Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 04.07.2007 № 56-ЗГО
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ФГУП "ПО "ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" НА 2007 - 2010 ГОДЫ"
(вместе с "ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" НА 2007 - 2010 ГОДЫ")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 4 июля 2007 г. № 56-ЗГО

Об утверждении инвестиционной программы
ФГУП "ПО "Златоустовский машиностроительный завод"
на 2007 - 2010 годы

Принимая во внимание актуальность вопросов повышения качества и надежности энергообеспечения, теплоснабжения и водоснабжения потребителей Златоустовского городского округа, Собрание депутатов Златоустовского городского округа
РЕШАЕТ:

Утвердить инвестиционную программу ФГУП "ПО "Златоустовский машиностроительный завод" на 2007 - 2010 годы (приложение).

Глава Златоустовского
городского округа
Челябинской области
Д.П.МИГАШКИН





Приложение
к решению
Собрания депутатов
Златоустовского городского округа
Челябинской области
от 4 июля 2007 г. № 56-ЗГО

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Федерального государственного унитарного предприятия
"Производственное объединение
"Златоустовский машиностроительный завод"
на 2007 - 2010 годы

1. Общие положения

Инвестиционная Программа Федерального государственного унитарного предприятия "Производственное объединение "Златоустовский машиностроительный завод", на 2007 - 2010 разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Уставом предприятия.
Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов.
В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

2. Краткая характеристика предприятия ФГУП "ПО "ЗМЗ"

Основными видами деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Производственное объединение "Златоустовский машиностроительный завод" являются:
Выполнение государственного оборонного заказа. Выпуск продукции гражданского назначения и товаров народного потребления.
Производство и передача тепловой энергии потребителям, снабжение населения питьевой водой, обслуживание эл. сетей и передача эл. энергии.
Общая балансовая стоимость производственного оборудования составляет 367109 тыс. рублей. Остаточная стоимость - 199869 тыс. руб. Средний износ основных фондов - более 42,9 %.

В том числе по теплоснабжению - 121053 тыс. руб.
- остаточная стоимость
71322 тыс. руб.

по водоснабжению - 165279 тыс. руб.
- остаточная стоимость
102369 тыс. руб.

по энергообеспечению - 80772 тыс. руб.
- остаточная стоимость
26178 тыс. руб.

3. Цели и задачи Программы

Анализ существующего состояния тепловодоснабжения и передачи эл. энергии потребителей Златоустовского городского округа показывает, что к настоящему времени в силу объективных причин накопился ряд проблем, требующих решения:
- износ оборудования и устаревшие технологии по энергоисточникам;
- высокая энергоемкость производства и передачи тепловой энергии;
- растущая зависимость экономического положения от цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы.
Основными причинами создавшихся проблем в работе систем тепловодоснабжения, обеспечение эл. энергии являются:
- недостаточные тарифы на воду, тепловую энергию и обслуживание сетей;
- недостаточное финансирование.
Целью данной Программы является повышение качества и надежности теплоснабжения, водоснабжения и обеспечение электроэнергией потребителей Златоустовского городского округа.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:
- обеспечение гарантированной подачи тепловой энергии, воды, эл. энергии всем потребителям;
- повышение эффективности производства и передачи тепловой энергии, воды, эл. энергии;
- внедрение энергосберегающих технологий и мероприятий по сокращению технологических потерь;
- модернизация и реконструкция действующего оборудования.

Срок реализации программы - 2007 - 2010.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы финансируются за счет бюджетных средств и инвестиционной составляющей в тарифе.
Объемы и источники финансирования программных мероприятий представлены в разделе "Мероприятия инвестиционной Программы" (прилагается).

5. Механизмы реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:
- выполнение мероприятий Программы за счет целевых источников;
- подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
- корректировку Программы.

Корректировка Программы включает:
- по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий;
- по программе в целом - на основании выявленных дополнительных проблем по теплоснабжению, водоснабжению и эл. обеспечению потребителей Златоустовского городского округа; разработки и принятия Программ Златоустовского городского округа; программ, финансируемых за счет бюджетных средств (целевых источников).

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных мероприятий осуществляется предприятием по согласованию с Администрацией Златоустовского городского округа.

6. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее выполнения

Контроль над реализацией инвестиционной Программы осуществляют органы местного самоуправления Златоустовского городского округа. Текущее управление, координацию с другими программами осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Комитет городского хозяйства".
Организацию реализации Программы, подготовку информации и отчетов о выполнении, подготовку предложений по корректировке Программы осуществляет Федеральное Государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Златоустовский машиностроительный завод".

Мероприятия
инвестиционной программы 2007 - 2010 гг.
ФГУП "ПО "Златоустовский машиностроительный завод"

   ----T----------------T--------------T--------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Источник ¦ Финансовые затраты, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦финансирования+------T-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010 ¦
+---+----------------+--------------+------+-----+------+------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+----------------+--------------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦Всего по ¦ ¦230000¦53500¦101500¦625000¦12500¦
¦ ¦программе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч. бюджет ¦ ¦52500 ¦25750¦22750 ¦ 2250 ¦2250 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Инвестиционная ¦ ¦76500 ¦18250¦31250 ¦17250 ¦10000¦
¦ ¦составляющая в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Средства ¦ ¦101000¦9500 ¦47500 ¦43000 ¦ - ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. ¦Реконструкция ¦Всего ¦35000 ¦15000¦20000 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦НФС (насосно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фильтровальной ¦в т.ч. бюджет ¦17500 ¦7500 ¦10000 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦станции) р-на Н.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоуста ¦инвест. ¦17500 ¦7500 ¦10000 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦составл. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦II этап - ¦тарифе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2-х резервуаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по 1900 куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦III этап - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания и 8-ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скорых фильтров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------+------+-----+------+------+-----+
¦2. ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 8000 ¦2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦2000 ¦
¦ ¦новой насосной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станции ¦т.ч. бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦первого подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(4-х насосов и ¦инвест, ¦ 8000 ¦2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦2000 ¦
¦ ¦систем ¦состав. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------+------+-----+------+------+-----+
¦3. ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 6000 ¦1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦1500 ¦
¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей ¦в т.ч. бюджет ¦ 4000 ¦1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦1000 ¦
¦ ¦частного сектора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в целях ¦инвест, ¦ 2000 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦
¦ ¦возможности ¦состав. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подключения ¦тарифе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коттеджей к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центральному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------+------+-----+------+------+-----+
¦4. ¦Теплоснабжение ¦Всего ¦105000¦5000 ¦50000 ¦50000 ¦ - ¦
¦ ¦Замена 2-х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦турбогенераторов¦в т.ч. бюджет ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ - ¦
¦ ¦по 4,0 МГВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(срок ¦инвест. ¦15000 ¦2500 ¦10000 ¦10000 ¦ - ¦
¦ ¦окупаемости 2,5 ¦состав. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ср-ва предпр. ¦90000 ¦2500 ¦40000 ¦40000 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------+------+-----+------+------+-----+
¦5. ¦Реконструкция ¦Всего ¦10000 ¦2000 ¦ 2000 ¦ 3000 ¦3000 ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоподготовки ¦в т.ч. бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ТЭЦ, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доработка ¦инвест. ¦10000 ¦2000 ¦ 2000 ¦ 3000 ¦3000 ¦
¦ ¦фильтров- ¦составл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осветителей воды¦тарифа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------+------+-----+------+------+-----+
¦6. ¦Строительство ¦Всего ¦ 3000 ¦1500 ¦ 1500 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ЦТП средней зоны¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦в т.ч. бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвест. ¦ 3000 ¦1500 ¦ 1500 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦составл. тариф¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------+------+-----+------+------+-----+
¦7. ¦Проектирование и¦Всего ¦ 6000 ¦ 500 ¦ 5500 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП 5-го м-р-на ¦в т.ч. бюджет ¦ 6000 ¦ 500 ¦ 5500 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвест. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦состав. тариф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------+------+-----+------+------+-----+
¦8. ¦Проектирование и¦Всего ¦10000 ¦1000 ¦ 9000 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦блочной ¦Бюджет ¦ 5000 ¦ 500 ¦ 4500 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦котельной для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦Ср-ва предпр. ¦ 5000 ¦ 500 ¦ 4500 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦Профилактория, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОМОНа и жилых ¦Инвест. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦домов ¦состав. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пос. Орловский ¦тарифе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(мощностью 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МГВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------+------+-----+------+------+-----+
¦9. ¦Энергоснабжение ¦Всего ¦15000 ¦15000¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эл. сетей 5-го ¦Бюджет ¦15000 ¦15000¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦мк-рна в квт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(развитие ¦Инвест. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦инфраструктуры) ¦состав. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тарифе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------+------+-----+------+------+-----+
¦10.¦Реконструкция ¦Всего ¦10000 ¦2500 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦2500 ¦
¦ ¦эл. сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦частного сектора¦Бюджет ¦ 5000 ¦1250 ¦ 1250 ¦ 1250 ¦1250 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Инвест. ¦ 5000 ¦1250 ¦ 1250 ¦ 1250 ¦1250 ¦
¦ ¦ ¦состав. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тарифе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------+------+-----+------+------+-----+
¦11.¦Реконструкция ¦Всего ¦14000 ¦3500 ¦ 3500 ¦ 3500 ¦3500 ¦
¦ ¦подстанции 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квт с заменой ¦Бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦РУ 110-6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Инвест. ¦14000 ¦3500 ¦ 3500 ¦ 3500 ¦35000¦
¦ ¦ ¦состав. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тарифе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------+------+-----+------+------+-----+
¦12.¦Установка систем¦Всего ¦ 8000 ¦4000 ¦ 4000 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ОСКОС и систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета эл. ¦Бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦энергии в Т.П. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Инвест. ¦ 200 ¦1000 ¦ 1000 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦состав. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тарифе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Ср-ва предпр. ¦ 6000 ¦3000 ¦ 3000 ¦ - ¦ - ¦
L---+----------------+--------------+------+-----+------+------+------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru