Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города Челябинска от 16.07.2007 № 2440
"О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА НА 2008 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА"
(вместе с "ПРОГНОЗОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА НА 2008 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу в связи с изданием Распоряжения Главы города Челябинска от 22.09.2008 № 3740.



ГЛАВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июля 2007 г. № 2440

О Прогнозе социально-экономического развития
города Челябинска на 2008 год и на период до 2010 года

В соответствии с Законом Челябинской области от 30.11.2004 № 328-ЗО "О государственном прогнозировании, программах социально-экономического развития Челябинской области и областных целевых программах" и Положением о бюджетном процессе в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/13:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2008 год и на период до 2010 года (приложение 1).

2. Управлению финансов Администрации города Челябинска (Яцукова Е.С.) использовать основные показатели утвержденного Прогноза для разработки проекта бюджета города Челябинска на 2008 год и среднесрочного финансового плана на 2009 - 2010 годы.

3. Заместителям Главы города, руководителям структурных подразделений аппарата, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города организовать работу по выполнению основных показателей утвержденного Прогноза.

4. Заместителю Главы города по экономическому развитию Конареву П.Н. обеспечить подготовку Плана действий Администрации города по выполнению основных показателей Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2008 год и представить проект Плана действий на утверждение Главе города в срок до 01.01.2008.

5. Управлению по связям со средствами массовой информации (Доронина С.Ю.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации в сокращенном виде.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города по экономическому развитию Конарева П.Н.

Глава города Челябинска
М.В.ЮРЕВИЧ





Приложение
к распоряжению
Главы города Челябинска
от 16 июля 2007 г. № 2440

Прогноз
социально-экономического развития города Челябинска
на 2008 год и на период до 2010 года

Пояснительная записка
к основным показателям Прогноза
социально-экономического развития города Челябинска
на 2008 год и на период до 2010 года

Введение

   ---------------------------¬

   -------------------------+Основа разработки прогноза¦

¦ L---------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

+--->¦Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ "О государственном¦
¦ ¦прогнозировании и программах социально-экономического¦
¦ ¦развития Российской Федерации" ¦
¦ +-----------------------------------------------------------+
¦ ¦Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 328-ЗО "О¦
¦ ¦государственном прогнозировании, программах социально-¦
+--->¦экономического развития Челябинской области и областных¦
¦ ¦целевых программах" с учетом изменений, внесенных Законом¦
¦ ¦Челябинской области от 25.01.2007 № 99-ЗО ¦
¦ +-----------------------------------------------------------+
¦ ¦Постановление Губернатора Челябинской области от 12.03.2007¦
¦ ¦№ 76-1 "О разработке прогноза социально-экономического¦
+--->¦развития Челябинской области на 2008 год и параметров¦
¦ ¦прогноза социально-экономического развития Челябинской¦
¦ ¦области до 2010 года" ¦
¦ +-----------------------------------------------------------+
¦ ¦Распоряжение Главы города Челябинска от 24.04.2007 № 1163¦
+--->¦"О разработке прогноза социально-экономического развития¦
¦ ¦г. Челябинска на 2008 год и на период до 2010 года" ¦
¦ +-----------------------------------------------------------+
¦ ¦Стратегия развития муниципального образования "Челябинский¦
+--->¦городской округ" на 2005 - 2010 годы, утвержденная¦
¦ ¦Постановлением Главы города Челябинска от 21.12.2004¦
¦ ¦№ 2404-П ¦
¦ +-----------------------------------------------------------+
+--->¦Сценарные условия социально-экономического развития¦
¦ ¦Российской Федерации на 2008 год и на период до 2010 года ¦
¦ +-----------------------------------------------------------+
¦ ¦Прогноз социально-экономического развития Российской¦
+--->¦Федерации на 2008 год, параметры прогноза на период¦
¦ ¦до 2010 года ¦
¦ +-----------------------------------------------------------+
¦ ¦Прогноз социально-экономического развития Челябинской¦
+--->¦области на 2008 год и параметры прогноза на период¦
¦ ¦до 2010 года ¦
¦ +-----------------------------------------------------------+
¦ ¦Отчеты территориального органа Федеральной службы¦
+--->¦государственной статистики о социально-экономическом¦
¦ ¦развитии Челябинской области и г. Челябинска ¦
¦ +-----------------------------------------------------------+
¦ ¦Прогнозные материалы предприятий, учреждений и организаций,¦
L--->¦находящихся на территории города, подразделений¦
¦Администрации города о перспективах их деятельности в 2008¦
¦году и на период до 2010 года ¦
L------------------------------------------------------------


   -----------------------------------------------¬

   ---------+  Особенности разработки прогноза социально-  ¦

¦ ¦ экономического развития на 2008 год и ¦
¦ ¦ на период до 2010 года ¦
¦ L-----------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в
Федеральном законе от 26.04.2007 № 63-ФЗ статья 173 отсутствует,
имеется в виду статья 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
   ------------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

¦ ¦В соответствии со ст. 173 Федерального закона Российской¦
¦ ¦Федерации от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении в Бюджетный¦
¦ ¦кодекс Российской Федерации в части регулирования¦
¦ ¦бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным¦
+--->¦законодательством Российской Федерации отдельных¦
¦ ¦законодательных актов Российской Федерации" прогноз¦
¦ ¦социально-экономического развития города разработан на¦
¦ ¦трехлетний период, что позволит разработать среднесрочный¦
¦ ¦финансовый план на плановый период (2009 - 2010 годы) ¦
¦ +-----------------------------------------------------------+
¦ ¦Продолжен эксперимент по проведению расчетов по валовому¦
+--->¦муниципальному продукту ¦
¦ +-----------------------------------------------------------+
¦ ¦Расширен круг показателей, характеризующих деятельность¦
L--->¦муниципального образования в отраслях городского¦
¦хозяйства и социальной сферы ¦
L------------------------------------------------------------


   -----------------------------------------------¬

   ---------+Методы, использованные при разработке прогноза¦

¦ L-----------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Экономико-статистический метод ¦
+--->¦Изучение количественной стороны процессов при помощи¦
¦ ¦статистических расчетов с целью выявления тенденций ¦
¦ ¦и закономерностей, происходящих в экономике ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Балансовый метод ¦
¦ ¦Построение балансов в форме взаимно уравновешивающих¦
+--->¦таблиц, применяется в построении баланса денежных доходов¦
¦ ¦и расходов населения, баланса трудовых ресурсов ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Нормативный метод ¦
+--->¦Технико-экономическое обоснование расчетов прогнозов,¦
¦ ¦планов, программ с использованием норм и нормативов,¦
¦ ¦используется для расчетов потребности в ресурсах ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Метод экспертных оценок ¦
¦ ¦Анализ тенденций, оценка состояния различных факторов¦
+--->¦и процессов, их взаимозависимости и влияния на развитие¦
¦ ¦прогнозируемого объекта ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Метод дефлятирования ¦
+--->¦Перевод экономических показателей, рассчитанных в текущих¦
¦ ¦ценах, в плановые с помощью соответствующих индексов-¦
¦ ¦дефляторов цен ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Метод экстраполяции ¦
¦ ¦Нахождение последующих значений путем умножения на индексы¦
¦ ¦физического объема соответствующих показателей ¦
L--->L------------------------------------------------------------


   -----------------------------¬

¦Варианты разработки прогноза¦
L--------------T--------------

¦
   ---------------+--------------¬

¦ ¦
   -------------+--------------T--------------+----------------¬

¦ I вариант - умеренный ¦ II вариант - благоприятный ¦
L------------T--------------+--------------T-----------------

¦ ¦
   ------------------+--------------T--------------+----------------¬

¦отражает развитие экономики при¦ориентирован на улучшение¦
¦ухудшении ценовой¦конкурентоспособности ¦
¦конкурентоспособности ¦российского бизнеса, увеличение¦
¦отечественной продукции и¦эффективности частных,¦
¦замещении ее импортной на фоне¦государственных и муниципальных¦
¦стабилизации экспорта¦инвестиций и активизацию¦
¦углеводородов и снижения мировых¦структурных сдвигов в экономике¦
¦цен ¦ ¦
L--------------------------------+--------------------------------


   ------------------------------------¬

   ---------------+     Макроэкономические факторы,   ¦

¦ ¦учитываемые при разработке прогноза¦
¦ L------------------------------------

¦
   ------------------------------------¬

+--------------+ Внешнеэкономические факторы ¦
¦ L-----------------T------------------

¦ ¦
¦
   ------------------+------------------¬

¦ ¦ ¦
¦
   --------+-----------------T------------------+------¬

¦ -----+ Положительные ¦ Отрицательные +--------¬
¦ ¦ L-------------------------+-------------------------- ¦
¦ ¦ ----------------------------T-------------------------------¬ ¦
¦ ¦ ¦Стабилизация темпов роста¦Зависимость российской¦ ¦
¦ ¦ ¦мировой экономики с учетом¦экономики от экспорта¦ ¦
¦ +->¦динамичного развития стран¦углеводородов ¦<-+
¦ ¦ ¦Азии ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------+-------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦Сохранение достаточно¦Развитие собственного¦ ¦
¦ +->¦высокого уровня спроса¦производства в странах-¦<-+
¦ ¦ ¦на нефть и газ ¦импортерах российских металлов ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------+-------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦Улучшение инвестиционного¦Снижение в среднесписочной¦ ¦
¦ ¦ ¦климата, повышение¦перспективе мировых цен на¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиционного рейтинга¦черные и цветные металлы ¦ ¦
¦ L->¦России ¦ ¦<--
¦ L---------------------------+--------------------------------

¦
   -------------------------¬

+----------------------+Внутрироссийские факторы¦
¦ L---------T---------------

¦ ¦
¦
   ------------------+------------------¬

¦ ¦ ¦
¦
   --------+-----------------T------------------+------¬

¦ -----+ Положительные ¦ Отрицательные +--------¬
¦ ¦ L-------------------------+-------------------------- ¦
¦ ¦ ----------------------------T-------------------------------¬ ¦
¦ ¦ ¦Рост предпринимательской¦Ухудшение ситуации для¦ ¦
¦ +->¦активности российских¦отраслей, ориентированных¦<-+
¦ ¦ ¦компаний в условиях¦на внутренний спрос, за счет ¦ ¦
¦ ¦ ¦усилившейся конкуренции ¦роста конкурирующего импорта ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------+-------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦Рост инвестиционной¦Превышение темпов роста¦ ¦
¦ ¦ ¦активности и повышение¦на энергоносители по сравнению¦ ¦
¦ ¦ ¦качества инвестиций, более¦с целевым уровнем инфляции ¦ ¦
¦ +->¦высокая интенсивность¦ ¦<-+
¦ ¦ ¦развития технологий¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и экономики знаний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------+-------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦Модернизация сектора¦Физическое и моральное старение¦ ¦
¦ ¦ ¦естественных монополий,¦основных фондов отдельных ¦ ¦
¦ ¦ ¦смягчение инфраструктурных¦отраслей экономики ¦ ¦
¦ +->¦ограничений за счет роста¦ ¦<-+
¦ ¦ ¦инвестиций в развитие¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦транспортной ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и энергетической¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------+-------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦Диверсификация экономики,¦Продолжающаяся естественная¦ ¦
¦ ¦ ¦внедрение энергосберегающих¦убыль населения, сокращение¦ ¦
¦ +->¦технологий, повышение¦предложения рабочей силы¦<-+
¦ ¦ ¦конкурентоспособности ¦на рынке труда ¦ ¦
¦ ¦ ¦российской продукции ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------+-------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦Повышение внутреннего¦Постепенное старение населения¦ ¦
¦ ¦ ¦платежеспособного спроса¦и увеличение расходов бюджета ¦ ¦
¦ +->¦населения и развитие¦на пенсионное и социальное¦<--
¦ ¦ ¦соответствующих отраслей¦обеспечение ¦
¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------

¦ ¦ ¦Реализация национальных¦
¦ ¦ ¦проектов в области¦
L-+ ¦образования, ¦
¦ ¦здравоохранения, аграрно-¦
¦ ¦промышленного комплекса,¦
L->¦строительства доступного¦
¦жилья ¦
L----------------------------


   --------------------------------------------------------¬

¦Главная цель социально-экономического развития города -¦
¦ повышение качества жизни всех слоев населения ¦
L----------------------------T---------------------------

¦
   ------------------------------+-----------------------------¬

   -----+Основные  приоритеты  в  деятельности   органов  городского¦

¦ ¦самоуправления на 2008 год ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

+--->¦Обеспечение устойчивого функционирования наиболее важных¦
¦ ¦систем жизнеобеспечения населения ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Модернизация социальной сферы, прежде всего, путем¦
+--->¦реализации национальных проектов в сфере здравоохранения,¦
¦ ¦образования и обеспечения населения доступным¦
¦ ¦и комфортным жильем ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-¦
+--->¦дорожной сети, улучшение благоустройства и озеленения¦
¦ ¦города ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Повышение эффективности использования муниципальной¦
+--->¦собственности, земли и недвижимости ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Создание условий для развития эффективных производств,¦
+--->¦поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Сохранения высокой динамики роста реальных доходов¦
+--->¦работающих и всего населения, увеличение платежеспособного¦
¦ ¦спроса и снижение бедности ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Обеспечение экологической и общественной безопасности жизни¦
L--->¦горожан ¦
L------------------------------------------------------------


   ----------------------------------------------------¬

¦ Основные показатели прогноза ¦
   --------+социально-экономического развития города Челябинска¦

¦ ¦ на 2008 год (2 вариант) ¦
¦ L----------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Объем отгрузки товаров собственного производства,¦
+----+выполненных работ и услуг собственными силами по "чистым"¦
¦ ¦видам деятельности - 257,2 млрд. руб. ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

+----+Индекс промышленного производства - 106 % ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

+----+Продукция сельского хозяйства - 955 млн. руб. (102,4 %) ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

+----+Инвестиции в основной капитал - 41,8 млрд. руб. (109 %) ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

+----+Ввод жилых домов - 625 тыс. кв. м общей площади (104,2 %) ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

+----+Количество малых предприятий - 14,9 тыс. единиц, оборот¦
¦ ¦малых предприятий - 197,5 млрд. руб. (109,5 %) ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

+----+Оборот розничной торговли - 186,1 млрд. руб. (120 %),¦
¦ ¦общественного питания - 5,5 млрд. руб. (105 %) ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

+----+Объем платных услуг населению - 44,6 млрд. руб. (107 %) ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

+----+Рост реальной заработной платы - 112,7 %, реальных¦
¦ ¦располагаемых денежных доходов населения - 112,2 % ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

+----+Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного¦
¦ ¦минимума - 12 % ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

+----+Уровень зарегистрированной безработицы - 0,55 % ¦
¦ L------------------------------------------------------------

¦
   ------------------------------------------------------------¬

L----+Инфляция - 107,7 % ¦
L------------------------------------------------------------


Основные показатели прогнозов социально-экономического
развития Российской Федерации, Челябинской области
и г. Челябинска на 2008 год

   -------------------T-----------T-----T------T--------T--------T--------¬

¦ Показатели ¦ ед. изм. ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦прогноз ¦прогноз ¦прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2 ¦ (2 ¦ (2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вариант)¦вариант)¦вариант)¦
+------------------+-----------+-----+------+--------+--------+--------+
¦Индекс ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребительских ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цен (инфляция) ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в среднем за год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦109,7¦ 108 ¦ 107,6 ¦ 106,8 ¦ 106,3 ¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦ 111 ¦ 108 ¦ 107,7 ¦ 107,1 ¦ 106,8 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦ 111 ¦ 108 ¦ 107,7 ¦ 107,1 ¦ 106,8 ¦
+------------------+-----------+-----+------+--------+--------+--------+
¦Валовой продукт ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦106,7¦106,5 ¦ 106,1 ¦ 106 ¦ 106,2 ¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦108,5¦107,4 ¦ 107,4 ¦ 107,2 ¦ 107,2 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦109,9¦107,7 ¦ 106,5 ¦ 106,4 ¦ 107,2 ¦
+------------------+-----------+-----+------+--------+--------+--------+
¦Продукция ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦104,4¦105,2 ¦ 105,1 ¦ 104,8 ¦ 105,2 ¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦110,4¦109,1 ¦ 106,2 ¦ 105,7 ¦ 105,1 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦112,8¦ 107 ¦ 106 ¦ 104,2 ¦ 104,2 ¦
+------------------+-----------+-----+------+--------+--------+--------+
¦Инвестиции ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в основной капитал¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет всех ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦113,7¦112,8 ¦ 111,9 ¦ 110,5 ¦ 111,4 ¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦100,2¦108,3 ¦ 108,6 ¦ 110,7 ¦ 112,6 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦ 103 ¦ 105 ¦ 109 ¦ 111 ¦ 113 ¦
+------------------+-----------+-----+------+--------+--------+--------+
¦Оборот розничной ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦ 113 ¦111,6 ¦ 110,5 ¦ 109,1 ¦ 108,4 ¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦123,7¦117,1 ¦ 117 ¦ 116,1 ¦ 115,9 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦128,2¦ 120 ¦ 120 ¦ 119 ¦ 119 ¦
+------------------+-----------+-----+------+--------+--------+--------+
¦Объем реализации ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платных услуг ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦107,9¦107,8 ¦ 107 ¦ 106,5 ¦ 106,4 ¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦111,5¦111,2 ¦ 107,2 ¦ 106,9 ¦ 107 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦113,8¦ 114 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦
+------------------+-----------+-----+------+--------+--------+--------+
¦Среднемесячная ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(номинальная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦10728¦13066 ¦ 15571 ¦ 18094 ¦ 20815 ¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦9356 ¦11229 ¦ 13401 ¦ 15730 ¦ 18324 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦10574¦13065 ¦ 15861 ¦ 18796 ¦ 22102 ¦
+------------------+-----------+-----+------+--------+--------+--------+
¦Реальная ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦113,4¦112,8 ¦ 110,8 ¦ 108,8 ¦ 108,2 ¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦111,8¦111,1 ¦ 110,8 ¦ 109,6 ¦ 109,1 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦114,3¦114,3 ¦ 112,7 ¦ 110,6 ¦ 110,1 ¦
+------------------+-----------+-----+------+--------+--------+--------+
¦Реальные ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦располагаемые ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы населения ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦110,2¦109,8 ¦ 109,1 ¦ 108 ¦ 107,5 ¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦116,5¦113,6 ¦ 111,7 ¦ 110,3 ¦ 108,4 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦ 119 ¦117,7 ¦ 112,2 ¦ 113,3 ¦ 114,3 ¦
+------------------+-----------+-----+------+--------+--------+--------+
¦Уровень ¦ % к ЭАН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦ 2,4 ¦ 2,6 ¦ 2,7 ¦ 2,6 ¦ 2,4 ¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦ 1,8 ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦0,59 ¦ 0,56 ¦ 0,55 ¦ 0,51 ¦ 0,48 ¦
L------------------+-----------+-----+------+--------+--------+---------


Демографические показатели

Среднегодовая численность постоянного населения города Челябинска составит за 2007 год 1090,6 тыс. чел. По сравнению с 2006 годом численность сократится на 1,6 тыс. чел. Снижение численности продолжится, и в 2010 году она может составить 1086,9 тыс. чел.

Динамика численности постоянного населения (среднегодовая)

1103 ¬
¦
1101 +
   -----¬1100,8

¦ ¦
1099 + ¦
¦ ¦
1097 + ¦
¦ L------¬1096,6
тыс. человек 1095 + ¦
¦ L---------¬1094
1093 + ¦
¦ L---------¬1092,2
1091 + ¦
¦ L----------¬1090,6
1089 + L----------¬1089,3
¦ L----------¬1088
1087 + ¦
¦ L----------¬1086,9
1085 L---------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T---------¬
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

Несмотря на снижение численности, темпы этого процесса замедляются. Сокращение смертности и увеличение рождаемости, достигнутое в 2006 году и в первые месяцы этого года, свидетельствует о возможности стабилизации демографической ситуации в городе. Призвана повлиять на улучшение демографической ситуации и разрабатываемая Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Приоритетными направлениями демографической политики должны стать: повышение рождаемости и снижение смертности населения, улучшение его здоровья, поддержание жизнеспособности детей и взрослых, повышение продолжительности жизни, что тесно связано с обеспечением доступности качественной медицинской помощи, лекарственным обеспечением нуждающегося в этом населения.
Существенному улучшению качественных показателей демографического развития во многом будет способствовать реализация мер приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, направленных в том числе на снижение профессиональных заболеваний, производственного и транспортного травматизма, улучшения качества питания граждан, пропаганду здорового образа жизни, поддержку материнства и детства и другие.
Снижение численности населения происходит, в основном, из-за естественной убыли, то есть превышения числа смертей над числом рождений. В 2008 году по сравнению с 2006 годом число родившихся может увеличиться на 4 %, число умерших снизится на 2,6 %.

Рождаемость и смертность (на 1000 человек населения)

15 ¬ 14,7
¦ x---¬ 14,5 14,5
¦ L----x--------x-----¬
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
14 + ¦ 13,7
¦ L-----x----¬ 13,6
¦ L-----x-----¬ 13,4
¦ L----x----¬ 13,3
¦ L-----x----¬ 13,2
¦ L-----x-----

13 +
¦
¦
¦
¦
¦
12 +
¦
¦
человек ¦
на 1000 чел. ¦
населения ¦
11 +
   ------*------

¦
   ------*-----    11,1

¦
   -----*-----   10,9

¦ ¦ 10,7
¦
   ----*---¬                  
   ------*------

¦ ¦ 10,4 ¦
   ------*-----    10,4

10 + *----- L----*------ 10,3
¦ 10,1 10,1
¦
¦
¦
¦
9 +---------T---------T---------T----------T----------T----------T----------T-----------¬
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   ----------------------------------¬

¦-*- рождаемость -x- смертность¦
L----------------------------------


Но опережающих темпов роста рождаемости пока недостаточно для того, чтобы иметь положительный естественный прирост.
Существенно корректирует демографическую ситуацию миграция населения. Миграционный прирост населения приобретает положительную динамику, но это не сможет стабилизировать численность населения города. В 2006 году сальдо миграционного прироста составило 1970 человек, в 2008 году ожидаемое положительное сальдо мигрантов может составить 2800 чел., в 2010 году - 3800 чел. Это частично компенсирует абсолютное сокращение численности населения из-за естественной убыли.

Валовой муниципальный продукт (ВМП)

Социально-экономическое положение города в целом характеризуется динамикой в основных отраслях экономики, формирующих валовой муниципальный продукт. Этот показатель не только комплексно характеризует экономику города, но и выступает в качестве важнейшего индикатора при анализе тенденций развития экономики и эффективного инструмента в макроэкономическом прогнозировании. Основной целевой показатель - темп роста объема ВМП.
Рост ВМП в 2008 - 2010 годах, также как и в предшествующие годы, определяется ростом внутреннего и внешнего спроса на товары и услуги, производимые в городе. Расчет объемов ВМП с учетом ожидаемого увеличения внутреннего и внешнего спроса позволяет прогнозировать ежегодные темпы его прироста в 2007 - 2010 годах на уровне 7 %, что составит 143,8 % к уровню 2005 года (в сопоставимых ценах) и превысит среднероссийский показатель (РФ - 135,7 %, Челябинская область - 143,8 %).

Динамика основных макроэкономических показателей
(в % к предыдущему году)

135 ¬
¦
¦
¦
¦
130 + y¬
¦ L--------y-¬
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
125 + ¦
¦ *¬ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ L------y---------y¬
120 + ¦ L--------y----------y
процент ¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
115 + ¦
   -------*¬                
   ---------------v

¦ L---------*- ¦ ¦
¦
   ---0¬       ¦                   ¦

¦ ¦ ¦ ¦
   ------v              #

¦
   ---------+--#¦       ¦             ¦                    ¦

110 + ¦ ¦ x+ - - - +- ¬ #----------#---------------

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦v
¦ #x- - - -+- -L-----#0---------+*----------*-- -- -- --*x
¦ ¦ ¦ L- - x+- - - - - -x
¦ ¦ L----------0¬
105 + ¦ -----------v-------- L----------0--------------0
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ v--------+v-
¦ 0---------

100 +---------T---------T---------T----------T----------T----------¬
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
год

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦- -x- валовый муниципальный продукт -0- промышленное производство -v- инвестиции в основной капитал¦
¦--y-- оборот розничной торговли --*- платные услуги населению -#- оборот малых предприятий ¦
L---------------------------------------------------------------------------------------------------------


В целом динамика экономического развития города положительна, и задача по удвоению ВВП, поставленная Президентом, в Челябинске вполне достижима.
Главными "локомотивами" экономического роста в Челябинске до 2010 года останутся такие отрасли экономики, как промышленность, строительство, торговля, предоставление различных услуг.

Промышленное производство

По индустриальной мощи Челябинск находится в первой десятке городов России. В общероссийском промышленном производстве доля Челябинска значительна, особенно это касается продукции тяжелой промышленности. Так, в 2006 году наш город выпустил 6 % общероссийского объема готового проката черных металлов и стали, 40 % труб большого диаметра, 60 % цинка. По объему промышленного производства на душу населения город занимает 5 место в Российской Федерации среди городов-"миллионников", исключая Москву и Санкт-Петербург.
На предприятиях промышленности работают свыше 177 тыс. горожан, или 30,5 % экономически активного населения. Комплекс предприятий охватывает 16 видов экономической деятельности, а представляют его около 200 организаций, в том числе крупных и средних - 140. В структуре валового муниципального продукта промышленное производство преобладает - 39 %.

Структура валового муниципального продукта в 2006 году
(оценка), %

промышленность-¬ торговля--¬ транспорт¬ операции с
¦ и общепит ¦ и связь ¦ недвижимым
¦ ¦ ¦ имуществом, аренда
   ------------------+---T-----------+--T-------+--T------T-----T--+¬

¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦##########¦//////¦:::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦##########¦//////¦:::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦##########¦//////¦:::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦##########¦//////¦:::::¦\\\¦
¦xxxxxxx xxxxxxxx¦*** *****¦## ##¦/ /¦ ¦ ¦
¦xxxxxxx 39 xxxxxxxx¦*** 18,4 *****¦## 15,1 ##¦/ 12 /¦ 8,4 ¦7,1¦
¦xxxxxxx xxxxxxxx¦*** *****¦## ##¦/ /¦ ¦ ¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦##########¦//////¦:::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦##########¦//////¦:::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦##########¦//////¦:::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦##########¦//////¦:::::¦\\\¦
L---------------------+--------------+----------+----T-+--T--+----

¦ ¦
прочие ¦ ¦
отрасли-- ¦
¦
строительство--

В структуре промышленного производства максимальный объем приходится на черную металлургию, машиностроение, электроэнергетику и цветную металлургию.
Промышленность города демонстрирует устойчивые темпы роста на протяжении последних лет. Согласно 2 (основному) варианту прогноза объем промышленного производства ежегодно будет увеличиваться в среднем на 4,8 %, что несколько выше общероссийского параметра развития отрасли, и достигнет к 2010 году 322,6 млрд. руб.

Объем и динамика промышленного производства

350¬ 322,6 -114
¦ 112,8
   --------¬  ¦

300+
   -----#----¬                         288,7    ¦*******¦  +112

¦ ¦ ¦ 257,2
   -------¬   ¦*******¦  ¦

250+ ¦ ¦ 230,1
   -------¬   ¦******¦   ¦*******¦  +110

¦ ¦ ¦ -------¬ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦ ¦
200+ ¦ 175,9 L--+--#---+-¬¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦ +108
млрд. руб. ¦ ¦ ------¬ ¦*107**¦ ¦¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦ ¦ процент
150+ 136,6 ¦ ¦*****¦ ¦******¦ L+--#---+-¬ ¦******¦ ¦*******¦ +106
¦ ------¬ ¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦*106**¦ ¦ ¦******¦ ¦*******¦ ¦
100+ ¦*****¦ ¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ L-+--#---+---+---#***¦ +104
¦ ¦*****¦ ¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*104,2¦ ¦**104,2¦ ¦
50+ ¦**#--+-- ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦ +102
¦ ¦101,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0+-+-----+-T-+-----+--T-+------+T-+------+-T-+------+-T-+-------+--+100
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -------------------------------------------------------------------¬

¦----¬ ¦
¦¦***¦ объем отгрузки товаров, работ, услуг собственными силами по ¦
¦L---- "чистым" видам деятельности ¦
¦ --#-- рост производства (в % к предыдущему году) ¦
L-------------------------------------------------------------------


Сохранится тенденция опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с производством сырья и материалов и топливно-энергетических ресурсов. Динамично будут развиваться сектора экономики, ориентированные на потребительский спрос.

Структура производства промышленной продукции по видам
экономической деятельности

¬ -------¬
   -------¬   
   -------¬ 
   -------¬ 
   -------¬

100 % ¦ ¦ 0,2 ¦ ¦ 0,2 ¦ ¦ 0,2 ¦ ¦ 0,2 ¦ ¦ 0,2 ¦
¦ +------+ +------+ +------+ +------+ +------+
¦ ¦ 22,9 ¦ ¦ 26,1 ¦ ¦ 26,5 ¦ ¦ 27,3 ¦ ¦ 27,4 ¦
¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦
90 % + ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦
¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦
¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦
¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦
80 % + ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦
¦ +------+ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦
¦ ¦//////¦ +------+ +------+ ¦******¦ ¦******¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ +------+ +------+
70 % + ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
60 % + ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦/ /¦ ¦/ /¦ ¦/ /¦ ¦/ /¦ ¦/ /¦
¦ ¦/76,9/¦ ¦/73,7/¦ ¦/73,3/¦ ¦/72,5/¦ ¦/72,4/¦
50 % + ¦/ /¦ ¦/ /¦ ¦/ /¦ ¦/ /¦ ¦/ /¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
40 % + ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
30 % + ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
20 % + ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
10 % + ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
0 +-+------+---T-+------+---T--+------+--T-+------+---T+-------

2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз

   ----¬

¦///¦ производство сырья и материалов
L----

   ----¬

¦***¦ производство товаров конечного производства
L----

   ----¬

¦ ¦ добыча полезных ископаемых
L----


В структуре обрабатывающих видов производств промышленного комплекса будут доминировать металлургия, машиностроение и пищевая промышленность.

Структура отгрузки товаров собственного производства,
выполненных работ, услуг собственными силами
обрабатывающих производств

100 T---------¬
¦4,5 *****L------------------------------------------¬
¦---------¬4,7***********4,9*********5,5**********5,6¦
¦5,6 #####L------------------------------------------+
¦---------¬6,2###########7,7#########8,3##########8,6¦
¦3,7 \\\\\L------------------------------------------+
¦---------¬4,5\\\\\\\\\\\5,3\\\\\\\\\5,5\\\\\\\\\\5,6¦
¦3,7 :::::L------------------------------------------+
80 +---------¬3,7:::::::::::4,1:::::::::4,2::::::::::4,2¦
¦xxxxxxxxxL------------------------------------------+
процент ¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
60 +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦67,3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ¦
40 +xxxxxxxx 67 xxxxxxxxx 62,2 xxxxxx 61,1 xxxxxx 60,9¦
¦xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
20 +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦-----------¬xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦16,7 //////¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦ //////¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦///////////¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦///////////¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦///////// L----------------------------------------+
¦///////// 6,7 //////// 7,2 /////// 7,2 //////// 7,2¦
0 +-----------+-------------+-----------+---------------

2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз

   -----------------------------------------------------------------------------¬

¦ ----¬
   ----¬                               ¦

¦ ¦///¦ производство пищевых продуктов, ¦xxx¦ металлургическое производство,¦
¦ L---- включая напитки L---- производство кокса ¦
¦ ----¬
   ----¬                               ¦

¦ ¦:::¦ строительные материалы ¦\\\¦ производство готовых ¦
¦ L---- L---- металлических изделий ¦
¦ ----¬
   ----¬                               ¦

¦ ¦###¦ производство машин ¦***¦ производство транспортных ¦
¦ L---- и оборудования L---- средств и оборудования ¦
¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------------------


Основные тенденции изменения структуры видов обрабатывающих производств с 2006 года по 2010 год следующие:
- наметилась тенденция к снижению доли металлургии на 6,4 п.п. и повышению доли машиностроения на 6 п.п. (производство машин и оборудования, транспортных средств);
- с 2006 года стабилизировалась и растет доля пищевой промышленности на 0,5 п.п.;
- на протяжении всего периода происходит постепенное увеличение доли промышленности стройматериалов (прочие неметаллические минеральные продукты) с 3,7 % до 4,2 %.
Таким образом, при доминирующем положении металлургической отрасли город имеет приемлемый уровень развития других базовых отраслей промышленности. "Узким звеном" в структуре промышленного комплекса города является недостаточное развитие высокотехнологичных производств "отраслей новой экономики" и отраслей, ориентированных на внутригородской рынок - легкой промышленности, отдельных направлений промышленности, стройматериалов.
Сдерживающим фактором развития промышленности в настоящее время является низкая инновационная активность большинства предприятий. Сегодня для повышения конкурентоспособности выпускаемых товаров и роста эффективности производства обязательным условием стало постоянное совершенствование технологических процессов и внедрение в производство новой продукции. В настоящее время инновационную инфраструктуру в городе Челябинске составляют технопарк "ЮУрГУ-Полет" и бизнес-инкубатор Челябинской области. В 2008 году на базе бизнес-инкубатора планируется создать инновационный центр для координации работы по поддержке и развитию инновационной деятельности на территории области и города Челябинска.
Кроме того, в промышленном секторе экономики существует и ряд других проблем (высокая степень износа оборудования, рост тарифов на продукцию и услуги естественных монополий, дефицит рабочих кадров), которые Администрация города готова решать вместе с промышленниками и бизнес-сообществом.
Приоритеты экономической политики Администрации города направлены на достижение главной цели развития города в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Челябинска и решение задач промышленности, поставленных Губернатором Челябинской области на 2008 год и на период до 2010 года:
- создание условий для развития инновационного сектора экономики, высокотехнологичных производств, ускоренной модернизации действующих производств;
- проведение политики содействия и активная поддержка реализации крупных инвестиционных проектов по наиболее перспективным для промышленного комплекса города направлениям с использованием механизмов частно-государственного партнерства. Участие металлургических предприятий города: ОАО "ЧМК", ОАО "ЧЭМК" - в проекте "Урал промышленный - Урал полярный" даст долгосрочные гарантии получения сырья для других предприятий, в первую очередь, предприятий машиностроения: ООО "ЧТЗ-Уралтрак", ЗАО "Челябинские строительно-дорожные машины", предприятий отрасли стройматериалов, а также предприятий, производящих металлопродукцию, трубы, современное нефтепромысловое оборудование. Этот проект - хорошая возможность для увеличения сбыта своей продукции;
- оказание поддержки технологической модернизации действующих производств, доведения их продукции до уровня мировых стандартов, внедрению на предприятиях системы управления качеством продукции в соответствии требованиям стандартизации серии ISO;
- планирование системной работы по повышению ценовой конкурентоспособности продукции челябинских предприятий, содействию в повышении уровня загрузки и использования имеющихся мощностей промышленных предприятий;
- стимулирование промышленного производства активным содействием в продвижении продукции на внешние и внутренние рынки;
- оказание внимания муниципальному аспекту промышленной политики, формированию новых производств в районах города;
- осуществление мониторинга роста выработки на одного работающего, т.е. повышения производительности труда за счет перевода промышленности на инновационный путь развития, технического перевооружения, подготовки квалифицированных инженерных и рабочих кадров;
- проведение работы по внесению поправок в трехсторонние отраслевые соглашения, создание условий для развития социального партнерства;
- оказание содействия более широкому участию предприятий в выполнении муниципального заказа: участие в поставке продукции для нужд городского хозяйства - одна из основных форм поддержки промышленников;
- укрепление продовольственной независимости за счет интеграций предприятий пищевой промышленности города с товаропроизводителями Челябинской области и других регионов России и формирование устойчивой сырьевой базы, создание агрохолдингов;
- обеспечение устойчивого снабжения челябинцев высококачественными продовольственными товарами, услугами в необходимых объемах и ассортименте, производимых (оказываемых) предприятиями города;
- организация консультативной помощи предприятиям перерабатывающей промышленности и предприятиям агропромышленного комплекса Челябинска по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на закупку сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки и затрат по продвижению товаров, в том числе по выставочной деятельности.
В целях обеспечения темпов роста промышленного производства предприятиями города планируется осуществить ряд крупных мероприятий (проектов).
Реализация 6 инвестиционных проектов ОАО "Челябинский металлургический комбинат" позволит компании увеличить производство металлопродукции, в том числе из нержавеющих и конструкционных марок стали с улучшением ее качества и снижением производственных расходов:
- "Строительство доменной печи № 3";
- "Прокатный цех № 2. Реконструкция линий упаковки мелкосортного стана 250";
- "Прокатный цех № 4. Реконструкция стана 2300/1700. 1 этап";
- "ЭСПЦ-6. Реконструкция машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ). Установка АКП и вакууматора";
- "ККЦ. Комплекс МНЛЗ № 4. 2-я очередь";
- "ЭСПЦ-2. Строительство МНЛЗ, установка АКП и вакууматора".
Главные направления реализации задач технологического и технического потенциала ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" определены крупными инвестиционными проектами:
- ТЭСЦ-3: "Организация производства труб диаметром 508 - 1422 мм со стенкой до 40 мм класса прочности Х100";
- "Реконструкция горячей части проката и оптимизация производства в ТПЦ № 1";
- "Оптимизация производства в ТЭСЦ № 6".
ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" - крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии, намерен реализовать проект строительства подземных рудников в Рай-Изском месторождении хромитов (Ямало-Ненецкий автономный округ) и горно-обогатительной фабрики, что позволит ему снизить затраты на сырьевое обеспечение и увеличить объемы производства феррохрома почти в два раза.
ОАО "Челябинский цинковый завод" (ЧЦЗ) планирует реконструировать обжиговый и выщелачивательный цехи и комплекс электролиза цинка с доведением их мощности по выпуску чушкового цинка до 200 тыс. тн в год.
Кроме того, ЧЦЗ и компания Alumas Group plc достигли соглашения о приобретении челябинским предприятием компании Brock Metal. Приобретение Brock Metal, поставщика высококачественных цинковых сплавов на британский и европейский рынки, - возможность дальнейшей интеграции ЧЦЗ в производство и реализацию продукции с большей добавленной стоимостью в Европе, что будет содействовать повышению рентабельности бизнеса.
ОАО "ЧЗПСН - Профнастил" намечает реализацию проекта "Организация производства теплоизоляционных материалов из минераловатного волокна на основе базальтовых пород".
ООО "ЧТЗ - Уралтрак" планирует к реализации проект "Производство дизельных двигателей специального и гражданского назначения". Двигатели предназначены для транспортных машин на колесном и гусеничном шасси, могут использоваться на нефтебуровых установках, судах, для привода генераторов, насосов и другой техники.
ОАО "Хлебпром" планирует на перспективу закрепиться на рынке кондитерской продукции России в качестве федерального агента, долю своего присутствия на рынке прогнозирует довести до 10 - 15 % (бисквит).
ОАО "Южуралкондитер" увеличит объемы производства и удельный вес продаж на 57 % после ввода новой линии по производству бисквитов (мощностью 650 тн), модернизации линии печенья (мощностью 250 тн).
ОАО "Челябинский городской молочный комбинат" введет линию по производству мороженого и организует производство сгущенного молока, детского питания.
ОАО ЦПИ "Ариант" увеличит объем продаж на 15 % за счет создания федеральной дистрибьюторской сети.

Сельское хозяйство

На территории города производство сельскохозяйственной продукции обеспечивают 2 предприятия: ОАО "Тепличный", ООО совхоз "Каштакский", которые производят около 40 % продукции, и личные подсобные хозяйства населения.
В 2006 году в ОАО "Тепличный" построен блок зимних теплиц площадью 1,5 га и получена урожайность томатов 40 кг/кв. м. Ежегодное производство овощей составляет около 7 тыс. тн, урожайность с одного квадратного метра зимних теплиц достигла 30 кг/кв. м.
Планируется продолжить строительство зимних теплиц в 2008 году - 0,4 га, 2008 - 2010 гг. - 2 га, что позволит увеличить производство овощей на 960 тн, улучшить качество продукции, улучшить условия труда, обеспечить создание 30 новых рабочих мест.
Также планируется реконструкция теплицы под салатную линию 1500 кв. м (ввод в эксплуатацию 2009 - 2010 гг.), котельной для отопления теплиц, хранилищ для овощей открытого грунта. Планируется строительство цеха по переработке свежей продукции и оросительной системы для полива на полях открытого грунта.
Развитие производства осуществляется также за счет внедрения новых передовых приемов и перспективных технологий. За последние годы много сделано по повышению эффективности производства: внедрение высокоурожайных сортов и гибридов овощей на малообъемных грунтах с капельным поливом, проточная технология выращивания зеленых культур.
ООО совхоз "Каштакский" планирует образование единого холдинга с МПП "Вюрст", "Лазурное", что позволит увеличить производство животноводческой продукции в период 2007 - 2010 гг. в действующих ценах в 3,6 раза.

Рынок товаров и услуг

Целью развития потребительского рынка города является наиболее полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли, общественного питания, бытового обслуживания в широком ассортименте, по доступным ценам и высокого качества.

   ----------------¬

¦Основные задачи¦
L-------T--------

¦
   -----------------------------------+-----------------------------¬

¦Дальнейшее развитие и поддержка предпринимательской деятельности¦
¦на потребительском рынке и в сфере услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Совершенствование инфраструктуры потребительского рынка и сферы¦
¦услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Развитие видового разнообразия предприятий потребительского¦
¦рынка и сферы услуг с целью обеспечения территориальной¦
¦и ценовой доступности товаров и услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Проведение мероприятий, препятствующих проникновению¦
¦и распространению контрафактной и фальсифицированной продукции¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание условий для продвижения местных товаропроизводителей¦
¦на потребительский рынок других регионов ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Формирование нормативного, правового обеспечения¦
¦потребительского рынка ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Оказание методической, консультативной и организационной помощи¦
¦предприятиям потребительского рынка ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Пропаганда и внедрение основ культуры потребления товаров ¦
L-----------------------------------------------------------------


Общее состояние потребительского рынка города Челябинска характеризуется высоким уровнем насыщенности товарами и услугами. Высокие темпы роста обусловлены следующими наиболее значимыми факторами:
- вхождение на городской рынок и дальнейшее развитие крупных торговых сетей с высоким уровнем технологической оснащенности и повышенным качеством сервиса;
- сохраняющаяся динамика роста реальных доходов и покупательской способности населения;
- увеличение масштабов потребительского кредитования.
В прогнозном периоде сохранится тенденция последних лет с опережающим ростом потребления непродовольственных товаров, ожидается сохранение высокой доли импорта, что позволит обеспечить сбалансированность спроса и предложения, а также создание необходимой конкурентной среды и ограничение роста потребительских цен на товары.

Оборот розничной торговли

350 ¬ 130,2 - 140
¦ *---------¬128,6 ¦
¦ *---------¬ 119,0 292 ¦
300 + *--------*----------¬
   ------¬ + 120

¦ 120,0 120,0 *------+-* **¦ ¦
¦ ¦119,0¦ ¦
250 + ¦*****¦ + 100
млрд. руб. ¦ 233,7 ¦*****¦ ¦ процент
¦
   ------¬   ¦*****¦ ¦

200 + 186,1 ¦*****¦ ¦*****¦ + 80
¦
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦ ¦

¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
150 + 145,9 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 60
¦ 115,1
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦ ¦

¦
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦ ¦

100 + 81,4 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 40
¦ ------¬ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
50 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 20
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
0 L-+-----+-T-+-----+-T-+-----+-T-+-----+T--+-----+-T-+-----+-- 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   ---------------------------------------------------------------¬

¦ ----¬ ¦
¦ ¦***¦ оборот розничной торговли ¦
¦ L---- ¦
¦ --*-- темп роста в сопоставимых ценах в % к предыдущему году ¦
L---------------------------------------------------------------


По продовольственным товарам предполагается увеличение потребления и рост продаж более дорогих продуктов питания (мясо, птица, сыры, кондитерские изделия, плоды и ягоды). По непродовольственным товарам увеличится спрос на бытовую технику (компьютеры, холодильники, стиральные машины, телевизоры).
В настоящее время в городе, как и в целом по стране, состояние розничной торговли как отрасли определяют розничные торговые сети различной специализации и ценовой политики, которые отличаются иной маркетинговой, рекламной и финансовой политикой, организацией логистики.
Для производителей продовольствия использование каналов торговых сетей в значительной степени позволяет решить вопрос реализации произведенной продукции, расширения географии сбыта при условии соблюдения баланса интересов производителей и торговых организаций.
В ближайшие годы экспансия со стороны торговых сетей ожидается менее агрессивной, чем в предыдущие годы.
По-прежнему популярными для населения являются территориальные рынки. По состоянию на 01.01.2007 в городе функционирует 54 территориальных рынка, из них: 25 продовольственных рынков, в том числе 11 - крытых, 14 - открытых; 15 - универсальных, 5 - промышленных, 9 - специализированных, рынок "Сибирь" - закрылся.
В настоящее время деятельность рынков города приводится в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ", который регулирует отношения, связанные с организацией розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров, оказанию услуг на розничных рынках.
Ужесточение требований по организации розничных рынков приведет к их сокращению и упорядочению, уже в 2007 году 7 рынков переходят в статус торговых комплексов.

   ---------------------¬

¦Основные направления¦
L----------T----------

¦
   ------------------------------------+----------------------------¬

¦Расширение крупных предприятий торговли в рамках строительства¦
¦новых торговых центров, торгово-развлекательных и торгово-¦
¦офисных комплексов с предоставлением широкого спектра торговых¦
¦и бытовых услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Повышение уровня обслуживания потребителей через внедрение¦
¦современных форм обслуживания ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Развитие электронной формы торговли ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Организация выставок, ярмарок для продажи товаров местных¦
¦производителей ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение доступности селян на рынки города путем организации¦
¦работы сезонных ярмарок-распродаж с предоставлением льготных¦
¦торговых мест, предоставление бесплатных торговых мест¦
¦пенсионерам садоводам-огородникам ¦
L-----------------------------------------------------------------


В ближайшие 3 года сохранится тенденция развития общественного питания, в том числе за счет строительства крупных торгово-досуговых, торгово-офисных комплексов и гостиниц.
В связи с открытием ТРК "Горки" и "Фокус" на рынок быстрого питания города вышли известные марки формата фаст-фуд: "Крошка-картошка", "Блинофф", "МАКпик" и др.
Кроме того, на рынке общественного питания ожидается развитие сетей по системе франчайзинга, пиццерий в спальных районах, пивных ресторанов, планируется открытие McDonalds.
Весомым резервом роста сферы услуг общественного питания города остаются сезонные предприятия. В летний сезон открывается до 150 летних кафе и летних залов. Дальнейшее развитие данного типа предприятий связано с профессионализацией и появлением новых предложений.
Все больше внимания рестораторы уделяют расширению оказываемых услуг: доставка продукции в офисы и на дом, проведение детских программ и мероприятий, организация детских комнат. Данная тенденция сохранится и в будущем.
Актуальными остаются вопросы качества сервиса и расширения спектра предлагаемых услуг.

Оборот общественного питания

7 ¬ 137,2 6,5 - 140
¦ *---------¬126,0 6,2
   ------¬ ¦

¦ *---------¬
   ------¬   ¦*****¦ ¦

6 + ¦115,0 ¦*****¦ ¦107,0¦ + 120
¦ *----------¬5,5 ¦106,0¦ ¦ * ¦ ¦
¦
   ---+--¬   ¦  *--+---+---  ¦ ¦

5 + 4,9 ¦ *--+---+--- ¦ ¦*****¦ + 100
млрд. руб. ¦
   ------¬   ¦105,0¦   ¦*****¦   ¦*****¦ ¦     процент

¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
4 + 3,9 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 80
¦
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦ ¦

¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
3 + 2,7 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 60
¦ ------¬ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
2 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 40
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
1 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 20
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
0 L-+-----+-T-+-----+-T-+-----+-T-+-----+T--+-----+-T-+-----+-- 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   ---------------------------------------------------------------¬

¦ ----¬ ¦
¦ ¦***¦ оборот общественного питания ¦
¦ L---- ¦
¦ --*-- темп роста в сопоставимых ценах в % к предыдущему году ¦
L---------------------------------------------------------------


   ---------------------¬

¦Основные направления¦
L----------T----------

¦
   ------------------------------------+----------------------------¬

¦Открытие предприятий в зонах комплексного торгового,¦
¦гостиничного обслуживания (торгово-офисные, торгово-¦
¦развлекательные центры) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Реорганизация системы питания в общеобразовательных учреждениях¦
¦на основе использования современных технологий производства ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Развитие сети предприятий быстрого питания ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Массовое развитие сети предприятий общественного питания вдоль¦
¦автомагистралей, на заправочных станциях ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Сотрудничество с учебными заведениями по подготовке специалистов¦
¦общественного питания ¦
L-----------------------------------------------------------------


Обеспеченность населения предприятиями розничной торговли
и общественного питания

400 + ¦
¦ 358,2 ¦
¦
   ----¬    ¦

¦ ¦xxx¦ ¦
¦ ¦xxx¦ ¦
350 + 349,0 ¦xxx¦ ¦
¦ 338,2
   ----¬     ¦xxx¦    ¦

¦ 331,0
   ----¬     ¦xxx¦     ¦xxx¦    ¦

¦ 302,0
   ----¬     ¦xxx¦     ¦xxx¦     ¦xxx¦    ¦

¦
   ----¬     ¦xxx¦     ¦xxx¦     ¦xxx¦     ¦xxx¦    ¦

300 + ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦ 250,0 ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
250 +----¬ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
процент ¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
200 +¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
150 +¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
100 +¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦53,1¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx+---¬¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦50,1 ¦xxx¦///¦¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦47,2 ¦xxx+---¬ ¦xxx¦///¦¦
50 +¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦43,5 ¦xxx+---¬ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦38,7 ¦xxx+---¬ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦¦
¦¦xxx¦38,6 ¦xxx+---¬ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦¦
¦¦xxx+---¬ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦¦
¦¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦¦
0 L+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+-
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   ---------------------------------------------------------------¬

¦ ----¬ ¦
¦ ¦xxx¦ обеспеченность населения торговыми площадями ¦
¦ L---- ¦
¦ ----¬ ¦
¦ ¦///¦ обеспеченность населения предприятиями общественного ¦
¦ L---- питания ¦
L---------------------------------------------------------------


В 2008 - 2010 годах сохранится стабильная позитивная динамика развития рынка услуг. Стабильное ускорение динамики предоставления платных услуг населению происходит под влиянием факторов как рыночного, так и нерыночного характера. К тенденциям рыночного характера можно отнести рост доли предприятий частной и других негосударственных форм собственности, увеличение количества видов платных образовательных, медицинских услуг населению, развитие таких услуг рыночного характера, как услуги рекламы, правового характера и других видов услуг, развитее малого и индивидуального предпринимательства.

Структура платных услуг населению
(в фактически действующих ценах; в процентах к итогу)

   -----------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ Наименование показателей ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Объем реализации платных услуг ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦- бытовые ¦ 9,8 ¦ 9,3 ¦ 9,6 ¦ 9,6 ¦ 8,3 ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦- пассаж. транспорт ¦23,5 ¦24,7 ¦20,9 ¦19,7 ¦23,0 ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦- связь ¦14,4 ¦19,8 ¦24,0 ¦22,6 ¦21,7 ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦- жилищно-ком. услуги ¦22,2 ¦20,5 ¦19,6 ¦23,0 ¦19,7 ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦- туристско-экск. услуги ¦ 0,6 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦- услуги гостиниц ¦ 1,3 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦- учреждения культуры ¦ 1,9 ¦ 1,6 ¦ 1,5 ¦ 1,7 ¦ 1,2 ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦- физкультура и спорт ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,8 ¦ 0,6 ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦- медицинские ¦ 6,8 ¦ 5,0 ¦ 5,2 ¦ 5,7 ¦ 7,2 ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦- санат.-оздоровительные ¦ 1,1 ¦ 1,0 ¦ 1,3 ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦- ветеринарные ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦- правового характера ¦ 5,6 ¦ 5,1 ¦ 4,2 ¦ 4,1 ¦ 4,1 ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦- системы образования ¦ 9,5 ¦ 8,7 ¦ 9,2 ¦ 8,2 ¦ 8,4 ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦- прочие виды платных услуг ¦ 2,7 ¦ 1,7 ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ 2,2 ¦
L----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------


В структуре объема реализации платных услуг населению наибольшую долю занимают такие услуги, как: услуги пассажирского транспорта (23 %), услуги связи (21,7 %), жилищно-коммунальные услуги (19,7 %), бытовые услуги (8,3 %), услуги образования (8,4 %). Это спектр услуг наиболее значимых для жизнедеятельности населения города. Темпы роста цен и тарифов на услуги этой группы в последующие годы по-прежнему будут значительно опережать инфляцию в целом. Лидирующие позиции по физическим объемам платных услуг "обязательного" характера будут занимать жилищно-коммунальные услуги и услуги пассажирского транспорта.
Инфляционная составляющая, как и политика по регулированию изменения цен и тарифов на услуги естественных монополий и отдельных отраслей, сохраняющийся рост административно регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды транспорта (на городском муниципальном автобусе, трамвае, троллейбусе), наличие убыточных производств в отдельных отраслях, оказывающих услуги населению, будут по-прежнему оказывать сдерживающее влияние на расширение рынка услуг.
Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, в 2008 - 2010 годах не произойдет значительного изменения их структуры. По-прежнему более 50 % от общих расходов населения на услуги будет тратиться на услуги жилищно-коммунальные, пассажирского транспорта, связи.
Бытовые услуги составляют 8,3 % от общего объема платных услуг населению. Сфера бытовых услуг развивается устойчивыми темпами. Ежегодно увеличивается количество высококлассных предприятий, работающих по европейским стандартам. Положительная динамика развития наблюдается по всей сфере бытовых услуг, кроме предприятий химической чистки, так как они являются самыми финансово затратными и в то же время малорентабельными предприятиями с длительными сроками окупаемости. Поэтому эта сфера услуг мало привлекательна для инвесторов.
Ценовая и территориальная доступность бытовых услуг для населения будет достигаться за счет развития сети социально значимых предприятий (ремонт обуви, парикмахерские услуги, ремонт часов, предприятия по ремонту и изготовлению одежды и др.). Получит дальнейшее развитие организация предприятий бытового обслуживания в торговых центрах и комплексах. Сохранится тенденция развития предприятий по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта.

Платные услуги населению

70 ¬ - 140
¦ 123,9 ¦
¦ *---------¬ 60 ¦
60 + ¦ 114,0
   ------¬ + 120

¦ ¦113,8 *---------¬ 107,0 ¦*****¦ ¦
¦ *---------- ¦107,0 53,3 ¦107,0¦ ¦
50 + *-------T--*--T---+--* ¦ + 100
млрд. руб. ¦ 44,6 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦ процент
¦
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦ ¦

40 + 37,2 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 80
¦
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦ ¦

¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
30 + 29,1 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 60
¦ 22,3
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦ ¦

¦ ------¬ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
20 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 40
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
10 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 20
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
0 L-+-----+-T-+-----+-T-+-----+-T-+-----+T--+-----+-T-+-----+-- 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   ---------------------------------------------------------------¬

¦ ----¬ ¦
¦ ¦***¦ объем реализации платных услуг населению ¦
¦ L---- ¦
¦ --*-- темп роста в сопоставимых ценах в % к предыдущему году ¦
L---------------------------------------------------------------


Результаты развития потребительского рынка за последние годы свидетельствуют о том, что в городе практически сформирована рыночная инфраструктура отрасли, созданы организационные, экономические и правовые условия для дальнейшего развития потребительского рынка товаров и услуг на базе частной предпринимательской инициативы.

Малое предпринимательство

Основной целью принятой в 2006 году городской целевой программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Челябинске на 2007 - 2009 годы" является формирование и совершенствование условий, способствующих развитию и поддержке деятельности субъектов малого предпринимательства г. Челябинска.

   ---------------------¬

¦Основные направления¦
L-----------T---------

¦
   -----------------------------------+-----------------------------¬

¦Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регулирования¦
¦деятельности субъектов малого предпринимательства ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Административно-организационная поддержка: мониторинг и анализ¦
¦проблем в сфере малого бизнеса; проведение семинаров и "круглых¦
¦столов" по вопросам предпринимательской деятельности ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Информационно-консультационная поддержка: создание¦
¦информационных массивов, содержащих сведения об изменениях¦
¦в законодательстве, налогообложении, обучении основам¦
¦предпринимательской деятельности желающих создать собственный¦
¦бизнес, повышение квалификации действующих предпринимателей,¦
¦освещение в средствах массовой информации вопросов развития¦
¦малого предпринимательства в городе ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Финансовая поддержка: предоставление субсидий на уплату¦
¦процентов по кредитам кредитных организаций и лизинговых¦
¦платежей по договорам лизинга, продвижение продукции и услуг¦
¦посредством участия в выставках и через Интернет, а также¦
¦выделение грантов по итогам конкурсов ¦
L-----------------------------------------------------------------


Динамика роста малых предприятий

1900 ¬
¦
¦
¦ 17191
¦
   -----

1700 + ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ 15986 ¦
¦
   ------------

единиц 1500 + 14952 ¦
¦
   -----------

¦ 14092 ¦
¦ 14052
   ------------

¦
   ------------

1300 + 11580 ¦
¦
   -----------

¦ 11116 ¦
¦ 11044
   -----------¬          ¦

¦
   -----------          ¦          ¦

1100 + ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦9983 ¦
¦ L-----------

¦
9000 +---------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------¬
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   ------------------------------------¬

¦ ----- количество малых предприятий¦
L------------------------------------


Оборот субъектов малого предпринимательства

400 ¬
¦ 366,5
¦
   ------¬

350 ¦ ¦*****¦
¦ 316,3 ¦*****¦
¦
   ------¬   ¦*****¦

300 + ¦*****¦ ¦*****¦
¦ 272,4 ¦*****¦ ¦*****¦
¦
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦

250 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
млрд. руб. ¦ 233,8 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ 203,8
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦

200 +
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦

¦ 167,1 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ------¬ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
150 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
100 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
50 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
0 L-+-----+-T-+-----+-T-+-----+-T-+-----+T--+-----+-T-+------

2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

В 2008 году в Челябинске будет работать 14,9 тыс. малых предприятий и 30,3 тыс. индивидуальных предпринимателей, всего в сфере малого бизнеса будет занято 181,1 тыс. чел. Оборот субъектов малого предпринимательства составит 272,4 млрд. руб., индекс производства 109,5 %. Объем налоговых отчислений от субъектов малого предпринимательства во все уровни бюджета достигнет 7 млрд. руб., в том числе в бюджет города 1,3 млрд. руб.

Объем налоговых поступлений от субъектов
малого предпринимательства

8000 ¬
¦ 7494
¦ 7234
   ----¬

¦ 7003
   ----¬     ¦xxx¦

¦
   ----¬     ¦xxx¦     ¦xxx¦

7000 ¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ 6792 ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ 6659
   ----¬     ¦xxx¦     ¦xxx¦     ¦xxx¦

¦
   ----¬     ¦xxx¦     ¦xxx¦     ¦xxx¦     ¦xxx¦

¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
6000 + ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
5000 + ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
млн. руб. ¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
4000 + ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ 3039 ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦
   ----¬     ¦xxx¦     ¦xxx¦     ¦xxx¦     ¦xxx¦     ¦xxx¦

3000 + ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦2169 ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦----¬ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
2000 +¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦1371
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦1324 ¦xxx+---¬
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦1281 ¦xxx+---¬ ¦xxx¦///¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦1243 ¦xxx+---¬ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦1189 ¦xxx+---¬ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦
1000 +¦xxx¦ ¦xxx¦747 ¦xxx+---¬ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦
¦¦xxx¦687 ¦xxx+---¬ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦
¦¦xxx+---¬ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦
¦¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦
¦¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦ ¦xxx¦///¦
0 L+---+---+-T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   ---------------------------------------------------------------¬

¦ ----¬ ¦
¦ ¦xxx¦ поступление налогов в бюджеты всех уровней ¦
¦ L---- ¦
¦ ----¬ ¦
¦ ¦///¦ поступление налогов в бюджет города ¦
¦ L---- ¦
L---------------------------------------------------------------


В 2008 - 2010 годах прогнозируются среднегодовые темпы прироста численности занятых в малом бизнесе города (по второму варианту) - 3,4 %, оборота малых предприятий и индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) - 10,1 %.
Предполагается проводить работу по софинансированию из областного бюджета мероприятий по поддержке предпринимательства, предусмотренных городской целевой программой, для чего планируется принимать участие в конкурсах, организуемых Министерством экономического развития Челябинской области, также привлекать к участию и оказывать помощь в составлении конкурсной документации, оказывать информационно-организационную поддержку субъектам малого предпринимательства города.
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Губернатора Челябинской области от 31.05.2007 № 170 имеет название "Об утверждении Порядка отбора субъектов малого предпринимательства для размещения в инновационном бизнес-инкубаторе Челябинской области и создании комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства для размещения в инновационном бизнес-инкубаторе Челябинской области", а не "Об утверждении Порядка отбора субъектов малого предпринимательства для размещения в инновационном бизнес-инкубаторе Челябинской области".
   ------------------------------------------------------------------

Особое внимание будет уделено механизмам поддержки молодежных инициатив, работе бизнес-инкубаторов и развитию инноваций. В соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области от 31.05.2007 № 170 "Об утверждении Порядка отбора субъектов малого предпринимательства для размещения в инновационном бизнес-инкубаторе Челябинской области" малые предприятия и предприниматели, прошедшие отбор, приобретут право сроком до трех лет на предоставление в аренду помещений бизнес-инкубатора и оказание консультационных, бухгалтерских и юридических услуг на льготных условиях. Во исполнение данного постановления в июне т.г. в Челябинске создан бизнес-инкубатор, на площадях которого могут разместиться 27 инновационных предприятий.
В настоящее время в стадии разработки находится Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", основной идеей которого является совершенствование государственной политики поддержки малого и среднего бизнеса России, направленное на развитие сектора малых и средних предприятий в экономике. В соответствии с этим Законом и в продолжение действующей городской целевой программы в 2009 году планируется разработать программу поддержки и развития предпринимательства в городе Челябинске на 2010 - 2012 годы.

Инвестиции

Одной из приоритетных задач, стоящих перед городом, является мобилизация ресурсов для развития инвестиционного процесса, без которого невозможно обеспечение экономического роста.
Инвестиционная активность 2007 года позволила в первом квартале обеспечить прирост инвестиций в основной капитал к уровню соответствующего периода 2006 года на 9,7 % (в действующих ценах) и спрогнозировать дальнейший рост.

Инвестиции в основной капитал

70 ¬ - 114
¦ 113 ¦
¦
   -------*    ¦

60 + 111 ¦ 59,8 + 112
¦
   --------*----
   ------¬ ¦

¦ ¦ 49,7 ¦*****¦ ¦
50 + 109¦
   ------¬   ¦*****¦ + 110

млрд. руб. ¦
   -----------*     ¦*****¦   ¦*****¦ ¦     процент

¦ ¦ 41,8 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
40 + ¦36,3 ------¬ ¦*****¦ ¦*****¦ + 108
¦ 31,3
   ---+--¬   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦ ¦

¦
   ------¬   ¦**¦**¦   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦ ¦

30 + 26,6 ¦*****¦ ¦**¦**¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 106
¦ ------¬ ¦*****¦ ¦**¦**¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
20 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦**¦**¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 104
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦**¦**¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦*****¦ ¦***--+---+---**¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
10 + ¦***--+---+---**¦ ¦*105*¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 102
¦ ¦102,7¦ ¦ 103 ¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
0 L-+-----+-T-+-----+-T-+-----+-T-+-----+T--+-----+-T-+-----+-- 100
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   ---------------------------------------------------------------¬

¦ ----¬ ¦
¦ ¦***¦ инвестиции в основной капитал за счет всех источников ¦
¦ L---- финансирования ¦
¦ ¦
¦ --*-- индекс физического объема ¦
L---------------------------------------------------------------


Инвестиционные вложения связаны с реализацией масштабных инвестиционных проектов и программ: в металлургическом и энергетическом секторе, связи, торговле, в жилищном строительстве и строительстве объектов социального и коммунального назначения.
Основным источником финансирования инвестиций являются собственные (частные) средства предприятий. Более высокие темпы роста инвестиций будут поддерживаться увеличением роста объемов привлеченных средств, в основном за счет банковского капитала, а также притока иностранного капитала. Заемные средства будут не только более доступными, но и предоставляться на более длительный срок, что сделает возможным реализацию инвестиционных высокотехнологических проектов с длительным сроком окупаемости.

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
в 2008 году

собственные------¬ кредиты----¬ прочие --федеральный
средства ¦ банков 14 %¦ 9%--¬ ¦ бюджет 9 %
предприятий 60 % ¦ ¦ ¦ ¦
   -----------------+--T-----------+--T--+------T--+-----T------T---¬

¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦#########¦////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦#########¦////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦#########¦////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦#########¦////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦#########¦////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦#########¦////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦#########¦////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦#########¦////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦#########¦////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦#########¦////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦**************¦#########¦////////¦::::::¦\\\¦
L-------------------+--------------+---------+-------T+-T----+----

¦ ¦
областной ¦ ¦
бюджет 6 %-- ¦
¦городской
Lбюджет 2 %

Объем инвестиций, направляемых в промышленность на развитие производства, в 2008 году составит около 50 % от общих объемов инвестиций и в последующие годы будет оставаться на том же уровне. Направление указанных средств позволит ввести новые производственные площади и внедрить новые технологии.
Наиболее значительный рост привлечения инвестиций ожидается в базовых отраслях: черной и цветной металлургии, машиностроении, металлообработке и других отраслях. В 2008 году в промышленном секторе предусматривается завершить:
- ОАО "ЧМК" - реконструкцию стана 2300/1700 1 этап - прокатный цех № 4, линии упаковки мелкосортного стана 250-1 прокатного цеха № 2 и др.;
- ОАО "ЧТПЗ" - модернизацию производства в цехах № 1 и № 6, строительство нового цеха № 3;
- ЗАО АССИ "Краснодеревщик" - строительство фабрики по производству фанеры;
- ОАО "Челябэнерго" - ПС 110/10 Кв "Гранитная";
- "Территориальная генерирующая компания № 10" - строительство блока № 3 на ТЭЦ-3.
Не менее важные объекты будут реализованы и на предприятиях легкой и пищевой промышленности.
Стабильный рост инвестиций в основной капитал в целом одновременно обеспечивает увеличение темпов роста инвестиций, направляемых на финансирование социальных программ.
В числе приоритетов в социальной сфере по-прежнему остается реализация жилищной политики. Стабилизация объемов жилищного строительства является одной из примечательных особенностей инвестиционной деятельности города, что позволяет выполнять принятые обязательства по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". В структуре инвестиций, направляемых на строительство, доля затрат на жилищное строительство составляет 33,3 %.
Ввод жилья в эксплуатацию с 600 тыс. кв. м, планируемый в 2007 году, будет доведен к 2010 году до 700 тыс. кв. м. Увеличение ввода жилья в городе позволит обеспечить доступ широких слоев населения к его приобретению и создать возможности развития ипотечного кредитования и эффективно действующего рынка жилья в городе Челябинске.

Динамика ввода жилья

700
700 ¬ 650
   ------¬

¦ 625
   ------¬   ¦*****¦

¦ 600
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦

600 +
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦

¦ 511,2 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦   ¦*****¦

500 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
тыс. кв. м ¦ 440,9 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ------¬ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
400 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
300 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
200 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
100 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
0 L-+-----+-T-+-----+-T-+-----+-T-+-----+T--+-----+-T-+------

2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

Как и прежде будет уделяться особое внимание развитию материально-технической базы образования, здравоохранения, социального обеспечения, физкультуры и спорта.

   --------------------------------¬

¦Ввод в эксплуатацию в 2008 году¦
L----------------T---------------

¦
   -----------------------------------+-----------------------------¬

¦2 общеобразовательные школы в Центральном и Калининском районах,¦
¦1650 ученических мест ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3 детских сада в Калининском и Курчатовском районах, 660 мест ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Детская городская клиническая больница (поликлиника) № 8¦
¦в Металлургическом районе, 300 посещений в смену ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Дворец спорта "Хоккейная арена" в Калининском районе, 7500 мест ¦
L-----------------------------------------------------------------


Наряду со средствами городского и областного бюджетов, выделяемыми на финансирование строительства, город получает финансовую поддержку из федерального бюджета на строительство социально-значимых для города объектов. С привлечением средств федерального бюджета в 2008 году начнется строительство Центра сердечно-сосудистой хирургии в Центральном районе по Новоградскому пр., продолжится строительство 2-х объектов здравоохранения и первого пускового участка линии метрополитена.

   ----------------¬

¦Основные задачи¦
L-------T--------

¦
   ---------------------------------+-------------------------------¬

¦Обеспечение ввода в эксплуатацию всех намеченных объектов¦
¦промышленного, социально-бытового и коммунального назначения¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Оптимальное использование финансовых средств с их концентрацией¦
¦на наиболее важных направлениях в строительстве, реконструкции¦
¦и модернизации объектов ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание более эффективного действующего рынка жилья на основе¦
¦ипотечного кредитования и других форм финансирования жилищного¦
¦строительства ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных¦
¦и законсервированных строек и объектов ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Наращивание возможностей строительного комплекса (увеличение¦
¦мощностей предприятий стройиндустрии по выпуску строительных¦
¦материалов) ¦
L-----------------------------------------------------------------


Финансы

Одним из характерных признаков текущего состояния экономики является устойчивый темп роста прибыли организаций, что говорит о стабильном и планомерном развитии экономики города.
Правительством РФ сохраняется курс на удержание инфляции в заданных параметрах. Прибыль прибыльных предприятий города составит по оценке в 2007 году 34,8 млрд. руб. с ростом 9 % к предыдущему году, к 2010 году прогнозируется увеличение прибыли до 47 млрд. руб.
Подтвердилась прогнозируемая ситуация по снижению суммы убытков и количества убыточных предприятий. В 2006 году они снизились на 20 % к уровню предыдущего года, и дальнейший их рост не прогнозируется. В итоге сальдированный финансовый результат составит в 2007 году 33,6 млрд. руб. и вырастет к 2010 году до 46 млрд. руб.

Структура сальдированного финансового результата

обрабатывающие---¬ строительство оптовая производство
производства 71 %¦ 8 %-¬ -и розничная и распределение
¦ ¦ ¦торговля 7 % электроэнергии, газа
¦ ¦ ¦ --и воды 7 %
   -----------------+T----+-------T+----------T+---------T------T---¬

¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
L-----------------+------------+-----------+----------+---T--+--T-
¦ ¦
транспорт и ¦ ¦
связь 4 %--------- ¦
прочие ¦
виды 3 % ¦
деятельности--

2006 год

Обрабатывающие---¬ производство --строительство оптовая и
производства 73 %¦ и распределение ¦ 5 %
   -----розничная

¦ электроэнергии, газа ¦ ¦ торговля
¦ и воды 13 %¬ ¦ ¦ 4 %
   -----------------+T-----------+T--------+--T--------+-T------T---¬

¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦************¦###########¦//////////¦::::::¦\\\¦
L-----------------+------------+-----------+----------+---T--+--T-
¦ ¦
транспорт и ¦ ¦
связь 3 %--------- ¦
прочие ¦
виды 2 % ¦
деятельности--

2007 год

В изменении структуры сальдированного финансового результата сохраняются положительные тенденции роста доли обрабатывающих производств. Удельный вес прибыли от организаций обрабатывающих производств оценивается в 73,2 %. Возвращается на прежние позиции ситуация в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, после реорганизаций предприятий этой отрасли существенно выросли темпы роста прибыли, и ее удельный вес увеличится на 6,2 процентных пункта. Снижается удельный вес прибыли в строительстве, торговле, транспорте и связи. Основные причины: административное регулирование тарифов и удорожание бензина, рост цен на стройматериалы, особенно на цемент, немаловажный фактор - сезонность работ, зависимость ремонтно-строительных работ от климатических условий и др.
В структуре суммарной задолженности по обязательствам организаций растет доля кредиторской задолженности. По итогам 2006 года она увеличилась на 2,9 процентных пункта и составила 63,8 млрд. руб. В целом кредиторская задолженность превысила дебиторскую на 24,1 %.
В структуре кредиторской задолженности основная составляющая - это задолженность поставщикам (53,4 % к общему объему).
Как и прогнозировалось, сократилась доля дебиторской задолженности в общем объеме суммарной задолженности, она снизилась на 2,9 процентных пункта и составила 51,4 млрд. руб., из нее просроченная дебиторская задолженность составила 7,5 млрд. руб. (4,6 % в общей сумме). 57,2 % всей дебиторской задолженности приходится на задолженность покупателей за товары, работы, услуги.
Состояние платежей и расчетов между организациями оценивается как стабильное, сложившиеся тенденции сохраняются, в силу объективных обстоятельств, связанных с ситуацией в строительстве, может обозначиться тенденция роста удельного веса по кредитам и займам организаций в кредиторской задолженности.

Денежные доходы и расходы

Ускоренное развитие экономики в среднесрочной перспективе обеспечит устойчивый рост денежных доходов населения города за счет всех составляющих.
Динамика среднедушевых доходов населения города свидетельствует об их опережении среднероссийского уровня и среднего уровня доходов населения Челябинской области.
Некоторое замедление темпов роста номинальных и реальных доходов в основном обусловлено ожидаемым снижением динамики реальной заработной платы, что в свою очередь необходимо для сближения роста заработной платы и производительности труда.

Динамика доходов и расходов населения г. Челябинска

450 ¬
¦
¦ 412,2
¦ 411,1----¬
¦
   ----+xxx¦

400 + ¦***¦xxx¦
¦ ¦***¦xxx¦
¦ ¦***¦xxx¦
¦ ¦***¦xxx¦
¦ ¦***¦xxx¦
350 + ¦***¦xxx¦
¦ 338,6 ¦***¦xxx¦
¦ 337,8----¬ ¦***¦xxx¦
¦
   ----+xxx¦  ¦***¦xxx¦

¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
300 + 279,5¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦ 279----¬ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦
   ----+xxx¦ ¦***¦xxx¦  ¦***¦xxx¦

¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
250 + 230 ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
млрд. руб. ¦
   ----¬ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦  ¦***¦xxx¦

¦ 229,7¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦
   ----+xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦  ¦***¦xxx¦

¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
200 + ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦ 180,3 ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦
   ----¬180, ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦  ¦***¦xxx¦

¦ ¦***+---¬ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
150 + ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦133,7 ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦----¬132,1¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦¦***+---¬ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
100 +¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
50 +¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
¦¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦ ¦***¦xxx¦
0 L+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+T+---+---+-T+---+---+
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -----------------------------¬

¦ ----¬
   ----¬        ¦

¦ ¦***¦ доходы ¦xxx¦ расходы¦
¦ L---- L---- ¦
L-----------------------------


Динамика роста реальных располагаемых доходов населения

130 ¬
¦
¦
¦
¦
¦
125 + 124,1
¦ / 123
¦ L--------/
¦ ¦
¦ ¦
¦120,5* ¦
120 + ¦ ¦ 117,7
процент ¦ ¦ L---------/¬
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ L--------* ¦
¦ 116,5¦ ¦ 113,3 114,3
115 + ¦ ¦ 112,2
   -----------/

¦ L--------* ¦
   -----------/

¦ 114,2¦ L--------/
¦ 111,1 L----------*
¦ x 111,7L----------*
¦ L--------x 110,3¦
110 + 110,2¦ ¦
¦ L--------x ¦
¦ 109,8L----------x ¦
¦ 109,1¦ L----------* 108,4
¦ L----------x
¦ 108L----------x
105 + 107,5
¦
¦
¦
¦
¦
100 +---------T---------T---------T----------T----------T----------¬
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -------------------------------------------------------------------¬

¦ -x- Российская Федерация -*- Челябинская область -/- г. Челябинск¦
L-------------------------------------------------------------------


Оплата труда останется одним из основных доходных источников населения. По прогнозу ее удельный вес в доходах населения сохранится на уровне 33 - 34 %.
Прогнозируемое снижение роста и удельного веса доходов от собственности и предпринимательской деятельности, в том числе выплаты доходов по государственным и иным ценным бумагам, объясняется исполнением требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В результате реализации мер организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, резко снизилось обналичивание денежных средств предпринимателями (физическим лицами) с помощью векселей.
Основной статьей в социальных трансфертах (более 80 %) являются пенсии. Итогом проводимой Правительством Российской Федерации политики, направленной на поддержание опережающих темпов роста трудовой пенсии по сравнению с прожиточным минимумом, будет повышение пенсий в Челябинске к 2010 году на 65,1 %. По прогнозу средняя пенсия увеличится до 5680 руб. к 2010 году и превысит среднероссийский уровень на 10 - 11 %.

Структура денежных доходов населения

100 T----------------------------------------------------¬
¦####################################################¦
¦ ### ##########################################¦
90 +23 ### 31 ###### #### #### ###### ¦
¦ ### ###### 45,8 #### 45,8 #### 47 ###### 48,7 ¦
¦################ #### #### ###### ¦
80 +####################################################¦
+---------¬##########################################¦
¦ 9,8 ////L--------¬#################################¦
70 +---------¬8,1 ////L---------------------------------+
¦*********¦//////////////////////////////////////////¦
¦*********L--------¬/////////////////////////////////¦
60 +******************¦ //// ///// ///// ¦
¦******************¦7,3 //// 7,4 ///// 7,1 ///// 6,8 ¦
¦ *************L---------------------------------+
50 +36,2 * ****************************************¦
процент ¦ * 34,8 **** **** **** **** ¦
¦****** **** 34,2 **** 34,5 **** 34,1 **** 33,3 ¦
40 +**************** **** **** **** ¦
¦****************************************************¦
+---------¬******************************************¦
30 +xxxxxxxxx¦******************************************¦
¦xxxxxxxxxL---------¬********************************¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********************************¦
20 + xxxxxxxxxxxxxxxx¦********************************¦
¦31 xxx xxxxxxx¦********************************¦
¦ xxx 26,1 xxxxxxxL--------------------------------+
10 +xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxx 12,7 xxxx 12,3 xxxx 11,8 xxxx 11,2 ¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx ¦
0 L---------T---------T---------T--------T----------T---

2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   ---------------------------------------------------------------------¬

¦----¬
   ----¬     
   ----¬         
   ----¬       ¦

¦¦xxx¦ доходы от ¦***¦ оплата ¦///¦ социальные ¦###¦ другие¦
¦L---- предпринимательской L---- труда L---- выплаты L---- доходы¦
¦ деятельности ¦
L---------------------------------------------------------------------


Ежегодный рост денежных расходов составит более 20 %. Относительно неизменным остается отношение населения к расходованию полученных денежных средств.
В структуре расходов стабильно высокой сохраняется доля потребительских расходов населения на покупку товаров и оплату услуг. Всего в 2006 году на покупку товаров и оплату услуг население потратило 81,5 % всех расходов, к 2010 году удельный вес покупок составит 87,9 % всех расходов населения.
Рост доходов населения позволяет увеличить расходы на приобретение недвижимости, этому способствует увеличение возможностей ипотечного кредитования, реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье", высокие темпы строительства жилья. По оценке в 2007 году расходы населения на недвижимость вырастут на 20,5 %, к концу 2010 года темпы роста несколько снизятся (до 13 %), но их удельный вес в расходах в целом не изменится. Некоторое снижение темпов роста будет результатом исчерпания сложившегося сегодня механизма поддержания повышения заработной платы.
Следует отметить большое увеличение задолженности по кредитам населения, в 2007 году рост задолженности составит по оценке 160 %, в 2008 году - 140 %, в 2009 году - 123,8 % и в 2010 году - 115,5 %. Этот факт подтверждает рост доверия банков к населению, у которого растут реальные доходы и появляется возможность приобретения не только потребительских кредитов, но и ссуд на индивидуальное, ипотечное жилищное строительство и другую недвижимость.
Стабильно сохраняются объемы покупки-продажи валюты.

Структура денежных расходов населения г. Челябинска

100 T----------------------------------------------------¬
¦# 10,3 ##### 10,7 #### 10,2 ##### 7 ##### 4,9 ## 4,1¦
+---------¬##########################################¦
90 ¦// 9,1 //¦##########################################¦
¦/////////L------------------------------------------+
+---------¬/// 7,8 ///// 8 /////// 8,4 ////8,3////8//¦
80 +* 16,9 **L------------------------------------------+
¦************ 16,1 **** 16,2 ***** 16 *** 15,8 **15,4¦
¦**************************************--------------+
70 +*****************************----------xxxxxxxxxxxxx¦
¦*******************-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦*********-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
процент +----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
60 +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
50 +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
40 +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦x xxxxx xxxxxxx xx xxx x ¦
30 +x 63,7 xxxxx 65,4 xxxxxxx 65,6 xx 68,6 xxx 71 x 72,5¦
¦x xxxxx xxxxxxx xx xxx x ¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
20 +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
10 +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦
L---------T---------T---------T--------T----------T---

2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   ------------------------------------------------------------¬

¦----¬
   ----¬     
   ----¬           
   ----¬        ¦

¦¦xxx¦ покупка ¦***¦ оплата ¦///¦ обязательные ¦###¦ другие ¦
¦L---- товаров L---- услуг L---- платежи L---- расходы¦
L------------------------------------------------------------


С ростом реальных доходов уменьшится доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. По оценке 2007 года она составит 12,6 %, к 2010 году снизится до 10 % от всей численности населения.
Администрация города активно проводит политику повышения уровня жизни населения в пределах предоставленных полномочий и бюджетных средств. Это и создание условий для занятости населения, и активное способствование росту жилищного строительства, в том числе и расширение территорий застройки на окраинах города, создание новых, с современной инфраструктурой микрорайонов, поддержка ипотечных программ, предоставление субсидий на улучшение жилищных условий бюджетникам.

Труд и занятость

Трудовые ресурсы. Численность трудовых ресурсов непрерывно изменяется: они пополняются за счет вступления части населения в трудоспособный возраст и сокращаются за счет достижения частью населения пенсионного возраста, а также выбытия по причине смертности.
Численность трудовых ресурсов города уменьшится в связи с сокращением численности населения в трудоспособном возрасте, которая за 2008 - 2010 годы снизится на 1,5 тыс. чел., при этом будет увеличиваться доля старших трудоспособных возрастов (45 лет и старше) и сократится доля молодых (до 29 лет).
В то же время продолжает возрастать численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства. К концу 2007 года она составит 104,7 тыс. чел. (14,3 % от состава трудовых ресурсов) и возрастет до 105,9 тыс. чел. в 2010 году (14,5 %).

Структура трудовых ресурсов города

100 ¬ ------¬
   ------¬ 
   ------¬ 
   ------¬ 
   ------¬ 
   ------¬ 
   ------¬

¦ ¦ 7,4 ¦ ¦ 6,7 ¦ ¦ 6,6 ¦ ¦ 6,5 ¦ ¦ 6,3 ¦ ¦ 6,1 ¦ ¦ 6 ¦
¦ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
90 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦ 14,2¦ ¦ 14,1¦ ¦ 14,2¦ ¦ 14,3¦ ¦ 14,4¦ ¦ 14,5¦ ¦ 14,5¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
80 + +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
70 + ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
процент 60 + ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
50 + ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
40 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 78,4¦ ¦ 79,2¦ ¦ 79,2¦ ¦ 79,2¦ ¦ 79,3¦ ¦ 79,4¦ ¦ 79,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
30 + ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
20 + ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
10 + ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
0 +-+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -----------------------------------------------------------¬

¦ ----¬ ¦
¦ ¦xxx¦ занятые в экономике ¦
¦ L---- ¦
¦ ----¬ ¦
¦ ¦***¦ учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся ¦
¦ L---- с отрывом от производств ¦
¦ ----¬ ¦
¦ ¦ ¦ лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой¦
¦ L---- деятельностью и учебой ¦
L-----------------------------------------------------------


Численность занятых в экономике будет по-прежнему расти в основном за счет увеличения работающих в организациях частных форм собственности (с 313,4 тыс. чел в 2006 году до 329,1 тыс. чел. в 2010 году), на предприятиях и организациях со смешанной российской формой собственности, в т.ч. совместной с иностранной (с 83 тыс. чел. до 92,4 тыс. чел.).
В структуре занятых численность работающих в материальном производстве составит в 2008 году 70,5 %, в непроизводственной сфере - 29,5 %, в 2010 году соответственно 71,6 % и 28,4 %.
Численность занятых в отраслях материального производства возрастет за 2007 - 2010 годы в промышленности на 3 тыс. чел., строительстве - на 2,9 тыс. чел., транспорте и связи - на 1,8 тыс. чел., в торговле - на 2,2 тыс. чел.
В отраслях непроизводственной сферы прогнозируется достаточно стабильное число рабочих мест. Численность занятых в непроизводственной сфере растет за счет занятых в образовании, науке и научном обслуживании - на 0,2 тыс. чел., здравоохранении и предоставлении социальных услуг - на 0,6 тыс. чел.
Рынок труда, занятость. Сформировавшаяся тенденция устойчивого социально-экономического роста города предопределяет увеличение потребности работодателей в рабочей силе. Возникает необходимость обеспечения модернизируемых и вновь создаваемых рабочих мест необходимыми квалифицированными трудовыми ресурсами.
В результате рост потребности предприятий и организаций в рабочей силе приведет к снижению уровня безработицы. Общая численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда (МОТ), уменьшится с 21,5 тыс. чел. в 2006 году до 19,8 тыс. чел. в 2010 году и составит 3,3 % к экономически активному населению. Регистрируемая безработица также уменьшится с 3,4 тыс. чел. до 2,8 тыс. чел. и составит в 2010 году 0,48 %.

Уровень общей и регистрируемой безработицы

25 T 22,0 ¦ 120
¦----¬ 21,5 ¦
¦¦ x ¦119,1 ----¬ 21,1 ¦
¦¦#¦#¦ ¦###¦
   ----¬       20,5                          ¦ 119

¦¦#¦#¦ ¦###¦ ¦###¦
   ----¬       20,1               ¦

20 +¦#¦#¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦
   ----¬               ¦

¦¦#¦#¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ 19,8 ¦ 118
¦¦#¦#¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦
   ----¬    ¦

¦¦#¦#¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦
¦¦#¦#¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦
15 +¦#¦#¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦ 117
¦¦#¦#¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦
¦¦#¦#¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦
¦¦#¦#¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦
¦¦#¦#¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦ 116
тыс. человек 10 +¦#L-+-------+-x ¦115,8 ¦###¦ ¦###¦115,6 ¦###¦ ¦###¦ ¦ проценты
¦¦###¦ ¦ ¦ ¦ ¦###¦ ¦ x-+------+-¬#¦ ¦###¦ ¦
¦¦###¦ ¦ L-+------+-x-+------+-- ¦ ¦#¦#¦ ¦###¦ ¦
¦¦###¦ ¦###¦ ¦###¦115,4 ¦###¦ ¦#¦#¦ ¦###¦ ¦ 115
¦¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦ x ¦114,9 ¦###¦ ¦
5 +¦###¦4,2 ¦###¦ ¦###¦ ¦###¦ ¦ ¦#¦ ¦###¦ ¦
¦¦###+---¬ ¦###¦3,4 ¦###¦ ¦###¦ ¦#L-+------+-x ¦114,1
¦¦###¦ ¦ ¦###+---¬ ¦###¦3,25 ¦###¦3,2 ¦###¦ ¦###¦ ¦ 114
¦¦###¦ ¦ ¦###¦ ¦ ¦###+---¬ ¦###+---¬ ¦###¦3,0 ¦###¦ ¦
¦¦###¦ ¦ ¦###¦ ¦ ¦###¦ ¦ ¦###¦ ¦ ¦###+---¬ ¦###¦2,8 ¦
¦¦###¦ ¦ ¦###¦ ¦ ¦###¦ ¦ ¦###¦ ¦ ¦###¦ ¦ ¦###+---¬¦
0 L+---+---+-T-+---+---+T-+---+---+T-+---+---+T-+---+---+T-+---+---+- 113
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -----------------------------------------------------------¬

¦ ----¬ ¦
¦ ¦###¦ общая численность безработных ¦
¦ L---- ¦
¦ ----¬ ¦
¦ ¦ ¦ регистрируемая численность безработных ¦
¦ L---- ¦
¦ --x-- доля регистрируемых безработных в общей численности¦
¦ безработных ¦
L-----------------------------------------------------------


Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте является причиной возникновения дефицита рабочей силы, в настоящий момент ощущается нехватка квалифицированных кадров по отдельным профессиям и специальностям. Сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан будет способствовать нарастанию диспропорции между спросом и предложением рабочей силы.

Динамика зарегистрированных безработных
и напряженности на рынке труда

5 ¬ 4,2 - 0,9
¦ 0,8 ¦
¦ ---x--¬ + 0,8
¦ ¦**¦**¦ ¦
4 + ¦**¦**¦ 3,4 + 0,7
¦ ¦**¦**¦
   ------¬      3,25                                    ¦

¦ ¦**¦**¦ ¦*****¦
   ------¬      3,2                          + 0,6

тыс. человек ¦ ¦**¦**¦ ¦*****¦ ¦*****¦
   ------¬      3,0               ¦     чел./вак.

3 + ¦**L--+----+--x *¦ ¦*****¦ ¦*****¦
   ------¬      2,8    + 0,5

¦ ¦*****¦ ¦* ¦ *¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
   ------¬  ¦

¦ ¦*****¦ ¦* L--+----+--x--+----+--x--+----+--x--+----+--x *¦ + 0,4
¦ ¦*****¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦
2 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 0,3
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 0,2
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
1 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 0,1
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
0 L-+-----+--T-+-----+--T-+-----+--T-+-----+--T-+-----+--T-+-----+--- 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -------------------------------------------------------¬

¦ ----¬ ¦
¦ ¦***¦ безработные ¦
¦ L---- ¦
¦ --x-- коэффициент напряженности (численность граждан,¦
¦ зарегистрированных в службе занятости, на одну ¦
¦ вакансию) ¦
L-------------------------------------------------------


   ---------------------¬

¦Основные направления¦
L---------T-----------

¦
   --------------------------------+--------------------------------¬

¦Расширение информирования населения и работодателей о положении¦
¦на рынке труда и оказание государственных услуг в сфере¦
¦занятости ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Дальнейшее развитие социального партнерства на рынке труда ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Совершенствование развития и повышения качества¦
¦профессионального обучения и профессиональной ориентации¦
¦безработных граждан и незанятого населения с учетом прогноза¦
¦спроса и предложения на рынке труда ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Реализация превентивных мер по содействию занятости граждан¦
¦с учетом внедрения механизмов профилирования безработных граждан¦
¦в целях сокращения длительности безработицы ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Содействие обеспечению работодателей рабочей силой в необходимом¦
¦количестве и требуемой квалификации ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Реализация специальных программ для особых категорий безработных¦
¦граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью¦
¦на рынке труда и испытывающих трудности при трудоустройстве ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Реализация опережающих мероприятий по содействию занятости¦
¦высвобождаемых работников, потерявших работу в результате¦
¦реструктуризации и банкротства предприятий ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Организация временного трудоустройства несовершеннолетних¦
¦граждан в возрасте от 14 до 18 лет на период летних каникул¦
¦и в свободное от учебы время ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Целенаправленное использование финансовых ресурсов, выделяемых¦
¦из областного и городского бюджетов для повышения эффективности¦
¦реализуемых мероприятий по содействию занятости населения ¦
L-----------------------------------------------------------------


Оплата труда. В среднесрочной перспективе продолжится тенденция опережения роста заработной платы по сравнению с ростом экономики в целом. За период 2007 - 1010 гг. фонд заработной платы на предприятиях, в организациях города по сравнению с 2006 годом возрастет в 2,21 раза, в то время как номинальный объем ВМП - в 1,72 раза.
Динамичный рост заработной платы будет обусловлен осуществлением мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, а также мерами по стимулированию развития различных секторов экономики. Кроме того, увеличение заработной платы будет стимулироваться дефицитом высококвалифицированных специалистов, усиливаемым общим сокращением предложения трудовых ресурсов.
Размер среднемесячной заработной платы за 2007 - 2010 годы в номинальном выражении возрастет в 2,09 раза, с 10374 руб. в 2006 году до 22102 руб. в 2010 году, а в реальном выражении - соответственно в 1,57 раза.

Динамика номинальной и реальной среднемесячной
заработной платы

25000 ¬ - 115
¦ ¦
¦ ¦
¦ 114,3 114,3 + 114,5
¦ x----------x 22102 ¦
¦ ¦ ¦
   ------¬  ¦

20000 + x 114 ¦ ¦ 18796 ¦*****¦ + 114
¦ ¦ ¦ ¦
   -------¬   ¦*****¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦******¦ ¦*****¦ + 113,5
¦ ¦ ¦ ¦ 15861 ¦******¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
   -------¬   ¦******¦   ¦*****¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*****¦ + 113
15000 + L----------x----------- ¦ ¦*112,7¦ ¦******¦ ¦*****¦ ¦
¦ 112,8 L-------+---x *¦ ¦******¦ ¦*****¦ ¦
¦ 13065 ¦** ¦ *¦ ¦******¦ ¦*****¦ + 112,5
¦
   -------¬   ¦** ¦ *¦   ¦******¦   ¦*****¦  ¦

¦ 10574 ¦******¦ ¦** ¦ *¦ ¦******¦ ¦*****¦ ¦
¦
   -------¬   ¦******¦   ¦** ¦ *¦   ¦******¦   ¦*****¦  + 112

руб. 10000 + ¦******¦ ¦******¦ ¦** ¦ *¦ ¦******¦ ¦*****¦ ¦ процент
¦ 8331 ¦******¦ ¦******¦ ¦** ¦ *¦ ¦******¦ ¦*****¦ ¦
¦ 6576
   -------¬   ¦******¦   ¦******¦   ¦** ¦ *¦   ¦******¦   ¦*****¦  + 111,5

¦ -------¬ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦** ¦ *¦ ¦******¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦** ¦ *¦ ¦******¦ ¦*****¦ ¦
5000 + ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦** ¦ *¦ ¦******¦ ¦*****¦ + 111
¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦** ¦ *¦ ¦*110,6¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦***L--+---+---x *¦ ¦*****¦ ¦
¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦** ¦ *¦ ¦*****¦ + 110,5
¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦** ¦ *¦ ¦110,1¦ ¦
¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦***L--+---+--x ¦ ¦
0 L-+------+-T-+------+-T-+------+-T-+------+-T-+------+-T-+------+-T-+-----+--- 110
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   ----------------------------------------------------¬

¦ ----¬ номинальная среднемесячная заработная плата ¦
¦ ¦***¦ (по полному кругу предприятий и организаций)¦
¦ L---- ¦
¦ --x-- реальная среднемесячная зарплата (в % ¦
¦ к предыдущему году) ¦
L----------------------------------------------------


Прогнозируется сближение опережающих темпов роста среднемесячной заработной платы и производительности труда. Если в 2005 году отношение темпов роста заработной платы к темпам роста производительности труда составляло 1,06, то к 2010 году прогнозируется уменьшение данного показателя до 1,03.
В 2008 - 2010 годах будет продолжаться осуществление мер, направленных на поэтапное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. В проекте основных характеристик федерального бюджета на 2008 год и на период до 2010 года предусмотрено к 2011 году довести МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения с учетом законодательного изменения структуры минимального размера оплаты труда. С 1 сентября 2007 года минимальный размер оплаты труда вырастет более чем в два раза - до 2300 руб.
Повышение минимального размера оплаты труда позволит в полной мере обеспечить государственные гарантии в части размера оплаты труда, упорядочить ситуацию со стоимостью рабочей силы на рынке труда, получить дополнительное поступление подоходного налога, вывести из "тени" часть заработной платы, скрытую от налогообложения, несколько снизить масштабы бедности среди работающего населения как в бюджетной, так и во внебюджетной сфере.

Средняя зарплата в экономике города и МРОТ

1200 ¬
¦
¦
¦ - 14000
1000 + -- - - - - #- - - - - - #- - - - #- - - - -#x- ¦
¦ x---------- ¦
¦ ¦ x------------x---------- + 12000
¦ x----------- ¦
800 + x--------#x--- -----#x---------- ¦
¦ #- - - - -#x- ----- --# - - - -- L- -- -- --# + 10000
¦ x----------- ¦
МРОТ ¦ x---------x---------+ ¦ зарплата,
руб. 600 + #- - - -# x-- ------ -#- - - - -# - - - - - + 8000 руб.
¦ x-------x-- ----- -# ¦
¦ x----------- ¦
¦ x----------- ¦ + 6000
400 + #x----------#- - - - - # - - - - - ¦
¦ ¦
¦ + 4000
¦ ¦
200 + ¦
¦ + 2000
¦ ¦
¦ ¦
0 L---------T----------T-----------T---------T---------T----------T-----------T---------T---------T----------T-----------T---------T---------T----------T-----------T---------T---------T---------- 0
I-2003 г. IV-2003 г. VII-2003 г. X-2003 г. I-2004 г. IV-2004 г. VII-2004 г. X-2004 г. I-2005 г. IV-2005 г. VII-2005 г. X-2005 г. I-2006 г. IV-2006 г. VII-2006 г. X-2006 г. I-2007 г. IV-2006 г.

   ----------------------------------------¬

¦--x-- средняя зарплата - -#- - МРОТ¦
¦ в месяц ¦
L----------------------------------------


В 2007 - 2010 годах индексация фонда оплаты работников бюджетной сферы, оплачиваемых по ЕТС, предусматривается с 1 сентября 2007 года в размере 15 %, с сентября 2008 года - на 7 %, с 1 августа 2009 - 2010 годов, соответственно, на 6,8 % и 6,5 %.
Политика в области заработной платы работников бюджетной сферы, кроме установления ежегодных индексаций, будет увязываться с реформированием бюджетных учреждений и их переводом на новые организационно-правовые формы. Кроме того, увеличению размеров оплаты труда будет способствовать переход на системы оплаты труда с учетом специфики видов экономической деятельности.
Размеры и условия оплаты труда работников бюджетных учреждений будут определяться в соответствии с разграничением полномочий между Российской Федерацией, ее субъектами, органами местного самоуправления. В настоящее время на федеральном уровне устанавливаются размеры и условия оплаты труда только работников федеральных государственных учреждений. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Это позволяет более гибко регулировать заработную плату, устанавливать ее на уровне, обеспеченном финансовыми ресурсами.

Охрана окружающей среды

Промышленная и хозяйственная деятельность оказывает непосредственное влияние на состояние окружающей среды, в том числе и качество водной среды. Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты между основными предприятиями города Челябинска распределяется следующим образом.

Соотношение объемов сброса загрязненных сточных вод
по предприятиям г. Челябинска

МУП "ПОВВ" ОАО "ЧМК" ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" -Другие
84 %-¬ 11 %--¬ 3 %-------¬ ¦2 %
¦ L--------------¬ ¦ ¦
¦
   ------------------------T---+----T-+-T-¬      ¦

¦ ¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦/+-------

¦ ¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦/¦ЧГРЭС--¬
¦ ¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦/¦1 % ¦
¦ ¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦/¦ --+-T---¬
¦ ¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦/¦ ---+###¦:::¦
L-----+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦/¦ ¦ ¦###¦:::¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦/+--+ ¦###¦:::¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦/¦ ¦ ¦###¦:::¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦/¦ L--+###¦:::¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦/¦ L---+-T--
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦/¦ ¦
L-----------------------+--------+---+--ЧТЭЦ-1 1 %--

В 2006 году в поверхностные водоемы сброшено 241,9 млн. куб. м загрязненных сточных вод. К 2007 году прогнозируется увеличение объема сброса до 242,3 млн. куб. м и до 2010 года уровень загрязнения поверхностных водоемов по данным предприятий останется без изменения.

Объем сброса загрязненных сточных вод
в поверхностные водные объекты

243 ¬ 242,3 242,3 242,3 242,3
¦ x-----------x----------x----------x
242 ¦ ¦
¦ x-----------

241 ¦ ¦241,9
¦ ¦
240 ¦ ¦
¦ ¦
239 ¦ ¦
млн. куб. м ¦ ¦
238 ¦ ¦
¦ x-----------

237 ¦ 237,5
¦
236 ¦
¦
235 L----------T----------T----------T----------T----------T----------¬
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

В Челябинске насчитывается 86 предприятий, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников. Основными загрязнителями воздушной среды по-прежнему остаются ОАО "Челябинский металлургический комбинат" (62,8 %), ОАО "ЧЭМК" (12,5 %), ОАО "Челябинская территориальная генерирующая компания" (14 %), ОАО "Челябинский электродный завод" (1,5 %).

Структура атмосферного выброса предприятий
по видам деятельности

металлургическое производство прочие
--производство 63 % электроэнергии 23 %-¬ производства 14 %-¬
¦ ¦ ¦
¦
   ------------------------T----+---T---¬           ¦

¦ ¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦ ¦
¦ ¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦ ¦
¦ ¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦ ¦
L--------------+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000+------------

¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦********¦000¦
L-----------------------+--------+----


Выбросы в атмосферу от 9089 стационарных источников в 2006 году составили 149 тыс. тн загрязняющих веществ, что на 7,9 тыс. тн больше, чем в 2005 году. Тенденция увеличения выбросов в атмосферу от стационарных источников сохраняется на 2007 год, что связано с увеличением объемов производства ОАО "ЧМК". В 2008 году на данном предприятии в агломерационном производстве с вводом в эксплуатацию системы аспирации произойдет снижение количества выбросов на 11 тыс. тн. Соответственно, выбросы вредных веществ в 2008 году в городе снизятся.

Выброс вредных веществ в атмосферу
от стационарных источников

158 ¬ 156,5
¦
   -----------x

156 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
154 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
152 ¦ ¦ ¦ 150,5 150,5
¦ ¦ ¦
   -----------x----------x

тыс. тонн 150 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ x ¦ ¦
148 ¦ 149,5 ¦ ¦
¦ L----------x
146 ¦ 147,8
¦
144 ¦
¦
142 L----------T----------T----------T----------T---------¬
2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

Основной объем выбросов составляют газообразные вещества, так как технология улавливания этих веществ несовершенна. В 2006 году выброшено 43,2 тыс. тн твердых и 105,8 тыс. тн газообразных и жидких веществ.

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Структура атмосферного выброса предприятий по загрязняющим веществам дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

Структура атмосферного выброса предприятий
по загрязняющим веществам

диоксид твердые оксиды диоксид прочие газообразные-¬
серы 51 % 29 %-¬ азота 10 % серы 8 % и жидкие 2 % ¦
¦ ¦ ¦ L----------¬ ¦
¦ ¦ L-------------------¬ ¦ ¦
¦ L-------------------¬ ¦ ¦ ¦
¦
   ------------------T------+----T---+--T-+-T-¬          ¦

¦ ¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦/¦ ¦
¦ ¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦/¦ ¦
L-------+xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦/+-----------

¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦/¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦/¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦/¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦/¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦/¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦/¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦/¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦/¦
L-----------------+-----------+------+---+--

Санитарная очистка города от отходов производства и потребления является элементом жизнеобеспечения и одной из острейших экологических проблем. В 2006 году на городскую свалку вывезено 333,7 тыс. тн твердых бытовых отходов и 169 тыс. тн отходов производства.
По данным генерального заказчика в сфере обращения с отходами на территории г. Челябинска - МУП "ГорЭкоЦентр" на 2007 - 2010 годы прогнозируется ежегодно небольшое увеличение (в пределах 3 %) объемов вывозимых на свалку твердых бытовых отходов и отходов производства.

Объемы вывозимых на городскую свалку отходов производства
и твердых бытовых отходов

600 ¬ 565,7
¦ 549,3
   ----¬

¦ 533,3
   ----¬             ¦xxx¦

¦ 517,8
   ----¬            ¦xxx¦             ¦xxx¦

¦502,7
   ----¬            ¦xxx¦            ¦xxx¦             ¦xxx¦

500 +----¬ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
400 +¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ 375,5
¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ 364,6 ¦xxx¦
   ----¬

¦¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ 354 ¦xxx¦
   ----¬   ¦xxx¦     ¦///¦

тыс. тонн ¦¦xxx¦ ¦xxx¦ 343,7 ¦xxx¦
   ----¬  ¦xxx¦     ¦///¦   ¦xxx¦     ¦///¦

¦¦xxx¦ 333,7 ¦xxx¦
   ----¬  ¦xxx¦     ¦///¦  ¦xxx¦     ¦///¦   ¦xxx¦     ¦///¦

300 +¦xxx¦
   ----¬  ¦xxx¦     ¦///¦  ¦xxx¦     ¦///¦  ¦xxx¦     ¦///¦   ¦xxx¦     ¦///¦

¦¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦
¦¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦
¦¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦
¦¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦190,2¦///¦
200 +¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦184,7¦///¦ ¦xxx+-----+///¦
¦¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦179,3¦///¦ ¦xxx+-----+///¦ ¦xxx¦00000¦///¦
¦¦xxx¦ ¦///¦ ¦xxx¦174,1¦///¦ ¦xxx+-----+///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦
¦¦xxx¦ 169 ¦///¦ ¦xxx+-----+///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦
¦¦xxx+-----+///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦
100 +¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦
¦¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦
¦¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦
¦¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦
¦¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦ ¦xxx¦00000¦///¦
0 L+---+-----+---+-T+---+-----+---+-T+---+-----+---+-T+---+-----+---+-T-+---+-----+---+¬
2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -------------------------------------------------------¬

¦----¬
   ----¬           
   ----¬                ¦

¦¦xxx¦ всего ¦000¦ отходы ¦///¦ твердые бытовые¦
¦L---- L---- производства L---- отходы ¦
L-------------------------------------------------------


Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в основном состоят из финансовых средств крупных предприятий г. Челябинска: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат", ОАО "Челябинский цинковый завод", ОАО "Челябинский электродный завод" - основных источников загрязнения окружающей среды.

Перечень
строительства природоохранных объектов
на территории города Челябинска

   ---T----------------------T---------T-----T----------------------¬

¦№ ¦ Наименование объекта ¦ Общая ¦ Год ¦ Экологический эффект ¦
¦ ¦ ¦стоимость¦ввода¦ от реализации ¦
¦ ¦ ¦объекта, ¦ ¦ (снижение выбросов ¦
¦ ¦ ¦млн. руб.¦ ¦ т/год) ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦ ¦ОАО "ЧМК" ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦1 ¦Агломерационное ¦ 81,1 ¦2008 ¦10969 тонн/год ¦
¦ ¦производство. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство систем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аспирации от хвостовых¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦частей и узлов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выгрузки агломашин ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 1, 2 ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦2 ¦Доменный цех ¦ 54,4 ¦2009 ¦743,4 тонн ¦
¦ ¦Строительство системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аспирацииот литейных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дворов доменных печей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 3, 5, № 1, 5 ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦ ¦ОАО "ЧЭМК" ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦1 ¦Цех № 2 ¦ 70,0 ¦2007 ¦63,46 т/год ¦
¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газоочистного тракта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦печей № 19 ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦2 ¦Цех № 5 ¦ 15,1 ¦2007 ¦354 т/год ¦
¦ ¦Установка рукавного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фильтра печи № 18 ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦3 ¦Цех № 6 ¦ 100,0 ¦2008 ¦1254 т/год ¦
¦ ¦Установка рукавных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фильтров печей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 32 - 36 ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦4 ¦Цех № 7 ¦ 300,0 ¦2008 ¦на 1807 т/год ¦
¦ ¦Проектирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и установка рукавных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фильтров за печами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 45 - 48 ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦ ¦МУП "ПОВВ" ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦1 ¦Очистные сооружения ¦ 9,6 ¦2008 ¦Улучшение растворения ¦
¦ ¦канализации. Замена ¦ ¦ ¦и потребление ¦
¦ ¦существующих ¦ ¦ ¦кислорода активным ¦
¦ ¦аэрационных труб ¦ ¦ ¦илом, улучшение ¦
¦ ¦на мелкодисперсные ¦ ¦ ¦окисления органических¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязнений ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦2 ¦Установка тонкослойных¦ 2,4 ¦2008 ¦Ускорение оседания ¦
¦ ¦модулей на вторичных ¦ ¦ ¦взвешенных веществ ¦
¦ ¦отстойниках ¦ ¦ ¦в начале первичного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отстойника ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦3 ¦Реконструкция ¦ 8,5 ¦2008 ¦Улучшение процесса ¦
¦ ¦воздуходувной станции ¦ ¦ ¦аэрации в аэротенках ¦
¦ ¦и магистральных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздуховодов ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦4 ¦Цех механического ¦ 86 ¦2008 ¦Интенсификация ¦
¦ ¦обезвоживания осадка ¦ ¦ ¦процесса обезвоживания¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦осадка ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦5 ¦Разработка проекта ¦ 240 ¦2010 ¦Совершенствование ¦
¦ ¦и строительство блока ¦ ¦ ¦технологического ¦
¦ ¦доочистки ¦ ¦ ¦процесса и улучшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества очистки ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦6 ¦Цех по сжиганию осадка¦ 9,6 ¦2008 ¦Утилизация осадка ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦ ¦ОАО "ЧЦЗ" ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦1 ¦Установка ¦ 642,854 ¦2008 ¦сернистый ангидрид ¦
¦ ¦газопылеулавливающих ¦ ¦ ¦96,6 ¦
¦ ¦устройств, ¦ ¦ ¦серная кислота 0,7 ¦
¦ ¦предназначенных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для улавливания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и обезвреживания пыли ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и сернистого ангидрида¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из газов, отходящих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от печей "КС" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обжигового цеха ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(система № 4 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сернокислотного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства) ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦ ¦ОАО "ЧТПЗ" ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦1 ¦Регенерация ¦ 15,7 ¦2009 ¦Доведение качества ¦
¦ ¦отработанных растворов¦ ¦ ¦стоков до нормативов ¦
¦ ¦кислот ¦ ¦ ¦ПДС ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦ ¦ОАО "ЧЭЗ" ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦1 ¦Реконструкция печей ¦ 5,0 ¦2007 ¦Смолистые 7,266 ¦
¦ ¦обжига № 5 ¦ ¦ ¦бенз(а)пирен 0,00372 ¦
¦ ¦с установкой ¦ ¦ ¦углерода оксид 14,809 ¦
¦ ¦стационарного ¦ ¦ ¦пыль неорган. ¦
¦ ¦термокаталитического ¦ ¦ ¦(до 20 % SiO ) 5,573 ¦
¦ ¦реактора ¦ ¦ ¦ 2 ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦2 ¦Реконструкция печей ¦ 5,0 ¦2007 ¦Смолистые 5,061 ¦
¦ ¦обжига № 8 ¦ ¦ ¦бенз(а)пирен 0,00335 ¦
¦ ¦с установкой ¦ ¦ ¦углерода оксид 23,905 ¦
¦ ¦стационарного ¦ ¦ ¦пыль неорган. ¦
¦ ¦термокаталитического ¦ ¦ ¦(до 20 % SiO ) 3,79 ¦
¦ ¦реактора ¦ ¦ ¦ 2 ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦3 ¦Реконструкция печей ¦ 5,0 ¦2008 ¦Смолистые 19,628 ¦
¦ ¦обжига № 6 ¦ ¦ ¦бенз(а)пирен 0,004733 ¦
¦ ¦с установкой ¦ ¦ ¦углерода оксид 25168 ¦
¦ ¦стационарного ¦ ¦ ¦пыль неорган. ¦
¦ ¦термокаталитического ¦ ¦ ¦(до 20 % SiO ) 10,927 ¦
¦ ¦реактора ¦ ¦ ¦ 2 ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦4 ¦Реконструкция печей ¦ 5,0 ¦2008 ¦Смолистые 5,061 ¦
¦ ¦обжига № 1 ¦ ¦ ¦бенз(а)пирен 0,00335 ¦
¦ ¦с установкой ¦ ¦ ¦углерода оксид 23904 ¦
¦ ¦стационарного ¦ ¦ ¦пыль неорган. ¦
¦ ¦термокаталитического ¦ ¦ ¦(до 20 % SiO ) 3,79 ¦
¦ ¦реактора ¦ ¦ ¦ 2 ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦5 ¦Реконструкция печей ¦ 5,0 ¦2009 ¦Смолистые 7,26 ¦
¦ ¦обжига № 4 ¦ ¦ ¦бенз(а)пирен 0,00372 ¦
¦ ¦с установкой ¦ ¦ ¦углерода оксид 17,81 ¦
¦ ¦стационарного ¦ ¦ ¦пыль неорган. ¦
¦ ¦термокаталитического ¦ ¦ ¦(до 20 % SiO ) 5,573 ¦
¦ ¦реактора ¦ ¦ ¦ 2 ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦6 ¦Реконструкция печей ¦ 5,0 ¦2009 ¦Смолистые 5,0611 ¦
¦ ¦обжига № 7 ¦ ¦ ¦бенз(а)пирен 0,003348 ¦
¦ ¦с установкой ¦ ¦ ¦углерода оксид 23,904 ¦
¦ ¦стационарного ¦ ¦ ¦пыль неорган. ¦
¦ ¦термокаталитического ¦ ¦ ¦(до 20 % SiO ) 3,7908 ¦
¦ ¦реактора ¦ ¦ ¦ 2 ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦7 ¦Реконструкция ПГУ ¦ 11,8 ¦2010 ¦Взвешенные 11,2 ¦
¦ ¦с оснащением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ступенью очистки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(циклоны, батарейные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦циклоны) в цехах ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦8 ¦Реконструкция склада ¦ 1,6 ¦2010 ¦Хлор 0,4 ¦
¦ ¦хлора ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦9 ¦Капитальный ремонт эл.¦ 9,6 ¦2010 ¦Взвешенные 5,2 ¦
¦ ¦фильтров с заменой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коронирующих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электродов ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦ ¦ОАО "Челябинская ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦генерирующая компания"¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+---------+-----+----------------------+
¦1 ¦Укрепление золоотвала ¦ 3,0 ¦2008 ¦Предотвращение ¦
¦ ¦Челябинской ТЭЦ-2 ¦ ¦ ¦запыления воздушной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды города ¦
L--+----------------------+---------+-----+-----------------------


   ---------------------¬

¦Основные направления¦
L---------T-----------

¦
   --------------------------------+--------------------------------¬

¦Управление в сфере обращения с отходами потребления ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Муниципальный контроль в сфере охраны окружающей среды и¦
¦природопользования ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Управление зеленым фондом и особо охраняемыми природными¦
¦территориями местного значения ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Управление природопользованием лесными, водными ресурсами,¦
¦недрами ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Формирование банка данных о состоянии окружающей среды в¦
¦г. Челябинске ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Экологическое образование и просвещение, связь с общественностью¦
¦и СМИ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Экономика природопользования: программы, поступление платы за¦
¦загрязнение окружающей среды, природоохранные мероприятия ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Осуществление отдельных государственных полномочий в области¦
¦охраны окружающей среды ¦
L-----------------------------------------------------------------


Управление муниципальным имуществом,
земельные отношения, реклама

Основной целью управления муниципальной собственностью является повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

   ----------------¬

¦Основные задачи¦
L-------T--------

¦
   ----------------------------------+------------------------------¬

¦Обеспечение устойчивых темпов экономического роста¦
¦муниципального образования "Город Челябинск" ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Увеличение доходов на основе эффективного управления¦
¦муниципальной собственностью ¦
L-----------------------------------------------------------------


Выполнение поставленных задач будет реализовано по следующим направлениям:

   ---------------------¬

¦Основные направления¦
L-----------T---------

¦
   ----------------------------------+------------------------------¬

¦Определение (правоустановление) собственности на муниципальное¦
¦имущество ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Рост производства действующих муниципальных унитарных¦
¦предприятий ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание благоприятного инвестиционного климата ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Формирование условий для развития малого предпринимательства ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Реформирование жилищно-коммунального хозяйства ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Принятие программы приватизации с определенным перечнем¦
¦приватизируемых объектов на 2008 год ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Активизация работы по формированию земельных участков¦
¦для продажи ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Переход к рыночным механизмам определения ставок¦
¦предоставляемого в аренду муниципального имущества ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных¦
¦предприятий и обеспечение перечисления в бюджет части их прибыли¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Реализация на аукционах недвижимого имущества ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Внедрение экономических методов управления земельными ресурсами,¦
¦а именно установление кадастровой стоимости земельных участков ¦
L-----------------------------------------------------------------


Муниципальное имущество имеет три вида правового режима:
а) закрепленное имущество за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения;
б) закрепленное имущество за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления;
в) незакрепленное имущество - государственная или муниципальная казна, при этом под казной понимается именно имущество.
Развитие местного самоуправления и рыночных отношений, усиление экономической самостоятельности муниципальных образований предопределяют необходимость активной позиции городской власти в обеспечении надлежащего формирования и использования объектов муниципальной казны. Объекты муниципальной казны являются важным внутренним ресурсом городского развития, рациональное их использование может стать одним из импульсов, инициирующих городское развитие.
Городская политика в сфере управления имуществом, входящим в состав муниципальной казны, реализуется по следующим направлениям:
- увеличение доходов бюджета города на основе эффективного управления и распоряжения казенным имуществом;
- оптимизация структуры муниципальной нефинансовой казны в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического развития города;
- вовлечение максимального количества объектов муниципальной казны в оборот;
- использование муниципального казенного имущества в качестве инструмента для привлечения инвестиций в экономику города.
По состоянию на 01.01.2007 в муниципальную казну принят 26221 объект балансовой стоимостью 17,1 млрд. руб.

   -------------------T---------------T---------------T-------------¬

¦ Показатель ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦
¦ ¦ прогноз ¦ прогноз ¦ прогноз ¦
+------------------+---------------+---------------+-------------+
¦Количество ¦ 400 ¦ 300 ¦ 200 ¦
¦принятых объектов¦ ¦ ¦ ¦
¦в муниципальную¦ ¦ ¦ ¦
¦казну. ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+---------------+---------------+--------------


Снижение количества принятых объектов в муниципальную казну по сравнению с предыдущими годами связано с тем, что основная часть имущества от предприятий в казну уже передана.
В 2008 - 2010 годах применительно к каждому объекту управления (группе объектов) муниципалитетом должна быть определена и зафиксирована цель, которую он преследует и достижению которой служит данный объект муниципальной казны. Информационную основу будет составлять реестр муниципальной собственности и определенная структура базы данных муниципальной казны.
Управление муниципальной собственностью должно учитывать как социальные, так и инвестиционные цели. Основой для определения состава эффективного муниципального имущества считается обеспеченность населения услугами.
Так, для выполнения социально-значимых для города работ передано в аренду предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципальное движимое имущество балансовой стоимостью 241,2 млн. руб.
За счет средств бюджета города в 2005 - 2006 годах приобретено более 100 ед. дорожной и автомобильной техники на 87,6 млн. руб., в том числе комбинированные дорожные машины, снегоуборочная техника, вакуумные уборочные машины, газонокосилки, подъемники и пр. Указанная техника передана на баланс и в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям для обеспечения своевременной уборки и ремонта дорог и тротуаров города, поддержания зеленых насаждений и газонов в надлежащем состоянии, что положительно отразится на внешнем облике города.
Будет продолжена работа по заключению договоров аренды движимого имущества. В дальнейшем, при поступлении двух или более заявок на право аренды одного и того же муниципального движимого имущества, планируется проведение конкурсов по продаже права аренды движимого имущества.
Администрация города планирует в 2008 - 2010 годы развивать партнерство бизнеса и муниципалитета, при этом наиболее популярными сферами муниципально-частного партнерства будут строительство и эксплуатация дорог, жилищно-коммунальное хозяйство.
Одним из основных направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства является создание конкурентной среды с разделением функций собственника, заказчика, подрядчика и формированием договорных отношений между ними. За 2006 год заключен 41 агентский договор о передаче муниципального имущества. Из этого следует, что муниципальное образование "город Челябинск" выполняет свои функции по обеспечению жилищно-коммунальными услугами объектов жилищного фонда, собственники которого не реализовали свое право на выбор способа управления. В период с 2007 по 2010 годы будет продолжаться работа по заключению агентских договоров о передаче муниципального имущества, т.е. будет развиваться муниципально-частное партнерство.
В 2005 - 2006 годах впервые была проведена инвентаризация инженерных сетей, обеспечивающих жизнедеятельность муниципальных учреждений города. По итогам инвентаризации было принято решение по освобождению учреждений от выполнения несвойственных им функций по обслуживанию инженерных сетей и передаче их на обслуживание специализированным предприятиям. В 2006 году с баланса муниципальных учреждений образования и частично муниципальных учреждений культуры города изъяты 18,5 тыс. пог. м теплотрасс, 20,3 тыс. пог. м сетей водопровода и 40,1 тыс. пог. м сетей водоотведения и переданы на обслуживание специализированным предприятиям. С января 2007 года проводится активная работа по передаче сетей с баланса муниципальных учреждений здравоохранения и оставшейся части муниципальных учреждений культуры, социального развития и спорта.
В последние годы активно ведутся работы по строительству и ремонту автомобильных дорог и транспортных развязок. Впервые в бюджете Челябинска на 2007 год предусмотрен объем финансирования в 10 млн. руб. для проведения работ по инвентаризации и паспортизации улично-дорожной сети и объектов дорожной инфраструктуры. Обследованию в течение 2007 - 2010 годов подлежат 53 городские улицы протяженностью 171,2 км. Следующим этапом предусмотрено проведение работ по выявлению и обследованию бесхозных необслуживаемых дорог и приему их в муниципальную собственность.
Существенная проблема - это государственная первоначальная регистрация права собственности на объекты, право собственности на которые возникло у муниципальных образований до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Для целей государственной регистрации права собственности органы МСУ должны предоставить кадастровый план земельного участка, на котором расположен передаваемый объект недвижимости, и план такого объекта недвижимости с кадастровым номером.
Проблема существует и в регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости при подготовке объектов к приватизации.
В 2006 - 2007 годах активизировалась работа по формированию земельных участков для продажи на аукционах права аренды в целях комплексного освоения для жилищного строительства и продажи земельных участков под малоэтажное жилищное строительство.
В 2006 году было успешно проведено 6 земельных аукционов по цене 159 млн. руб. (при заявленной начальной цене 116,2 тыс. руб.) и продано право аренды 5 земельных участков под комплексное освоение в целях жилищного строительства общей площадью 42,9 га на 926,4 млн. руб. (при заявленной начальной стоимости, составившей суммарно 877,8 млн. руб.).
В 2008 - 2010 годы с целью укрепления основ местного самоуправления планируется:
- активизировать работу по формированию земельных участков для продажи права аренды на аукционе в целях комплексного освоения для жилищного строительства;
- активизировать работу по формированию земельных участков для продажи земельных участков на аукционе под малоэтажное жилищное строительство;
- организовать работу с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по передаче земельных участков, находящихся в их собственности, под жилищное строительство;
- организовать процесс изъятия, в том числе путем выкупа, земель, находящихся в частной собственности, для муниципальных нужд на территории Краснопольской площадки.
Ежегодно вносятся изменения в методику расчета арендной платы за нежилые муниципальные помещения, здания, сооружения. Так, в 2003 - 2006 годах базовая ставка арендной платы за пользование нежилыми муниципальными помещениями за один квадратный метр в год соответственно равнялась 130 - 210 руб., включая НДС. Данные изменения позволяют ежегодно увеличивать объем средств, поступающих в бюджет города от аренды муниципальных объектов недвижимости.

Поступления от аренды нежилых помещений

250 ¬
¦ 219
¦
   ---------¬

200 + ¦********¦
¦ 164 ¦********¦
¦
   -----------¬ ¦********¦

150 + 140 ¦//////////¦ ¦********¦
¦
   ------------¬ ¦//////////¦ ¦********¦

млн. руб. ¦ ¦00000000000¦ ¦//////////¦ ¦********¦
100 + 93 ¦00000000000¦ ¦//////////¦ ¦********¦
¦ -----------¬ ¦00000000000¦ ¦//////////¦ ¦********¦
¦ ¦xxxxxxxxxx¦ ¦00000000000¦ ¦//////////¦ ¦********¦
50 + ¦xxxxxxxxxx¦ ¦00000000000¦ ¦//////////¦ ¦********¦
¦ ¦xxxxxxxxxx¦ ¦00000000000¦ ¦//////////¦ ¦********¦
¦ ¦xxxxxxxxxx¦ ¦00000000000¦ ¦//////////¦ ¦********¦
0 L-+----------+T+-----------+T+----------+T+--------+
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Методика расчета соотносится с индексом инфляции, поэтому для арендатора нежилых муниципальных помещений повышение ставок не является непосильным бременем, что способствует повышению доступности предоставляемых гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам муниципальных услуг. Администрация Челябинска, предоставляя большую часть нежилого фонда в аренду хозяйствующим субъектам, оказывает существенную поддержку малому предпринимательству.
Согласно 36 статье Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ межквартирные лестничные площадки, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, принадлежат на праве общей долевой собственности собственникам помещений в данном доме, поэтому ожидается в ближайшие годы значительное уменьшение площади нежилого муниципального фонда, сдаваемой в аренду. Уменьшение площади произойдет и за счет того, что согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в городской казне должны остаться только нежилые профильные помещения.

Прогноз поступлений от аренды нежилых помещений
и стоимости 1 кв. м нежилых помещений

250 ¬
¦ 210 + 1400
¦ -----¬ 195 ¦
200 + ¦////¦
   -----¬      186        1147   + 1200

¦ ¦////¦ ¦////¦
   -----¬       x 172 ¦

¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦ 930¦ --+--¬ + 1000
150 + ¦////¦ ¦ 863¦ ¦ x--+-----+--//¦ ¦
¦ ¦ 626¦ ¦ x--+-----+-- ¦ ¦////¦ + 800
млн. ¦ ¦ x--+----+-- ¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦ рублей
рублей 100 + ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ + 600
¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦
¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ + 400
50 + ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦
¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ + 200
¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦
0 L-+----+-T--+----+---T-+----+---T-+----+--+ 0
2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -----------------------------------------------------¬

¦----¬ ¦
¦¦///¦ поступление средств --x-- цена 1 кв. м (руб.)¦
¦L---- ¦
L-----------------------------------------------------


В целях совершенствования управления объектами нежилого фонда, находящимися в собственности города, повышения обоснованности и оперативности управленческих решений, необходимо к 2010 году разработать концепцию применения модели массовой оценки стоимости недвижимого имущества.
Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества в 2008 - 2010 годах являются:
- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций (полномочий) города;
- дальнейшее сокращение числа муниципальных унитарных предприятий;
- привлечение инвестиций в строительство на территории города;
- формирование доходов бюджета города.
Муниципальное образование "Город Челябинск" является на 1 января 2007 года собственником имущества 35 муниципальных унитарных предприятий, акционером 43 акционерных обществ.
В 2008 - 2010 годах будут предложены к приватизации:
- пакеты акций, размер которых не превышает 50 процентов уставного капитала;
- муниципальные унитарные предприятия, не обеспечивающие выполнение муниципальных функций города, а также акции открытых акционерных обществ, созданных при акционировании указанных муниципальных унитарных предприятий;
- имущество казны города, не обеспечивающее муниципальных функций.
В 2008 году администрация города планирует приватизировать 1 муниципальное унитарное предприятие, 4 акционерных общества, а также 30 нежилых помещений.

Доходы от реализации имущества

160 ¬ 143
¦ x
140 + ¦
¦ L------------x 126
120 + ¦
¦ ¦
100 + ¦
млн. ¦ ¦
рублей 80 + ¦
¦ ¦
60 + ¦
¦ L-------------x 58
40 + ¦
¦ ¦
20 + ¦
¦ L-------------x 16
0 L-----------T--------------T------------T-------------¬
2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

Необходимо отметить, что по крупным, наиболее существенным продажам приватизация может завершиться в 2008 году. Хотя этот процесс не прекратится и в 2010 году, но там останутся какие-то единичные продажи, которые не будут иметь большого фискального эффекта для казны, но освободят город от имущества, которое не связано с выполнением муниципальных функций.
Прогноз развития муниципальных унитарных предприятий базируется на оценке ожидаемых результатов работы в текущем году, принятых на 2008 год производственных программ развития, складывающихся тенденций и возможностей муниципальных предприятий. В муниципальных предприятиях города сосредоточено около трети всех основных муниципальных фондов, стоимость которых по состоянию на 01.01.2007 составила 8,2 млрд. руб. Объем выполненных работ и услуг по всем предприятиям составил 5955 млн. руб.
Рост объема производства наблюдается у 74 % муниципальных унитарных предприятий, в том числе МУП "Комет", МУП "ГорЭкоЦентр", МУП "Мемориал", МУП Управление "Челябметротрансстрой", МУП "ДРСУ", МУП "ГТИ Администрации г. Челябинска", МУП "Стадион "Центральный".
Спад объемов производства отмечен у 26 % муниципальных унитарных предприятиях, в том числе МУП "Фирма "Челябстройзаказчик", МУП "Автотранспортное хозяйство", МУП "Муниципальный юридический центр", МУП "Челябавтотехэксперт".
Анализ ситуации, сложившейся в муниципальном секторе, выявил основные проблемы, решение которых позволит создать условия для устойчивого развития производства:
- необходимость проведения модернизации и обновления основных производственных фондов;
- недостаточность инвестиций в сферу производства;
- дефицит оборотных средств предприятий;
- дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей.
В 2006 году произошли существенные изменения в структуре муниципальных унитарных предприятий: проведена реорганизация муниципальных жилищных предприятий, муниципальные аптеки реорганизованы в единую муниципальную аптечную сеть.
Перечисление в городской бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий запланировано в 2007 году в сумме 2,85 млн. руб. К 2010 году по сравнению с 2006 годом ожидается уменьшение части чистой прибыли, перечисляемой в городской бюджет. Данное снижение произойдет в связи с оптимизацией структуры и сокращением количества муниципальных предприятий. В то же время планируется рост средней балансовой прибыли и рентабельности деятельности предприятий, к 2010 году ожидается увеличение средней прибыли почти в 2 раза.

Прогноз средней балансовой прибыли

40 ¬ x1676 - 1600
¦ 35 x1504-----x1556------ ¦
35 + ------¬ 1268 ¦ + 1400
¦ ¦/////¦ x--------- ¦
30 + ¦/////¦ ¦ + 1200
¦ ¦/////¦
   ---+--¬                               ¦

25 + ¦/////¦ ¦27¦//¦ + 1000
единиц ¦ ¦/ x--+---+---//¦ 23 ¦ тыс.
20 + ¦/824/¦ ¦/////¦
   ------¬     18              + 800  рублей

¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦
   ------¬     17    ¦

15 + ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦
   ------¬ + 600

¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦
10 + ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ + 400
¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦
5 + ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ + 200
¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦/////¦ ¦
0 L-+-----+-T-+-----+-T-+-----+-T-+-----+-T-+-----+-+ 0
2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -----------------------------------------------------¬

¦----¬ ¦
¦¦///¦ число предприятий --x-- средняя балансовая ¦
¦L---- прибыль, тыс. руб. ¦
L-----------------------------------------------------


В прогнозируемом периоде предусматривается дальнейшая оптимизация количества муниципальных предприятий и передача ряда функций организациям частных форм собственности на конкурсной основе. К 2010 году планируется оставить 17 МУП, которые выполняют социально значимые для города функции, в том числе предприятия транспорта, благоустройства, аптеки. Планируется также увеличение объема выполняемых ими работ, повышение доходности и рентабельности предприятий.
Внедрение экономических методов управления земельными ресурсами, в том числе установление кадастровой стоимости земельных участков, осуществляется в городе одновременно с разработкой и реализацией городской целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения муниципального кадастра земли и объектов недвижимости в городе Челябинске на 2006 - 2008 годы".
В настоящее время уже выполнена кадастровая оценка земель (1 версия), которая используется в системе налогообложения, при продаже земельных участков, при начислении арендной платы за землю.
В 2007 - 2010 годах необходимо провести работу по следующим направлениям:
- внедрение единой цифровой геоинформационной системы города Челябинска, включающей в себя единую систему учета земельных участков;
- участие в работе, обеспечивающей актуализацию государственной кадастровой оценки земель на территории города Челябинска в целях увеличения доходов от оплаты за землю в бюджет города;
- формирование реестра земельных участков, относящихся к муниципальной собственности;
- оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для физических и юридических лиц;
- проведение конкурсов и аукционов по продаже земельных участков или права их аренды;
- осуществление контроля платежей за землю.

Прогноз
поступлений неналоговых доходов в бюджет города

900 ¬ 862,9
¦
   ------¬

800 + ¦*****¦ 746,5
¦ ¦*****¦
   ------¬

700 + ¦*****¦ ¦*****¦ 664,8
¦ 603,9 ¦*****¦ ¦*****¦
   ------¬

600 + ------¬ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ 532,8
млн. ¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
   ------¬

рублей 500 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ 425,0
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
   ------¬

400 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
300 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
200 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
100 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
0 +-+-----+-T-+-----+-T-+-----+-T-+-----+--T-+-----+--T-+-----+--¬
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

Причины, сдерживающие рост поступлений неналоговых доходов в городской бюджет:
- уменьшение масштабов реализации имущества;
- уменьшение количества и площади арендуемых помещений;
- физический износ основных фондов;
- полное отсутствие внешних инвесторов;
- длительные сроки оформления права собственности;
- "дефицит" незастроенных земельных участков для целей строительства (включая жилищное), формирование вторичного рынка земли и, как следствие, снижение спроса на участие в торгах;
- разграничение государственной собственности на землю и регистрация права собственности РФ и права собственности Челябинской области.
При размещении наружной рекламы и информации Администрация города Челябинска руководствуется следующими целями:
1. Повышение эффективности использования муниципальной собственности.
2. Формирование благоприятного социального климата и культурного имиджа города Челябинска.

   ----------------¬

¦Основные задачи¦
L--------T-------

¦
   ------------------------------------+----------------------------¬

¦Рациональное использование муниципальной собственности ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Пополнение неналоговых статей бюджета города ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание системы оптимального размещения рекламных конструкций¦
¦с учетом сложившихся традиций, интересов города и его жителей ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Удовлетворение потребностей жителей в получении качественной¦
¦информации о проведении социально-значимых мероприятий в городе¦
¦Челябинске ¦
L-----------------------------------------------------------------


   ---------------------¬

¦Основные направления¦
L-----------T---------

¦
   ------------------------------------+----------------------------¬

¦Оформление правоустанавливающих документов ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Осуществление комплексных мероприятий по упорядочению рекламных¦
¦конструкций на территории города ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Администрирование доходов, поступающих в бюджет города¦
¦от размещения рекламных конструкций на территории города ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Реализация праздничного и тематического оформления рекламно-¦
¦информационного пространства города Челябинска ¦
L-----------------------------------------------------------------


В соответствии с Положением о порядке распространения наружной рекламы и информации в городе Челябинске и новой методикой расчета платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, поступления денежных средств в бюджет города от размещения рекламных конструкций на территории города в 2007 году увеличатся на 31 % по сравнению с 2006 годом.
Рост количества заключенных договоров обусловлен увеличением оформления правоустанавливающих документов, выявлением самовольно установленных рекламных конструкций, упорядочением размещения рекламных конструкций на территории города.
Для достижения целей и реализации поставленных задач разработаны отраслевые целевые программы "Развитие размещения средств наружной рекламы на территории города Челябинска на 2007 - 2009 годы" и "Организация размещения информационных материалов в период проведения социально-значимых мероприятий в городе Челябинске в 2007 году".
Экономический эффект будет получен за счет совершенствования механизмов увеличения доходной части бюджета города от рекламной деятельности, реализации программы оптимального освоения городского рекламно-информационного пространства и совершенствования комплекса мер, направленных на недопущение незаконного размещения рекламных конструкций на территории города.

Количество заключенных договоров и объем денежных средств
от размещения рекламных конструкций

140 ¬ 720 740 - 800
¦ 700
   ----------x      ¦

120 + 650----------x----------x 117,5 + 700
¦
   ----------x                  110,5  
   ------¬  ¦

¦ 571 ¦ 103,5
   ------¬    ¦*****¦  + 600

млн. ¦ x ¦ 100
   ------¬    ¦*****¦    ¦*****¦  ¦     единиц

рублей 100 + ¦ 496¦
   ------¬   ¦*****¦    ¦*****¦    ¦*****¦  + 500

¦ L----------x ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
80 + 66,3
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦    ¦*****¦    ¦*****¦  + 400

¦ ------¬ ¦ 76,8¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
60 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 300
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
40 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 200
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
20 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ + 100
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦
0 +-+-----+-T-+-----+-T-+-----+-T-+-----+--T-+-----+--T-+-----+--+ 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -----------------------------------------------------¬

¦----¬ ¦
¦¦***¦ денежные средства --x-- заключенные договоры ¦
¦L---- ¦
L-----------------------------------------------------


Городское хозяйство

- жилищно-коммунальное хозяйство

   --------------¬

¦Основные цели¦
L-------T------

¦
   ----------------------------------+------------------------------¬

¦Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Повышение эффективности работы отрасли, снижение издержек¦
¦и улучшение качества обслуживания на основе дальнейшего развития¦
¦конкурентной среды ¦
L-----------------------------------------------------------------


   ----------------¬

¦Основные задачи¦
L--------T-------

¦
   ----------------------------------+------------------------------¬

¦Улучшение условий проживания граждан, качества коммунальных¦
¦услуг, развитие и модернизация инженерной инфраструктуры города¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Реализация тарифной политики ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Развитие основных способов управления жилищным фоном¦
¦и конкуренции на рынке ЖКХ ¦
L-----------------------------------------------------------------


В целях улучшения благоприятных условий проживания граждан на 2008 год и на период до 2010 года планируется реализация целевых программ по проведению капитального ремонта жилищного фонда, энергосбережению, модернизации объектов инженерной инфраструктуры.
Мероприятия по проведению капитального ремонта будут направлены на ликвидацию критического уровня износа и обеспечение сохранности основных фондов в ЖКХ, осуществление приборного коммерческого учета на всех стадиях производства, повышение устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения, развитие нормативно-правовой базы энергосбережения, развитие рыночных отношений в ЖКХ, внедрение современных информационных технологий, стабилизация платежей населения и бюджета за энергоресурсы, улучшение экологической обстановки.
В результате планируется обеспечить:
- снижение уровня физического износа жилых зданий в среднем до 28 %;
- сокращение удельных величин энергопотребления на 13 %;
- уменьшение аварийности в ЖКХ на 35 %;
- улучшение жилищных условий населения;
- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда и безопасности проживания;
- повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, комфортности условий проживания;
- развитие рыночных и конкурентных отношений;
- финансовое оздоровление ЖКХ.

Физический износ жилых зданий (в % от площади)

70 +
¦ 62
¦ 61
   -----¬

¦ 60
   -----¬                   ¦////¦

60 + 58 59
   -----¬                   ¦////¦                   ¦////¦

¦ -----¬
   -----¬                   ¦////¦                   ¦////¦                   ¦////¦

¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦
¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦
50 + ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦
¦ ¦////¦ ¦////¦ 41,1 ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦
¦ ¦////¦ 41 ¦////¦ -----¬ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦
¦ ¦////¦ -----¬ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦////¦ ¦////¦
40 + ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ 39,2 ¦////¦ ¦////¦
¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ -----¬ ¦////¦ 38,2 ¦////¦
процент ¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ -----¬ ¦////¦ 37,2
¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ -----¬
30 + ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦
¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦
¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦
¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦
20 + ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦
¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦
¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦
¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦
10 + ¦////¦ ¦xxxx¦ 1 ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦
¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦////¦ ¦xxxx¦ 0,9 ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦////¦ ¦xxxx¦
¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦ ¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦////¦ ¦xxxx¦ 0,8 ¦////¦ ¦xxxx¦ 0,8 ¦////¦ ¦xxxx¦ 0,8
¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦ ¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ ¦ ¦ ¦////¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦////¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦////¦ ¦xxxx¦ -----¬
0 +--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T
2006 2007 оценка 2008 прогноз 2009 прогноз 2010 прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -------------------------------------------------¬

¦----¬
   ----¬        
   ----¬            ¦

¦¦///¦ 0 - 30 % ¦xxx¦ 31 - 65 % ¦ ¦ свыше 66 % ¦
¦L---- L---- L---- ¦
L-------------------------------------------------


Ожидаемые показатели социально-экономической эффективности:
- улучшение жилищных условий населения города;
- обеспечение адресной поддержки населения с оплатой жилья и коммунальных услуг;
- улучшение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания в жилищах;
- совершенствование нормативной базы, направленной на повышение доступности жилья для населения;
- создание условий для улучшения демографической ситуации, снижение социальной напряженности в обществе.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

1800 ¬ 1711,5
¦
   ------¬

1600 + ¦*****¦
¦ ¦*****¦
1400 + ¦*****¦
¦ ¦*****¦
1200 + 1101,5 ¦*****¦
млн. ¦
   ------¬    ¦*****¦

рублей 1000 + ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦
800 + 771,3 ¦*****¦ ¦*****¦
¦ 550,0
   ------¬    ¦*****¦    ¦*****¦

600 + 504,0
   ------¬   ¦*****¦    ¦*****¦    ¦*****¦

¦ ------¬ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
400 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
200 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
0 +-+-----+-T-+-----+-T-+-----+--T-+-----+--T-+-----+--¬
2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

В рамках работ по капитальному ремонту жилищного фонда планируется увеличить ремонт кровель со 133 домов в 2006 году до 601 дома в 2010 году, ремонт фасадов, соответственно, с 18 до 282, замену и модернизацию лифтов с 38 до 349, реконструкцию панельного отопления - с 33 домов до 375 домов.
Контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда включает в себя следующие мероприятия:
- разработка и принятие нормативно-правовых документов, регулирующих сферу деятельности ЖКХ;
- проверка готовности жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры к сезонной эксплуатации;
- инвентаризация бесхозяйных объектов инфраструктуры и прием их в муниципальную собственность;
- контроль за выполнением жилищными предприятиями мер по взысканию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры города планируется осуществлять по следующим направлениям:
1. Реконструкция существующих муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, а именно:
- канализационных коллекторов;
- теплотрасс "ЧКТС" и "Коммет";
- котельных и тепловых сетей в поселках: "АМЗ", "Смолино", "Макот", "Аэропорт".
2. Ремонт и реконструкция элементов систем водо-, газо-, теплоснабжения и водоотведения, а именно:
- канализационных коллекторов и водопроводов;
- систем водоснабжения и водоотведения в пос. ЧКПЗ;
- газовых сетей в поселках города;
- перевод теплоснабжения пос. ЧКПЗ от бойлерной ОАО "ЧКПЗ" на централизованное теплоснабжение тепломагистрали ТЭЦ-1-ЧКПЗ.
Кроме того, в 2007 году запланировано строительство тепломагистрали ТЭЦ-3-ЧМК силами ОАО "ТГК-10", а в 2008 году планируется окончание строительства "Блока контактных осветлителей" на очистных сооружениях МУП "ПОВВ".

Капитальный ремонт инженерных сетей

350,3
400 ¬ (64,5 км)
¦ 315,3
   ------¬

350 + (62,1 км) ¦*****¦
¦ 285,6
   ------¬    ¦*****¦

300 ¦ (59,2 км) ¦*****¦ ¦*****¦
млн. ¦ 225,2
   ------¬    ¦*****¦    ¦*****¦

рублей 250 + (634 км) 221,8 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦
   ------¬   (55,1 км) ¦*****¦    ¦*****¦    ¦*****¦

200 + ¦*****¦
   ------¬   ¦*****¦    ¦*****¦    ¦*****¦

¦ 145,8 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
150 + (50,1 км) ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ------¬ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
100 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
50 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
0 +-+-----+-T-+-----+-T-+-----+-T-+-----+--T-+-----+--T-+-----+--¬
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

3. Внедрение новых технологий и материалов: планируется продолжить работу по автоматизации насосных станций водоснабжения, использованию современных материалов и эффективных изолирующих покрытий в системах тепло- и водоснабжения, внедрению приборов учета энергоресурсов и энергосберегающего оборудования, диспетчеризации муниципальных котельных, созданию зоны энергетической эффективности в Металлургическом районе.

Перечень инвестиционных программ

   ------------------T-----------T--------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Вводимая мощность ¦
¦ инвестиционной ¦реализации +---------------T---------T------------+
¦ программы ¦ ¦ ед. изм. ¦величина,¦ по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦
+-----------------+-----------+---------------+---------+------------+
¦Инвестиционная ¦ ¦МВт ¦ 159,9 ¦2007 - 53,3 ¦
¦программа ОАО ¦ ¦ ¦ ¦2008 - 53,3 ¦
¦ЭиЭ "Челябэнерго"¦ ¦ ¦ ¦2009 - 53,3 ¦
¦по развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинске на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2007 - 2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+ +---------------+---------+------------+
¦Инвестиционная ¦ ¦тыс. куб. м ¦ 23,87 ¦2007 - 7,08 ¦
¦программа МУП ¦ ¦(водоснабжение/¦ ¦2008 - 8,03 ¦
¦ПОВВ "Развитие ¦ ¦водоотведение) ¦ ¦2009 - 8,76 ¦
¦и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦2007 - 2009¦ ¦ ¦ ¦
¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Челябинска¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2007 - 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+ +---------------+---------+------------+
¦Инвестиционная ¦ ¦Гкал/час ¦ 516,9 ¦2007 - 173,9¦
¦программа ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 - 179 ¦
¦"ТГК № 10" по ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 - 164 ¦
¦развитию тепловых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинске на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2007 - 2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----------+---------------+---------+------------+
¦Инвестиционная ¦ ¦МВт ¦ 10 ¦2007 - 2,35 ¦
¦программа МУП ¦ ¦ ¦ ¦2008 - 2,45 ¦
¦"Коммет" по ¦ ¦ ¦ ¦2009 - 2,55 ¦
¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦2010 - 2,65 ¦
¦электрических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Металлургического¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2007 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+2007 - 2010+---------------+---------+------------+
¦Инвестиционная ¦ ¦Гкал/час ¦ 60 ¦ 2007 - 15 ¦
¦программа МУП ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 - 15 ¦
¦"Коммет" по ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 - 15 ¦
¦развитию тепловых¦ ¦ ¦ ¦ 2010 - 15 ¦
¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Металлургического¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2007 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+-----------+---------------+---------+-------------


В рамках реформирования ЖКХ осуществлялись мероприятия, направленные на переход от бюджетного дотирования предприятий отрасли к оплате жилищно-коммунальных услуг населением в полном объеме.
Поэтапный переход на 100-процентное возмещение затрат на услуги ЖКХ вызвали ускоренные темпы роста тарифов на эти услуги на потребительском рынке.

Расходы населения на оплату жилищно-коммунальных услуг

8000 ¬ 7480,9
¦
   ------¬

7000 + 6715,4 ¦*****¦
¦ 6022,8
   ------¬    ¦*****¦

6000 ¦ 5372,7
   ------¬    ¦*****¦    ¦*****¦

млн. ¦
   ------¬   ¦*****¦    ¦*****¦    ¦*****¦

рублей 5000 + 4547,5 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦    ¦*****¦    ¦*****¦

4000 + 3317,7 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ------¬ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
3000 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
2000 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
1000 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
0 +-+-----+-T-+-----+-T-+-----+-T-+-----+--T-+-----+--T-+-----+--¬
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг,
предоставляемых населению

12000 ¬
¦
¦
10000 + 9643,6
¦ 8656,7
   ------¬

¦
   ------¬    ¦*****¦

8000 + 7763,9 ¦*****¦ ¦*****¦
млн. ¦ 6925,9
   ------¬    ¦*****¦    ¦*****¦

рублей ¦
   ------¬   ¦*****¦    ¦*****¦    ¦*****¦

6000 + 5931,8 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ 4837,2
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦    ¦*****¦    ¦*****¦

¦ ------¬ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
4000 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
2000 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
0 +-+-----+-T-+-----+-T-+-----+-T-+-----+--T-+-----+--T-+-----+--¬
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

Предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц

50 ¬ 47,6
¦
   ------¬

45 + 42,7 ¦*****¦
¦
   ------¬    ¦*****¦

40 + 38,3 ¦*****¦ ¦*****¦
¦
   ------¬    ¦*****¦    ¦*****¦

35 + 34,2 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦
   ------¬   ¦*****¦    ¦*****¦    ¦*****¦

30 + 29,4 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦
   ------¬   ¦*****¦   ¦*****¦    ¦*****¦    ¦*****¦

рублей 25 + 24,2 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ------¬ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
20 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
15 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
10 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
5 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
0 +-+-----+-T-+-----+-T-+-----+-T-+-----+--T-+-----+--T-+-----+--¬
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

С ростом тарифов на жилье и коммунальные услуги растут суммы предоставленных гражданам субсидий и льгот. В 2006 году их уровень по сравнению с 2005 годом увеличился в 1,5 раза, в 2005 году они составляли 457,2 млн. руб., в 2006 году - 691,3 млн. руб.

Уровень оплаты жилья и коммунальных услуг населением

120 ¬
¦ 100 100 100 100 100
100 + 95 y---------y---------y----------y----------y
¦ y----------

80 +
процент ¦
60 +
¦
40 + 22 22 22 22 22
¦ x---------x---------x----------x----------x
20 + 18 ¦
¦ x----------

0 +---------T---------T---------T----------T----------T--------¬
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -------------------------------------------------¬

+--y-- уровень платежей граждан за жилищно- ¦
¦ коммунальные услуги ¦
¦--x-- допустимая доля расходов граждан на оплату¦
¦ ЖКУ в совокупном доходе семьи ¦
L-------------------------------------------------


Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги ведет к росту задолженности населения за предоставленные услуги. В целом неплатежи потребителей отрицательно влияют на финансовое положение предприятий отрасли.
В 2000 - 2006 годах в отрасли проведен целый ряд структурных преобразований. Создавались новые структурно-правовые формы управления, внедрялись договорные отношения, в т.ч. с населением - собственниками помещений в многоквартирных домах.
В целях формирования рыночных механизмов в жилищно-коммунальном хозяйстве города произошло разделение функций по управлению и обслуживанию муниципального жилищного фонда и полной передачи всего муниципального жилищного фонда профессиональным управляющим компаниям.
Планируется продолжить работу по следующим направлениям:
- содействие становлению и развитию ТСЖ;
- оказание консультационной и методической помощи в деятельности управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК;
- разработка типовых договоров: на управление общим имуществом многоквартирного дома; на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории; на представление интересов собственников помещений при выборе способа управления многоквартирным домом - непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; на предоставление коммунальных услуг; агентский договор теплоснабжения; агентский договор водоснабжения и водоотведения;
- разработка рекомендаций по заключению и исполнению договоров;
- проведение конкурсов на управление жилищным фондом;
- разработка порядка передачи многоквартирных домов управляющим организациям;
- обеспечение организации и проведения муниципальных конкурсов на размещение муниципального заказа и подрядные работы по ремонту жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры.

Структура жилищного фонда города Челябинска
по формам собственности (по состоянию на 01.01.2007)

частная муниципальная государственная
68 % 28,3 %-----¬ 2,7 %-¬
¦ ¦ ¦ смешанная-¬
¦ ¦ ¦ 1 % ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦
   ------------------T-+---------T-----+T---¬         ¦

¦ ¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦ ¦
¦ ¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦ ¦
L-------+xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦----------

¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦
¦xxxxxxxxxxxxxxxxx¦-----------¦******¦000¦
L-----------------+-----------+------+----


В ближайшие годы прогнозируется уменьшение площади муниципального жилищного фонда, обслуживаемого ЖКО, и увеличение жилищного фонда, обслуживаемого управляющими организациями, выбранными собственниками помещений.
В настоящее время в городе действуют 73 управляющих компании, в управлении которых находится жилищный фонд города, содержащий в своем составе муниципальное жилье. Площадь жилищного фонда, находящегося в управлении этих организаций, составляет порядка 17 млн. кв. м при общей площади жилищного фонда города Челябинска около 23 млн. кв. м.
Из 73 управляющих компаний 15 наиболее крупных компаний управляют около 18 млн. кв. м жилищного фонда, 58 небольших управляющих организации, чаще всего созданных предприятиями-застройщиками домов, осуществляют управление более чем 500 тыс. кв. м жилищного фонда города (в основном это жилые дома недавних лет постройки, полностью находящиеся в частной собственности). (В 2005 году в городе действовало 14 крупных управляющих компаний и 28 небольших управляющих организации).
Из 6432 многоквартирных жилых домов в 3691 выбран способ управления (57 %).
Кроме того, в городе действуют:
78 товариществ собственников жилья (в 2005 году - 66);
33 жилищно-строительных кооператива (в 2005 году - 33).
Планируется увеличение доли жилищного фонда, охваченного новыми формами управления, до конца 2007 года до 4245 домов, или до 72 %, в 2008 году - 4614 домов (76 %), 2009 году - 6483 домов (100 %) и к 2010 году - 6483 домов, что составит 100 %.

Доля жилищного фонда с новыми формами управления

100 100
100 % ¬
   ------------¬ ------------¬

¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
90 % + ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
80 % + 76 ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
¦ 72
   ------------¬  ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦

70 % + ------------¬ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
60 % + ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
процент ¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
50 % + ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
40 % + ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
30 % + ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
20 % + ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
10 % + ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦ ¦xxxxxxxxxxx¦
0 % +-+-----------+T+-----------+-T+-----------+T+-----------+¬
2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) 2 вариант)

год

Управляющие компании и уполномоченные собственниками жилых помещений лица, предоставляющие услуги по непосредственному управлению, заключают договоры на управление и непосредственное управление со всеми собственниками и нанимателями в многоквартирных домах, выбравших данные способы управления.
На 01.01.2007 заключено 87426 договоров с собственниками и нанимателями, что составляет 34 % охвата собственников жилых помещений всего города. (В 2005 году было заключено договоров с 22 % собственников жилых помещений).

- дорожное хозяйство и благоустройство

Развитие дорожно-транспортной сети в городе направлено на вынос транзитных и межрайонных грузовых потоков из жилой территории, увеличение пропускной способности автомагистралей, формирование необходимой сети магистралей непрерывного движения для отвлечения потоков из центральной части города, рациональной и эффективной организации движения транспорта.

   ----------------¬

¦Основные задачи¦
L--------T-------

¦
   -----------------------------------+-----------------------------¬

¦Совершенствование улично-дорожной сети города в части устройства¦
¦системы специализированных магистралей грузового автотранспорта,¦
¦формирования магистралей непрерывного движения для отвлечения¦
¦потоков из центральной части города, превращения путем¦
¦реконструкции второстепенных улиц в магистральные,¦
¦совершенствования системы организации и регулирования дорожного¦
¦движения ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог,¦
¦пешеходных переходов, транспортных развязок, мостовых переходов,¦
¦их содержание в надлежащем виде ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Повышение уровня внешнего благоустройства и озеленения города ¦
L-----------------------------------------------------------------


В 2006 году дорожные работы осуществлялись в соответствии с городской целевой программой "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2006.
По дорожной отрасли выполнено работ на 1475,5 млн. руб., в том числе по строительству и реконструкции дорог - 261,5 млн. руб., капитальному ремонту - 754,7 млн. руб., текущему ремонту и содержанию - 459,3 млн. руб. Текущий ремонт произведен на 198,8 тыс. кв. м дорог.
Построено, реконструировано и капитально отремонтировано 754,8 тыс. кв. м дорог и тротуаров, предприятиями благоустройства посажено 1300 шт. деревьев и кустарников, 1200 тыс. шт. цветов, устроено 39,9 тыс. кв. м газонов.
В 2006 году в соответствии с городской целевой программой "Наружное освещение города Челябинска" проведены значительные работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения. Общая протяженность отремонтированных участков составила 17,5 км, заменено 416 светильников.
В 2007 году продолжается работа по исполнению городской целевой программы "Наружное освещение города Челябинска": в план первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей наружного освещения вошли ул. Энергетиков, Троицкий тракт, ул. Торговая, ул. Смирных, ул. Энтузиастов, ул. Сталеваров, ул. Блюхера, ул. Василевского, ул. Молдавская, также предусмотрено восстановление уличного освещения пос. Сосновка, ремонт освещения Дворца пионеров им. Крупской.
В рамках реализации мероприятий городской целевой программы "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2006 - 2008 годы построено 9 новых светофорных объектов, реконструировано 4 светофорных объекта, установлено 1454 новых дорожных знаков и др.
Объемы дорожного строительства, реконструкции и ремонта улично-дорожной сети в городе за последние годы характеризуются следующими данными:

млн. руб.
   ------------T---------------------------T------------------------¬

¦ Год ¦ Объем выполненных работ ¦ Фактическое ¦
¦ ¦ ¦ финансирование ¦
+-----------+---------------------------+------------------------+
¦ 2001 ¦ 909,2 ¦ 492,9 ¦
+-----------+---------------------------+------------------------+
¦ 2002 ¦ 596,6 ¦ 374,8 ¦
+-----------+---------------------------+------------------------+
¦ 2003 ¦ 636,5 ¦ 563,3 ¦
+-----------+---------------------------+------------------------+
¦ 2004 ¦ 1058,5 ¦ 1018 ¦
+-----------+---------------------------+------------------------+
¦ 2005 ¦ 1182,4 ¦ 1527 ¦
+-----------+---------------------------+------------------------+
¦ 2006 ¦ 1475,5 ¦ 1374,6 ¦
L-----------+---------------------------+-------------------------


В 2007 году продолжается работа по совершенствованию дорожно-транспортной сети по основным направлениям:
- перевод второстепенных улиц в магистральные путем реконструкции;
- концентрация средств на капитальном ремонте и реконструкции для сохранения ранее накопленного потенциала улично-дорожной сети и его усиление новым строительством;
- передача "бесхозяйных" дорог, объектов наружного освещения и озеленения;
- обновление парка машин и механизмов предприятий дорожного комплекса.
Городской целевой программой "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2007 год намечены мероприятия по строительству и реконструкции по следующим объектам: улицы микрорайона № 33а, автодорога в пос. Чурилово, мост по ул. Кирова, ул. Молодогвардейцев (от ул. Бр. Кашириных до пр. Победы), ул. К. Маркса (от ул. Красной до ул. Российской), ул. Энгельса (от ул. Труда до ул. Курчатова), ул. 32-й годовщины Октября (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Хлебозаводской), ул. Каслинская (от пр. Победы до Комсомольского пр.), ул. Ун. Набережная (от ул. Чайковского до моста по ул. Северо-Крымской), ул. Г. Танкограда (от ул. Салютная до а/д Меридиан), ул. Курчатова, ул. Дзержинского.
В программу включены также мероприятия по капитальному ремонту улиц города, в том числе: ул. С. Кривой от ул. Лесопарковой до Свердловского пр., ул. Солнечная от ул. Молодогвардейцев до пр. Победы, ул. Цвиллинга от ул. Труда до пр. Ленина, ул. Хлебозаводская, ул. Доватора от ул. Воровского до ул. Блюхера, пр. Победы от ул. Чичерина до ул. С. Юлаева, ул. Чайковского от пр. Победы до ул. Бр. Кашириных, ул. Сулимова от ул. Доватора до ул. Курчатова, ул. Труда от ул. Энгельса до Свердловского пр. и от ул. Энгельса до ул. Бр. Кашириных, ул. Гагарина, ул. Барбюса от ул. Харлова до ул. Новороссийской.

Объем выполненных работ в рамках городской целевой
программы "Развитие улично-дорожной сети г. Челябинска"

1200 ¬ 1040
¦ 1035 y
¦ 917 y--------------

1000 + 883,1 y-------------

¦ y-------------¬ ¦
¦ ¦ y---------------

800 + ¦ 861,3
¦ y--------------

¦ 639,9
600 +
процент ¦
¦
400 + 365 365
¦ 360 x-------------x
¦ 220 x-------------

200 + 198 x---------------

¦ 174,7 x--------------

¦ x--------------

0 +------------T-------------T-------------T--------------T-------------T-------------¬
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) 2 вариант)

год

   --------------------------------------------------------------------------------¬

+--x-- текущее содержание --y-- строительство, реконструкция, капитальный ремонт¦
L--------------------------------------------------------------------------------


Предусмотрен комплекс мер по улучшению текущего содержания автодорог и других объектов внешнего благоустройства.
Все объекты дорожного строительства и благоустройства еще на стадии проектирования решаются с учетом обеспечения водоотведения, строительства ливневой канализации, дренажных систем, обустройства тротуаров, газонов, освещения элементов ограждений, автопарковок.
С целью технологической завершенности строительства и ремонта дорог в обязательном порядке осуществляется поверхностная обработка катионной эмульсией.

   ---------------------¬

¦Основные направления¦
L-----------T---------

¦
   ----------------------------------+------------------------------¬

¦Концентрация средств на капитальном ремонте и реконструкции для ¦
¦сохранения ранее накопленного потенциала и его усиление новым¦
¦строительством ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Формирование системы автомагистралей с целью переключения¦
¦транспортных потоков, в первую очередь транзитных и грузовых,¦
¦с селитебных территорий в промышленные зоны города ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Ремонт существующих автодорог с усилением дорожного покрытия ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Снижение отрицательных воздействий на природу ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Улучшение транспортных связей между городскими районами и¦
¦увеличение пропускной способности улиц ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение текущего содержания улично-дорожной сети и объектов¦
¦внешнего благоустройства в соответствии с эксплуатационными¦
¦требованиями ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обновление парка машин и механизмов предприятий дорожного¦
¦комплекса ¦
L-----------------------------------------------------------------


Выполнение работ на 2008 год и на период до 2010 года планируется осуществлять в разрезе городских целевых программ:
1. "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2008 - 2010 годы.
2. "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2008 - 2010 годы.
3. "Наружное освещение города Челябинска" на 2008 - 2010 годы.
4. "Развитие ливневой канализации города Челябинска" на 2008 - 2012 годы.
5. "Развитие транспортной инфраструктуры жилых районов города Челябинска (поселков)" на 2008 - 2012 годы.
6. "Озеленение и цветочное оформление территории города Челябинска" на 2008 - 2010 годы.

- городской пассажирский транспорт

В 2007 году продолжается снижение всех показателей работы муниципального пассажирского транспорта: за 5 месяцев 2007 года по сравнению с тем же периодом 2006 года сократился среднесуточный выпуск муниципального транспорта на улицы города на 76,2 ед. (трамвай - на 11,2 ед., троллейбус - 12,9 ед., автобус - на 52,1 ед.). Соответственно сократилась отработка машиночасов - на 127,1 тыс. маш. час. (- 8,7 %). Снизилась и регулярность движения транспорта.
Причины снижения технико-эксплуатационных показателей прежние:
- крайняя степень изношенности подвижного состава - 90 % в среднем по 3-м видам транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) полностью амортизировано;
- нехватка водителей и кондукторов в связи с невысоким уровнем заработной платы, тяжелыми условиями труда;
- неполное возмещение затрат муниципальных предприятий по перевозке федеральных льготников - за 2006 год недополучено 41,6 млн. руб.;
- продолжающееся развитие частного коммерческого автотранспорта - более 1200 ед. частных маршрутных такси выходит ежедневно на улицы города.

Динамика подвижного состава и средне-суточного выпуска
пассажирского электротранспорта

800 ¬ 760
¦------¬ 758
¦¦xxxxx¦
   -----¬        742

¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦
   ------¬       722

¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦
   ------¬        702

¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
   ------¬

700 +¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ 682
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
   ------¬

¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
600 +¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦535,9 ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx+-----¬¦xxxx¦508,6 ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx+-----¬¦xxxxx¦486 ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
500 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx+-----¬¦xxxxx¦463 ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx+-----¬¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦449 ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx+-----¬¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦ 437
единиц ¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx+-----¬
400 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
300 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
200 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
100 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
0 ++-----+-----++----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+------

2005 2006 2007 оценка 2008 2009 2010
прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   ----------------------------------------------------------------------¬

¦----¬
   ----¬                               ¦

¦¦xxx¦ наличие подвижного состава ¦yyy¦ среднесуточный выпуск э/транс.¦
¦L---- L---- ¦
L----------------------------------------------------------------------


Динамика роста средней стоимости оплаты 1-ой поездки
платного пассажира и себестоимости 1-ой поездки
пассажира в электротранспорте

12 ¬
¦
¦
¦ 10,62
¦ y
10 + 9,69 ¦
¦ y- - - - - - -
¦ 8,97
¦ 8,58 y- - - - - - -
¦ y- - - - - --
8 +
рублей ¦ ¦
¦ 6,92 x-----------¬
¦ y- - - - - - +7,01 ¦
¦ ¦ ¦ x------------¬
6 + 5,74 x------------- 6,81 x------------x
¦ y- - - - - - +6,71 6,77 6,55
¦ x-------------

¦ 5,45
¦
4 +
¦
¦
¦
¦
2 +
¦
¦
¦
¦
0 L-------------T-----------T------------T------------T------------T-----------¬
2005 2006 2007 оценка 2008 2009 2010
прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -----------------------------------------------------------------¬

¦- y-- себестоимость перевозки 1-го --x--- средняя стоимость ¦
¦ пассажира одной поездки 1-го ¦
¦ платного пассажира ¦
L-----------------------------------------------------------------


Динамика подвижного состава и средне-суточного выпуска
пассажирского автотранспорта

700 ¬ 669
¦------¬
¦¦xxxxx¦ 647
¦¦xxxxx¦
   -----¬

¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ 604
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦
   ------¬

600 +¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ 553
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦
   ------¬

¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
500 +¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ 488
¦¦xxxxx¦451 ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
   ------¬

¦¦xxxxx+-----¬¦xxxx¦419,7 ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ 423
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx+-----¬¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
   ------¬

единиц ¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
400 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦380,1 ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx+-----¬¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦340,6 ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx+-----¬¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦296,2 ¦xxxxx¦
300 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx+-----¬¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦270,2
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx+-----¬
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
200 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
100 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
0 ++-----+-----++----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+------

2005 2006 2007 оценка 2008 2009 2010
прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -----------------------------------------------------------------¬

¦----¬
   ----¬                          ¦

¦¦xxx¦ наличие подвижного состава ¦yyy¦ среднесуточный выпуск а/м¦
¦L---- L---- ¦
L-----------------------------------------------------------------


Динамика роста средней стоимости оплаты поездки
платного пассажира и себестоимости перевозки 1-го пассажира
в автотранспорте

16 ¬
¦ 14,44
¦ y
¦ ¦
14 + ¦
¦ 13,26 ¦
¦ y------------

¦ 12,15 ¦
¦ y--------------

12 + ¦
¦ ¦
рублей ¦ ¦
¦ 10,92 ¦
¦ y------------

10 + ¦
¦ 9,5 ¦
¦ y-------------

¦ ¦
¦ ¦
8 + 7,73 ¦ x
¦ y------------ x------------7,86
¦ x--------------7,85
¦ x------------7,8
¦ x-------------7,79
6 + ¦7,18
¦ ¦
¦ x------------

¦ 5,76
¦
4 +
¦
¦
¦
¦
2 +
¦
¦
¦
0 +-------------T-----------T------------T------------T------------T-----------¬
2005 2006 2007 оценка 2008 2009 2010
прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -----------------------------------------------------------------¬

¦--y- -себестоимость перевозки 1-го --x--- средняя стоимость ¦
¦ пассажира одной поездки 1-го ¦
¦ платного пассажира ¦
L-----------------------------------------------------------------


В прогнозе на 2008 год и до 2010 года предусматривается списание изношенного подвижного состава, что при отсутствии финансовых средств на приобретение подвижного состава приведет к дальнейшему падению объемов транспортной работы муниципального пассажирского транспорта, снижению всех показателей деятельности. Так, в 2008 году планируется: по электротранспорту снижение среднесуточного выпуска на линию трамваев на 4 ед. в сутки, троллейбусов - на 19 ед. При этом количество отработанных на линии машиночасов снизится незначительно: по трамваю - на 0,2 %, по троллейбусу - на 10 %, по автотранспорту планируется снижение среднесуточного выпуска на 39,5 ед., машиночасы сократятся на 10,9 %.
Чтобы обеспечить необходимый объем транспортной работы и сохранить достигнутый уровень показателей, необходимо ежегодное обновление парка подвижного состава в размере 15 - 20 %, что потребует 600 млн. руб.

Приобретение подвижного состава по годам

единиц
   ---------------T----T----T----T----T----T----T----T--------------¬

¦ ¦2000¦2001¦2002¦2003¦2004¦2005¦2006¦ необходимое ¦
¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ежегодное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обновление ¦
+--------------+----+----+----+----+----+----+----+--------------+
¦трамвай ¦ 1 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ 35 ¦
+--------------+----+----+----+----+----+----+----+--------------+
¦троллейбус ¦ 18 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 10 ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦ 38 ¦
+--------------+----+----+----+----+----+----+----+--------------+
¦автобус ¦ 58 ¦ 15 ¦ 37 ¦ 8 ¦ 22 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 130 ¦
L--------------+----+----+----+----+----+----+----+---------------


В соответствии с Комплексными мероприятиями по вводу в эксплуатацию в 2012 году первой линии метрополитена от станции "Комсомольская площадь" до станции "Проспект Победы" в 2006 году освоено 635,3 млн. руб. Пройдено 4462 пог. м перегонных тоннелей и вспомогательных выработок. В настоящее время работы ведутся на стройплощадках:
- ветка в депо - проходка тоннеля механизированным комплексом "Ловат";
- станция "Комсомольская площадь" - вынос сетей, устройство объездных дорог;
- станция "Площадь Революции" - строительство временных зданий шахтного комплекса;
- станция "Торговый центр" - проходка перегонных тоннелей в чугунной обделке в направлении станции "Проспект Победы".
Планируется применение механизированных комплексов на двух перегонных тоннелях по 2,9 км каждый.

   -----------------------¬

¦Основные цели и задачи¦
L-----------T-----------

¦
   ----------------------------------+------------------------------¬

¦Повышение уровня качества и безопасности транспортных услуг¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Дальнейшая реорганизация муниципальных предприятий пассажирского¦
¦транспорта ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обновление парка подвижного состава ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение регулируемости рынка немуниципальных перевозчиков ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Продолжение строительства первой линии метрополитена ¦
L-----------------------------------------------------------------


   ---------------------¬

¦Основные направления¦
L----------T----------

¦
   ----------------------------------+------------------------------¬

¦Разработка и включение в реестр действующих обязательств бюджета¦
¦среднесрочной Программы развития пассажирского транспорта города¦
¦Челябинска, предусматривающей обновление подвижного состава,¦
¦строительство и реконструкцию необходимой транспортной¦
¦инфраструктуры, реализацию инвестиционных инновационных проектов¦
¦и мероприятий, направленных на повышение уровня транспортного¦
¦обслуживания населения ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание муниципальной службы сопровождения пассажирских¦
¦перевозок, выполняемых перевозчиками любой формы собственности ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Проведение политики укрупнения немуниципальных перевозчиков,¦
¦обслуживающих маршруты в режиме маршрутного такси, с постепенным¦
¦переходом на автобусы большой вместимости ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Проработка вопроса о включении в реестр действующих обязательств¦
¦бюджета города финансовых средств на возмещение выпадающих¦
¦доходов (убытков) муниципальных предприятий пассажирского¦
¦транспорта в связи с регулированием тарифа ¦
L-----------------------------------------------------------------


- связь

На территории г. Челябинска деятельность по предоставлению услуг электросвязи осуществляет основной оператор связи - Челябинский филиал ОАО "Уралсвязьинформ" городской узел электросвязи, крупнейший оператор фиксированной и мобильной связи, междугородной телефонной связи, радиофикации, а также ведущий Интернет-провайдер Уральского региона.
Челябинский городской узел электросвязи образован в 1999 году в результате объединения трех предприятий - городской телефонной сети, междугородной телефонной станции и городского радиотрансляционного узла.
В настоящее время в городе работают 38 телефонных станций четырех типов: декадно-шаговые, координатные, квазиэлектронная, электронные - общей емкостью 407,7 тыс. номеров.
Городская телефонная сеть включает в себя более 7313 км кабеля различной емкости. Для обеспечения межстанционной связи проложено 438 км оптического кабеля.
Таксофонная связь представлена сетью универсальных таксофонов в количестве 1358 аппаратов. Снижение количества таксофонов по сравнению с 2005 годом произошло за счет ликвидации таксофонов типа УТК и переводов договорных (номерных) таксофонов в число основных телефонных аппаратов.
Персоналом ЧГУЭС осуществляется эксплуатация проводной радиотрансляционной сети г. Челябинска общей абонентской емкостью 184 тыс. радиоточек. Трехпрограммное вещание производится с 8 узлов звукового вещания, передача сигналов осуществляется по проводным линиям протяженностью 1065 км.
В 2005 году ЧГУЭС принята в эксплуатацию головная станция широполостной гибридной телекоммуникационной сети кабельного телевидения, монтированная емкость которой составляет 136 тыс. абонентов. В настоящее время подключено 2,5 тыс. абонентов.
Монтированная емкость городской телефонной сети г. Челябинска на конец 2010 года должна составить 432,7 тыс. номеров. Количество квартирных телефонов в 2010 году составит 338 тыс. номеров.
Ожидается, что на конец 2007 года количество неудовлетворенных заявлений на установку квартирного телефона сократится до 1 тыс. ед., в последующие годы будет оставаться на том же уровне за счет поступления новых заявлений.
В настоящее время предприятие развивает новое направление - цифровое телевидение. Челябинск стал первым городом Урала, который перешел на цифровое телевещание. Главные преимущества цифрового формата телевизионного вещания: возможность транслировать несколько телеканалов на одной частоте, высокое качество изображения и стереозвучания.

   ----------------¬

¦Основные задачи¦
L-------T--------

¦
   ----------------------------------+------------------------------¬

¦Максимальное удовлетворение жителей города современными¦
¦телекоммуникационными услугами ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Повышение качества предоставляемых услуг за счет внедрения¦
¦передовых технологий ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Проведение взвешенной тарифной политики ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Укрепление материальной базы почты, совершенствование логистики ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Наращивание объемов розничных продаж в отделениях связи ¦
L-----------------------------------------------------------------


Услуги почтовой связи имеют высокую социальную направленность. Набор услуг, сроки и способы работы почтовой службы изменяются в зависимости от требований времени. На сегодняшний день среди наиболее востребованных направлений являются выплаты пенсий и пособий, денежные переводы, почтово-банковские и другие розничные услуги.
С целью преодоления информационного разрыва с развитыми странами и информационного неравенства регионов страны Правительство РФ, начиная с 2002 года, реализует федеральную целевую программу "Электронная Россия 2002 - 2010 годов". Участие Почты России в этой программе должно значительно улучшить качество предоставляемых услуг, повысить возможности почты по продвижению информационных услуг населению страны. Также положительным эффектом должно стать техническое и интеллектуальное перевооружение объектов почтовой связи на основе внедрения современных технологий.
В рамках модернизации Почты реализуется пилотный проект "Почтовые банкоматы". Цель проекта - бескомиссионное обслуживание держателей пластиковых банковских карт на ОПС.
С крупными компаниями из разных стран подписываются Соглашения об обмене почтовыми денежными переводами по единой системе почтовых переводов (ЕСПП) в рамках проекта "КиберДеньги".
Челябинский почтамт - предприятие, оснащенное современным техническим оборудованием и способное эффективно выстроить весь производственный процесс в почтовых отделениях. В ближайшей перспективе почтамт должен будет сосредоточить свои усилия на повышении качества услуг, сокращении очередей в отделениях почтовой связи и обеспечении клиентов самым широким спектром сервиса.
Важнейшим условием эффективного функционирования почтамта является автоматизация технологических процессов, планируется внедрение информационной системы (ИС) "Почтамт". Данный комплекс обеспечивает совершенствование бизнес-процессов почтамта, предоставление высокотехнологичных услуг с гарантированным качеством.
Сегодня почта может предоставлять около 60 видов различных услуг, среди которых как традиционные почтовые услуги, так и целый ряд инновационных: доступ в Интернет, различного рода платежи, осуществление выдачи и погашение кредитов, экспресс-почта, прием уведомлений о прибытии иностранных граждан, курьерская доставка и другие. В ближайшее время появится услуга "Таможенный брокер".

Объем услуг почты по письмам, карточкам, бандеролям

25 -¬
¦
¦ 20,5
¦
   ------¬

20 -+ 19,6 ¦yyyyy¦
¦ 18,9
   ------¬      ¦yyyyy¦

¦ 18,0
   ------¬      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦

¦ 16,4
   ------¬      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦

млн. 15 -+ 14,7
   ------¬      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦ 11,7 ¦yyyyy¦

штук ¦
   ------¬     ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦  11,0¦yyyyy¦------+yyyyy¦

¦ 10,6 ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ 10,5 ¦yyyyy¦------+yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦------+yyyyy¦ 10,3¦yyyyy¦ 10,3 ¦yyyyy¦------+yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
10 -+¦xxxxx¦yyyyy¦-----+yyyyy¦------+yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
5 -+¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
0 ++-----+-----++----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+-----+
2005 2006 2007 оценка 2008 2009 2010
прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -------------------------------------------¬

¦----¬
   ----¬               ¦

¦¦xxx¦ исходящий обмен ¦yyy¦ входящий обмен¦
¦L---- L---- ¦
L-------------------------------------------


Объем услуг почты по посылкам

400 ¬
¦
¦
¦ 350,0
350 + 340,0
   ------¬

¦ 320,0
   ------¬      ¦yyyyy¦

¦
   ------¬      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦

¦ 305,0 ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦
300 +
   ------¬      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦

¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦
¦ 266,0 ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦
¦
   ------¬      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦

250 + ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦
¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦
тыс. ¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦
штук ¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦
200 + 167,7 ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ 185,0¦yyyyy¦ 195,0¦yyyyy¦
¦
   ------¬     ¦yyyyy¦165,0 ¦yyyyy¦175,0 ¦yyyyy¦------+yyyyy¦------+yyyyy¦

¦ ¦yyyyy¦150,4¦yyyyy¦------+yyyyy¦------+yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦127,8 ¦yyyyy¦-----+yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
100 +------+yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
50 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
0 ++-----+-----++----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+-----+
2005 2006 2007 оценка 2008 2009 2010
прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -------------------------------------------¬

¦----¬
   ----¬               ¦

¦¦xxx¦ исходящий обмен ¦yyy¦ входящий обмен¦
¦L---- L---- ¦
L-------------------------------------------


Объем услуг почты по денежным переводам

1800,0 ¬ 1700,0
¦1646,1 1650,0
   ------¬

¦------¬
   ------¬      ¦xxxxx¦

1600,0 +¦xxxxx¦ 1576,3 1580,0 ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦
   -----¬      1510,0    
   ------¬      ¦xxxxx¦      ¦xxxxx¦

¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦
   ------¬      ¦xxxxx¦      ¦xxxxx¦      ¦xxxxx¦

1400,0 +¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
1200,0 +¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
1000,0 +¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
тыс. ¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
штук 800,0 +¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
600,0 +¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦480,0
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦430,0 ¦xxxxx¦460,0 ¦xxxxx+-----¬
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦415,0 ¦xxxxx+-----¬¦xxxxx+-----¬¦xxxxx¦yyyyy¦
400,0 +¦xxxxx¦ ¦xxxx¦377,2 ¦xxxxx+-----¬¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦291,1 ¦xxxx+-----¬¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx+-----¬¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
200,0 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
0 ++-----+-----++----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+-----+
2005 2006 2007 оценка 2008 2009 2010
прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -------------------------------------------¬

¦----¬
   ----¬               ¦

¦¦xxx¦ исходящий обмен ¦yyy¦ входящий обмен¦
¦L---- L---- ¦
L-------------------------------------------


Значительную долю в структуре доходов почтовой связи занимает объем письменной корреспонденции, а также посылок. Тенденция на увеличение объема по денежным переводам наблюдается, в первую очередь, из-за того, что в рамках Единой системы почтовых переводов банками весьма востребована услуга по погашению потребительских кредитов.
Количество почтовых отделений почтовой связи увеличилось с 1 октября 2006 года до 89, т.к. к Челябинскому почтамту были присоединены отделения почтовой связи Сосновского района. Кроме того, планируется открытие дополнительных отделений почтовой связи в районе северо-запада в связи со строительством и сдачей под жилье новых многоэтажных домов.

   ----------------------------------¬

¦Основные направления деятельности¦
L----------------T-----------------

¦
   -----------------------------------+-----------------------------¬

¦Повышение качества предоставляемых услуг и, прежде всего,¦
¦традиционных почтовых услуг, создание системы управления¦
¦качеством услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Проведение взвешенной тарифной политики ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Укрепление материальной базы почты, совершенствование логистики ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Наращивание объемов розничных продаж в отделениях связи ¦
L-----------------------------------------------------------------


Здравоохранение

Цели, задачи и основные направления деятельности здравоохранения города сформированы на основании многофакторного среднесрочного анализа медико-статистических показателей здоровья населения, уровня и качества медицинского обслуживания различных групп населения города Челябинска.

   -----------------------¬

¦Основные цели и задачи¦
L-----------T-----------

¦
   ----------------------------------+------------------------------¬

¦Обеспечение доступной и качественной медицинской помощью в¦
¦рамках программы государственных гарантий ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание правовых, экономических условий предоставления¦
¦медицинских услуг, качество, объемы и виды которых соответствуют¦
¦уровню заболеваемости, потребностям населения и современным¦
¦достижениям медицины ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Разработка программ и мероприятий, реализация которых обеспечит¦
¦сохранение здоровья населения города, сокращение прямых¦
¦и косвенных потерь за счет снижения заболеваемости¦
¦и преждевременной смертности населения ¦
L-----------------------------------------------------------------


   ---------------------¬

¦Основные направления¦
L-----------T---------

¦
   ----------------------------------+------------------------------¬

¦Поэтапное проведение структурной реорганизации в основных¦
¦звеньях здравоохранения: поликлиническом, стационарном,¦
¦санаторно-реабилитационном ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Реализация приоритетного внимания к этапу амбулаторной помощи¦
¦населению, его техническому оснащению и укомплектованию кадрами¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Эффективная реализация национального проекта "Здоровье" ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Усиление профилактической направленности во всех звеньях¦
¦здравоохранения, в том числе воспитание ответственности¦
¦у населения за личное и общественное здоровье ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение оптимальной эффективности в использовании ресурсов¦
¦здравоохранения путем внедрения современных достижений в области¦
¦профилактики, диагностики и лечения ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Повышение роли городских высокоспециализированных центров,¦
¦сосредоточение в них современной медицинской техники,¦
¦позволяющей освоить и внедрить новейшие диагностические¦
¦и лечебные технологии ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Расширение стационарзамещающих технологий (стационар на дому,¦
¦дневные стационары) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Активизация работы скорой медицинской помощи ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Дальнейшее совершенствование медицинского обслуживания¦
¦по принципу врачей общей практики ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Работа с ФОМС по совершенствованию системы оплаты труда¦
¦медицинским работникам ¦
L-----------------------------------------------------------------


В целях увеличения продолжительности жизни, снижения общей смертности, повышения рождаемости Управлением здравоохранения и лечебно-профилактическими учреждениями проводится комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья жителей города.
По реализации Программы государственных гарантий амбулаторно-поликлиническая помощь оказывалась в 49 амбулаторно-поликлинических учреждениях и подразделениях. При рекомендуемом Программой государственных гарантий нормативе 9,2 посещения на одного жителя в год в ЛПУ города сделано в среднем каждым жителем 10 посещений.
В течение 2006 года пролечено 207,7 тыс. больных и проведено 2443 тыс. койко-дней. Стационарная помощь предоставлялась по 33 профилям для взрослых и по 21 профилю для детей.
Большое внимание уделяется реструктуризации коечного фонда путем перепрофилирования и вывода из системы финансовонеобеспеченных структурных подразделений с целью приведения стационарной помощи к потребности населения. Проводимые мероприятия привели к более эффективному использованию круглосуточных коек.
Расширяется внедрение стационарозамещающих технологий всех типов (дневные стационары при круглосуточных стационарах, дневные стационары при поликлиниках, стационары на дому), повышается эффективность их использования. Число мест в 2006 году увеличилось до 1533, дневные стационары работают в 23 ЛПУ города, увеличилось до 43,6 тыс. количество пролеченных больных.

Заболеваемость населения

1800 ¬
¦
¦
¦
1600 + 1567
¦
   -----¬      1560

¦ ¦xxxx¦
   ------¬      1555

¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦
   ------¬      1550

¦1402,8 ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
   ------¬      1545

1400 +------¬ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
   ------¬

¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
1200 +¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
1000 +¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
800 +¦xxxxx¦ ¦xxxx¦751,5 ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx+-----¬¦xxxxx¦750 ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
случаев ¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx+-----¬¦xxxxx¦745 ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
на 1000 ¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx+-----¬¦xxxxx¦740 ¦xxxxx¦735
жителей ¦¦xxxxx¦699,3 ¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx+-----¬¦xxxxx+-----¬
старше 600 +¦xxxxx+-----¬¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
18 лет ¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
400 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
200 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
0 ++-----+-----++----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+-----+
2005 2006 2007 оценка 2008 2009 2010
прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)


год

   -------------------------------------¬

¦----¬
   ----¬          ¦

¦¦xxx¦ общая ¦yyy¦ в т.ч. ¦
¦L---- заболеваемость L---- первичная¦
L-------------------------------------


Заболеваемость детей

3000 ¬ 2855,4 2850
¦
   -----¬   
   ------¬       2845

¦2745,5 ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦
   ------¬       2840         2835

¦------¬ ¦xxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
   ------¬   
   ------¬

2500 +¦xxxxx¦ ¦xxxx¦2161,3¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx+-----¬¦xxxxx¦2155 ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦ ¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx+-----¬¦xxxxx¦2150 ¦xxxxx¦ ¦xxxxx¦
¦¦xxxxx¦2057,9¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx+-----¬¦xxxxx¦2145 ¦xxxxx¦2140
2000 +¦xxxxx+-----¬¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx+-----¬¦xxxxx+-----¬
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
случаев ¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
на 1000 ¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
детского ¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
населения 1500 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
1000 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
500 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
0 ++-----+-----++----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+------

2005 2006 2007 оценка 2008 2009 2010
прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)


год

   -------------------------------------¬

¦----¬
   ----¬          ¦

¦¦xxx¦ общая ¦yyy¦ в т.ч. ¦
¦L---- заболеваемость L---- первичная¦
L-------------------------------------


Увеличение заболеваемости наблюдается за счет выявления заболеваний при проведении профилактических осмотров, объем которых значительно увеличился в 2006 году, и планируется продолжить осмотры в 2007 году.
В течение 2006 года улучшились укомплектованность участков и обеспеченность населения медицинскими кадрами. По состоянию на 1 января 2007 года терапевтические участки укомплектованы на 82,7 %, педиатрические - на 97,8 %, участки врачей общей практики - на 85,2 %, медицинскими участковыми сестрами участки укомплектованы в среднем на 88,1 %, обеспеченность населения участковыми врачами увеличилась почти на 20 % - с 5,3 до 6,3 на 10 тыс. жителей.

Обеспеченность медицинскими кадрами

90 ¬ 83
¦ 82,5 82,7
   ------¬

¦ 82,1 82,3
   ------¬   
   ------¬      ¦yyyyy¦

80 +
   ------¬      78,6     
   ------¬      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦

¦ ¦yyyyy¦
   ------¬      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦      ¦yyyyy¦

¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦
70 + ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦
¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦
чел. ¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦
на 10 тыс. 60 + ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦
населения ¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦
¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦
50 + 42,5 ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ ¦yyyyy¦ 42 ¦yyyyy¦ 42,1¦yyyyy¦ 42,3¦yyyyy¦
¦------+yyyyy¦ ¦yyyyy¦ 41,7 ¦yyyyy¦------+yyyyy¦------+yyyyy¦------+yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦41,5 ¦yyyyy¦------+yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
40 +¦xxxxx¦yyyyy¦-----+yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
30 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
20 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
10 +¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦¦xxxxx¦yyyyy¦
0 ++-----+-----++----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+-----++-----+-----+
2005 2006 2007 оценка 2008 2009 2010
прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)


год

   -------------------------------------------------¬

¦----¬
   ----¬                      ¦

¦¦xxx¦ обеспеченность ¦yyy¦ обеспеченность ¦
¦L---- врачами L---- средним медперсоналом¦
L-------------------------------------------------


В течение 2006 года в городе были реализованы 8 городских и отраслевых целевых программы, многие программы будут продолжаться.
2006 - 2010 годы - это годы реализации национального проекта "Здоровье". При всех объективных трудностях в 2006 году удалось добиться позитивных результатов по всем направлениям реализации проекта.
Наблюдаются позитивные сдвиги в демографической ситуации по городу: увеличение рождаемости с 9,7 на 1000 населения в 2002 году до 10,3 в 2006 году, снижение общей смертности с 14,6 на 1000 населения в 2002 году до 13,7 в 2006 году, сохранение показателей младенческой смертности на низком уровне - 7,1 на 1000 родившихся, сокращение коэффициента естественной убыли населения до 3,4 на 1000 населения.
В целях развития материально-технической базы городского здравоохранения планируется строительство главного корпуса детской многопрофильной больницы № 1 в Тракторозаводском районе (2-я очередь), реконструкция здания под размещение консультативно-диагностического центра в составе МУЗ ДГП № 9 в Курчатовском районе по ул. Куйбышева, ввод поликлиники ДГБ № 8 в Металлургическом районе, реконструкция ГКП № 5 в Курчатовском районе по Комсомольскому пр., проектирование перинатального центра на базе МУЗ ГКБ № 10 в Ленинском районе, строительство пристроя к существующей поликлинике МУЗ ГКБ № 3, акушерско-гинекологического корпуса ГКБ № 8, поликлиники в северо-восточной части г. Челябинска. На перспективу необходимо начать строительство подстанции медицинской помощи и поликлинического комплекса в квартале в границах Новоградского пр., Комсомольского пр., Кременкульского тракта.

Физическая культура и спорт

Главная задача в работе по физической культуре, спорту и туризму - создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории городского округа.

   ---------------------¬

¦Основные направления¦
L----------T----------

¦
   -----------------------------------+-----------------------------¬

¦Дальнейшее совершенствование работы по развитию массовой¦
¦физической культуры и спорта и пропаганда здорового образа жизни¦
¦среди различных возрастных групп населения города Челябинска ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Укрепление спортивной и материально-технической базы для занятий¦
¦физической культурой и спортом, строительство новых спортивных¦
¦объектов и эффективное использование имеющихся спортивных¦
¦сооружений ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Развитие сети муниципальных учреждений с целью привлечения¦
¦к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей,¦
¦подростков и молодежи, а также создания условий для подготовки¦
¦спортсменов высокого класса и резерва в сборные команды¦
¦Российской Федерации ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Разработка и утверждение нормативной правовой базы ¦
L-----------------------------------------------------------------


В настоящее время в городе действуют 1724 спортивных сооружения, в том числе 14 стадионов, 330 спортивных залов и более 600 спортивных плоскостных сооружений по месту жительства. Продолжается строительство новых спортивных сооружений, на контроле находится реконструкция стадиона "Центральный", сдача третьей очереди муниципального легкоатлетического комплекса имени Е. Елесиной.

Спортивные сооружения

1820 ¬
¦ 1800
1800 +
   ------¬

¦ 1780 ¦*****¦
1780 +
   ------¬    ¦*****¦

¦ 1760 ¦*****¦ ¦*****¦
1760 +
   ------¬    ¦*****¦    ¦*****¦

¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
1740 + 1724 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
единиц ¦
   ------¬    ¦*****¦    ¦*****¦    ¦*****¦

1720 + 1718 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦
   ------¬    ¦*****¦    ¦*****¦    ¦*****¦    ¦*****¦

1700 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ 1680 ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
1680 + ------¬ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
1660 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
1640 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦*****¦
1620 +-+-----+--T-+-----+--T-+-----+--T-+-----+--T-+-----+--T-+-----+---¬
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

Несмотря на это, существующей спортивной базы недостаточно. В настоящее время прорабатываются вопросы по передаче в муниципальную собственность спортивных сооружений и комплексных спортивных площадок по месту жительства, являющихся по различным причинам без балансодержателя, решение этой проблемы позволит существенно увеличить площади муниципальных спортивных сооружений и создать необходимые условия для занятий физической культурой и спортом.
В 2007 году за счет объединения ряда спортивных школ была создана муниципальная комплексная специализированная спортивная школа "Юность-Метар", ввиду прекращения финансирования ОАО "Мечел" закрыта спортивная школа по биатлону. Но снижение количества школ не повлекло за собой уменьшения количества занимающихся в детских спортивных школах.

Численность занимающихся физкультурой и спортом

180 ¬ 166,2
¦ 161 162 164,5
   ----¬162,5

¦ 160,3 160,5 160 ----¬
   ----¬161,5  
   ----¬162        ¦xxx+---¬

160 +
   ----¬       
   ----¬   
   ----+000¦      ¦xxx+---¬      ¦xxx+---¬       ¦xxx¦000¦

¦155 ¦000¦ 155,5¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
¦----+000¦
   ----+000¦      ¦xxx¦000¦      ¦xxx¦000¦      ¦xxx¦000¦       ¦xxx¦000¦

140 +¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
¦¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
¦¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
120 +¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
тыс. ¦¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
человек ¦¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
100 +¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
¦¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
¦¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
80 +¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
¦¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
¦¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
60 +¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
¦¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
¦¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦
40 +¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦ ¦xxx¦000¦26 ¦xxx¦000¦26,6 ¦xxx¦000¦26,9 ¦xxx¦000¦27,2
¦¦xxx¦000¦23 ¦xxx¦000¦23 ¦xxx¦000+---¬ ¦xxx¦000+---¬ ¦xxx¦000+---¬ ¦xxx¦000+---¬
¦¦xxx¦000+---¬ ¦xxx¦000+---¬ ¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦
20 +¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦
¦¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦
¦¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦ ¦xxx¦000¦///¦
0 ++---+---+---+--+---+---+---+-T+---+---+---+-T+---+---+---+-T+---+---+---+-T-+---+---+---+¬
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   ------------------------------------------------------¬

¦ ----¬ ¦
¦ ¦xxx¦ численность участников городских соревнований ¦
¦ L---- ¦
¦ ----¬ ¦
¦ ¦000¦ численность занимающихся в секциях и группах ¦
¦ L---- ¦
¦ ----¬ ¦
¦ ¦///¦ численность занимающихся в детских спортшколах¦
¦ L---- ¦
L------------------------------------------------------


В течение 2006 - 2007 годов Челябинской городской Думой утверждены:
- "Положение о нормативной системе финансирования по обеспечению условий для развития на территории города Челябинска массовой физической культуры и спорта";
- "Положение об обеспечении условий для развития на территории города Челябинска массовой физической культуры и спорта";
- городская целевая программа "О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске на 2006 - 2009 годы";
- городская отраслевая целевая программа "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений на 2007 - 2010 годы".
Подготовлена на утверждение в 2007 году городская целевая программа "О создании условий для активного массового отдыха населения г. Челябинска на городских спортивных сооружениях".

Образование

Основной целью муниципальной образовательной системы является обеспечение доступности дошкольного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования и повышение его качества.

   ----------------¬

¦Основные задачи¦
L--------T-------

¦
   -----------------------------------+-----------------------------¬

¦Совершенствование механизмов нормативного и программно-целевого¦
¦подхода финансирования ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение доступности дошкольного образования,¦
¦удовлетворяющего запросы и потребности всех слоев населения ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обновление содержания образования, образовательных технологий,¦
¦используемых в практике школьного обучения ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Разработка и реализация новых форм и технологий управления¦
¦качеством образования ¦
L-----------------------------------------------------------------


Сеть образовательных учреждений города, являясь гибкой и отзывчивой на запросы социума, формируется с учетом принципов вариативности и доступности образования.
В 2006 - 2007 годах:
- открылось 3 новых муниципальных учреждения дополнительного образования детей, начата работа по объединению клубов по месту жительства Советского и Калининского районов в Центры, большинство учреждений в перспективе станут многопрофильными;
- создано путем реорганизации муниципальное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
- реорганизованы путем присоединения МУДОД "Ровесник" и МУДОД "Искорка".
Оптимизируется сеть профильных классов в школах города: в 2006/2007 учебном году открыто 120 профильных класса по 10 направленностям. Анализ результатов ЕГЭ, в том числе с позиций результативности организации в школах города профильного обучения, подтвердил успешность этого эксперимента.
Развивается сеть коррекционных образовательных услуг: охват детей дошкольного возраста специальным (коррекционным) образованием увеличился на 14,8%.
Для более полного удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в городской образовательной системе была организована работа по наращиванию мощности сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
- приняты в муниципальную собственность 4 ведомственных детских сада на 440 мест;
- проводятся мероприятия по размещению дошкольных групп на 370 мест на базе 4-х общеобразовательных школ;
- готовятся к открытию 70 групп на 1400 мест за счет перепрофилирования функциональных кабинетов;
- проводятся проектно-изыскательские работы по реконструкции 3 зданий действующих детских садов на 120 мест, по строительству 9 новых зданий детских садов на 2040 мест.
В результате принимаемых мер охват дошкольным образованием возрастет от 79,3 % в 2006 году до 85 % в 2010 году.

Охват детей дошкольным образованием от общей численности
детей дошкольного возраста

86 ¬
¦
¦ x 85
84 + ¦
¦ ¦
¦ x-------------

82 + x------------83
¦ ¦82
процент ¦ x--------------

80 + ¦81
¦ x------------

¦ ¦79,3
78 + x-------------

¦ 78
¦
76 +
¦
¦
74 +------------T-----------T------------T------------T------------T------------¬
2005 2006 2007 оценка 2008 2009 2010
прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)


год

Реализация национального проекта "Образование" позволила обеспечить поддержку лучших образовательных учреждений, педагогов и обучающихся.
Так, в 2006/2007 учебном году в общей сложности 31 учреждение дошкольного, общего и дополнительного образования, активно внедряющее инновационные программы, получило грант Губернатора Челябинской области, 15 школ - грант Президента Российской Федерации. Лицеи № 11 и № 31 удостоены звания лучших школ России.
Впервые в 2006/2007 учебном году на уровне города разработана система грантовой поддержки инновационной деятельности образовательных учреждений. По результатам конкурсного отбора инновационных проектов по 6 направлениям обладателями гранта стали 36 учреждений города.
Растет количество учащихся - победителей и призеров областных олимпиад.
Проводится дальнейшая информатизация системы образования. Осуществлена работа по подключению к сети Интернет образовательных учреждений города, 97% средних общеобразовательных школ подключены городским узлом электросвязи по федеральной программе. Из средств городского бюджета приобретены модемы на дополнительное подключение 62 образовательных учреждений. С января 2007 года начато подключение 22 учреждений дополнительного образования, 25 центров развития ребенка и 10 дошкольных учреждений. Создан и функционирует городской образовательный портал, внедряется система электронного документооборота.
Компьютерными классами оборудовано 131 общеобразовательное учреждение (97,8 %).
Особое внимание уделяется формированию здоровьесберегающей образовательной среды, в том числе организации горячего питания школьников. В 2006/2007 учебном году горячее питание было организовано в 163 образовательных учреждениях, кроме того, наряду с горячим питанием предлагается буфетная продукция.

Культура

В соответствии с Концепцией "Основные направления социокультурной политики города Челябинска" стратегическая цель деятельности в сфере культуры - повышение общеобразовательного и общекультурного уровня населения города Челябинска, престижа и социальной значимости сферы культуры и искусства, образования и науки в общественном мнении.

   ----------------¬

¦Основные задачи¦
L--------T-------

¦
   -----------------------------------+-----------------------------¬

¦Выработка и реализация социокультурной политики, соответствующей¦
¦основным федеральным законам и стратегическим¦
¦общедемократическим принципам развития современной российской¦
¦государственности ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение единства социокультурного пространства, равных¦
¦возможностей для жителей различных районов города¦
¦и представителей разных социальных групп в получении доступа¦
¦к культурным ценностям, информации, проявлении и воплощении¦
¦творческой инициативы с целью развития культурной жизни города ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Повышение оснащенности учреждений культуры современным¦
¦оборудованием и программным продуктом, расширение использования¦
¦информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Становление и развитие новых направлений и форм деятельности¦
¦муниципальных учреждений культуры ¦
L-----------------------------------------------------------------


   ---------------------¬

¦Основные направления¦
L-----------T---------

¦
   -----------------------------------+-----------------------------¬

¦Поддержка и стимулирование читательской активности жителей¦
¦города Челябинска в процессе проведения реализации мероприятий¦
¦Года чтения, программ "Читающий город - читающая страна",¦
¦"Информатизация библиотек" и др. ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Сохранение и модернизация учреждений дополнительного¦
¦художественного образования детей (организация экспериментальной¦
¦площадки на базе ДШИ № 3 "Лицей искусств", проведение фестиваля¦
¦"Я и звезда", реализация новых форм сотрудничества и совместной¦
¦деятельности с высшими учебными заведениями) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Поддержка и пропаганда отечественного кино путем проведения¦
¦кинофестивалей, премьерных показов, коллективных¦
¦благотворительных просмотров, посвященных Всероссийскому Дню¦
¦кино, календарным праздникам ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Патриотическое воспитание путем постановок муниципальными¦
¦театрами спектаклей на патриотические темы, организации¦
¦празднования Дня славянской письменности и культуры, фестиваля¦
¦документального кино "Город в кадре", совместных культурных¦
¦проектов с всероссийскими молодежными организациями ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Активное взаимодействие с выставочными и художественными¦
¦центрами по пропаганде культурного наследия ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Пропаганда естественно-научных знаний, воспитание экологической¦
¦культуры населения, гуманного отношения к природе и животным¦
¦путем обеспечения культурно-просветительской деятельности¦
¦городских парков, зоопарка ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Организация общегородских культурно-массовых мероприятий ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений¦
¦культуры ¦
L-----------------------------------------------------------------


В соответствии с распоряжением Главы города от 09.02.2007 № 335 "О реорганизации путем слияния МУК "НХТ" и МУК "Кинотеатр "Спартак-Д" в 2007 году Управлением культуры Администрации г. Челябинска выделено 2000 тыс. руб. на реконструкцию здания учреждения МУК "Кинотеатр "Спартак-Д" для дальнейшего размещения в нем МУК "Кино-театральный центр для детей и молодежи "Спартак".

Постановки в муниципальных театрах (ед.)

¦ 220
¦
   -------¬

¦ ¦yyyyyy¦
¦ ¦yyyyyy¦ 149
¦ 142 ¦yyyyyy¦
   -------¬

¦ ------+yyyyyy¦ 125 ¦yyyyyy¦
¦ ¦xxxxx¦yyyyyy¦
   --------+yyyyyy¦

¦ ¦xxxxx¦yyyyyy¦ 58 ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦
¦ ¦xxxxx¦yyyyyy¦
   -------¬  56         ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦

¦ ¦xxxxx¦yyyyyy¦ ¦xxxxxx+------¬ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦
¦ ¦xxxxx¦yyyyyy¦ ¦xxxxxx¦yyyyyy¦ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦
¦ ¦xxxxx¦yyyyyy¦ ¦xxxxxx¦yyyyyy¦ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦
L-+-----+------+-T--+------+------+----T-+-------+------+-¬
"Новый Челябинский театр Театр
художественный современного танца "Манекен"
театр"

   -----------------------¬

¦ ----¬
   ----¬     ¦

¦ ¦xxx¦ 2005 ¦yyy¦ 2006¦
¦ L---- L---- ¦
L-----------------------


Показатели деятельности муниципальных библиотек

1266,1
¦ 1258,2-------¬
¦ 1248,9 -------+000000¦
¦
   --------+yyyyyy¦000000¦

¦ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦000000¦
¦ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦000000¦
¦ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦000000¦
¦ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦000000¦
¦ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦000000¦
¦ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦000000¦
¦ 207,1 ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦000000¦
¦ 206,5 -------¬ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦000000¦
¦ 204,9 -------+000000¦ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦000000¦
¦ 97,3
   -------+yyyyyy¦000000¦ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦000000¦

¦ 87,4 -------¬ ¦xxxxxx¦yyyyyy¦000000¦ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦000000¦
¦ 65,4 -------+000000¦ ¦xxxxxx¦yyyyyy¦000000¦ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦000000¦
¦ ------+yyyyyy¦000000¦ ¦xxxxxx¦yyyyyy¦000000¦ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦000000¦
¦ ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000¦ ¦xxxxxx¦yyyyyy¦000000¦ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦000000¦
L-+-----+------+------+-+------+------+------+-+-------+------+------+
Объем поступлений Число читателей Число посещений
библиотечного фонда (тыс. чел.) (тыс. чел.)
(тыс. экз.)

   ----------------------------------¬

¦ ----¬
   ----¬   
   ----¬     ¦

¦ ¦xxx¦ 2004 ¦yyy¦ 2005 ¦000¦ 2006¦
¦ L---- L---- L---- ¦
L----------------------------------


Посещаемость отечественных фильмов в кинотеатрах города

100 ¬ 99,4
¦ 90,3 -------¬
90 +
   -------+000000¦

¦ 81,9 ¦yyyyyy¦000000¦
80 + ------+yyyyyy¦000000¦75,6
¦ ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000+------¬
70 + ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦
¦ ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦
60 + ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦ 51,3
тыс. ¦ ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦
   -------¬

человек 50 + ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦ ¦000000¦
¦ ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦ 34,5 ¦000000¦
40 + ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦ 31,3
   -------+000000¦

¦ ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦
   -------¬                ¦yyyyyy¦000000¦

30 + ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦ 21,9 ¦000000¦ ¦yyyyyy¦000000¦
¦ ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦ -------¬ ¦000000¦ 23 ¦yyyyyy¦000000¦
20 + ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦ ¦xxxxxx¦ 16,7 ¦000000+------¬ ¦yyyyyy¦000000¦ 27,4
¦ ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦ ¦xxxxxx+------+000000¦//////¦ 13,3 ¦yyyyyy¦000000+------¬
10 + ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦ ¦xxxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦ --------+yyyyyy¦000000¦//////¦
¦ ¦xxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦ ¦xxxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦ ¦xxxxxxx¦yyyyyy¦000000¦//////¦
0 +-+-----+------+------+------+-+------+------+------+------+-+-------+------+------+------+
количество зрителей в том числе детей количество зрителей
на российских фильмах


   ---------------------------------------------¬

¦ ----¬
   ----¬   
   ----¬   
   ----¬     ¦

¦ ¦xxx¦ 2003 ¦yyy¦ 2004 ¦000¦ 2005 ¦///¦ 2006¦
¦ L---- L---- L---- L---- ¦
L---------------------------------------------


На перспективу в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Постановлением Правительства Челябинской области от 12.04.2007 № 90-п "Об утверждении Концепции развития муниципального учреждения культуры "Зоопарк" Челябинского городского округа на 2007 - 2015 годы", предусмотрены:
- в 2007 году разработка генерального плана строительства объектов МУК "Зоопарк";
- в 2007 - 2008 годах завершение строительства незаконченных объектов;
- в 2007 - 2010 годах подготовка проектно-сметной документации на строительство административно-хозяйственного комплекса, главной входной группы, экологического центра, комплекса тропических животных "Тропики", экспозиционного комплекса "Фауна Урало-Сибирского региона", комплекса "Дикие кошки", динопарка, комплекса "Полярий", экспозиций "Африка", "Америка", "Австралия".

Молодежная политика

Стратегические цели молодежной политики Администрации города - повышение уровня и качества жизни молодых людей г. Челябинска и создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека.

   ----------------¬

¦Основные задачи¦
L--------T-------

¦
   -----------------------------------+-----------------------------¬

¦Гражданское и патриотическое воспитание молодежи ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Поддержка деятельности молодежных и детских общественных¦
¦объединений города ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Поддержка талантливой молодежи ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Приобщение молодежи к труду ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Формирование здорового образа жизни ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Оказание социальной поддержки студентам города Челябинска ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Оказание поддержки молодым семьям города Челябинска ¦
L-----------------------------------------------------------------


Выполнение этих задач проводится по трем основным направлениям:
1. Организация молодежных мероприятий.
2. Оказание поддержки молодежным проектам и программам.
3. Формирование системы служб для молодежи.
В рамках этих направлений планируются следующие мероприятия:
- издание студенческой неполитической газеты "Стоит почитать";
- проведение акций "Имею право", "Защита" для школьников города (в рамках программы "Информационный автобус");
- деятельность Молодежной Палаты при Челябинской городской Думе;
- городской сбор "Уральская Зарница";
- "Вахта Памяти" у Вечного огня;
- работа Межведомственной комиссии по профилактике наркомании в городе Челябинске;
- разработка программы "Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в 2008 - 2010 годах";
- реализация программы "Информационный автобус";
- реализация программы спортивных мероприятий среди молодежных общественных объединений и организаций ВУЗов города Челябинска;
- деятельность Муниципального учреждения "Центр профилактического сопровождения "Компас" и др.;
- деятельность МУ "Молодежная биржа труда" (трудоустройство студентов и несовершеннолетних граждан);
- обеспечение питанием малообеспеченных студентов ВУЗов города (в рамках программы "Студенчество Челябинска");
- обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте малообеспеченных студентов ВУЗов города (в рамках программы "Студенчество Челябинска");
- реализация городской целевой программы "Жилье для молодых семей" на 2006 - 2010 годы;
- реализация программы интеллектуального творчества молодежи "Шаг в будущее";
- проведение фестиваля студенческого творчества "Весна студенческая";
- поддержка движения КВН;
- вручение единовременных стипендий Администрации г. Челябинска студентам и аспирантам ВУЗов города;
- проведение конкурсов молодых модельеров и др.;
- акция "Подросток" (в рамках программы "Информационный автобус");
- предоставление грантов на конкурсной основе молодежным организациям города;
- работа "Круглого стола" молодежных и детских общественных объединений;
- работа Штаба молодежных трудовых объединений;
- реализация программы "Стипендия для квартала" и др.
Перспективными и заслуживающими внимания в прогнозируемый период являются ряд программ и мероприятий:
1. Программа "Жилье для молодых семей" входит в муниципальную программу по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России в городе Челябинске" на 2006 - 2010 годы. Ежегодно количество семей, получающих государственную поддержку в приобретении (строительстве) жилья увеличивается: в 2004 году - 31 семья, в 2005 году - 26 семей, в 2006 году - 70 семей, в 2007 семей - 90 - 100 семей. Эффективно работает консультационный центр для молодых семей.
2. Программа "Студенчество Челябинска" позволяет объединять ресурсы муниципального образования, ВУЗов, профсоюзных организаций, а также максимально эффективно и рационально решать наиболее острые проблемы. Основной акцент сделан на социальную поддержку студенчества (предоставление бесплатного питания и проезда в общественном городском транспорте малообеспеченным студентам ВУЗов города). С 2007 года предоставляются льготы не только студентам ВУЗов, но и средних специальных учебных заведений.
3. Одной из действенных и эффективных программ по трудоустройству несовершеннолетних граждан в летний период времени является программа "Трудовое лето" ("Молодежные трудовые отряды Главы города"). В 2007 году на реализацию программы выделено 3,9 млн. руб.
4. В целях улучшения качества жизни населения города Челябинска в условиях эпидемии ВИЧ/СПИД и наркомании и формирования системы оказания социальных, информационных и психологических услуг людям, затронутым проблемами ВИЧ/СПИД и наркоманией, создано МУ "Центр профилактического сопровождения "Компас", которое будет обеспечивать комплексное профилактическое сопровождение жизнедеятельности молодежи, обучающейся в образовательных учреждениях г. Челябинска, также на территории города будет работать межведомственная комиссия по профилактике наркомании.

Социальная защита

Главные цели муниципальной системы социальной защиты населения:
1. Повышение уровня доходов населения, сокращение числа граждан, находящихся за чертой бедности.
2. Повышение качества жизни пожилых людей, инвалидов, семей с детьми, в том числе неблагополучных семей с детьми, на повышение безопасности условий жизни для детей.

   ----------------¬

¦Основные задачи¦
L--------T-------

¦
   -----------------------------------+-----------------------------¬

¦Обеспечить выплату детских пособий в соответствии с Законом¦
¦Челябинской области "О ежемесячном пособии на ребенка" ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обеспечить систему предоставления субсидий на оплату жилья¦
¦и коммунальных услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Предоставлять меры социальной поддержки всем категориям¦
¦льготников в соответствии с федеральным и региональным¦
¦законодательством ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Реализация мер социальной поддержки в соответствии с отраслевой¦
¦целевой программой "О социальной поддержке населения" ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Улучшение качества жизни семей с детьми и безопасности жизни¦
¦детей в семье ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Повышение уровня социальных и духовных потребностей, создание¦
¦оптимальных условий для социализации детей-инвалидов ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Профилактика безнадзорности несовершеннолетних, внедрение новых¦
¦технологий по предупреждению семейного неблагополучия ¦
L-----------------------------------------------------------------


В настоящее время 203,5 тыс. граждан, находящихся за чертой бедности, состоят на учете в органах социальной защиты населения, в том числе:
- семьи, находящиеся в социально опасном положении (малообеспеченные, многодетные, неполные, с детьми-инвалидами, опекаемыми детьми и др.), - 41695 семей (детей в них воспитывается 59195 чел.);
- неработающие пенсионеры, получающие пенсии ниже прожиточного минимума, - 21079 чел.;
- граждане с ограниченными возможностями здоровья - 68094 чел.;
- дети-инвалиды - 3345 чел.;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - 3614 чел. и др.
В целях содействия росту денежных доходов семей с детьми в городе реализуются переданные государственные полномочия по выплате ежемесячных пособий на детей, проживающих в малообеспеченных семьях. Эта мера позволяет частично снизить социальную напряженность в обществе.
Кроме этого, с ноября 2005 года выплачивается единовременное пособие по рождению ребенка, установленное в Челябинской области. Данное пособие также позволяет улучшить материальное положение семей с детьми, особенно в период, когда один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком.
В результате экономического роста и принимаемых мер благосостояние семей с детьми в течение последних лет несколько улучшилось.
Постановлением Губернатора Челябинской области от 18.05.2006 № 141 установлены дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий малоимущих граждан:
- увеличены региональные стандарты нормативной площади жилого помещения - для пенсионеров и одиноких матерей с несовершеннолетними детьми;
- уменьшена в 2 раза максимально допустимая доля расходов граждан в совокупном доходе семьи - для семей, в состав которых входят только пенсионеры, трое и более несовершеннолетних детей, одинокие матери с несовершеннолетними детьми.
В 2006 году, в связи с переходом на выплату гражданам субсидий в денежной форме, у органов социальной защиты населения, кроме функции назначения субсидий, стала иметь большое значение функция контроля своевременности оплаты жилищно-коммунальных услуг получателями субсидий. К наиболее злостным неплательщикам за жилищно-коммунальные услуги из числа получателей субсидий органы социальной защиты населения вынуждены применять такие меры воздействия, как приостановка либо прекращение выплаты субсидии.
Ежегодно, в связи с ростом тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг, средний размер субсидии увеличивается. Этот факт говорит о том, что при изменении тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг малоимущие граждане получают от государства помощь в большем объеме, что не приводит к ухудшению их материального состояния.

Выплата субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

180 ¬
¦ 1507 - 1600
160 ¦ # ¦
¦
   ----+---¬  ¦

140 ¦ ¦***¦***¦ + 1400
¦ 1161 ¦***¦***¦ ¦
120 + 1008 #-------+----***¦ + 1200
¦ #-------T--+---¬ ¦*153,7*¦ ¦
100 +
   ---+---¬   ¦118,4*¦   ¦*******¦  + 1000

¦ 679 ¦**¦***¦ ¦******¦ ¦*******¦ ¦
80 + 657 #------+---***¦ ¦******¦ ¦*******¦ + 800
млн. руб. ¦ #-------T--+---¬ ¦102,8*¦ ¦******¦ ¦*******¦ ¦ рублей
60 +
   ---+--¬    ¦*69,3*¦  ¦******¦   ¦******¦   ¦*******¦  + 600

¦ 419 ¦**¦**¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦ ¦
40 + #------+---**¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦ + 400
¦ ------¬ ¦*60,7¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦ ¦
20 + ¦ 39,2¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦ + 200
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦ ¦
0 +-+-----+-T-+-----+--T-+------+T-+------+-T-+------+-T-+-------+--+ 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -------------------------------------------------------------------¬

¦----¬ ¦
¦¦***¦ субсидии на оплату жилья и коммунальных -#- средний размер ¦
¦L---- услуг субсидии ¦
L-------------------------------------------------------------------


Основные задачи органов социальной защиты населения по реализации переданных государственных полномочий:
- определение статуса граждан путем выдачи соответствующих документов на право пользования льготами;
- назначение и предоставление мер социальной поддержки;
- возмещение затрат предприятий и организаций, предоставляющих льготы.
Положительные моменты реализации государственных полномочий за период 2004 - 2007 годы:
- разграничены полномочия по финансированию мер социальной поддержки между бюджетом РФ и бюджетом субъекта РФ;
- сформированы механизмы предоставления мер социальной поддержки граждан, возмещения расходов предприятий-поставщиков услуг, компенсационных выплат, пособий;
- упорядочена система учета льготных категорий граждан путем постоянной актуализации баз данных льготных категорий граждан;
- увеличение объемов финансовых средств, направляемых из бюджетов различных уровней на предоставление мер социальной поддержки гражданам города.
Ежегодно принимаемая отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения г. Челябинска" представляет собой систему гарантированного Администрацией города комплекса мер, направленных на социальную и экономическую поддержку социально-незащищенных категорий граждан.
Мероприятия программы являются дополнительными мерами социальной помощи и поддержки в дополнение к действующим федеральным законам и областным целевым программам.
К основным направлениям программы относятся:
- оказание дополнительной адресной поддержки нуждающимся гражданам в виде денежных выплат (материальная помощь, пособия), натурального обеспечения (продукты питания, одежда, обувь, мягкий инвентарь);
- обеспечение малообеспеченных граждан и семей горячим питанием в пунктах общественного питания города;
- организация ремонта и уборки квартир маломобильным малообеспеченным гражданам города;
- организация оплаты стоимости ритуальных услуг по захоронению одиноких и малоимущих граждан;
- предоставление услуг по пожизненной ренте и содержанию с иждивением пенсионеров и инвалидов в соответствии с договорами, заключенными с МУ "Социальная гарантия";
- проведение городских благотворительных мероприятий для отдельных категорий населения;
- проведение акции по поздравлению долгожителей города;
- организация летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе;
- организация финансовой помощи городскому и районным советам ветеранов;
- организация финансовой помощи общественным организациям инвалидов на реализацию социально значимых проектов.

Оказание помощи гражданам

90 ¬
¦ y-----------y 84,7
80 + y--------------84,1
¦ y------------y------------83,6
70 + ¦78,3 79,9
¦ y-------------

60 + 68,3
¦
50 +
тыс. ¦
человек 40 +
¦
30 +
¦
20 +
   ------------x-------------x-----------x

¦ x------------¬ ¦ 19 19 19
10 + 13,2 x------------x
¦ 11,6 11,7
0 +------------T-----------T------------T------------T------------T------------¬
2005 2006 2007 оценка 2008 2009 2010
прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)


Год

   --------------------------------------------------------------------------------¬

+--x-- численность граждан, получающих помощь в натуральной форме ¦
+--y-- численность граждан, получающих материальную помощь, пособия, компенсации¦
L--------------------------------------------------------------------------------


Реализация программы позволяет:
- обеспечить систематическую поддержку социально уязвимых групп населения: тех граждан, кто по объективным причинам не имеет необходимого уровня доходов (малообеспеченных пенсионеров, инвалидов, семей с детьми, а также лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации);
- внедрить новые технологии в работу с социально-незащищенными категориями граждан;
- обеспечить адаптацию граждан пожилого возраста и инвалидов к новым социально-экономическим условиям жизни;
- стабилизировать социальный климат в городе;
- укрепить взаимодействие с общественными организациями.
Изучение ситуации, характеризующей положение старшего поколения в городе Челябинске, свидетельствует об актуальности разносторонней поддержки пожилых людей.
С этой целью в городе создана сеть муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:
- семь Комплексных центров социального обслуживания населения по районам города;
- "Социальная гарантия";
- "Социальный дом ветеранов".
Деятельность данных учреждений позволяет обеспечить более полное удовлетворение жизненно важных потребностей граждан старшего поколения, стабилизировать их положение, адаптировать к новым реалиям современной жизни.
Для улучшения качества жизни семей с детьми оказывается адресная материальная и натуральная помощь. Это позволяет семьям с детьми, оказавшимся на определенном этапе в трудной жизненной ситуации, преодолеть кризис, и помогает семье продолжить выполнение свойственных ей функций.
Для оказания помощи детям и женщинам, подвергшимся насилию и попавшим в критическую ситуацию, в 2007 году будет создано муниципальное учреждение социального обслуживания "Кризисный центр".
Для всесторонней реабилитации инвалидов, помогающей им в интеграции с обществом, работа проводится в следующих направлениях:
1. Социально-медицинская, социально-психологическая, социально-педагогическая реабилитация на базе СРЦ "Здоровье".
2. Обучение родителей навыкам работы и общения с детьми-инвалидами через "Школу для родителей".
3. Развитие творческого, художественного потенциала детей-инвалидов через проведение ежегодных фестивалей.
4. Оздоровление детей-инвалидов в санаторных учреждениях в летний период.
Оценка уровня реализации данной задачи осуществляется по следующим показателям:
- увеличение количества детей-инвалидов, получивших социальные услуги, социальную помощь;
- увеличение количества родителей детей-инвалидов, привлеченных к занятиям в "Школе для родителей";
- увеличение количества детей-инвалидов, принимающих участие в фестивале творчества.
Задача профилактики безнадзорности несовершеннолетних решается совместно с органами и учреждениями образования, внутренних дел, здравоохранения и другими.
В городе функционирует 5 специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. За время своего существования они наработали опыт по социальной реабилитации детей, их социализации, решению внутрисемейных и межличностных конфликтов, решению вопросов их дальнейшего жизнеустройства. Число детей, находящихся на реабилитации в данных учреждениях, в среднем стабильно и составляет чуть больше 500 человек. В настоящее время удается возвращать в родные семьи (после проведенной кропотливой работы со всеми членами семьи), устраивать под опеку 50 % детей.
Оценка уровня реализации указанной задачи осуществляется по следующим показателям:
- снижение количества семей и детей, находящихся в социально опасном положении;
- увеличение количества детей, находящихся в социозащитных учреждениях кратковременный период (когда причина, приведшая ребенка в учреждение, не достигла угрожающего масштаба и оказание помощи в решении проблем и восстановлении межличностных отношений возможно в кратчайшие сроки);
- увеличение количества детей, возвращаемых в родные семьи после проведения реабилитационных мероприятий со всеми членами семьи.
В Челябинске создана система социальной защиты, которая является одной из самых развитых среди муниципальных систем области, функционируют разнообразные учреждения, внедрена электронная карта, предоставляются услуги бездомным семьям, семьям с детьми, почетным жителям города и другим социально уязвимым группам. В целях обеспечения социальной стабильности на муниципальном уровне в городе действует система социальной защиты населения, состоящая из:
1. Органов управления, состоящих из Управления социального развития Администрации города и семи управлений социальной защиты населения администраций районов в городе.
2. Муниципальных учреждений социального обслуживания населения (20 учреждений), а именно:
- 5 социально-реабилитационных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей;
- 7 Комплексных центров социального обслуживания населения (1 в каждом районе города);
- Социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Здоровье";
- Центр социальной помощи семье и детям (детский загородный лагерь "Утес");
- Центр социально-трудовой реабилитации (для граждан БОМЖ);
- Центр постинтернатной адаптации выпускников детских домов, школ-интернатов, ПУ;
- Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства;
- "Социальная гарантия";
- Центр общественных объединений;
- Социальный дом ветеранов.

Численность граждан, получающих социальные услуги
в муниципальных учреждениях социального обслуживания

50 ¬ 46 46
¦ 45
   -------¬
   --------¬

45 + 43,3
   -------¬   ¦******¦   ¦*******¦

¦ 41,9
   -------¬  ¦******¦   ¦******¦   ¦*******¦

40 +
   ------¬    ¦******¦  ¦******¦   ¦******¦   ¦*******¦

¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦
35 + ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦
¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦
30 + 28,5 ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦
тыс. ¦ ------¬ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦
человек 25 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦
20 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦
15 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦
10 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦
5 + ¦*****¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦
¦ ¦*****¦ ¦*****¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦******¦ ¦*******¦
0 +-+-----+-T-+-----+--T-+------+T-+------+-T-+------+-T-+-------+
2005 2006 2007 2008 2009 2010
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

Базовая задача на 2008 - 2010 годы состоит в активизации всех факторов, обеспечивающих условия для динамичного роста валового муниципального продукта, устойчивого повышения жизненного уровня граждан, сбалансированного решения узловых проблем города. Достижение прогнозных показателей социально-экономического развития должно быть обеспечено согласованными действиями всех звеньев городской системы управления в соответствии с установленными приоритетами.

I. Основные показатели Прогноза
социально-экономического развития по территории
города Челябинска

   -----------------------------T------------T--------T--------T--------T-----------------T-----------------T-----------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. изм. ¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦2008 год прогноз ¦2009 год прогноз ¦2010 год прогноз ¦
¦ ¦ ¦ отчет ¦ отчет ¦ оценка +--------T--------+--------T--------+--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вариант¦ вариант¦ вариант¦ вариант¦ вариант¦ вариант¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Демографические показатели ¦
+----------------------------T------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦Численность постоянного ¦тыс. чел. ¦ 1094 ¦ 1092,2 ¦ 1090,6 ¦ 1089 ¦ 1089,3 ¦ 1087,5 ¦ 1088 ¦ 1086,2 ¦ 1086,9 ¦
¦населения (среднегодовая) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Общий коэффициент ¦человек ¦ 10,1 ¦ 10,3 ¦ 10,4 ¦ 10,5 ¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,9 ¦ 10,9 ¦ 11,1 ¦
¦рождаемости ¦на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Общий коэффициент смертности¦человек ¦ 14,5 ¦ 13,7 ¦ 13,6 ¦ 13,5 ¦ 13,4 ¦ 13,4 ¦ 13,3 ¦ 13,3 ¦ 13,2 ¦
¦ ¦на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Коэффициент естественного ¦человек ¦ -4,4 ¦ -3,4 ¦ -3,3 ¦ -3 ¦ -2,8 ¦ -2,7 ¦ -2,5 ¦ -2,3 ¦ -2,1 ¦
¦прироста ¦на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Промышленное производство ¦
+----------------------------T------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦Отгружено товаров ¦млн. руб. ¦136590,2¦175945,3¦ 230119 ¦ 254599 ¦ 257153 ¦ 280306 ¦ 288686 ¦ 307529 ¦ 322571 ¦
¦собственного производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполнено работ и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственными силами по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"чистым" видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс производства ¦в % к ¦ 101,2 ¦ 112,8 ¦ 107 ¦ 104 ¦ 106 ¦ 103 ¦ 104,2 ¦ 103 ¦ 104,2 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономической деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Добыча полезных ископаемых -¦млн. руб. ¦ 316,5 ¦ 306,2 ¦ 354 ¦ 380 ¦ 383 ¦ 406,5 ¦ 411 ¦ 433 ¦ 440 ¦
¦С ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс производства ¦в % к ¦ 120,1 ¦ 82,9 ¦ 110 ¦ 102 ¦ 102,5 ¦ 102 ¦ 102,5 ¦ 102 ¦ 102,5 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Обрабатывающие производства ¦млн. руб. ¦123371,5¦160191,9¦ 209297 ¦ 228991 ¦ 231394 ¦249582,5¦ 257541 ¦ 270437 ¦ 284750 ¦
¦- D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс производства ¦в % к ¦ 102,5 ¦ 119,4 ¦ 107,8 ¦ 104 ¦ 106 ¦ 104 ¦ 106 ¦ 103 ¦ 105 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Производство и распределение¦млн. руб. ¦12902,2 ¦15447,2 ¦ 20468 ¦ 25228 ¦ 25376 ¦ 30317 ¦ 30734 ¦ 36659 ¦ 37381 ¦
¦электроэнергии, газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Е ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс производства ¦в % к ¦ 95,1 ¦ 84 ¦ 104,5 ¦ 102,2 ¦ 102,8 ¦ 102,1 ¦ 102,9 ¦ 102,3 ¦ 102,9 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Сельское хозяйство ¦
+----------------------------T------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦Выпуск продукции сельского ¦млн. руб. ¦ 722,8 ¦ 784,8 ¦ 875,7 ¦ 953,9 ¦ 955 ¦ 1038,2 ¦ 1040,5 ¦ 1129,9 ¦ 1133,9 ¦
¦хозяйства в хозяйствах всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорий в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующего периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс производства ¦в % к ¦ 64,8 ¦ 101,5 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102,4 ¦ 102 ¦ 102,6 ¦ 102 ¦ 102,7 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Растениеводство ¦млн. руб. ¦ 707,2 ¦ 767,6 ¦ 853,2 ¦ 908,9 ¦ 910,3 ¦ 967,4 ¦ 970,1 ¦ 1046,3 ¦ 1052,5 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс производства ¦в % к ¦ 69,9 ¦ 100,5 ¦ 101,4 ¦ 100 ¦ 100,3 ¦ 100,1 ¦ 100,3 ¦ 101,5 ¦ 102,3 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Животноводство ¦млн. руб. ¦ 15,6 ¦ 17,2 ¦ 22,5 ¦ 45 ¦ 44,7 ¦ 70,8 ¦ 70,4 ¦ 83,6 ¦ 81,4 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс производства ¦в % к ¦ 46,7 ¦ 102,6 ¦ 119,8 ¦ 186,5 ¦ 186,5 ¦ 148 ¦ 148 ¦ 109 ¦ 109 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Рынок товаров и услуг ¦
+----------------------------T------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦Индекс потребительских цен ¦% к ¦ 112,1 ¦ 111 ¦ 108 ¦ 107,7 ¦ 107,7 ¦ 107,1 ¦ 107,1 ¦ 106,8 ¦ 106,8 ¦
¦(среднегодовой) ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Оборот розничной торговли ¦млн. руб. ¦81351,5 ¦113970,3¦145927,6¦183042,8¦186145,2¦225938,9¦ 233696 ¦ 277566 ¦292003,2¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс физического объема ¦% к ¦ 130,2 ¦ 128,2 ¦ 120 ¦ 118 ¦ 120 ¦ 117 ¦ 119 ¦ 117 ¦ 119 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Оборот общественного питания¦млн. руб. ¦ 2742,1 ¦ 3888,9 ¦ 4941,8 ¦ 5410,7 ¦ 5515,8 ¦ 5936,7 ¦ 6168,3 ¦ 6545,2 ¦ 6930,1 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс физического объема ¦% к ¦ 137,2 ¦ 126 ¦ 115 ¦ 103 ¦ 105 ¦ 104 ¦ 106 ¦ 105 ¦ 107 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Объем платных услуг ¦млн. руб. ¦22279,3 ¦29096,8 ¦37217,1 ¦43806,4 ¦44640,8 ¦51286,4 ¦53258,8 ¦ 59990 ¦63483,4 ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс физического объема ¦% к ¦ 123,9 ¦ 113,8 ¦ 114 ¦ 105 ¦ 107 ¦ 105 ¦ 107 ¦ 105 ¦ 107 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Малое предпринимательство ¦
+----------------------------T------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦Количество малых предприятий¦ед. ¦ 11580 ¦ 14052 ¦ 14092 ¦ 14446 ¦ 14952 ¦ 15386 ¦ 15986 ¦ 16498 ¦ 17191 ¦
¦- всего по состоянию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Среднесписочная численность ¦тыс. чел. ¦ 100,7 ¦ 104,3 ¦ 107,6 ¦ 110 ¦ 110,9 ¦ 112,8 ¦ 114,6 ¦ 116 ¦ 118,7 ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без внешних совместителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Оборот малых предприятий ¦млн. руб. ¦122197,1¦147754,7¦169484,8¦193830,8¦197469,2¦220972,8¦229287,9¦251941,3¦267321,8¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс производства ¦в % к ¦ - ¦ 111,9 ¦ 106,8 ¦ 107,5 ¦ 109,5 ¦ 107,9 ¦ 109,9 ¦ 108,4 ¦ 110,8 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Инвестиции ¦
+----------------------------T------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦Инвестиции в основной ¦млн. руб. ¦ 26610 ¦ 31292 ¦ 36339 ¦40960,8 ¦41803,4 ¦47727,9 ¦49696,3 ¦56421,5 ¦ 59807 ¦
¦капитал за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс физического объема ¦% к ¦ 102,7 ¦ 103 ¦ 105 ¦ 107 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 113 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Инвестиции в основной ¦млн. руб. ¦20280,7 ¦ 23760 ¦ 29171 ¦32768,6 ¦ 33443 ¦38182,3 ¦ 39757 ¦45137,2 ¦47845,6 ¦
¦капитал по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования (по крупным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и средним организациям) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Собственные средства ¦млн. руб. ¦10793,5 ¦ 13781 ¦ 17443 ¦ 19661 ¦ 20066 ¦22909,4 ¦ 23854 ¦ 27082 ¦28707,4 ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦прибыль ¦млн. руб. ¦ 6059 ¦ 7802 ¦ 9768 ¦ 11012 ¦ 11173 ¦ 12829 ¦ 13672 ¦ 15166 ¦16076,1 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦амортизация ¦млн. руб. ¦ 4734,5 ¦ 5979 ¦ 7675 ¦ 8649 ¦ 8893 ¦10080,4 ¦ 10182 ¦ 11916 ¦12631,3 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Привлеченные средства ¦млн. руб. ¦ 9487,2 ¦ 9979 ¦ 11628 ¦13107,6 ¦ 13377 ¦15272,9 ¦ 15903 ¦18055,2 ¦19138,2 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦кредиты банков ¦млн. руб. ¦ 3328,9 ¦ 3440 ¦ 4172 ¦ 4702 ¦ 4799 ¦ 5479 ¦ 5705 ¦ 6477,2 ¦ 6866 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦заемные средства других ¦млн. руб. ¦ 1055 ¦ 1081 ¦ 1311 ¦ 1478 ¦ 1508 ¦ 1722 ¦ 1793 ¦ 2036 ¦ 2158 ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦бюджетные средства ¦млн. руб. ¦ 2887,4 ¦ 3440,7 ¦ 4045 ¦ 5620 ¦ 5685 ¦ 4152 ¦ 4373 ¦ 4965 ¦ 5263 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦из федерального бюджета ¦млн. руб. ¦ 1516,7 ¦ 1265 ¦ 1340 ¦ 3000 ¦ 3013 ¦ 1512 ¦ 1574 ¦ 1787 ¦ 1895 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦из областного бюджета ¦млн. руб. ¦ 1050 ¦ 1170,7 ¦ 1900 ¦ 1850 ¦ 1899 ¦ 1860 ¦ 1968 ¦ 2234 ¦ 2368 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦из бюджета города ¦млн. руб. ¦ 320,7 ¦ 1005 ¦ 805 ¦ 770 ¦ 773 ¦ 780 ¦ 831 ¦ 944 ¦ 1000 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦прочие ¦млн. руб. ¦ 2215,9 ¦ 2017,3 ¦ 2100 ¦ 1307,6 ¦ 1385 ¦ 3919,9 ¦ 4032 ¦ 4577 ¦ 4851,2 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Объем работ, выполненных ¦млн. руб. ¦12010,7 ¦13262,2 ¦16279,7 ¦ 18350 ¦ 18728 ¦ 21382 ¦ 22264 ¦ 25277 ¦ 26794 ¦
¦по виду деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"строительство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс физического объема ¦% к ¦ 88,1 ¦ 99,3 ¦ 105 ¦ 107 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 113 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Стоимость основных фондов ¦млн. руб. ¦ 231422 ¦ 236659 ¦254645,6¦262283,9¦ 271705 ¦ 273300 ¦285834,5¦ 294890 ¦ 308415 ¦
¦по полной учетной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Среднегодовая стоимость ¦млн. руб. ¦ 147717 ¦ 150988 ¦ 162464 ¦ 167337 ¦ 173348 ¦ 174365 ¦ 182362 ¦ 188140 ¦ 196769 ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в т.ч. среднегодовая ¦млн. руб. ¦69422,6 ¦ 71669 ¦ 74453 ¦76652,3 ¦81635,1 ¦79893,6 ¦85875,9 ¦83980,4 ¦ 88400 ¦
¦стоимость имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦облагаемого налогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на имущество организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Финансы ¦
+----------------------------T------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦Прибыль (убыток) - сальдо ¦млн. руб. ¦11249,4 ¦ 30768 ¦ 33597 ¦ 37111 ¦ 37285 ¦ 40674 ¦ 41364 ¦ 44275 ¦ 45791 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦прибыль прибыльных ¦млн. руб. ¦ 13567 ¦ 31924 ¦ 34797 ¦ 38311 ¦ 38485 ¦ 41874 ¦ 42564 ¦ 45475 ¦ 46991 ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Денежные доходы и расходы населения ¦
+----------------------------T------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦Доходы - всего ¦млн. руб. ¦ 133703 ¦ 180289 ¦ 229718 ¦ 273753 ¦ 278980 ¦ 326478 ¦ 337772 ¦ 390414 ¦ 411090 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦доходы ¦млн. руб. ¦ 18504 ¦ 32480 ¦ 11080 ¦ 13540 ¦ 13540 ¦ 14800 ¦ 14800 ¦ 15350 ¦ 15350 ¦
¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦оплата труда ¦млн. руб. ¦ 48427 ¦62704,9 ¦ 78449 ¦94113,8 ¦96366,1 ¦110836,4¦ 115340 ¦ 129228 ¦ 136713 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦социальные выплаты - всего ¦млн. руб. ¦ 13161 ¦ 14660 ¦ 16694 ¦ 20105 ¦ 20582 ¦ 23554 ¦ 24053 ¦ 27491 ¦ 27991 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦пенсии ¦млн. руб. ¦ 9254 ¦ 10839 ¦ 12394 ¦ 15515 ¦ 15898 ¦ 18296 ¦18693,7 ¦ 21536 ¦ 21936 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦пособия и социальная помощь ¦млн. руб. ¦ 1833 ¦ 2392 ¦ 2727 ¦ 2874 ¦ 2942 ¦ 3412 ¦ 3469 ¦ 4037 ¦ 4073 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦стипендии ¦млн. руб. ¦ 67 ¦ 86 ¦ 93 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 118 ¦ 118 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦доходы от собственности ¦млн. руб. ¦ 22937 ¦ 14607 ¦ 18045 ¦ 19954 ¦ 20814 ¦ 23434 ¦ 25083 ¦ 28100 ¦ 30832 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦другие доходы ¦млн. руб. ¦ 30674 ¦55837,1 ¦105449,8¦126040,2¦127677,9¦153853,6¦ 158496 ¦ 190245 ¦ 200204 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Денежные доходы в расчете ¦рублей ¦ 10185 ¦ 13756 ¦ 17553 ¦ 20948 ¦ 21342 ¦ 25017 ¦ 25871 ¦ 29953 ¦ 31519 ¦
¦на душу населения в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Реальные располагаемые ¦% к ¦ 124,1 ¦ 119 ¦ 117,7 ¦ 110,1 ¦ 112,2 ¦ 111,5 ¦ 113,3 ¦ 112,2 ¦ 114,3 ¦
¦денежные доходы населения ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Расходы и сбережения - всего¦млн. руб. ¦ 132113 ¦ 180329 ¦ 229998 ¦ 274313 ¦ 279540 ¦ 327318 ¦ 338612 ¦ 391474 ¦ 412150 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦покупка товаров и оплата ¦млн. руб. ¦ 106373 ¦ 146956 ¦ 188086 ¦ 232260 ¦ 236301 ¦ 283161 ¦ 293123 ¦ 344101 ¦ 362416 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦из них покупка товаров ¦млн. руб. ¦ 84094 ¦ 117859 ¦ 150869 ¦ 188454 ¦ 191661 ¦ 231875 ¦ 239864 ¦ 284111 ¦ 298933 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦обязательные платежи ¦млн. руб. ¦ 12050 ¦ 14089 ¦ 18300 ¦ 23171 ¦ 23548 ¦ 27158 ¦ 27895 ¦ 31857 ¦ 32864 ¦
¦и разнообразные взносы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦другие расходы ¦млн. руб. ¦ 13690 ¦ 19284 ¦ 23612 ¦ 18882 ¦ 19691 ¦ 16999 ¦ 17594 ¦ 15516 ¦ 16870 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Превышение доходов над ¦млн. руб. ¦ 1590 ¦ -40 ¦ -280 ¦ -560 ¦ -560 ¦ -840 ¦ -840 ¦ -1060 ¦ -1060 ¦
¦расходами (+) или расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦над доходами (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Средний размер назначенных ¦руб. ¦ 2619 ¦ 2937,8 ¦ 3368 ¦ 4008,9 ¦ 4008,9 ¦ 4826,4 ¦ 4826,4 ¦ 5301 ¦ 5301 ¦
¦месячных пенсий пенсионеров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состоящих на учете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в отделениях Пенсионного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Реальный размер назначенных ¦% к ¦ 110,8 ¦ 101,1 ¦ 106 ¦ 110,5 ¦ 110,5 ¦ 112,4 ¦ 112,4 ¦ 102,8 ¦ 102,8 ¦
¦пенсий ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Величина прожиточного ¦руб. ¦ 2546 ¦ 2928 ¦ 3535,5 ¦ 3994,9 ¦ 3994,9 ¦ 4514,2 ¦ 4514,2 ¦ 5099,2 ¦ 5099,2 ¦
¦минимума в среднем на душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(данные по области) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Численность населения ¦% ¦ 15 ¦ 12,7 ¦ 12,6 ¦ 12,5 ¦ 12 ¦ 11,5 ¦ 11 ¦ 10,5 ¦ 10 ¦
¦с денежными доходами ниже ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прожиточного минимума в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ко всему населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(данные по области) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Труд и занятость ¦
+----------------------------T------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦Численность трудовых ¦тыс. чел. ¦ 733,8 ¦ 732,9 ¦ 732,3 ¦ 731,3 ¦ 731,8 ¦ 730,6 ¦ 731,1 ¦ 729,8 ¦ 730,4 ¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Численность занятых ¦тыс. чел. ¦ 581 ¦ 580,4 ¦ 580,2 ¦ 579,9 ¦ 580,5 ¦ 579,7 ¦ 580,6 ¦ 579,5 ¦ 580,5 ¦
¦в экономике (среднегодовая) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе занятые: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦индивидуальным трудом ¦тыс. чел. ¦ 101,5 ¦ 100,6 ¦ 99 ¦ 95,6 ¦ 95,5 ¦ 93,4 ¦ 89,5 ¦ 89 ¦ 83,5 ¦
¦и по найму у отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан, включая занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в домашнем хозяйстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производством товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и услуг для реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(включая личное подсобное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Учащиеся в трудоспособном ¦тыс. чел. ¦ 103,4 ¦ 104,1 ¦ 104,7 ¦ 105 ¦ 105,4 ¦ 105,2 ¦ 105,6 ¦ 105,4 ¦ 105,9 ¦
¦возрасте, обучающиеся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с отрывом от производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Лица в трудоспособном ¦тыс. чел. ¦ 49,4 ¦ 48,4 ¦ 47,4 ¦ 46,4 ¦ 45,9 ¦ 45,7 ¦ 44,9 ¦ 44,9 ¦ 44 ¦
¦возрасте, не занятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трудовой деятельностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и учебой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Численность безработных, ¦тыс. чел. ¦ 22 ¦ 21,5 ¦ 21,1 ¦ 20,7 ¦ 20,5 ¦ 20,4 ¦ 20,1 ¦ 20,1 ¦ 19,8 ¦
¦рассчитанная по методологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Уровень безработицы ¦% ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ 3,5 ¦ 3,4 ¦ 3,4 ¦ 3,4 ¦ 3,3 ¦ 3,4 ¦ 3,3 ¦
¦(по методологии МОТ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Численность безработных, ¦тыс. чел. ¦ 4,2 ¦ 3,4 ¦ 3,25 ¦ 3,4 ¦ 3,2 ¦ 3,2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2,8 ¦
¦зарегистрированных в органах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Уровень зарегистрированной ¦% ¦ 0,72 ¦ 0,59 ¦ 0,56 ¦ 0,58 ¦ 0,55 ¦ 0,55 ¦ 0,51 ¦ 0,52 ¦ 0,48 ¦
¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Среднесписочная численность ¦тыс. чел. ¦ 479,5 ¦ 470,1 ¦ 478,7 ¦ 484,3 ¦ 485 ¦ 486,3 ¦ 491,1 ¦ 490,5 ¦ 497 ¦
¦работников организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Фонд заработной платы ¦млн. руб. ¦45895,9 ¦59651,3 ¦75047,9 ¦90056,6 ¦92308,9 ¦106266,8¦110770,7¦ 124332 ¦121817,1¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Номинальная среднемесячная ¦руб. ¦ 8330,9 ¦10574,3 ¦ 13065 ¦ 15496 ¦ 15861 ¦ 18210 ¦ 18796 ¦ 21123 ¦ 22102 ¦
¦зарплата (по полному кругу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Темп роста ¦% к ¦ 126,4 ¦ 126,9 ¦ 123,6 ¦ 118,6 ¦ 121,4 ¦ 117,5 ¦ 118,5 ¦ 116 ¦ 117,6 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Реальная средняя зарплата ¦% к ¦ 112,8 ¦ 114,3 ¦ 114,3 ¦ 110,1 ¦ 112,7 ¦ 106,8 ¦ 110,6 ¦ 108,6 ¦ 110,1 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Выплаты социального ¦млн. руб. ¦ 659,1 ¦ 809,1 ¦ 979 ¦ 1180,7 ¦ 1185,6 ¦ 1422,7 ¦ 1434,6 ¦ 1700,1 ¦ 1718,7 ¦
¦характера - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10. Развитие социальной сферы ¦
+----------------------------T------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦Численность детей ¦тыс. чел. ¦ 42,6 ¦ 45,1 ¦ 47,5 ¦ 47,5 ¦ 47,5 ¦ 49,8 ¦ 49,8 ¦ 51,4 ¦ 51,4 ¦
¦в дошкольных образовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Численность учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в учреждениях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦общеобразовательных ¦тыс. чел. ¦ 114,5 ¦ 100,3 ¦ 96,8 ¦ 94,2 ¦ 94,2 ¦ 92,1 ¦ 92,1 ¦ 114,2 ¦ 114,2 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦начального профессионального¦тыс. чел. ¦ 13,7 ¦ 12,6 ¦ 12,2 ¦ 11,5 ¦ 11,3 ¦ 11 ¦ 10,5 ¦ 10,2 ¦ 10,1 ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦среднего профессионального ¦тыс. чел. ¦ 33,2 ¦ 32,4 ¦ 31,3 ¦ 30,3 ¦ 27,7 ¦ 29,5 ¦ 27 ¦ 29,8 ¦ 27,2 ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦высшего профессионального ¦тыс. чел. ¦ 118 ¦ 118,5 ¦ 118,5 ¦ 118 ¦ 118 ¦ 117,5 ¦ 117,5 ¦ 118,5 ¦ 118,5 ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Выпуск специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦среднего профессионального ¦тыс. чел. ¦ 9,1 ¦ 8,4 ¦ 8,7 ¦ 8,4 ¦ 7,7 ¦ 8,2 ¦ 7,5 ¦ 8,3 ¦ 7,5 ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦высшего профессионального ¦тыс. чел. ¦ 18,5 ¦ 18,5 ¦ 18,5 ¦ 18,5 ¦ 19,2 ¦ 19,2 ¦ 19,4 ¦ 19,4 ¦ 19,2 ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Численность обучающихся ¦% ¦ 75,9 ¦ 76,1 ¦ 76,6 ¦ 77,6 ¦ 77,6 ¦ 77,6 ¦ 77,6 ¦ 77,6 ¦ 77,6 ¦
¦в первую смену в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования в % к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числу обучающихся в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Число заболеваний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦у больных с впервые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установленным диагнозом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по основным классам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦болезней: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- злокачественные ¦человек ¦ 394,9 ¦ 406,2 ¦ 410 ¦ 415 ¦ 415 ¦ 415 ¦ 415 ¦ 415 ¦ 415 ¦
¦ ¦на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- сифилис ¦человек ¦ 74,7 ¦ 60,2 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦
¦ ¦на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- туберкулез ¦человек ¦ 62,2 ¦ 64 ¦ 66 ¦ 66 ¦ 66 ¦ 66 ¦ 66 ¦ 66 ¦ 66 ¦
¦ ¦на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- инфекционные ¦человек ¦38858,6 ¦ 40751 ¦ 40740 ¦ 40740 ¦ 40740 ¦ 40740 ¦ 40740 ¦ 40740 ¦ 40740 ¦
¦ ¦на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- ВИЧ-инфекция ¦человек ¦ 46,4 ¦ 44,6 ¦ 46 ¦ 46,5 ¦ 46,5 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 47,5 ¦ 47,5 ¦
¦ ¦на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- наркомания ¦человек ¦ 33,3 ¦ 34,2 ¦ 34,5 ¦ 34,6 ¦ 34,6 ¦ 37,7 ¦ 37,7 ¦ 34,8 ¦ 34,8 ¦
¦ ¦на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Обеспеченность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦больничными койками ¦коек на 10 ¦ 136,7 ¦ 135,3 ¦ 135,5 ¦ 135,6 ¦ 135,6 ¦ 135,8 ¦ 135,8 ¦ 135,9 ¦ 135,9 ¦
¦ ¦тыс. жителей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦амбулаторно-поликлиническими¦посещений ¦ 341,9 ¦ 328,5 ¦ 329,1 ¦ 329,4 ¦ 329,4 ¦ 329,8 ¦ 329,8 ¦ 330,1 ¦ 330,1 ¦
¦учреждениями ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦стационарными учреждениями ¦мест ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦
¦социального обслуживания ¦на 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦престарелых и инвалидов ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(взрослых и детей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦общедоступными библиотеками ¦учрежд. ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦
¦ ¦на 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦учреждениями ¦учрежд. ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦
¦культурно-досугового типа ¦на 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦дошкольными образовательными¦мест на ¦ 697 ¦ 677 ¦ 680 ¦ 685 ¦ 685 ¦ 690 ¦ 690 ¦ 700 ¦ 700 ¦
¦учреждениями ¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Ввод в эксплуатацию жилых ¦тыс. кв. м ¦ 440,9 ¦ 512,3 ¦ 600 ¦ 625 ¦ 625 ¦ 650 ¦ 650 ¦ 700 ¦ 700 ¦
¦домов за счет всех ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников финансирования ¦площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦средств федерального бюджета¦тыс. кв. м ¦ 0,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦средств областного бюджета ¦тыс. кв. м ¦ - ¦ 12,2 ¦ 2 ¦ 8,9 ¦ 8,9 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 9,2 ¦ 9,2 ¦
¦ ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦средств бюджета города ¦тыс. кв. м ¦ 4,7 ¦ - ¦ 2 ¦ 8,9 ¦ 8,9 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 9,3 ¦ 9,3 ¦
¦ ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦средств предприятий ¦тыс. кв. м ¦ 332,5 ¦ 426 ¦ 571 ¦ 577,2 ¦ 577,2 ¦ 594 ¦ 594 ¦ 631,5 ¦ 631,5 ¦
¦и организаций ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦индивидуальные жилые дома, ¦тыс. кв. м ¦ 102,8 ¦ 74,1 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦
¦построенные населением ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за свой счет и с помощью ¦площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Общая площадь жилых домов, ¦кв. м ¦ 20,9 ¦ 21,3 ¦ 21,9 ¦ 22,5 ¦ 22,5 ¦ 23,1 ¦ 23,1 ¦ 23,8 ¦ 23,8 ¦
¦приходящаяся на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11. Охрана окружающей среды ¦
+----------------------------T------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦Инвестиции в основной ¦млн. руб. ¦ 803,6 ¦ 394,5 ¦ 639,8 ¦ 829,9 ¦ 829,9 ¦ 335,8 ¦ 335,8 ¦ 356,4 ¦ 356,4 ¦
¦капитал, направленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на охрану окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и рациональное использование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природных ресурсов за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦из них за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦средств федерального бюджета¦млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦средств областного бюджета ¦млн. руб. ¦ 5,5 ¦ 7,4 ¦ 2,5 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3,2 ¦ 3,2 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦средств бюджета города ¦млн. руб. ¦ 24,6 ¦ 24,8 ¦ 120,3 ¦ 132,4 ¦ 132,4 ¦ 145 ¦ 145 ¦ 160,2 ¦ 160,2 ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦собственных средств ¦млн. руб. ¦ 773,5 ¦ 362,3 ¦ 517 ¦ 694,8 ¦ 694,8 ¦ 187,8 ¦ 187,8 ¦ 193 ¦ 193 ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Сброс загрязненных сточных ¦млн. куб. м ¦ 237,5 ¦ 241,9 ¦ 242,3 ¦ 242,3 ¦ 242,3 ¦ 242,3 ¦ 242,3 ¦ 242,3 ¦ 242,3 ¦
¦вод в поверхностные водные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦% к ¦ 99,5 ¦ 101,9 ¦ 100,2 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Выбросы загрязняющих веществ¦тыс. тонн ¦ 140,9 ¦ 149 ¦ 156,5 ¦ 147,8 ¦ 147,8 ¦ 150,5 ¦ 150,5 ¦ 150,5 ¦ 150,5 ¦
¦в атмосферный воздух, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отходящих от стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦% к ¦ 89,7 ¦ 105,7 ¦ 105 ¦ 94,4 ¦ 94,4 ¦ 101,8 ¦ 101,8 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Объем водопотребления ¦млн. куб. м ¦ 364 ¦ 360 ¦ 366,7 ¦ 376,5 ¦ 376,5 ¦ 406,7 ¦ 406,7 ¦ 406,7 ¦ 406,7 ¦
¦(использования свежей воды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦% к ¦ 99,2 ¦ 98,9 ¦ 101,9 ¦ 102,7 ¦ 102,7 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Объем оборотного ¦млн. куб. м ¦ 2315 ¦ 2324 ¦ 2340,2 ¦ 2344,4 ¦ 2344,4 ¦ 2348 ¦ 2348 ¦ 2352 ¦ 2352 ¦
¦и повторно-последовательного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦% к ¦ 104,1 ¦ 100,4 ¦ 100,7 ¦ 100,2 ¦ 100,2 ¦ 100,2 ¦ 100,2 ¦ 100,2 ¦ 100,2 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Объем вывозимых ¦тыс. тонн ¦ 275,5 ¦ 337,7 ¦ 343,7 ¦ 354 ¦ 354 ¦ 364,6 ¦ 364,6 ¦ 375,5 ¦ 375,5 ¦
¦на городскую свалку отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ТБО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦% к ¦ 133 ¦ 122,5 ¦ 101,8 ¦ 130 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 103 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Объем вывозимых ¦тыс. тонн ¦ 117,3 ¦ 169 ¦ 174,1 ¦ 179,3 ¦ 179,3 ¦ 184,7 ¦ 184,7 ¦ 190,2 ¦ 190,2 ¦
¦на городскую свалку отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦% к ¦ 167,5 ¦ 144 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 103 ¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------


II. Основные показатели Прогноза
развития муниципального сектора экономики
города Челябинска

   -----------------------------T-----------T-------T-------T------T---------------T---------------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. изм. ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ прогноз ¦ прогноз ¦ прогноз ¦
¦ ¦ ¦ отчет ¦ отчет ¦оценка+-------T-------+-------T-------+-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вариант¦вариант¦вариант¦вариант¦вариант¦вариант¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1. Объекты муниципальной собственности ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Количество действующих ¦единиц ¦ 719 ¦ 706 ¦ 707 ¦ 705 ¦ 705 ¦ 703 ¦ 703 ¦ 704 ¦ 705 ¦
¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и организаций - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦муниципальных предприятий ¦единиц ¦ 49 ¦ 35 ¦ 27 ¦ 25 ¦ 23 ¦ 20 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 17 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦муниципальных организаций ¦единиц ¦ 670 ¦ 671 ¦ 680 ¦ 680 ¦ 682 ¦ 683 ¦ 685 ¦ 685 ¦ 688 ¦
¦(учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Из общего числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных предприятий: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦прибыльные предприятия ¦единиц ¦ 39 ¦ 22 ¦ 24 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 17 ¦ 17 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦получено балансовой прибыли ¦млн. руб. ¦ 128,6 ¦ 28,9 ¦ 34,2 ¦ 32 ¦ 34,6 ¦ 26,6 ¦ 28 ¦ 26,8 ¦ 28,5 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦убыточные предприятия ¦единиц ¦ 10 ¦ 13 ¦ 3 ¦ 3 ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦ 2 ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦получено убытков убыточных ¦млн. руб. ¦ 63,1 ¦ 92,1 ¦ 23,2 ¦ 18 ¦ - ¦ 17,5 ¦ - ¦ 10,3 ¦ - ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Приватизировано объектов - ¦единиц ¦ 17 ¦ 27 ¦ 53 ¦ 29 ¦ 36 ¦ 8 ¦ 14 ¦ 3 ¦ 5 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦продажа пакетов акций ¦единиц ¦ 9 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦продажа муниципального ¦единиц ¦ 3 ¦ 15 ¦ 40 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 6 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 3 ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в т.ч. нежилых помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦преобразование унитарного ¦единиц ¦ 3 ¦ - ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦
¦предприятия в открытое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акционерное общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦внесение муниципального ¦единиц ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦
¦имущества в качестве вклада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в уставные капиталы ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2. Эффективность использования муниципальной собственности ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Денежные средства, ¦млн. руб. ¦ 251,2 ¦ 328 ¦384,5 ¦ 326,6 ¦ 349,8 ¦ 241 ¦ 272,8 ¦ 182,1 ¦ 217 ¦
¦полученные от использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального имущества - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦от приватизации (продажа ¦млн. руб. ¦ 21,3 ¦ 63,7 ¦ 143 ¦ 117,7 ¦ 126 ¦ 51,2 ¦ 58 ¦ 13,4 ¦ 16 ¦
¦акций + продажа нежилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦от продажи имущества ¦млн. руб. ¦ 0,1 ¦ 0,3 ¦ 0,5 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦
¦(оборудование и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦от продажи квартир ¦млн. руб. ¦ 28,6 ¦ 23,3 ¦ 7,8 ¦ 1 ¦ 1,1 ¦ 1 ¦ 1,1 ¦ 1 ¦ 1,2 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦от сдачи в аренду нежилых ¦млн. руб. ¦ 163,7 ¦ 218,7 ¦ 210 ¦ 182 ¦ 195 ¦ 164,3 ¦ 186 ¦ 144,3 ¦ 172 ¦
¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦дивиденды по акциями и ¦млн. руб. ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦
¦прочим формам участия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦перечисление части прибыли ¦млн. руб. ¦ 1,5 ¦ 3,8 ¦ 2,8 ¦ 2,7 ¦ 2,9 ¦ 2 ¦ 2,2 ¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦
¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦прочие поступления ¦млн. руб. ¦ 35,6 ¦ 17,7 ¦ 20 ¦ 22,4 ¦ 24 ¦ 21,8 ¦ 24,7 ¦ 21,1 ¦ 25,1 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Денежные средства, ¦млн. руб. ¦ 352,7 ¦ 534,9 ¦ 362 ¦ 294 ¦ 315 ¦ 228,8 ¦ 260 ¦ 174,7 ¦ 208 ¦
¦полученные от использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земли - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦от продажи земельных ¦млн. руб. ¦ 34,5 ¦ 17,2 ¦ 22 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 8,8 ¦ 10 ¦ 6,7 ¦ 8 ¦
¦участков по фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заключенным договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦от сдачи в аренду земельных ¦млн. руб. ¦ 318,2 ¦ 517,7 ¦ 340 ¦ 280 ¦ 300 ¦ 220 ¦ 250 ¦ 168 ¦ 200 ¦
¦участков по фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заключенным договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого денежные поступления ¦млн. руб. ¦ 603,9 ¦ 862,9 ¦746,5 ¦ 620,6 ¦ 664,8 ¦ 469,8 ¦ 532,8 ¦ 356,8 ¦ 425 ¦
¦от использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Денежные средства, ¦млн. руб. ¦ 66,3 ¦ 76,3 ¦ 100 ¦ 103,5 ¦ 103,5 ¦ 110,5 ¦ 110,5 ¦ 117,5 ¦ 117,5 ¦
¦полученные за размещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств наружной рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего денежные поступления ¦млн. руб. ¦ 670,2 ¦ 939,2 ¦846,5 ¦ 724,1 ¦ 768,3 ¦ 580,3 ¦ 643,3 ¦ 474,3 ¦ 542,5 ¦
¦от использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земли и размещения рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3. Промышленное производство ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Объем отгруженных товаров ¦млн. руб. ¦ 968 ¦1002,8 ¦ 1015 ¦ 1045 ¦ 1050 ¦ 1080 ¦ 1090 ¦ 1110 ¦ 1120 ¦
¦собственного производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполненных работ и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственными силами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности по "чистым" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4. Инвестиции ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦1. Инвестиции в основной ¦млн. руб. ¦1380,3 ¦1839,9 ¦ 2510 ¦ 2840 ¦ 2880 ¦ 3170 ¦ 3280 ¦ 3210 ¦ 3400 ¦
¦капитал организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в ценах соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦5. Рынок товаров и услуг ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Оборот розничной торговли ¦млн. руб. ¦ 194,3 ¦ 355 ¦ 219 ¦ 275 ¦ 279 ¦ 339 ¦ 351 ¦ 416 ¦ 438 ¦
¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных услуг ¦млн. руб. ¦3086,2 ¦3351,6 ¦ 4707 ¦ 5598 ¦ 5625 ¦ 5598 ¦ 5625 ¦ 5598 ¦ 5625 ¦
¦населению организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Предприятия розничной ¦единиц ¦ 4080 ¦ 4055 ¦ 4127 ¦ 4186 ¦ 4186 ¦ 4226 ¦ 4226 ¦ 4278 ¦ 4278 ¦
¦торговли всех форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. муниципальные ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Рынки ¦единиц ¦ 60 ¦ 54 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 47 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. муниципальные ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Предприятия общественного ¦единиц ¦ 1040 ¦ 1037 ¦ 1088 ¦ 1128 ¦ 1128 ¦ 1163 ¦ 1163 ¦ 1198 ¦ 1198 ¦
¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. муниципальные ¦единиц ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Предприятия бытового ¦единиц ¦ 1222 ¦ 1598 ¦ 1685 ¦ 1736 ¦ 1736 ¦ 1787 ¦ 1787 ¦ 1845 ¦ 1845 ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. муниципальные ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Ввод в эксплуатацию за год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦магазинов ¦единиц ¦ 118 ¦ 178 ¦ 72 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 52 ¦ 52 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦рынков ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦предприятий общественного ¦единиц ¦ 46 ¦ 51 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 40 ¦
¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦предприятий бытового ¦единиц ¦ 97 ¦ 279 ¦ 87 ¦ 51 ¦ 51 ¦ 51 ¦ 51 ¦ 58 ¦ 58 ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦6. Труд и занятость ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Численность экономически ¦тыс. чел ¦ 603 ¦ 601,9 ¦601,3 ¦ 600,6 ¦ 601 ¦ 600,1 ¦ 600,7 ¦ 599,6 ¦ 600,3 ¦
¦активного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(среднегодовая) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднегодовая численность ¦тыс.чел ¦ 77,9 ¦ 73,5 ¦ 70,8 ¦ 67,2 ¦ 66,2 ¦ 63,2 ¦ 60,9 ¦ 58,5 ¦ 55,7 ¦
¦работающих в организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Доля занятых в организациях ¦% ¦ 13,4 ¦ 12,7 ¦ 12,2 ¦ 11,6 ¦ 11,4 ¦ 10,9 ¦ 10,5 ¦ 10,1 ¦ 9,6 ¦
¦муниципальной формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднегодовая численность ¦тыс. чел. ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦работников органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦7. Городское хозяйство ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Жилищный фонд - всего ¦млн. кв. м ¦ 21,8 ¦ 23,3 ¦ 23,9 ¦ 24,5 ¦ 24,5 ¦ 25,1 ¦ 25,1 ¦ 25,8 ¦ 25,8 ¦
¦ ¦общ. площ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦обслуживаемый жилищно- ¦-"- ¦ 16,7 ¦ 16,8 ¦ 16,9 ¦ 16,9 ¦ 16,9 ¦ 16,9 ¦ 16,9 ¦ 16,9 ¦ 16,9 ¦
¦коммунальными организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без ТСЖ и ЖСК) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Полная стоимость жилищно- ¦млн. руб. ¦4837,2 ¦5931,8 ¦6925,9¦7763,9 ¦7763,9 ¦8656,7 ¦8656,7 ¦9643,6 ¦9643,6 ¦
¦коммунальных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставляемых населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищно-коммунальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без ТСЖ и ЖСК) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Капитальный ремонт сетей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- водопроводных ¦км ¦ 6,782 ¦15,885 ¦10,586¦ 11,68 ¦ 11,68 ¦ 12,8 ¦ 12,8 ¦ 14,09 ¦ 14,09 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- канализационных ¦км ¦ 0,56 ¦ 4,17 ¦ 2,21 ¦ 2,43 ¦ 2,43 ¦ 2,67 ¦ 2,67 ¦ 2,94 ¦ 2,94 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- тепловых ¦км ¦ 1,2 ¦ 0,79 ¦ 0,65 ¦ 0,75 ¦ 0,75 ¦ 0,85 ¦ 0,85 ¦ 1 ¦ 1 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- технологических ¦км ¦ 0,48 ¦ 6,32 ¦ 4,50 ¦ 4,50 ¦ 4,50 ¦ 4,50 ¦ 4,50 ¦ 4,50 ¦ 4,50 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Дорожное хозяйство и благоустройство ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Ввод в эксплуатацию дорог ¦тыс. кв. м ¦ 34,1 ¦ 74,5 ¦ 145 ¦ 197 ¦ 197 ¦ 315 ¦ 315 ¦ 320 ¦ 320 ¦
¦ ¦км ¦ 1,8 ¦ 2,4 ¦ 8 ¦ 10,9 ¦ 10,9 ¦ 17,5 ¦ 17,5 ¦ 17,8 ¦ 17,8 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Капитальный ремонт дорог ¦тыс. кв. м ¦ 659,8 ¦ 808,6 ¦716,3 ¦ 720 ¦ 720 ¦ 720 ¦ 720 ¦ 720 ¦ 720 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Текущий ремонт дорог ¦тыс. кв. м ¦ 174,7 ¦ 198 ¦ 220 ¦ 360 ¦ 360 ¦ 365 ¦ 365 ¦ 365 ¦ 365 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Капитальный ремонт сетей ¦км ¦ 48,7 ¦ 108,7 ¦ 43 ¦ 230 ¦ 230 ¦ 246,2 ¦ 246,2 ¦ 263,6 ¦ 263,6 ¦
¦наружного освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Посадка деревьев ¦тыс. штук ¦ 2,5 ¦ 2,4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
¦и кустарников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Устройство газонов ¦тыс. кв. м ¦ 42,1 ¦ 40 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 120 ¦ 120 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Городской пассажирский транспорт ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Трамвай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднесуточный выпуск ¦единиц ¦ 234,6 ¦ 228 ¦ 217 ¦ 213 ¦ 213 ¦ 209 ¦ 209 ¦ 206 ¦ 206 ¦
¦на линию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Коэффициент использования ¦К ¦ 0,670 ¦ 0,655 ¦0,629 ¦ 0,625 ¦ 0,625 ¦ 0,625 ¦ 0,625 ¦ 0,625 ¦ 0,625 ¦
¦подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Регулярность движения ¦% ¦ 98,2 ¦ 98,3 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 98 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Отработано вагоно-часов ¦тыс. в-час ¦1003,2 ¦ 955,5 ¦ 908 ¦ 906 ¦ 906 ¦ 903 ¦ 903 ¦ 895 ¦ 895 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Троллейбус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднесуточный выпуск ¦единиц ¦ 301,3 ¦ 280,7 ¦ 269 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 240 ¦ 240 ¦ 231 ¦ 231 ¦
¦на линию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Коэффициент использования ¦К ¦ 0,733 ¦ 0,682 ¦0,676 ¦ 0,655 ¦ 0,655 ¦ 0,655 ¦ 0,655 ¦ 0,656 ¦ 0,656 ¦
¦подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Регулярность движения ¦% ¦ 95,2 ¦ 96,5 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Отработано машино-часов ¦тыс. ¦1250,8 ¦1119,4 ¦ 1030 ¦ 1020 ¦ 1020 ¦ 1005 ¦ 1005 ¦ 990 ¦ 990 ¦
¦ ¦маш-час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Автобус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднесуточный выпуск ¦единиц ¦ 451,3 ¦ 419,7 ¦380,1 ¦ 340,6 ¦ 340,6 ¦ 296,2 ¦ 296,2 ¦ 270,2 ¦ 270,2 ¦
¦на линию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Коэффициент использования ¦К ¦ 0,752 ¦ 0,703 ¦0,649 ¦ 0,586 ¦ 0,586 ¦ 0,498 ¦ 0,498 ¦ 0,440 ¦ 0,440 ¦
¦подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Регулярность движения ¦% ¦ 96 ¦ 94,5 ¦ 93,2 ¦ 92,7 ¦ 92,7 ¦ 92,2 ¦ 92,2 ¦ 91,7 ¦ 91,7 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Отработано машино-часов ¦тыс. ¦ 1657 ¦1499,8 ¦1373,8¦ 1224 ¦ 1224 ¦ 1066 ¦ 1066 ¦ 973 ¦ 973 ¦
¦ ¦маш-час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Связь ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Телефонная связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Общая монтированная емкость ¦тыс. ¦ 388,5 ¦ 407,7 ¦417,7 ¦ 422,7 ¦ 422,7 ¦ 427,7 ¦ 427,7 ¦ 432,7 ¦ 432,7 ¦
¦АТС ¦номеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество основных ¦тыс. ¦ 366,1 ¦ 379,7 ¦385,7 ¦ 388,7 ¦ 388,7 ¦ 391,7 ¦ 391,7 ¦ 394,7 ¦ 394,7 ¦
¦телефонных аппаратов ¦номеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество квартирных ¦тыс. ¦ 317 ¦ 329 ¦ 329 ¦ 332 ¦ 332 ¦ 335 ¦ 335 ¦ 338 ¦ 338 ¦
¦телефонов ¦номеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество заявлений ¦тыс. ед. ¦ 8,4 ¦ 1,6 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦на установку домашних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телефонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество таксофонов ¦единиц ¦ 2374 ¦ 1358 ¦ 1359 ¦ 1359 ¦ 1359 ¦ 1359 ¦ 1359 ¦ 1362 ¦ 1362 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Почтовая связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество почтовых ¦единиц ¦ 88 ¦ 89 ¦ 91 ¦ 91 ¦ 91 ¦ 91 ¦ 91 ¦ 91 ¦ 91 ¦
¦отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем услуг в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- входящий обмен ¦тыс. шт. ¦15213,6¦17038,7¦18723 ¦ 19653 ¦ 19653 ¦ 20403 ¦ 20403 ¦ 21333 ¦ 21333 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- исходящий обмен ¦тыс. шт. ¦12342,2¦12022,4¦11977 ¦ 12257 ¦ 12257 ¦ 12937 ¦ 12937 ¦ 13597 ¦ 13597 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- периодические издания ¦тыс. шт. ¦ 5584 ¦ 5620 ¦5653,7¦5687,6 ¦5687,6 ¦5721,8 ¦5721,8 ¦5756,1 ¦5756,1 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦8. Социальная сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Здравоохранение ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Лечебно-профилактические ¦единиц ¦ 72 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦
¦учреждения, подведомственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управлению здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Из общего количества: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- больницы ¦единиц ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦тыс. коек ¦ 7941 ¦ 7760 ¦ 7760 ¦ 7760 ¦ 7760 ¦ 7760 ¦ 7760 ¦ 7760 ¦ 7760 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. муниципальные ¦единиц ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦тыс. коек ¦ 7386 ¦ 7210 ¦ 7210 ¦ 7210 ¦ 7210 ¦ 7210 ¦ 7210 ¦ 7210 ¦ 7210 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- поликлиники ¦единиц ¦ 60 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦
¦(самостоятельные и входящие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в состав больниц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦тыс. посещ.¦ 30151 ¦ 28311 ¦28311 ¦ 28311 ¦ 28311 ¦ 28311 ¦ 28311 ¦ 28311 ¦ 28311 ¦
¦ ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. муниципальные ¦единиц ¦ 52 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 42 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦тыс. посещ.¦ 26401 ¦ 25411 ¦25411 ¦ 25411 ¦ 25411 ¦ 25411 ¦ 25411 ¦ 25411 ¦ 25411 ¦
¦ ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Пролечено больных ¦тыс. чел. ¦ 212,4 ¦ 207,7 ¦207,7 ¦ 207,7 ¦ 207,7 ¦ 207,7 ¦ 207,7 ¦ 207,7 ¦ 207,7 ¦
¦в муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦круглосуточных стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Пролечено больных ¦тыс. чел. ¦ 40,5 ¦ 43,6 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦
¦в муниципальных дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационарах при стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и поликлиниках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Общая заболеваемость ¦случаев ¦1402,8 ¦ 1567 ¦ 1560 ¦ 1555 ¦ 1555 ¦ 1550 ¦ 1550 ¦ 1545 ¦ 1545 ¦
¦ ¦на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нас. старше¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦18 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. первичная ¦случаев ¦ 699,3 ¦ 751,5 ¦ 750 ¦ 745 ¦ 745 ¦ 740 ¦ 740 ¦ 735 ¦ 735 ¦
¦ ¦на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нас. старше¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦18 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Общая заболеваемость детей ¦случаев ¦2745,5 ¦2855,4 ¦ 2850 ¦ 2845 ¦ 2845 ¦ 2840 ¦ 2840 ¦ 2835 ¦ 2835 ¦
¦ ¦на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе первичная ¦случаев ¦2057,9 ¦2161,3 ¦ 2155 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2145 ¦ 2145 ¦ 2140 ¦ 2140 ¦
¦ ¦на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Детская смертность ¦человек ¦ 0,776 ¦ 0,763 ¦ 0,75 ¦ 0,70 ¦ 0,70 ¦ 0,70 ¦ 0,70 ¦ 0,70 ¦ 0,70 ¦
¦ ¦на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Младенческая смертность ¦человек ¦ 6 ¦ 7,1 ¦ 7 ¦ 6,8 ¦ 6,8 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6 ¦ 6 ¦
¦ ¦на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Материнская смертность ¦человек ¦ 15,3 ¦ 29,4 ¦ 14,8 ¦ 14,7 ¦ 14,7 ¦ 14,6 ¦ 14,6 ¦ 14,5 ¦ 14,5 ¦
¦ ¦на 100 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Охвачено профосмотром: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- взрослых ¦тыс. чел. ¦ 104,3 ¦ 131,2 ¦ 125 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- детей ¦тыс. чел. ¦ 200,6 ¦ 218,7 ¦ 218 ¦ 218 ¦ 218 ¦ 218 ¦ 218 ¦ 218 ¦ 218 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Физическая культура и спорт ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Количество спортивных ¦единиц ¦ 1680 ¦ 1718 ¦ 1724 ¦ 1760 ¦ 1760 ¦ 1780 ¦ 1780 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦
¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. муниципальных ¦единиц ¦ 1190 ¦ 1195 ¦ 1200 ¦ 1205 ¦ 1205 ¦ 1210 ¦ 1210 ¦ 1215 ¦ 1215 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество дворовых ледовых ¦единиц ¦ 110 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 118 ¦ 118 ¦ 120 ¦ 120 ¦
¦площадок и хоккейных кортов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Коллективы физической ¦единиц ¦ 450 ¦ 450 ¦ 455 ¦ 460 ¦ 460 ¦ 465 ¦ 465 ¦ 472 ¦ 472 ¦
¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность занимающихся ¦тыс. чел. ¦ 160,3 ¦ 160,5 ¦ 161 ¦ 161,5 ¦ 161,5 ¦ 162 ¦ 162 ¦ 162,5 ¦ 162,5 ¦
¦в секциях по группам и видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорта, физкультурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оздоровительных клубах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦группах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. детей и подростков ¦тыс. чел. ¦ 101,5 ¦ 102 ¦102,5 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 103,5 ¦ 103,5 ¦ 104,1 ¦ 104,1 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Подготовка спортсменов 1 ¦тыс. чел. ¦ 29,7 ¦ 29,9 ¦ 30 ¦ 30,1 ¦ 30,1 ¦ 30,2 ¦ 30,2 ¦ 30,4 ¦ 30,4 ¦
¦и массовых разрядов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество соревнований ¦единиц ¦ 380 ¦ 385 ¦ 390 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 410 ¦ 410 ¦ 420 ¦ 420 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность участников ¦тыс. чел. ¦ 155 ¦ 155,5 ¦ 160 ¦ 162 ¦ 162 ¦ 164,5 ¦ 164,5 ¦ 166,2 ¦ 166,2 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Детские спортивные школы ¦единиц ¦ 53 ¦ 53 ¦ 46 ¦ 46 ¦ 46 ¦ 46 ¦ 46 ¦ 47 ¦ 47 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦тыс. чел. ¦ 23 ¦ 23 ¦ 26 ¦ 26,6 ¦ 26,6 ¦ 26,9 ¦ 26,9 ¦ 27,2 ¦ 27,2 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. муниципальные ¦единиц ¦ 23 ¦ 23 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 26 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦тыс. чел. ¦ 12 ¦ 12 ¦ 14,6 ¦ 14,8 ¦ 14,8 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15,3 ¦ 15,3 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Образование ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Общеобразовательные ¦единиц ¦ 198 ¦ 194 ¦ 189 ¦ 192 ¦ 192 ¦ 193 ¦ 193 ¦ 194 ¦ 194 ¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- мест ¦тыс.мест ¦ 153,9 ¦ 153,9 ¦153,5 ¦ 154,4 ¦ 154,4 ¦ 155,3 ¦ 155,3 ¦ 155,3 ¦ 155,3 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- учащихся ¦тыс. чел. ¦ 114,5 ¦ 100,3 ¦ 96,8 ¦ 94,2 ¦ 94,2 ¦ 92,1 ¦ 92,1 ¦ 114,2 ¦ 114,2 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. муниципальные ¦единиц ¦ 185 ¦ 184 ¦ 179 ¦ 181 ¦ 181 ¦ 181 ¦ 181 ¦ 181 ¦ 181 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- мест ¦тыс. мест ¦ 152,6 ¦ 152,6 ¦152,2 ¦ 153,1 ¦ 153,1 ¦ 152,8 ¦ 152,8 ¦ 152,8 ¦ 152,8 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- учащихся ¦тыс. чел. ¦ 113,2 ¦ 99,6 ¦ 95,8 ¦ 93,2 ¦ 93,2 ¦ 91,1 ¦ 91,1 ¦ 112,9 ¦ 112,9 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Коэффициент сменности ¦К ¦ 1,36 ¦ 1,27 ¦ 1,25 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Доля обучающихся в первую ¦% ¦ 75,9 ¦ 76,1 ¦ 76,6 ¦ 77,6 ¦ 77,6 ¦ 77,6 ¦ 77,6 ¦ 77,6 ¦ 77,6 ¦
¦смену в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Доля общеобразовательных ¦% ¦ 30 ¦ 70 ¦ 89 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦учреждений, имеющих два ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и более компьютерных класса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество ¦единиц ¦ 4 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 60 ¦
¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений, имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тренажерные классы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Число учреждений ¦ед. ¦ 48 ¦ 49 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦
¦дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Охват детей дополнительным ¦% ¦ 66 ¦ 66,7 ¦ 67,3 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 70 ¦ 70 ¦
¦образованием в % от общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующего возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Дошкольные образовательные ¦единиц ¦ 311 ¦ 307 ¦ 309 ¦ 314 ¦ 314 ¦ 318 ¦ 318 ¦ 320 ¦ 320 ¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- мест ¦тыс. мест ¦ 40,5 ¦ 40,8 ¦ 41,7 ¦ 42,2 ¦ 42,2 ¦ 42,4 ¦ 42,4 ¦ 42,6 ¦ 42,6 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- детей ¦тыс. чел. ¦ 42,6 ¦ 45,1 ¦ 47,5 ¦ 47,5 ¦ 47,5 ¦ 49,8 ¦ 49,8 ¦ 51,4 ¦ 51,4 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. муниципальные ¦единиц ¦ 291 ¦ 295 ¦ 297 ¦ 302 ¦ 302 ¦ 306 ¦ 306 ¦ 308 ¦ 308 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- мест ¦тыс. мест ¦ 38,4 ¦ 39 ¦ 39,4 ¦ 39,9 ¦ 39,9 ¦ 40,1 ¦ 40,1 ¦ 40,3 ¦ 40,3 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- детей ¦тыс. чел. ¦ 41 ¦ 43 ¦ 45,5 ¦ 45,5 ¦ 45,5 ¦ 45,5 ¦ 45,5 ¦ 45,5 ¦ 45,5 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Охват детей дошкольным ¦% ¦ 78 ¦ 79,3 ¦ 81 ¦ 82 ¦ 82 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 85 ¦ 85 ¦
¦образованием в % от общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующего возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Культура ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Детские школы искусств ¦единиц ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦
¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦тыс.чел. ¦ 6,8 ¦ 6,9 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. муниципальные ¦единиц ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦тыс. чел. ¦ 6,8 ¦ 6,9 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Массовые библиотеки ¦единиц ¦ 51 ¦ 51 ¦ 51 ¦ 52 ¦ 52 ¦ 52 ¦ 52 ¦ 52 ¦ 52 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦муниципальные библиотеки ¦единиц ¦ 47 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в них читателей ¦тыс. чел. ¦ 206,5 ¦ 207,1 ¦207,2 ¦ 208 ¦ 208 ¦ 208,1 ¦ 208,1 ¦ 208,2 ¦ 208,2 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Книжный фонд муниципальных ¦млн. экз. ¦ 2,4 ¦ 2,36 ¦ 2,4 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦
¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Кинотеатры ¦единиц ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. муниципальные ¦единиц ¦ 7 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в них число зрителей ¦тыс. чел. ¦ 99,4 ¦ 75,6 ¦ 60 ¦ 66 ¦ 66 ¦ 66,5 ¦ 66,5 ¦ 67 ¦ 67 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Дома культуры, клубы ¦единиц ¦ 38 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 40 ¦ 40 ¦
¦и другие учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурно-досугового типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦муниципальные ¦единиц ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в них число посетителей ¦тыс. чел. ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ 9,6 ¦ 9,6 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Театры ¦единиц ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦муниципальные ¦единиц ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦количество спектаклей ¦единиц ¦ 385 ¦ 425 ¦ 435 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦число зрителей ¦тыс. чел. ¦ 52,3 ¦ 61,6 ¦ 62,5 ¦ 63,5 ¦ 63,5 ¦ 64 ¦ 64 ¦ 64 ¦ 64 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Филармонии ¦единиц ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Картинные галереи, ¦единиц ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦выставочные залы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Музеи ¦единиц ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦муниципальные ¦единиц ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в них число посетителей ¦тыс. чел. ¦ 16,9 ¦ 17 ¦ 17,5 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 19 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Цирк ¦единиц ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Зоопарк ¦единиц ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в нем число посетителей ¦тыс. чел. ¦ 348 ¦ 348,7 ¦ 349 ¦ 349,5 ¦ 349,5 ¦ 349,5 ¦ 349,5 ¦ 349,5 ¦ 349,5 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Парки культуры и отдыха ¦единиц ¦ 7 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦
¦(скверы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦муниципальные ¦единиц ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в них число посетителей ¦тыс. чел. ¦ 725,5 ¦ 870 ¦ 1000 ¦ 1070 ¦ 1070 ¦ 1130 ¦ 1130 ¦ 1200 ¦ 1200 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Общегородские культурно- ¦единиц ¦ 40 ¦ 73 ¦ 43 ¦ 44 ¦ 44 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 46 ¦ 46 ¦
¦массовые мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность участников ¦тыс. чел. ¦ 969,2 ¦1756,8 ¦1015,5¦ 1056 ¦ 1056 ¦ 1080 ¦ 1080 ¦ 1104 ¦ 1104 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Молодежная политика ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Общегородские молодежные ¦единиц ¦ 45 ¦ 45 ¦ 47 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 53 ¦ 53 ¦ 55 ¦ 55 ¦
¦мероприятия, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программу "Информационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автобус" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность участников ¦тыс. чел. ¦ 80 ¦ 90 ¦ 120 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 200 ¦ 200 ¦
¦мероприятий, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Информационный автобус" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Поддержка проектов ¦единиц ¦ 7 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 28 ¦ 28 ¦
¦и программ молодежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и детских организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Молодежные службы ¦единиц ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 9 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Социальная защита ¦
+----------------------------T-----------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Численность населения, ¦тыс. чел. ¦ 379,9 ¦ 380,7 ¦ 392 ¦ 390,1 ¦ 390,1 ¦ 388,2 ¦ 388,2 ¦ 386,2 ¦ 386,2 ¦
¦нуждающегося в социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦защите (состоящих на учете) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Из общей численности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦пенсионеры ¦тыс. чел. ¦ 270,5 ¦ 270,4 ¦282,8 ¦ 284,5 ¦ 284,5 ¦ 286,5 ¦ 286,5 ¦ 286,5 ¦ 286,5 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦инвалиды ¦тыс. чел. ¦ 74 ¦ 73,7 ¦ 71,4 ¦ 75,4 ¦ 75,4 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 74 ¦ 74 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Учреждения социальной защиты¦единиц ¦ 29 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦
¦областного и городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подчинения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦мест ¦ 2195 ¦ 2365 ¦ 2365 ¦ 2365 ¦ 2365 ¦ 2365 ¦ 2365 ¦ 2365 ¦ 2365 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. муниципальные ¦единиц ¦ 20 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦мест ¦ 863 ¦ 1033 ¦ 1033 ¦ 1033 ¦ 1033 ¦ 1033 ¦ 1033 ¦ 1033 ¦ 1033 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Из общего числа стационарные¦единиц ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦
¦учреждения социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания престарелых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвалидов (взрослых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и детей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦мест ¦ 1332 ¦ 1332 ¦ 1332 ¦ 1332 ¦ 1332 ¦ 1332 ¦ 1332 ¦ 1332 ¦ 1332 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦дома-интернаты для ¦единиц ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
¦престарелых, инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦мест ¦ 905 ¦ 905 ¦ 905 ¦ 905 ¦ 905 ¦ 905 ¦ 905 ¦ 905 ¦ 905 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Число граждан, получающих ¦тыс. чел. ¦ 28,5 ¦ 41,9 ¦ 43,3 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 46 ¦ 46 ¦ 46 ¦ 46 ¦
¦социальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в муниципальных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Число граждан, получающих ¦тыс. чел. ¦ 13,2 ¦ 11,6 ¦ 11,7 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦
¦помощь в натуральной форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Выплата гражданам ¦тыс. чел. ¦ 68,3 ¦ 78,3 ¦ 79,9 ¦ 83,6 ¦ 83,6 ¦ 84,1 ¦ 84,1 ¦ 84,7 ¦ 84,7 ¦
¦материальной помощи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособий, компенсаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦млн. руб. ¦ 87,3 ¦ 144,1 ¦155,7 ¦ 168,3 ¦ 168,3 ¦ 169,6 ¦ 169,6 ¦ 171 ¦ 171 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество семей, получающих¦тыс. семей ¦ 7,8 ¦ 7,7 ¦ 8,5 ¦ 8,5 ¦ 8,5 ¦ 8,5 ¦ 8,5 ¦ 8,5 ¦ 8,5 ¦
¦субсидии на оплату жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦тыс. чел. ¦ 14,9 ¦ 12,9 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Начислено субсидий ¦млн. руб. ¦ 39,2 ¦ 60,7 ¦ 69,3 ¦ 102,8 ¦ 102,8 ¦ 118,4 ¦ 118,4 ¦ 153,7 ¦ 153,7 ¦
L----------------------------+-----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------


Начальник
Управления экономики
города Челябинска
А.Н.РУДЕНКО


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru