Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 05.10.2007 № 74-ЗГО
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ" НА ТЕРРИТОРИИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2007 ГОДЫ", ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2006 - 2007 ГОДЫ", "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ", "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 5 октября 2007 г. № 74-ЗГО

О внесении изменений в целевую Программу реализации
Национального проекта "Доступное и комфортное жилье -
Гражданам России" на территории Златоустовского городского
округа Челябинской области на 2006 - 2007 годы",
подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Златоустовского городского округа
на 2006 - 2007 годы", "Обеспечение жильем работников
бюджетных организаций", "Обеспечение жильем молодых семей"

Собрание депутатов Златоустовского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Внести в Целевую Программу реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - Гражданам России" на территории Златоустовского городского округа Челябинской области на 2006 - 2007 годы, утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа № 1-ЗГО от 17.02.2006 (в редакции решений № 50-ЗГО от 04.07.2006, № 61-ЗГО от 30.08.2006, № 79-ЗГО от 08.11.2006, № 101-ЗГО от 29.12.2006, № 46-ЗГО от 03.07.2007) следующие изменения:
1) В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

   ---------------------T----------------------------------------------------¬

¦Объемы и источники ¦Объем финансирования программы в 2006 - 2007 гг. - ¦
¦финансирования ¦633,578 млн. рублей <*>, в том числе: ¦
¦ ¦из средств федерального бюджета - 11,697 млн. ¦
¦ ¦рублей, ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 220,84 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 210,982 млн. рублей из ¦
¦ ¦внебюджетных источников - 190,06 млн. рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования программы в 2006 г. - 242,398 ¦
¦ ¦млн. рублей <*>, в том числе: ¦
¦ ¦из средств федерального бюджета - 2,371 млн. рублей,¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 67,19 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 93,627 млн. рублей из ¦
¦ ¦внебюджетных источников - 79,21 млн. рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования программы в 2007 г. - 391,181 ¦
¦ ¦млн. рублей <*>, в том числе: ¦
¦ ¦из средств федерального бюджета - 9,326 млн. рублей,¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 153,65 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 117,355 млн. рублей из ¦
¦ ¦внебюджетных источников - 110,85 млн. рублей. ¦
L--------------------+-----------------------------------------------------


2) В разделе V "Ресурсное обеспечение Программы" таблицу 2 изложить в следующей редакции:

   -----------------T-----------------------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Объем финансирования (млн. рублей, в ценах 2006 г.) ¦
¦ подпрограммы +-------T---------------------------------------------------------+
¦ ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ за +-------T--------------------T-------T--------------------+
¦ ¦2006 - ¦Всего в¦ В том числе ¦Всего в¦ В том числе ¦
¦ ¦ 2007 ¦2006 г.+-----T------T-------+2007 г.+-----T------T-------+
¦ ¦ годы ¦ ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ МБ, ¦ <*> ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ МБ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦прочие ¦
+----------------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----+------+-------+
¦"Строительство ¦166,071¦80,076 ¦ 2,0 ¦ 36,2 ¦41,876 ¦85,995 ¦ 2,5 ¦ 33,7 ¦49,795 ¦
¦жилья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставляемого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦найма, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦признанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непригодным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для проживания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----+------+-------+
¦"Обеспечение ¦89,785 ¦39,385 ¦ - ¦ 2,79 ¦36,595 ¦ 50,4 ¦ - ¦ 4,8 ¦ 45,6 ¦
¦жильем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----+------+-------+
¦"Обеспечение ¦56,715 ¦14,683 ¦0,371¦0,742 ¦13,599 ¦42,002 ¦6,826¦13,65 ¦21,526 ¦
¦жильем молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----+------+-------+
¦"Обеспечение ¦48,604 ¦16,604 ¦ - ¦ 9,5 ¦ 7,104 ¦ 32,0 ¦ - ¦ 12,0 ¦ 20,0 ¦
¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----+------+-------+
¦"Модернизация ¦272,404¦ 91,62 ¦ - ¦17,958¦73,662 ¦180,784¦ - ¦ 89,5 ¦91,284 ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----+------+-------+
¦Всего ¦633,578¦242,368¦2,371¦67,19 ¦172,836¦391,181¦9,326¦153,65¦228,205¦
¦по Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+-------+-------+-----+------+-------+-------+-----+------+--------


   --------------------------------

<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможности областного бюджета Челябинской области на текущий финансовый год и внебюджетных источников

3) Подраздел "Финансово-экономические мероприятия" Приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

   --------------------------------------------------------------------------¬

¦ III. Финансово-экономические мероприятия ¦
+---T-----------------------------T----------T--------------T-------------+
¦ № ¦ Содержание мероприятий ¦ Срок ¦ Необходимый ¦Ответственные¦
¦ ¦ ¦исполнения¦ объем ¦ исполнители ¦
¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+--------------+-------------+
¦1. ¦Реализация целевой Программы ¦ ¦ ¦МУ "УКС", ¦
¦ ¦реализации национального ¦ ¦ ¦Финуправление¦
¦ ¦проекта "Доступное и ¦ ¦ ¦ЗГО ¦
¦ ¦комфортное жилье - гражданам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России" на территории ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоустовского городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2006 - 2007 гг. при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦существенном увеличении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетного финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с целью: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1) - увеличения объемов ввода¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья к 2007 году по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношению к уровню 2004 года ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на одну треть: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 г. - 46,0 тыс. кв. м, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - 53,7255 тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+--------------+ ¦
¦ ¦ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том ¦ 2006 - ¦ 633,578 млн. ¦ ¦
¦ ¦числе по подпрограммам: ¦ 2007 ¦ руб. ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+--------------+ ¦
¦1.1¦"Обеспечение земельных ¦ 2006 - ¦ 48,604 млн. ¦ ¦
¦ ¦участков коммунальной ¦ 2007 ¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦инфраструктурой" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+--------------+ ¦
¦1.2¦"Обеспечение жильем молодых, ¦ 2006 - ¦ 56,715 млн. ¦ ¦
¦ ¦семей" ¦ 2007 ¦ руб. ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+--------------+ ¦
¦1.3¦"Обеспечение жильем ¦ 2006 - ¦ 89,785 млн. ¦ ¦
¦ ¦работников бюджетных ¦ 2007 ¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦учреждений" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+--------------+ ¦
¦1.4¦"Строительство жилья, ¦ 2006 - ¦ 166,071 млн. ¦ ¦
¦ ¦предоставляемого по договорам¦ 2007 ¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦социального найма, в том ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе для переселения граждан¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦признанного непригодным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для проживания" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+--------------+-------------+
¦1.5¦"Модернизация объектов ¦ 2006 - ¦ 272,404 млн. ¦ ¦
¦ ¦коммунальной инфраструктуры" ¦ 2007 ¦ руб. ¦ ¦
L---+-----------------------------+----------+--------------+--------------


2. Внести в Подпрограмму "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2006 - 2007 годы", утвержденную решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа № 1-ЗГО от 17.02.2006 (в редакции решений № 50-ЗГО от 04.07.2006, № 61-ЗГО от 30.08.2006, № 79-ЗГО от 08.11.2006, № 101-ЗГО от 29.12.2006) следующие изменения:
1) В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

   ---------------T----------------------------------------------------------¬

¦Объем ¦Общий объем финансирования Подпрограммы - 272404,483 тыс. ¦
¦и потребности ¦руб. ¦
¦в источниках ¦В том числе: ¦
¦финансирования¦2006 год - 91620,0 тыс. руб. ¦
¦Подпрограммы ¦2007 год - 180784,483 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------T-------------------------------------+
¦ ¦В т.ч. ¦ ¦
¦ +--------------------+-------------------------------------+
¦ ¦Областной бюджет ¦ 89500,0 тыс. руб.¦
¦ +--------------------+-------------------------------------+
¦ ¦Прочие средства ¦ 91284,0 тыс. руб.¦
L--------------+--------------------+--------------------------------------


2) В главе 5 таблицы "Потребность в финансировании затрат Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2006 - 2007 годы" строки "Прочие средства" и "Итого" изложить в следующей редакции:

   -------------------T---------------T--------------T--------------¬

¦Прочие средства ¦ 164,946 ¦ 73,662 ¦ 91,284 ¦
+------------------+---------------+--------------+--------------+
¦ИТОГО: ¦ 272,4 ¦ 91,620 ¦ 180,8 ¦
L------------------+---------------+--------------+---------------


3) Приложение № 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

   ----T-----------------------T--------------T----------T-------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Источники ¦ Всего, ¦ в том числе ¦
¦п/п¦ ¦финансирования¦тыс. руб. ¦по годам, тыс. руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+---+-----------------------+--------------+----------+-------+-----------+
¦1. ¦Модернизация систем ¦Областной ¦ 10627 ¦ 3877 ¦ 6750 ¦
¦ ¦теплоснабжения, включая¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центральные тепловые +--------------+----------+-------+-----------+
¦ ¦пункты ¦Местный бюджет¦ 6475,744 ¦248,82 ¦ 6226,924 ¦
¦ ¦ +--------------+----------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦Прочие ¦ 4000 ¦ 2600 ¦ 1400 ¦
¦ ¦ ¦средства <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+----------+-------+-----------+
¦2. ¦Модернизация систем ¦Областной ¦ 53900 ¦ 6100 ¦ 47800 ¦
¦ ¦водоснабжения и ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения +--------------+----------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦24792,297 ¦ 11306 ¦13486,297 ¦
¦ ¦ +--------------+----------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦Прочие ¦ 35560 ¦ 10860 ¦ 24700 ¦
¦ ¦ ¦средства <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+----------+-------+-----------+
¦3. ¦Модернизация котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+----------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦Областной ¦ 3900,0 ¦ - ¦ 3900,0 ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+----------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 1510,779 ¦ - ¦ 1510,779 ¦
¦ ¦ +--------------+----------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦Прочие ¦ 2650,0 ¦2350,0 ¦ 300,0 ¦
¦ ¦ ¦средства <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+----------+-------+-----------+
¦4. ¦Модернизация жилищного ¦Областной ¦ 15100 ¦ - ¦ 15100 ¦
¦ ¦фонда ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+----------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 6114,663 ¦5504,18¦ 610,483 ¦
¦ ¦ +--------------+----------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦Прочие ¦ 9350 ¦ - ¦ 9350 ¦
¦ ¦ ¦средства <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+----------+-------+-----------+
¦ИТОГО: (тыс. руб.) ¦173980,488¦ 42846 ¦131134,488 ¦
+------------------------------------------+----------+-------+-----------+
¦Итоговый уровень износа коммунальной ¦ ¦ 63 % ¦ 60 % ¦
¦инфраструктуры, % ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------+----------+-------+------------


4) Пункты 1, 2, 3, 4 и 5 раздела "В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование" за 2007 год, а также разбивка по кварталам за 2007 год Приложения № 6 изложить в следующей редакции:

   ---------------T----T------------------T----------T-------T---------T-----T-----T-----T----¬

¦I квартал ¦ ¦ ¦ 44044 ¦ 22300 ¦ 8544 ¦10100¦3100 ¦62,5 ¦300 ¦
¦2007 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦II квартал ¦ ¦ ¦ 45420 ¦ 22300 ¦ 9920 ¦10100¦3100 ¦62,0 ¦300 ¦
¦2007 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦III квартал ¦ ¦ ¦ 45420 ¦ 22300 ¦ 9920 ¦10100¦3100 ¦61,5 ¦310 ¦
¦2007 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦IV квартал ¦ ¦ ¦45900,483 ¦ 22600 ¦9950,483 ¦10100¦3250 ¦61,0 ¦400 ¦
¦2007 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦Итого за ¦ ¦ ¦180784,488¦89500,0¦38334,488¦40400¦12550¦60,0 ¦1310¦
¦2007 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦В том числе ¦ 1. ¦Модернизация ¦14376,924 ¦ 6750 ¦6226,924 ¦1400 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦в разбивке по ¦ ¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятиям, ¦ ¦теплоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требующим ¦ ¦включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирование¦ ¦центральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тепловые пункты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦1.1 ¦Замена ветхих ¦10829,029 ¦ 5000 ¦4729,029 ¦1100 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦1.2 ¦Изоляция тепловых ¦ 1250,0 ¦ 1050 ¦ - ¦ 200 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦1.3 ¦Реконструкция ¦ 800,0 ¦ 700 ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦теплотрасс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦1.4 ¦Замена сетевых ¦ 1049,4 ¦ - ¦ 1049,4 ¦ - ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦насосов 1Д315-71 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и 1Д320-50 (4 шт.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на 1Д800-56а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(2 шт.). Ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦узлов перепуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и рециркуляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на котельной № 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦1.5 ¦Ремонт узлов ¦ 448,5 ¦ - ¦ 448,5 ¦ - ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦перепуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и рециркуляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦газовых кранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на котлах ПТВМ-30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на котельной № 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 2. ¦Модернизация ¦85986,297 ¦ 47800 ¦13486,297¦24700¦ - ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.1 ¦Реконструкция ¦ 23500,0 ¦ 9500 ¦ 6000,0 ¦8000 ¦ - ¦50,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦насосно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фильтровальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦станции района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦маш. завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.2 ¦Реконструкция ¦ 1100,0 ¦ 600 ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦50,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦Тесьминской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦насосно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фильтровальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦станции. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦резервуара чистой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦воды емкостью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2000 куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.3 ¦Установка датчиков¦ 1300,0 ¦ 1200 ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и частотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦преобразователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на насосных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦станциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.4 ¦Замена ветхих ¦14186,074 ¦ 6900 ¦4286,074 ¦3000 ¦ - ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.5 ¦Замена насосного ¦ 2141,428 ¦ 700 ¦ 841,428 ¦ 600 ¦ - ¦100,0¦ ¦
¦ ¦ ¦оборудования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦насосных стациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.6 ¦Реконструкция ¦ 3200,0 ¦ 2200 ¦ - ¦1000 ¦ - ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.7 ¦Реконструкция ¦ 35950,0 ¦ 24000 ¦ 1950,0 ¦10000¦ - ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦городских очистных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Златоуста до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦80 тыс. куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.8 ¦Реконструкция ¦ 600,0 ¦ 400 ¦ - ¦ 200 ¦ - ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.9 ¦Замена ветхих ¦ 2058,79 ¦ 1250 ¦ 408,79 ¦ 400 ¦ - ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦2.10¦Капитальный ремонт¦ 1950,0 ¦ 1050 ¦ - ¦ 900 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦аэротенков на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦городских очистных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сооружениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Златоуста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 3. ¦Модернизация ¦ 5710,779 ¦ 3900 ¦1510,779 ¦ 300 ¦ - ¦60,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦3.1 ¦Установка ¦ 850,0 ¦ 750 ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦частотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦преобразователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦3.2 ¦Реконструкция ¦ 4860,779 ¦ 3150 ¦1510,779 ¦ 200 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с. Веселовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с установкой котла¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на твердом топливе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦ 4. ¦Модернизация ¦25060,483 ¦ 15100 ¦ 610,483 ¦ - ¦9350 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦4.1 ¦Капитальный ремонт¦ 9000,0 ¦ 5000 ¦ - ¦ - ¦4000 ¦55,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦внутридомовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦систем жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦4.2 ¦Реконструкция и ¦ 9089,417 ¦ 5000 ¦ 89,417 ¦ - ¦4000 ¦55,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кровель жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦4.3 ¦Теплоизоляция ¦ 2521,066 ¦ 1400 ¦ 521,066 ¦ - ¦ 600 ¦55,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦наружных стен и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦межпанельных швов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦4.4 ¦Монтаж ¦ 2000,0 ¦ 2000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦и пусконаладочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦работы системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦диспетчерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Златоуста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦4.5 ¦Автоматизация ¦ 1150,0 ¦ 750 ¦ - ¦ - ¦ 400 ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тепловых пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с установкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦4.6 ¦Перевод ¦ 450,0 ¦ 350 ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦водоподогревателей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на предвключенную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦схему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+----+
¦ ¦4.7 ¦Утепление ¦ 850,0 ¦ 600 ¦ - ¦ - ¦ 250 ¦55,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦чердачных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦перекрытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+----+------------------+----------+-------+---------+-----+-----+-----+-----


3. Внести в подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей" следующие изменения:
В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:

   -------------------T------------------------------------------------------¬

¦объемы и источники¦Подпрограмма реализуется в 2006 - 2007 гг. за счет ¦
¦финансирования ¦средств федерального, областного бюджета и бюджетов ¦
¦ ¦муниципальных образований. ¦
¦ ¦Объемы и источники финансирования Подпрограммы ¦
¦ ¦на 2006 - 2007 годы в ценах соответствующих лет ¦
¦ ¦всего - 56,715 млн. рублей, ¦
¦ ¦в том числе: ¦
¦ ¦средств федерального бюджета - 7,197 млн. рублей, ¦
¦ ¦средств областного бюджета - 14,392 млн. рублей; ¦
¦ ¦местного бюджета - 7,226 млн. рублей; собственные и ¦
¦ ¦заемные средства молодых семей - 27,9 млн. рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования программы в 2006 г. - 14,713 млн.¦
¦ ¦рублей, в том числе: ¦
¦ ¦из средств федерального бюджета - 0,371 млн. рублей ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 0,742 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 0,4 млн. рублей, собственные и ¦
¦ ¦заемные средства молодых семей - 13,2 млн. рублей ¦
¦ ¦Объем финансирования программы в 2007 г. - 42,002 млн.¦
¦ ¦рублей, в том числе: ¦
¦ ¦из средств федерального бюджета - 6,826 млн. рублей ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 13,65 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 6,826 млн. рублей, собственные и¦
¦ ¦заемные средства молодых семей - 14,7 млн. рублей ¦
L------------------+-------------------------------------------------------


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

3. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" таблицу № 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

(млн. рублей)
   ---------------------------------T----------------T-----------T-----------¬

¦ Источники финансирования ¦ За весь период ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+--------------------------------+----------------+-----------+-----------+
¦Объем бюджетных средств, всего ¦ 28,813 ¦ 1,513 ¦ 27,302 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета ¦ 7,197 ¦ 0,371 ¦ 6,826 ¦
+--------------------------------+----------------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета ¦ 14,392 ¦ 0,742 ¦ 13,65 ¦
+--------------------------------+----------------+-----------+-----------+
¦средства местного бюджета ¦ 7,226 ¦ 0,4 ¦ 6,826 ¦
+--------------------------------+----------------+-----------+-----------+
¦Собственные и заемные средства ¦ 27,9 ¦ 13,2 ¦ 14,7 ¦
¦молодых семей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------------+-----------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 56,715 ¦ 14,713 ¦ 42,002 ¦
L--------------------------------+----------------+-----------+------------


4. Раздел 7. "Ожидаемый результат с указанием целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы" мероприятия подпрограммы изложить в новой редакции:

Мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
на территории Златоустовского городского округа
Челябинской области на 2006 - 2007 гг.

   ----------------T--------------T--------------------------T---------------¬

¦ Наименование ¦ Источник ¦ Финансовые затраты ¦ Исполнитель ¦
¦ ¦финансирования¦ в действующих ценах ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ соответствующих лет, ¦ подпрограммы ¦
¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦ +------------T-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ на период ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ реализации +------T------+ ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦По подпрограмме¦всего ¦ 56,715 ¦14,713¦42,002¦ ¦
¦в целом +--------------+------------+------+------+---------------+
¦ ¦федеральный ¦ 7,197 ¦0,371 ¦6,826 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+------+------+---------------+
¦ ¦областной ¦ 14,392 ¦0,742 ¦13,65 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+------+------+---------------+
¦ ¦местный бюджет¦ 7,226 ¦ 0,4 ¦6,826 ¦ ¦
¦ +--------------+------------+------+------+---------------+
¦ ¦собственные ¦ 27,9 ¦ 13,2 ¦ 14,7 ¦ ¦
¦ ¦и заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦ 3. Финансово-экономические мероприятия ¦
+---------------T--------------T------------T------T------T---------------+
¦Выдача молодым ¦всего ¦ 56,715 ¦14,713¦42,002¦Администрация ¦
¦семьям субсидий+--------------+------------+------+------+Златоустовского¦
¦в форме ¦Федеральный ¦ 7,197 ¦0,371 ¦6,826 ¦городского ¦
¦свидетельств ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦округа ¦
¦на приобретение+--------------+------------+------+------+ ¦
¦или ¦областной ¦ 14,392 ¦0,742 ¦13,65 ¦ ¦
¦строительство ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья +--------------+------------+------+------+ ¦
¦ ¦местный бюджет¦ 7,226 ¦ 0,4 ¦6,826 ¦ ¦
+---------------+--------------+------------+------+------+---------------+
¦Приобретение ¦собственные ¦ 27,9 ¦ 13,2 ¦ 14,7 ¦молодые семьи -¦
¦жилья ¦и заемные ¦ ¦ ¦ ¦участники ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+--------------+------------+------+------+----------------


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

4. Внести в подпрограмму "Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений" следующие изменения:
В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:

   -------------------T------------------------------------------------------¬

¦Объемы ¦Объем финансирования подпрограммы в 2006 - 2007 гг. - ¦
¦и источники ¦89,785 млн. рублей, в том числе: ¦
¦финансирования ¦из средств областного бюджета - 7,59 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 3,795 ¦
¦ ¦и внебюджетных источников - 78,4 млн. рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования программы в 2006 г. - 39,385 млн.¦
¦ ¦рублей, в том числе: ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 2,79 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 1,395 ¦
¦ ¦и внебюджетных источников - 35,2 млн. рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования программы в 2007 г. - 50,4 млн. ¦
¦ ¦рублей, в том числе: ¦
¦ ¦из средств областного бюджета - 4,8 млн. рублей, ¦
¦ ¦из местного бюджета - 2,4 ¦
¦ ¦и внебюджетных источников - 43,2 млн. рублей ¦
L------------------+-------------------------------------------------------


Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" читать в новой редакции:
12. Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства областного бюджета;
средства местного бюджета;
средства кредитных организаций, используемые для кредитования участников подпрограммы на цели приобретения или строительства жилья;
средства участников подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимости приобретения или строительства жилья.
Общий объем финансирования на 2006 - 2007 годы составляет 89,785 млн. рублей,
в том числе:
из средств областного бюджета - 7,59 млн. рублей,
из местного бюджета - 3,795 млн. рублей,
внебюджетных источников - 78,4 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2006 г. - 39,385 млн. рублей,
в том числе:
из средств областного бюджета - 2,79 млн. рублей,
из местного бюджета - 1,395 млн. рублей,
внебюджетных источников - 35,2 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2007 г. - 50,4 млн. рублей,
в том числе:
из средств областного бюджета - 4,8 млн. рублей,
из местного бюджета - 2,4 млн. рублей,
внебюджетных источников - 43,2 млн. рублей.

Раздел 7. "Ожидаемый результат с указанием целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы" "Мероприятия подпрограммы" читать в новой редакции:

Мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений"
на территории Златоустовского городского округа
Челябинской области на 2006 - 2007 гг.

   ------------------T--------------T------------------------T---------------¬

¦ Наименование ¦ Источник ¦ Финансовые затраты ¦ Исполнитель ¦
¦ ¦финансирования¦ в действующих ценах ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ соответствующих лет, ¦ подпрограммы ¦
¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦ +------------T-----------+ ¦
¦ ¦ ¦ Всего ¦в том числе¦ ¦
¦ ¦ ¦ на период +------T----+ ¦
¦ ¦ ¦ реализации ¦ 2006 ¦2007¦ ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+------------+------+----+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----------------+--------------+------------+------+----+---------------+
¦По подпрограмме ¦всего ¦ 89,785 ¦39,385¦50,4¦ ¦
¦в целом +--------------+------------+------+----+---------------+
¦ ¦областной ¦ 7,59 ¦ 2,79 ¦4,8 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+------------+------+----+---------------+
¦ ¦местный бюджет¦ 3,795 ¦1,395 ¦2,4 ¦ ¦
¦ +--------------+------------+------+----+---------------+
¦ ¦собственные ¦ 78,4 ¦ 35,2 ¦43,2¦ ¦
¦ ¦и заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+------------+------+----+---------------+
¦ 3. Финансово-экономические мероприятия ¦
+-----------------T--------------T------------T------T----T---------------+
¦Выдача работникам¦всего ¦ 89,785 ¦39,385¦50,4¦Администрация ¦
¦бюджетных +--------------+------------+------+----+Златоустовского¦
¦учреждений ¦областной ¦ 7,59 ¦ 2,79 ¦4,8 ¦городского ¦
¦субсидий в форме ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦округа ¦
¦свидетельств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или строительство+--------------+------------+------+----+ ¦
¦жилья ¦местный бюджет¦ 3,795 ¦1,395 ¦2,4 ¦ ¦
+-----------------+--------------+------------+------+----+---------------+
¦Приобретение ¦собственные ¦ 78,4 ¦ 35,2 ¦43,2¦работники ¦
¦жилья ¦и заемные ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦учреждений - ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦участники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦
L-----------------+--------------+------------+------+----+----------------


5. Контроль над реализацией решения возложить на комиссию по промышленности, предпринимательству и строительству (Росляк А.Н.) и комиссию по городской инфраструктуре и жизнеобеспечению города (Гольм О.Н.) в части, их касающейся.

Глава Златоустовского
городского округа
Челябинской области
Д.П.МИГАШКИН


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru