006 г.) ¦
¦ подпрограммы +--------T------------------------------------------------------+
¦ ¦Всего за¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦2006 - +-------T-------------------T-------T------------------+
¦ ¦2007 ¦Всего в¦ В том числе ¦Всего в¦ В том числе ¦
¦ ¦годы ¦2006 г.+----T------T-------+2007 г.+----T-----T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ МБ, ¦ <*> ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ МБ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦<**>¦ ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦прочие ¦
+------------------------------+--------+-------+----+------+-------+-------+----+-----+-------+
¦"Строительство жилья, ¦ 166,071¦ 80,076¦ 2,0¦ 36,2 ¦ 41,876¦ 85,995¦ 2,5¦ 33,7¦ 49,795¦
¦предоставляемого по договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального найма, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для переселения граждан из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда, признанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непригодным для проживания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+----+------+-------+-------+----+-----+-------+
¦"Обеспечение жильем работников¦ 94,995¦ 40,995¦ - ¦ 4,4 ¦ 36,595¦ 54,0 ¦ - ¦ 5,4 ¦ 48,6 ¦
¦бюджетных учреждений" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+----+------+-------+-------+----+-----+-------+
¦"Обеспечение жильем молодых ¦ 44,7 ¦ 20,2 ¦ 2,2¦ 4,4 ¦ 13,6 ¦ 24,5 ¦2,45¦ 4,9 ¦ 17,15 ¦
¦семей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+----+------+-------+-------+----+-----+-------+
¦"Обеспечение земельных ¦ 48,604 ¦ 16,604¦ - ¦ 9,5 ¦ 7,104¦ 32,0 ¦ - ¦ 12,0¦ 20,0 ¦
¦участков объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальной инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+----+------+-------+-------+----+-----+-------+
¦"Модернизация объектов ¦ 273,78 ¦ 91,62 ¦ ¦17,958¦ 73,662¦182,16 ¦ ¦ 89,5¦ 92,66 ¦
¦коммунальной инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+----+------+-------+-------+----+-----+-------+
¦ Всего по Программе ¦ 628,15 ¦249,495¦ 4,2¦72,458¦172,837¦378,655¦4,95¦145,5¦228,205¦
L------------------------------+--------+-------+----+------+-------+-------+----+-----+--------


   --------------------------------

<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможности областного бюджета Челябинской области на текущий финансовый год.
<**> Выделение средств из федерального бюджета будет производиться после проведения конкурса по отбору субъекта Российской Федерации на участие в данной подпрограмме.

3) Подраздел "Финансово-экономические мероприятия" раздела "Строительство доступного жилья" и раздела "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Приложения 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ I. Финансово-экономические мероприятия ¦
+---T-------------------T-----------T--------------T-------------+
¦ № ¦ Содержание ¦ Срок ¦ Необходимый ¦Ответственные¦
¦ ¦ мероприятий ¦исполнения ¦ объем ¦ исполнители ¦
¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦ 1.¦Реализация целевой ¦ ¦ ¦МУ "УКС", ¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦Финуправление¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ЗГО ¦
¦ ¦национального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта "Доступное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и комфортное жилье ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- гражданам России"¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоустовского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской области¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2006 - 2007 гг. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при существенном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целью: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1) - увеличения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объемов ввода жилья¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к 2007 году по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношению к уровню ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 года на одну ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦треть: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 г. - 46,0 тыс.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м., ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - 53,7255 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. кв. м. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+ ¦
¦ ¦ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ,¦2006 - 2007¦ 628,15 ¦ ¦
¦ ¦в том числе по ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦подгруппам: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+ ¦
¦1.1¦"Обеспечение ¦ ¦ 48,604 ¦ ¦
¦ ¦земельных участков ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктурой" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+ ¦
¦1.2¦"Обеспечение жильем¦ ¦ 44,7 ¦ ¦
¦ ¦молодых семей" ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+ ¦
¦1.3¦"Обеспечение жильем¦ ¦ 94,995 ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+ ¦
¦1.4¦"Строительство ¦ ¦ 166,071 ¦ ¦
¦ ¦жилья, ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦предоставляемого по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договорам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального найма, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переселения граждан¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из жилищного фонда,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦признанного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непригодным для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проживания" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+ ¦
¦1.5¦"Модернизация ¦ ¦ 273,78 ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-----------+--------------+--------------


   -------------------------------------------------------------------------------¬

¦МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ III. Финансово-экономические мероприятия ¦
+---T---------------------T-----------T--------------------------T-------------+
¦ 1.¦Обеспечение ¦2006 - 2007¦2006 г. - 91,62 млн. руб. ¦МУ "КГХ", ¦
¦ ¦проведения ¦ годы ¦2007 г. - 182,16 млн. руб.¦Финуправление¦
¦ ¦реконструкции и ¦ ¦ВСЕГО - 273,78 млн. руб. ¦ЗГО ¦
¦ ¦модернизации ¦ ¦(с учетом газификации) ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры" с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целью снижения уровня¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦износа: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 2006 году - до 63 %¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 2007 году - до 60 %¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------+-----------+--------------------------+--------------


4) В приложении 1 "Сетевой план мероприятий реализации ЦП "Реализация Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Златоустовского городского округа Челябинской области" на 2006 - 2007 гг." раздел "Строительство доступного жилья" изложить в следующей редакции:

   -----------------------------------------------------------------¬

¦Строительство доступного жилья ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ I. Разработка и принятие нормативных правовых актов ¦
+---T-------------------T-----------T--------------T-------------+
¦ № ¦ Содержание ¦ Срок ¦ Необходимый ¦Ответственные¦
¦ ¦ нормативных ¦исполнения ¦ объем ¦ исполнители ¦
¦ ¦ правовых актов ¦ ¦финансирования¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦ 1.¦Разработка: ¦ 2006 г. ¦ 3,223 ¦УАиГ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦- проекта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Актуализация ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Генерального плана ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Златоуста" и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зонирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории города. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- "Правил ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землепользования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦застройки" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦ 2.¦Разработка проекта ¦2006 - 2007¦ 3,211 ¦УАиГ ¦
¦ ¦"Корректировка ¦ гг. ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦Генерального плана ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоустовского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зонирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ЗГО" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦ 3.¦Создание растрового¦ 2006 г. ¦ 0,6 ¦УАиГ ¦
¦ ¦изображения ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦топографического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плана в М 1:500 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(электронная карта)¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦ 4.¦Организация ¦ 2006 г. ¦ 0,58 ¦УАиГ ¦
¦ ¦рабочего места по ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦ведению "Правил ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землепользования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦застройки" и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронной карты в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦М 1:500 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(информационное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ II. Организационные мероприятия ¦
+---T-------------------T-----------T--------------T-------------+
¦ № ¦ Содержание ¦ Срок ¦ Необходимый ¦Ответственные¦
¦ ¦ мероприятий ¦исполнения ¦ объем ¦ исполнители ¦
¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦ 1.¦Подготовка сводного¦ 2006 ¦ не требуется ¦УАиГ, ¦
¦ ¦реестра земельных ¦ ¦ ¦МУ "УКС" ¦
¦ ¦участков для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оснащения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктурой, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предназначенных для¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства жилых¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦ 2.¦Оформление ¦ ежегодно ¦ не требуется ¦МУ "УКС" ¦
¦ ¦бюджетной заявки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(госзаказа) на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнования из ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансированию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовки площадок¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для нового ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦ 3.¦Строительство ¦ 2007 ¦ 16,0 (в т.ч. ¦МУ "УКС" ¦
¦ ¦двухцепной ¦ ¦ О.Б. - 12,0 ¦ ¦
¦ ¦кабельно-воздушной ¦ ¦ М.Б. - 4,0) ¦ ¦
¦ ¦электропередающей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЛЭП ВЛ 6 кВ в 5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м/районе ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦ 4.¦Водоснабжение ¦ 2007 ¦14,789 (М.Б.) ¦МУ "УКС" ¦
¦ ¦частного сектора ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦ III. Финансово-экономические мероприятия ¦
+---T-------------------T-----------T--------------T-------------+
¦ № ¦ Содержание ¦ Срок ¦ Необходимый ¦Ответственные¦
¦ ¦ мероприятий ¦исполнения ¦ объем ¦ исполнители ¦
¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦ 1.¦Реализация целевой ¦ ¦ ¦МУ "УКС", ¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦Финуправление¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ЗГО ¦
¦ ¦национального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта "Доступное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и комфортное жилье ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- гражданам России"¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоустовского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской области¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2006 - 2007 гг. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при существенном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целью: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1) - увеличения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объемов ввода жилья¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к 2007 году по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношению к уровню ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 года на одну ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦треть: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 г. - 46,0 тыс.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - 53,7255 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. кв. м. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+ ¦
¦ ¦ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ,¦2006 - 2007¦ 628,15 ¦ ¦
¦ ¦в том числе по ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦подпрограммам: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦1.1¦"Обеспечение ¦2006 - 2007¦ 48,604 ¦ ¦
¦ ¦земельных участков ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктурой" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦1.2¦"Обеспечение жильем¦2006 - 2007¦ 44,7 ¦ ¦
¦ ¦молодых семей" ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦1.3¦"Обеспечение жильем¦2006 - 2007¦ 94,995 ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦1.4¦"Строительство ¦2006 - 2007¦ 166,071 ¦ ¦
¦ ¦жилья, ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦предоставляемого по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договорам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального найма, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переселения граждан¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из жилищного фонда,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦признанного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непригодным для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проживания" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+-------------+
¦1.5¦"Модернизация ¦2006 - 2007¦ 273,78 ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-----------+--------------+--------------


2. Внести в Подпрограмму "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2006 - 2007 годы", утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа № 1-ЗГО от 17.02.2006 (в редакции решений № 50-ЗГО от 04.07.2006, № 61-ЗГО от 30.08.2006, № 79-ЗГО от 08.11.2006, № 101-ЗГО от 29.12.2006) следующие изменения:
1) В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

   ----------------------T------------------------------------------¬

¦Объем и потребности ¦Общий объем финансирования Подпрограммы - ¦
¦в источниках ¦273780,483 тыс. руб.: ¦
¦финансирования ¦В том числе: ¦
¦Подпрограммы ¦2006 год - 91620,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦2007 год - 182160,483 тыс. руб. ¦
¦ ¦В т.ч. ¦
¦ ¦Областной бюджет ¦
¦ ¦ 89500,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦Прочие средства ¦
¦ ¦ 92660,0 тыс. руб. ¦
L---------------------+-------------------------------------------


2) В главе 5 таблицы "Потребность в финансировании затрат Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2006 - 2007 годы" строки "Прочие средства" и "Итого" изложить в следующей редакции:

   ------------------T-----------T----------T----------¬

¦Прочие средства ¦ 166,322 ¦ 73,662 ¦ 92,66 ¦
+-----------------+-----------+----------+----------+
¦ИТОГО: ¦ 273,78 ¦ 91,620 ¦ 182,16 ¦
L-----------------+-----------+----------+-----------


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

2) Приложение № 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

   ----T---------------T-------------------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Источники ¦ Всего, ¦ в том числе по ¦
¦п/п¦ ¦ финансирования ¦тыс. руб. ¦ годам, тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+---+---------------+-------------------+----------+-------+----------+
¦ 1.¦Модернизация ¦Областной бюджет ¦ 10627 ¦ 3877 ¦ 6750 ¦
¦ ¦систем +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦теплоснабжения,¦Местный бюджет ¦ 4718,58 ¦248,82 ¦ 4469,76 ¦
¦ ¦включая +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦центральные ¦Прочие средства <*>¦ 4000 ¦ 2600 ¦ 1400 ¦
¦ ¦тепловые пункты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------------+----------+-------+----------+
¦ 2.¦Модернизация ¦Областной бюджет ¦ 53900 ¦ 6100 ¦ 47800 ¦
¦ ¦систем +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦водоснабжения и¦Местный бюджет ¦ 27436,24 ¦11306 ¦ 16130,24 ¦
¦ ¦водоотведения +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦ ¦Прочие средства <*>¦ 35560 ¦10860 ¦ 24700 ¦
+---+---------------+-------------------+----------+-------+----------+
¦ 3.¦Модернизация +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦котельных ¦Областной бюджет ¦ 3900,0 ¦ - ¦ 3900,0 ¦
¦ ¦ +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 2000,0 ¦ - ¦ 2000,0 ¦
¦ ¦ +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦ ¦Прочие средства <*>¦ 2650,0 ¦2350,0 ¦ 300,0 ¦
+---+---------------+-------------------+----------+-------+----------+
¦ 4.¦Модернизация ¦Областной бюджет ¦ 15100 ¦ - ¦ 15100 ¦
¦ ¦жилищного фонда+-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 6114,663 ¦5504,18¦ 610,483 ¦
¦ ¦ +-------------------+----------+-------+----------+
¦ ¦ ¦Прочие средства <*>¦ 9350 ¦ - ¦ 9350 ¦
+---+---------------+-------------------+----------+-------+----------+
¦ ИТОГО: ¦175356,483¦ 42846 ¦132510,483¦
¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+-------+----------+
¦Итоговый уровень износа коммунальной ¦ ¦ 63 % ¦ 60 % ¦
¦инфраструктуры, % ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------+----------+-------+-----------


4) Пункты 1, 2, 3, 4 и 5 раздела "В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование" за 2007 год, а также разбивка по кварталам за 2007 год Приложения № 6 изложить в следующей редакции:

   ---------------T---------------------------T----------T-------T---------T-----T-----T-----T----¬

¦I квартал ¦ ¦ 45420 ¦ 22300 ¦ 9920 ¦10100¦3100 ¦62,5 ¦300 ¦
¦ 2007 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦II квартал ¦ ¦ 45420 ¦ 22300 ¦ 9920 ¦10100¦3100 ¦62,0 ¦300 ¦
¦2007 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦III квартал ¦ ¦ 45420 ¦ 22300 ¦ 9920 ¦10100¦3100 ¦61,5 ¦310 ¦
¦2007 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦IV квартал ¦ ¦45900,483 ¦ 22600 ¦9950,483 ¦10100¦3250 ¦61,0 ¦400 ¦
¦2007 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦Итого за ¦ ¦182160,483¦89500,0¦39710,483¦40400¦12550¦60,0 ¦1310¦
¦2007 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----T----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦В том числе в ¦ 1.¦Модернизация систем ¦ 12619,76 ¦ 6750 ¦ 4469,76 ¦1400 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦разбивке по ¦ ¦теплоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятиям, ¦ ¦включая центральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требующим ¦ ¦тепловые пункты. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирование+----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 1.1¦Замена ветхих тепловых¦ 9071,86 ¦ 5000 ¦ 2971,86 ¦1100 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 1.2¦Изоляция тепловых ¦ 1250,0 ¦ 1050 ¦ - ¦ 200 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 1.3¦Реконструкция ¦ 800,0 ¦ 700 ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦теплотрасс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 1.4¦Замена сетевых насосов¦ 1049,4 ¦ - ¦ 1049,4 ¦ - ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦1Д315-71 и 1Д320-50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(4 шт. на 1Д800-56а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(2 шт.). Ремонт узлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦перепуска и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рециркуляции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦котельной № 6. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 1.5¦Ремонт узлов перепуска¦ 448,5 ¦ - ¦ 448,5 ¦ - ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦и рециркуляция газовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кранов на котлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ПТВМ-30 на котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 5. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 2.¦Модернизация систем ¦ 88630,24 ¦ 47800 ¦16130,24 ¦24700¦ - ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦водоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦водоотведения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 2.1¦Реконструкция ¦ 23500,0 ¦ 9500 ¦ 6000,0 ¦8000 ¦ - ¦50,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦насосно-фильтровальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦станции района маш. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦завода. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 2.2¦Реконструкция ¦ 1100,0 ¦ 600 ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦50,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦Тесьминской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦насосно-фильтровальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦станции. Строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦резервуара чистой воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦емкостью 2000 куб. м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 2.3¦Установка датчиков ¦ 1300,0 ¦ 1200 ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦давления и частотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦преобразователей на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦насосных станциях. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 2.4¦Замена ветхих ¦ 16419,87 ¦ 6900 ¦6511,407 ¦3000 ¦ - ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦водопроводных сетей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 2.5¦Замена насосного ¦ 2142,76 ¦ 700 ¦ 849,407 ¦ 600 ¦ - ¦100,0¦ ¦
¦ ¦ ¦оборудования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦насосных станциях. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 2.6¦Реконструкция ¦ 3200,0 ¦ 2200 ¦ - ¦1000 ¦ - ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦водопроводных сетей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 2.7¦Реконструкция ¦ 35950,0 ¦ 24000 ¦ 1950,0 ¦10000¦ - ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦городских очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сооружений канализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Златоуста до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦80 тыс. куб. м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 2.8¦Реконструкция ¦ 600,0 ¦ 400 ¦ - ¦ 200 ¦ - ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализационных сетей.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 2.9¦Замена ветхих ¦ 2467,61 ¦ 1250 ¦ 825,833 ¦ 400 ¦ - ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализационных сетей.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.10¦Капитальный ремонт ¦ 1950,0 ¦ 1050 ¦ - ¦ 900 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦аэротенков на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦городских очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сооружениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Златоуста. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 3.¦Модернизация ¦ 6200,0 ¦ 3900 ¦ 2000,0 ¦ 300 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦котельных. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 3.1¦Установка частотных ¦ 850,0 ¦ 750 ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦преобразователей на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦котельных. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 3.2¦Реконструкция ¦ 5350,0 ¦ 3150 ¦ 2000,0 ¦ 200 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦котельной с. Веселовка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с установкой котла на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦твердом топливе. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 4.¦Модернизация жилищного¦25060,483 ¦ 15100 ¦ 610,483 ¦ - ¦9350 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фонда. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 4.1¦Капитальный ремонт ¦ 9000,0 ¦ 5000 ¦ - ¦ - ¦4000 ¦55,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦внутридомовых систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилищного фонда. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 4.2¦Реконструкция и ¦ 9089,417 ¦ 5000 ¦ 89,417 ¦ - ¦4000 ¦55,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кровель жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фонда. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 4.3¦Теплоизоляция наружных¦ 2521,066 ¦ 1400 ¦ 521,066 ¦ - ¦ 600 ¦55,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦стен и межпанельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦швов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 4.4¦Монтаж и ¦ 2000,0 ¦ 2000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦пусконаладочные работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦системы диспетчерского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦контроля г. Златоуста.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 4.5¦Автоматизация ¦ 1150,0 ¦ 750 ¦ - ¦ - ¦ 400 ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тепловых пунктов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦установкой приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учета тепловой энергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и воды. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 4.6¦Перевод ¦ 450,0 ¦ 350 ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦водоподогревателей на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предвключенную схему. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 4.7¦Утепление чердачных ¦ 850,0 ¦ 600 ¦ - ¦ - ¦ 250 ¦55,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦перекрытий. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+----+----------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+-----


3. Ввести в Подпрограмму "Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в ЗГО на 2006 - 2007 годы", утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа № 1-ЗГО от 17.02.2006 (в редакции решений № 50-ЗГО от 04.07.2006, № 61-ЗГО от 30.08.2006, № 79-ЗГО от 08.11.2006, № 101-ЗГО от 29.12.2006) следующие изменения:
1) В паспорте Подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

   ----------------------T------------------------------------------¬

¦Объемы и источники ¦Объем финансирования подпрограммы ¦
¦финансирования ¦в 2006 - 2007 гг. - 166,071 млн. рублей, ¦
¦ ¦в том числе: ¦
¦ ¦из средств федерального бюджета - 4,5 ¦
¦ ¦млн. рублей, ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 69,9 ¦
¦ ¦млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 91,671 млн. рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования подпрограммы в ¦
¦ ¦2006 г. - 80,076 млн. рублей, в том числе:¦
¦ ¦из средств федерального бюджета - 2,0 ¦
¦ ¦млн. рублей, ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 36,2 ¦
¦ ¦млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 41,876 млн. рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования подпрограммы в ¦
¦ ¦2007 г. - 85,995 млн. рублей, в том числе:¦
¦ ¦из средств федерального бюджета - 2,5 ¦
¦ ¦млн. рублей, ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 33,7 ¦
¦ ¦млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 49,795 млн. рублей. ¦
L---------------------+-------------------------------------------


2) Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы в целом" Приложения № 1 изложить в следующей редакции:

   -------------T-----------T-----------T------T------T-------------¬

¦Финансовое ¦всего, ¦166,071 <*>¦80,076¦85,995¦ ¦
¦обеспечение ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подпрограммы+-----------+-----------+------+------+-------------+
¦в целом ¦федеральный¦ 4,5 <**> ¦ 2,0 ¦ 2,5 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+------+------+-------------+
¦ ¦областной ¦ 69,9 <*> ¦ 36,2 ¦ 33,7 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+------+------+-------------+
¦ ¦местный ¦ 91,671 ¦41,876¦49,795¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+-----------+-----------+------+------+--------------


4. Внести в Подпрограмму "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой", утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа № 1-ЗГО от 17.02.2006 (в редакции решений № 50-ЗГО от 04.07.2006, № 61-ЗГО от 30.08.2006, № 79-ЗГО от 08.11.2006, № 101-ЗГО от 29.12.2006) следующие изменения:
1) В паспорте Подпрограммы строку "Основные разработчики подпрограммы" изложить в следующей редакции:

   ----------------------T------------------------------------------¬

¦Основные разработчики¦- Управление архитектуры и ¦
¦подпрограммы ¦градостроительства Златоустовского ¦
¦ ¦городского округа ¦
¦ ¦- Муниципальное предприятие "Управление ¦
¦ ¦капитального строительства Златоустовского¦
¦ ¦городского округа" ¦
L---------------------+-------------------------------------------


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

3) В приложении к подпрограмме "Мероприятия подпрограммы "Обеспечение земельных участков объектов коммунальной инфраструктуры" таблицы 1 строку "Финансирование подпрограммы в целом", пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

   -------------------T--------------T--------------------------T------------------¬

¦ Наименование ¦ Источник ¦ Финансовые затраты в ¦ Исполнитель ¦
¦ ¦финансирования¦ действующих ценах ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ соответствующих лет, ¦ подпрограммы ¦
¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦ +------------T-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ Всего на ¦ В том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ период +------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ реализации ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------+------------+------+------+------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------+--------------+------------+------+------+------------------+
¦Финансирование ¦всего, из них:¦ 48,604 ¦16,604¦ 32 ¦ ¦
¦подпрограммы в +--------------+------------+------+------+ ¦
¦целом ¦областной ¦ 21,5 ¦ 9,5 ¦ 12 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+------+------+ ¦
¦ ¦местный бюджет¦ 27,104 ¦ 7,104¦ 20 ¦ ¦
+------------------+--------------+------------+------+------+------------------+
¦ 1. Разработка нормативных правовых актов ¦
+------------------T--------------T------------T------T------T------------------+
¦Разработка ¦всего, из них:¦ 3,223 ¦ 3,223¦ ¦Управление ¦
¦"Генерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦
¦плана г. +--------------+------------+------+------+градостроительства¦
¦Златоуста. ¦федеральный ¦ ¦ - ¦ ¦Златоустовского ¦
¦Корректировка" и ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦городского округа ¦
¦правового +--------------+------------+------+------+ ¦
¦зонирования ¦областной ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦территории города.¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Правил +--------------+------------+------+------+ ¦
¦землепользования и¦местный бюджет¦ - ¦ 3,223¦ ¦ ¦
¦застройки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------+------------+------+------+------------------+
¦Разработка проекта¦всего, из них:¦ 3,211 ¦ 2,00 ¦ 1,211¦Управление ¦
¦"Корректировка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦
¦Генерального плана+--------------+------------+------+------+градостроительства¦
¦Златоустовского ¦областной ¦ ¦ 2,000¦ - ¦Златоустовского ¦
¦городского округа,¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦городского округа ¦
¦градостроительное +--------------+------------+------+------+ ¦
¦зонирование ¦местный бюджет¦ ¦ - ¦ 1,211¦ ¦
¦территории ЗГО" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------+------------+------+------+------------------+
¦Создание ¦всего, из них:¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ - ¦Управление ¦
¦растрового +--------------+------------+------+------+архитектуры и ¦
¦изображения ¦областной ¦ ¦ - ¦ - ¦градостроительства¦
¦топографического ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦Златоустовского ¦
¦плана в М 1:500 +--------------+------------+------+------+городского округа ¦
¦(электронная ¦местный бюджет¦ ¦ 0,6 ¦ - ¦ ¦
¦карта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------+------------+------+------+------------------+
¦Организация ¦всего, из них:¦ 0,58 ¦ 0,58 ¦ - ¦Управление ¦
¦рабочего места по +--------------+------------+------+------+архитектуры и ¦
¦ведению "Правил ¦областной ¦ ¦ - ¦ - ¦градостроительства¦
¦землепользования и¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦Златоустовского ¦
¦застройки" и +--------------+------------+------+------+городского округа ¦
¦электронной карты ¦местный бюджет¦ ¦ 0,58 ¦ - ¦ ¦
¦в М 1:500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(информационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------+------------+------+------+------------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦ 3. Организационные мероприятия ¦
+------------------T--------------T--------------------------T------------------+
¦Внедрение ¦всего, из них:¦ Не требуется ¦Управление ¦
¦прозрачных +--------------+--------------------------+архитектуры и ¦
¦конкурентных ¦областной ¦ Не требуется ¦градостроительства¦
¦процедур ¦бюджет ¦ ¦Златоустовского ¦
¦предоставления +--------------+--------------------------+городского округа.¦
¦земельных участков¦местный бюджет¦ Не требуется ¦Муниципальное ¦
¦для жилищного ¦ ¦ ¦учреждение ¦
¦строительства ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦
¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦Златоустовского ¦
¦ ¦ ¦ ¦городского округа"¦
+------------------+--------------+--------------------------+------------------+
¦Обеспечение ¦всего, из них:¦ Не требуется ¦Управление ¦
¦земельных участков+--------------+--------------------------+архитектуры и ¦
¦для жилищного ¦областной ¦ Не требуется ¦градостроительства¦
¦строительства ¦бюджет ¦ ¦Златоустовского ¦
¦объектами +--------------+--------------------------+городского округа.¦
¦коммунальной ¦местный бюджет¦ Не требуется ¦Муниципальное ¦
¦инфраструктуры, ¦ ¦ ¦учреждение ¦
¦создание условий ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦для привлечения ¦ ¦ ¦капитального ¦
¦кредитных средств ¦ ¦ ¦строительства ¦
¦и частных ¦ ¦ ¦Златоустовского ¦
¦инвестиций для ¦ ¦ ¦городского округа"¦
¦этих целей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------+--------------------------+------------------+
¦Разработка ¦всего, из них:¦ Не требуется ¦Управление ¦
¦комплекса мер +--------------+--------------------------+архитектуры и ¦
¦по обеспечению ¦областной ¦ Не требуется ¦градостроительства¦
¦новой комплексной ¦бюджет ¦ ¦Златоустовского ¦
¦застройки +--------------+--------------------------+городского округа.¦
¦территорий, ¦местный бюджет¦ Не требуется ¦Муниципальное ¦
¦реконструкции и ¦ ¦ ¦учреждение ¦
¦комплексного ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦обновления ¦ ¦ ¦капитального ¦
¦существующих ¦ ¦ ¦строительства ¦
¦кварталов ¦ ¦ ¦Златоустовского ¦
¦застройки ¦ ¦ ¦городского округа"¦
+------------------+--------------+------------T------T------+------------------+
¦Строительство ¦всего, из них:¦ 16,0 ¦ ¦ 16,0 ¦ ¦
¦двухцепной +--------------+------------+------+------+ ¦
¦кабельно-воздушной¦областной ¦ 12,0 ¦ ¦ 12,0 ¦ ¦
¦электропередающей ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЛЭП ВЛ +--------------+------------+------+------+ ¦
¦6 кВ в 5 м/районе ¦местный бюджет¦ 4,0 ¦ ¦ 4,0 ¦ ¦
+------------------+--------------+------------+------+------+------------------+
¦Водоснабжение ¦всего, из них:¦ 14,789 ¦ ¦14,789¦Муниципальное ¦
¦частного сектора +--------------+------------+------+------+учреждение ¦
¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦
¦ +--------------+------------+------+------+строительства ¦
¦ ¦местный бюджет¦ 14,789 ¦ ¦14,789¦Златоустовского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа"¦
L------------------+--------------+------------+------+------+-------------------


5. Контроль над реализацией решения возложить на комиссию по промышленности, предпринимательству и строительству (Росляк А.Н.) и комиссию по городской инфраструктуре и жизнеобеспечению города (Гольм О.Н.) в части, их касающейся.

Глава Златоустовского
городского округа
Челябинской области
Д.П.МИГАШКИН


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru