Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Златоустовского городского Собрания депутатов Челябинской области от 17.02.2005 № 995
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЗЛАТОУСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2005 - 2009 ГОДЫ"
(вместе с "МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММОЙ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЗЛАТОУСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД 2005 - 2009 ГОДЫ")

Официальная публикация в СМИ:
"Ведомости нормативных правовых актов муниципального образования город Златоуст", 2005 г., выпуск № 17






ЗЛАТОУСТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2005 г. № 995

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЗЛАТОУСТОВСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2005 - 2009 ГОДЫ"

В целях создания в Златоустовском городском округе благоприятных социально-экономических и организационно-правовых условий для развития высокоэффективного и конкурентоспособного рекреационно-туристического комплекса выездного, внутреннего, социального, самодеятельного туризма Златоустовское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную комплексную программу "Развитие туризма в Златоустовском городском округе на 2005 - 2009 годы".

2. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по образованию, культуре, спорту и молодежной политике (Тяптина Л.В.).

Председатель
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
Ф.Ф.САЛИХОВ





Утверждено
решением
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
от 17 февраля 2005 г. № 995

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЗЛАТОУСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
НА ПЕРИОД 2005 - 2009 ГГ."

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЗЛАТОУСТОВСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2005 - 2009 ГГ."

Основание для разработки - письмо начальника Главного управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации Челябинской области от 27.04.2000 № 837 "О развитии туризма в Челябинской области".
Заказчик - координатор Программы - Администрация Златоустовского городского округа в лице Комитета по физической культуре, спорту и туризму.
Основные разработчики Программы - Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Комитет по культуре и искусству, Городское Управление образования, Комитет по делам молодежи, Экономическое управление, Комитет госимущества, Управление регулирования потребительского рынка, Комитет городского хозяйства, Управление архитектуры, отдел статистики, рабочая группа по разработке целевой комплексной Программы развития туризма в Златоустовском городском округе на 2005 - 2009 гг.
Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели - создание в Златоустовском городском округе конкурентоспособного туристского комплекса.
Основные задачи Программы:
- создание в Златоустовском городском округе благоприятных социально-экономических и организационно-правовых условий для развития высокоэффективного и конкурентоспособного рекреационно-туристского комплекса;
- формирование современной нормативно-правовой базы и основ системы государственного регулирования туристской деятельности;
- упорядочение отношений собственности в сфере туризма с учетом особенностей характера туристской деятельности;
- формирование современного регионального туристского рынка на основе развития, углубления специализации и кооперации в работе туристских предприятий;
- создание условий для приоритетного развития въездного, внутреннего, пассионарного, спортивного, социального и самодеятельного туризма;
- поддержка развития предпринимательства в сфере туризма;
- стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и инфраструктуры) путем привлечения отечественных и иностранных инвестиций для реконструкции и строительства туристских объектов;
- создание условий для возрождения и развития центров туризма, освоения новых туристских районов;
- интеграция города Златоуста в систему областного, всероссийского и мирового туристского рынка и развитие международного сотрудничества в области туризма;
- реализация в Златоустовском городском округе концепции устойчивого развития туризма как экологически безопасной формы использования природных и культурных ресурсов;
- совершенствование системы информационного обеспечения в области туризма;
- создание современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма;
- проведение активной рекламной деятельности, направленной на формирование образа города Златоуста как города, благоприятного для туризма.
Сроки и этапы реализации Программы - 2005 - 2009 гг.:
- первый этап (2005 - 2007 гг.) включает подготовку и начало реализации системы программных мероприятий, разработку программных мероприятий второго этапа, а также предполагает развитие материальной базы туризма в направлении реконструкции и строительства объектов, расположенных в традиционных туристских районах;
- второй этап (2008 - 2009 гг.) предполагает завершение реализации системы программных мероприятий и дальнейшее развитие материальной базы туризма в соответствии с разработанной на первом этапе реализации Программы схемой развития и размещения зон и объектов туризма на территории Златоустовского городского округа.
Перечень основных мероприятий. Система программных мероприятий охватывает следующие направления:
- нормативно-правовая область;
- организация туристской деятельности и управление развитием туризма;
- содействие развитию материальной базы туризма;
- рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках;
- улучшение качества обслуживания в сфере туризма, кадровое обеспечение;
- научное обеспечение туризма.
Исполнители основных мероприятий - управления, комитеты, отделы Администрации Златоустовского городского округа, предприятия, организации, учреждения, туристические фирмы, туристические агентства всех форм собственности.
Объемы и источники финансирования (в ценах 2005 г.) - общий объем финансовых средств из городского бюджета, необходимых для реализации первого этапа Программы (2005 - 2007 гг.) составляет не менее 5035,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств из городского бюджета, необходимых для реализации второго этапа Программы (2008 - 2009 гг.), составит, по предварительной экспертной оценке, не менее 4570,0 тыс. руб.
Общее финансирование реализации инвестиционных проектов в сфере туризма на 2005 - 2009 годы в общей сумме 313000,0 тыс. руб. предполагается осуществить как за счет федерального, областного и местного бюджетов, так и за счет внебюджетных источников, в том числе средств непосредственных исполнителей, частного капитала и прочих источников.
Ожидаемые конечные результаты и механизм реализации Программы:
- формирование в Златоустовском городском округе современного туристского рынка;
- увеличение доходов муниципального бюджета;
- стимулирование развития предпринимательства, таких секторов экономики, как: строительство, транспорт, связь, торговля, производство товаров народного потребления, сувениров и др.;
- создание новых рабочих мест в сфере туризма и сопряженных отраслях;
- привлечение иностранных инвестиций в экономику городского округа;
- сохранение и возрождение объектов культурного и природного наследия;
- удовлетворение потребностей населения и гостей города в активном и полноценном отдыхе;
- укрепление здоровья жителей города;
- приобщение подрастающего поколения к культурным и духовным ценностям, накопленным в городе.
Система контроля за выполнением Программы - организация выполнения данной Программы возлагается на заместителей Главы города, курирующих ведомства исполнителей Программы. Информация и доклады о ходе выполнения Программы и использовании средств местного бюджета представляются в установленном порядке.

I. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа направлена на создание нормативно-правовой, организационной и социально-экономической среды для формирования современной туристской инфраструктуры, содействие развитию материальной базы туризма в Златоустовском городском округе.
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Челябинской области № 119-ЗО "О туризме" имеет дату подписания 10.05.2000, а не 19.05.2000.
   ------------------------------------------------------------------

При разработке данной Программы учтены положения Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ (с изменениями от 10 января 2003 г.), Федеральной целевой программы "Развитие туризма в Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 1996 года № 177, Закона Челябинской области "О туризме" от 19 мая 2000 г. № 119-ЗО.
Программа носит комплексный характер и призвана стимулировать процесс становления в сфере туризма современных рыночных отношений и адекватных им механизмов государственного регулирования.
Реализация Программы предполагает органичное сочетание бюджетных и внебюджетных источников финансирования. Система мероприятий Программы сформирована с учетом выделения средств из федерального, областного и местного бюджетов в пределах ежегодных ассигнований.
Программа подготовлена с участием управлений, комитетов и отделов Администрации Златоустовского городского округа, предприятий, организаций и учреждений, национального парка "Таганай", турфирм и турагентств, туристской некоммерческой организацией.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЙ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. На долю туризма приходится около 10 % мирового валового национального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов. Причем, если среднегодовые темпы роста мировых поступлений от международного туризма за последние десять лет составили 13 %, то от экспорта туристских товаров и услуг - соответственно 7 и 10 процентов.
По прогнозам Всемирной туристской организации (ВТО), высокие устойчивые темпы роста экономических показателей в сфере туризма сохранятся и к 2010 году количество международных туристских поездок удвоится.
Концепция реорганизации и развития туризма в Российской Федерации и Челябинской области предусматривает включение туризма в перечень основных направлений российской экономики.
Одной из современных тенденций развития российского туризма является перенесение основной зоны туристского освоения в центральные регионы России, к которым относится и Уральская рекреационная зона.
Златоуст - важнейший промышленный город в Челябинской области - обладает относительно благоприятными туристскими ресурсами.
Во-первых, это уникальные природные достопримечательности. Биологические условия позволяют активно заниматься оздоровительным и спортивным туризмом как в летний, так и в зимний периоды.
Во-вторых, своеобразен культурно-исторический потенциал города. Златоуст имеет статус исторического города.
В-третьих, Златоуст славится своими промыслами и ремеслами: златоустовская гравюра на стали, изделия из камня.
В-четвертых, в Златоустовском городском округе есть территории, которые могут быть отнесены к экологически чистым природным зонам - национальный парк "Таганай", что создает возможность развития экологического туризма.
В-пятых, большое количество пригодных для горнолыжных трасс склонов, продолжительность зимнего периода, высота снежного покрова и величина зимних температур, соответствующих показателям европейских горнолыжных курортов Среднегорья, позволяют активно развивать горнолыжный туризм. Сегодня на территории городского округа эксплуатируется две горнолыжные трассы, одна с бугельным подъемником.
Высокое промышленное освоение территории города и ее географическое положение обуславливают развитую транспортную инфраструктуру, что делает Горнозаводский край Челябинской области доступным для туристов из других регионов России и из-за рубежа.
С увеличением внешнеэкономической деятельности в городе создан Златоустовский таможенный пост в составе Уральского таможенного управления.
Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики города, как: транспорт, связь, торговля, строительство, малое и среднее предпринимательство, производство товаров народного потребления - и представляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.
Город Златоуст, несмотря на свой значительный туристский потенциал, занимает весьма скромное место на областном, всероссийском и мировом туристском рынках.
Спрос на санаторные и туристско-экскурсионные услуги снизился, а количество мест в соответствующих учреждениях сократилось. Существующая сеть туристских учреждений, составляющая 1350 мест вместе с гостиницами, санаториями-профилакториями, детскими лагерями, домами, базами отдыха (которые по принятой международной классификации относятся к объектам туристского хозяйства), в значительной степени нуждается в реконструкции.
С учетом ограниченных возможностей инвестирования материальной базы туризма за счет средств областного и городского бюджетов предусматривается использование различных форм государственного стимулирования для привлечения в сферу туризма частных инвестиций, в том числе иностранных.
Ощущается острый дефицит квалифицированных специалистов в отрасли. Проблему подготовки туристских кадров намечается решить за счет структурной перестройки существующей системы образования, а также широкого использования возможностей учреждений дополнительного образования.
Отсутствие системы научного и рекламно-информационного обеспечения замедляет продвижение городского туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках. Именно на эти цели направляется более половины средств национальных туристских администраций стран, занимающих ведущие позиции на мировом туристском рынке.
Программа призвана способствовать предупреждению и смягчению негативных явлений и создать реальные предпосылки для решения задач, поставленных в области развития туризма.
Реализация Программы позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, оживить областной и городской рынок, укрепить материальную базу, сократить дефицит квалифицированных кадров и получить необходимую поддержку от администрации области.
Принимая во внимание ограниченные возможности инвестирования развития материальной базы туризма за счет средств областного и муниципального бюджетов, предусматривается использование различных форм стимулирования для привлечения в сферу туризма частных инвестиций, в том числе иностранных.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главная цель Программы - создание в Златоустовском городском округе конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей Златоуста, Челябинской области, России и иностранных граждан в туристских услугах, а с другой - вклад в развитие народного хозяйства города, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, увеличения количества рабочих мест, сохранения и рационального использования культурного и природного наследия.
Основные задачи Программы:
- создание современного городского туристского рынка на основе развития конкуренции, углубления специализации и кооперации в работе туристских организаций;
- формирование современной нормативно-правовой базы развития туризма и системы государственного регулирования туристской деятельности, в том числе системы мер, обеспечивающих безопасность в сфере туризма;
- создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма;
- содействие развитию социального туризма в городе Златоусте;
- упорядочение отношений собственности в сфере туризма с учетом особенностей характера туристской деятельности;
- стимулирование развития предпринимательства в сфере туризма, поддержка малого предпринимательства в этой области;
- создание условий для возрождения и развития традиционных центров туризма, освоения новых туристских районов с обширным природным и историко-культурным потенциалом;
- интеграция города Златоуста в систему областного, всероссийского и мирового туристского рынка и развитие международного сотрудничества в области туризма;
- реализация в городе Златоусте концепции устойчивого развития туризма как экологически безопасной формы использования природных и культурных ресурсов;
- содействие в разработке и внедрении на туристском рынке прогрессивных технологий туристского обслуживания;
- стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и инфраструктуры) путем привлечения внебюджетных источников, в том числе иностранных инвестиций, для реконструкции и строительства туристских объектов;
- совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии, проведение активной рекламной деятельности;
- создание современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации туристских кадров.
Программу предполагается реализовать в два этапа.
Первый этап (2005 - 2007 гг.) включает разработку и реализацию системы программных мероприятий, направленных на формирование нормативно-правовой базы развития туризма, механизмов государственного регулирования, рекламно-информационного, кадрового и научного обеспечения, а также предполагает развитие материальной базы в рамках реконструкции и завершения строительства туристских объектов, расположенных в районах города с наиболее высоким туристским потенциалом.
В результате реализации первого этапа Программы ожидается стабилизация и начало постепенного роста внутреннего и въездного туризма.
Второй этап (2008 - 2009 гг.) предполагает завершение начатых работ по созданию современной системы подготовки кадров для сферы туризма, модернизации существующей материальной базы, активизации строительства новых объектов туристской инфраструктуры, развертывание широкомасштабной рекламной кампании по продвижению городского туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках.
В результате реализации второго этапа Программы ожидается дальнейший рост туристских потоков.
Исходя из цели, задач и этапов Программы, разработана система мероприятий по ее реализации.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий, предусматриваемая на 2005 - 2009 гг., охватывает основные направления государственной политики в области туризма и включает:
- нормативно-правовую базу;
- организацию туристской деятельности и управление туризмом;
- содействие развитию материальной базы туризма;
- рекламно-информационное обеспечение продвижения городского туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках;
- повышение качества обслуживания в сфере туризма, кадровое обеспечение развития туризма;
- научное обеспечение туризма;
- обустройство территорий туристического показа.
Реализация этих мероприятий позволит создать систему государственного регулирования и стимулирования развития туризма, адекватную природе рыночных отношений и учитывающую мировой опыт в этой области.
Туристическая деятельность в Златоустовском городском округе осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области "О туризме".
Предусматривается принять участие с учетом особенностей туристской отрасли, законодательных актов, регулирующих налогообложение, имущественные отношения, внешнеэкономическую деятельность, вопросы природопользования, охраны памятников истории и культуры и другие вопросы, регламентирующие туристскую деятельность.
Важная роль в формировании нормативно-правовой базы отводится принятию соответствующих постановлений и решений администрации Златоустовского городского округа, а также заключению межведомственных соглашений и соглашений Городского комитета по физической культуре, спорту и туризму с соответствующими комитетами субъектов Российской Федерации, городов и районов Горнозаводского края Челябинской области о сотрудничестве в области туризма.
Особое значение имеет работа по созданию системы сертификации и лицензирования в сфере туризма для защиты прав потребителей туристских услуг, а также страхования жизни, здоровья и имущества путешествующих.
Осуществление конкретных мероприятий, направленных на реализацию нормативно-правовых актов, а также формирование организационного механизма реализации Программы, составляет основу раздела по совершенствованию управления туризмом.
Мероприятия по развитию материальной базы туризма предусматривают разработку и реализацию предложений по механизму финансирования реконструкции и строительства туристских объектов преимущественно за счет внебюджетных источников, содействие в реализации инвестиционных проектов, предусматривающих развитие средств размещения и туристской инфраструктуры, а также активизацию деятельности некоммерческого партнерства по развитию туризма "Наследие Южного Урала".
Мероприятиями рекламно-информационного обеспечения включают:
- создание информационного банка данных об объектах туристской инфраструктуры, фирмах, турах, маршрутах и образование информационно-консультативного центра при Комитете по физической культуре, спорту и туризму администрации Златоустовского городского округа;
- подготовка и издание базового пакета информационно-рекламных материалов о возможностях туристского рынка Златоуста;
- участие в международных и отечественных туристских выставках, ярмарках;
- участие в проведении рекламных кампаний в отечественных и зарубежных средствах массовой информации с целью формирования образа города Златоуста как города, благоприятного для туризма.
В последующем необходимо разработать генеральную схему развития и размещения зон и объектов туризма на территории Горнозаводского края Челябинской области.
Решения задач кадрового обеспечения развития туризма предусматривает:
- определение потребности в кадрах специалистов;
- подготовку и переподготовку кадров, специализирующихся в сфере детско-юношеского туризма, их аккредитацию;
- разработку учебных программ и методических пособий;
- содействие в формировании сети специализированных учебных заведений и в подготовке кадров преподавателей.
Научное обеспечение включает мониторинг рынка туристических услуг городского округа и региона, разработку программ развития специализированных видов туризма, схем размещения и объектов рекреационно-туристского комплекса Златоустовского городского округа. Необходима разработка системы мер, обеспечивающих сохранность объектов наследия в процессе показа, в т.ч. их реставрацию и благоустройство.
Важнейшее место в системе программных мероприятий отводится благоустройству территорий объектов показа, без которого их использование в туристских целях становится проблемным, и поэтому благоустройство должно стать предметом первоочередного внимания в сфере туристского бизнеса.
Государственный заказчик осуществляет на конкурсной основе предконтрактный отбор исполнителей, которыми могут быть различные организации и предприятия независимо от организационно-правовой формы.
Система мероприятий по развитию туризма, предусматриваемая на 2008 - 2009 гг., будет разработана в ходе реализации мероприятий первого этапа Программы и представлена в Администрацию Златоустовского городского округа течение I полугодия 2007 года.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет следующих источников:
- внебюджетные средства, включая собственные средства организаций сферы туризма, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, средства частных отечественных и зарубежных инвесторов, целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в реализации Программы;
- средства муниципального городского бюджета, в том числе выделяемые на конкурсной основе в виде централизованных инвестиционных ресурсов;
- средства областного бюджета, в том числе выделяемые на конкурсной основе в виде централизованных инвестиционных ресурсов;
- средства федерального бюджета.
Общие затраты финансовых средств, необходимых для реализации Программы (2005 - 2009 гг.), - 313000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 9605,0 тыс. рублей. Из них планируется:
на 2005 год - 1495,0 тыс. рублей, на 2006 год - 1617,0 тыс. рублей, на 2007 год - 1923,0 тыс. рублей, на 2008 год - 2094,0 тыс. рублей, на 2009 год - 2476,0 тыс. рублей.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации второго этапа Программы (2008 - 2009 годы), составит, по предварительной экспертной оценке, не менее 200000,0 тыс. рублей и будет окончательно определен после реализации программных мероприятий первого этапа, подготовки прогноза социально-экономического развития городского округа на соответствующий период с учетом схемы развития и размещения зон и объектов туризма на территории Златоустовского городского округа, разработку которой предполагается осуществить при реализации первого этапа Программы.
Размер средств на осуществление Программы ежегодно уточняется, исходя из возможностей муниципального, областного и федерального бюджетов, и оформляется бюджетной заявкой в установленном порядке.

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения системы мероприятий и проектов развития материальной базы туризма.
Подготовка системы программных мероприятий и их реализация будут осуществляться в основном путем распределения ежегодно выделяемых бюджетных средств среди исполнителей на конкурсной основе посредством заключения государственных контрактов (договоров).
Администрация Городского округа организует проведение открытых конкурсов для выбора исполнителей с целью эффективного размещения заказов для выполнения работ по каждому мероприятию.
Дополнительными внебюджетными источниками финансирования мероприятий Программы могут быть средства, получаемые в установленном порядке от лицензирования туристской деятельности и оплаты работ по сертификации туристских услуг. Разработку и издание базового пакета рекламно-информационных материалов, участие в туристских выставках, формирование информационных банков данных предполагается осуществлять за счет федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников.
Развитие материальной базы туризма будет осуществляться путем реализации конкретных проектов в основном за счет привлечения внебюджетных средств.
Государственную поддержку реализации инвестиционных проектов Программы предполагается осуществлять на условиях конкурсного размещения инвестиционных ресурсов.
Будут активно привлекаться кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации мероприятий и проектов Программы, а также другие внебюджетные средства.
Государственный заказчик Программы при необходимости может обращаться в установленном порядке в областные органы исполнительной власти, администрации городов и районов Челябинской области с ходатайством о предоставлении организациям, участвующим в реализации Программы, инвестиционных кредитов, целевых дотаций или субсидий, а также с предложениями о других видах государственной поддержки.
Исполнителями программы являются ведущие учебные, научно-исследовательские институты и другие организации.
К выполнению Программы предполагается также привлечь туристские фирмы и другие коммерческие и некоммерческие организации.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

С целью организации работ по реализации Программы Администрация Златоустовского городского округа по представлению Комитета по физической культуре, спорту и туризму создает межведомственную Координационную комиссию по реализации Программы, которая осуществляет оперативное управление, координацию и контроль выполнения работ.
Администрация Златоустовского городского округа является координатором Программы и осуществляет непосредственный контроль за ее выполнением.
Организацию, координацию и контроль за работой городских структур исполнительной власти по реализации Программы осуществляют заместители Главы города по соответствующим направлениям.
Текущее управление, координацию и контроль выполнения работ осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Златоустовского городского округа
Администрация Златоустовского городского округа ежегодно заслушивает отчет Комитета о ходе реализации Программы и об эффективности использования финансовых средств.
Администрация Златоустовского городского округа - муниципальный заказчик Программы - с учетом выделяемых муниципальным бюджетом средств на ее реализацию ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав ее исполнителей.

VIII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Важнейшим результатом осуществления Программы должно стать формирование в Златоустовском городском округе развитого туристского рынка, соответствующего международным требованиям к уровню его инфраструктуры, сервисному обслуживанию и предприятиям туристской индустрии, обеспечивающего, с одной стороны, потребности российских и иностранных граждан в разнообразных туристских услугах, а с другой - превращение туристской деятельности в доходную отрасль экономики городского округа.
Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям. При этом особое внимание уделено решению проблем отдыха и туризма наименее социально защищенных слоев населения.
Реализация Программы станет одним из факторов решения проблемы занятости населения, создания новых рабочих мест.
Выполнение намеченных Программой мероприятий приведет к значительному укреплению материальной базы туризма, расширению географии и многообразия туристских маршрутов, формированию городского туристского комплекса, окажет стимулирующее воздействие на развитие других отраслей экономики и предпринимательства, внесет существенный вклад в структуру экономики города Златоуста.
В результате осуществления Программы будут созданы условия для сохранения и возрождения объектов культурно-исторического и природного наследия города, прежде всего в традиционных местах развития туризма, имеющих богатые культурно-исторические традиции. При воссоздании в них исторической застройки, памятников истории культуры и архитектуры эти места станут популярными центрами отдыха и туризма.
Развитие туристской сферы позволит обеспечить значительные поступления в федеральный, областной и местный бюджеты, прежде всего за счет увеличения доходов от туристских услуг и связанных с ними видов деятельности.
Намеченные в Программе меры будут способствовать значительному расширению притока в город отечественных и иностранных туристов, увеличению валютных поступлений.
Развитие в Златоустовском городском округе высокоэффективного туристского комплекса значительно повысит его привлекательность как сферы международного предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока в городскую экономику иностранного капитала, что даст возможность реализовать ряд проектов в области развития туризма.
Финансирование системы программных мероприятий из средств местного бюджета "Программы развития туризма в Златоустовском городском округе на период 2005 - 2009 гг." приведена в приложении № 1.
Основные мероприятия целевой комплексной Программы "Развитие туризма в Златоустовском городском округе на период 2005 - 2009 гг." приведены в приложении № 2.
Программа развития материально-технической базы туризма в Златоустовском городском округе с привлечением инвестиций на 2005 - 2009 гг. приведена в приложении № 3.





Приложение № 1

ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ИЗ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 - 2009 ГГ.

   -----T---------------------------T-----------------------------------------------¬

¦ № ¦ Раздел программы ¦ Объем финансирования Программы ¦
¦п.п.¦ ¦ (тыс. рублей) ¦
¦ ¦ +-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦ Итого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделу¦
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦Нормативно-правовое и ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 25,0¦
¦ ¦методическое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристской деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 2 ¦Организация туристской ¦ 350,0¦ 413,0¦ 485,0¦ 547,0¦ 610,0¦ 2405,0¦
¦ ¦деятельности и управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития туризмом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 3 ¦Содействие развитию ¦ 550,0¦ 620,0¦ 660,0¦ 720,0¦ 750,0¦ 3300,0¦
¦ ¦материальной базы туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 4 ¦Рекламно-информационное ¦ 495,0¦ 412,0¦ 574,0¦ 541,0¦ 758,0¦ 2780,0¦
¦ ¦обеспечение продвижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристского продукта на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннем и внешнем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 5 ¦Кадровое обеспечение ¦ 45,0¦ 56,0¦ 67,0¦ 78,0¦ 89,0¦ 335,0¦
¦ ¦развития туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 6 ¦Научное обеспечение ¦ 60,0¦ 111,0¦ 132,0¦ 203,0¦ 264,0¦ 760,0¦
¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого за год ¦ 1495,0¦ 1617,0¦ 1923,0¦ 2094,0¦ 2476,0¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего средств из местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9605,0¦
¦бюджета на реализацию Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на период 2005 - 2009 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------






Приложение № 2

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
В ЗЛАТОУСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2005 - 2009 ГГ."

   -----T-------------------T--------------------T-----------T-----------------------------------------------T-----------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Основные ¦ Сроки ¦ Объем финансирования мероприятий Программы ¦ Источник ¦
¦п.п.¦ ¦ исполнители ¦реализации ¦ (тыс. рублей) ¦ финансирования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦ Всего ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ 1. Нормативно-правовое и методическое ¦
¦ обеспечение туристской деятельности ¦
+----T-------------------T--------------------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-----------------+
¦ 1 ¦Подготовка ¦ КФКСиТ ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦предложений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦замечаний к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦проектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областных законов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постановлений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Собрания депутатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и программ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦частях, касающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ 2 ¦Разработка ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦предложений по ¦ Экономическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦обеспечению ¦ управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦инвестирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ 3 ¦Осуществление ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦сотрудничества с ¦ Координационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦туристскими ¦совет по реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦организациями ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других регионов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России, заключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соглашений о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудничестве в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области туризма с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ 4 ¦Разработка системы ¦ КФКСиТ, ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦мер, ¦ УВД, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦обеспечивающих ¦ГУ по делам ГО и ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦безопасность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ 5 ¦Подготовка памятки ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦для руководителей ¦Экологический фонд, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦тургрупп по ¦ НП "Таганай" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦соблюдению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природоохранного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦во время посещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекреационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ 6 ¦Подготовка ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦предложений в ¦ Экономическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦Администрацию ¦ управление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦городского округа ¦ предприятия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по привлечению ¦ организации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий всех ¦ конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвентаря и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снаряжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сувенирной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекламно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ 7 ¦Подготовка ¦КФКСиТ, организации ¦2005 - 2009¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 25,0¦Из средств ¦
¦ ¦методических ¦ и учреждения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦указаний, научно- ¦ конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦проектных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦обоснований для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов, программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития туризма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городском округе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ 8 ¦Разработка ¦ КФКСиТ, ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦стандартного ¦ Экономическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦туристского ¦ управление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦паспорта ¦ ГУГС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоустовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ 9 ¦Разработка ¦ КФКСиТ, ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦Положения о ¦ Координационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦ежегодном ¦совет по реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦городском конкурсе ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на лучший ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристский клуб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(центр) и лучший ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристский поход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦10 ¦Разработка ¦ Экономическое ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦Положения о ¦ управление, КФКСиТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦городском конкурсе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфрастуктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦11 ¦Подготовка ¦ Экономическое ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦предложений в ¦управление, КФКСиТ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦Администрацию ¦ предприятия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦городского округа ¦ организации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по привлечению ¦ конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туринвентаря и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снаряжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сувенирной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекламно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦12 ¦Разработка ¦ Экономическое ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦предложений по ¦ управление, КФКСиТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦кредитования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦13 ¦Разработка ¦ КФКСиТ, ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦предложений по ¦ Координационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦льготному ¦совет по реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦налогообложению в ¦ Программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере социального, ¦ Экономическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детско-юношеского ¦ управление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и молодежного ¦ КДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ Итого по разделу 1: ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 25,0¦ ¦
+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ 2. Организация туристской деятельности ¦
¦ и управление развитием туризма ¦
+----T-------------------T--------------------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-----------------+
¦14 ¦Создание ¦ КФКСиТ ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦Координационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦межведомственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦Совета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦15 ¦Презентация ¦ КФКСиТ, ¦ 2005 ¦ 10,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10,0¦Из средств ¦
¦ ¦Программы, ¦ Координационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦подготовка ¦совет по реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦16 ¦Согласование ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦разрабатываемых ¦ Координационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦проектов и ¦ совет Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в сфере туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦17 ¦Разработка схем ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦перспективного ¦ Экономическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦размещения ¦ управление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦туристских ¦ Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов и ¦ архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦ градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦18 ¦Подготовка ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦предложений в ¦ Экономическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦Администрацию ¦ управление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦городского округа ¦ предприятия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по привлечению ¦ организации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий всех ¦ конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туринвентаря и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снаряжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сувенирной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекламно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦19 ¦Организация и ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ 100,0¦ 140,0¦ 170,0¦ 190,0¦ 200,0¦ 800,0¦Из средств ¦
¦ ¦проведение детско- ¦ ГорУО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦юношеских, ¦ ККиИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦туристско- ¦ КДМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦спортивных лагерей ¦ организации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивной, ¦ учреждения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краеведческой, ¦ конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦археологической, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦геологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспедиций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экскурсий в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦летней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельному плану) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦20 ¦Обеспечение ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ 10,0¦ 13,0¦ 15,0¦ 17,0¦ 20,0¦ 75,0¦Из средств ¦
¦ ¦деятельности ¦ ГорУО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦городской ¦ КДМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦федерации ¦ организации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦спортивного ¦ учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соревнований по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризму: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- альпинизм; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- спортивное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ориентирование; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- водный туризм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦21 ¦Разработка системы ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦статистического ¦ Координационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦учета и отчетности ¦совет по реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦в сфере туризма, ¦ Программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выпуск ¦ Экономическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦статистического ¦ управление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборника по ¦ ГУГС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦22 ¦Организация и ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ 30,0¦ 40,0¦ 50,0¦ 60,0¦ 70,0¦ 250,0¦Из средств ¦
¦ ¦проведение ¦ Координационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦семинаров, ¦ совет по развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦совещаний ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦руководителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центров, органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризмом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦23 ¦Организация и ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ 200,0¦ 220,0¦ 250,0¦ 280,0¦ 320,0¦ 1270,0¦Из средств ¦
¦ ¦проведение ¦ ГорУО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦туристских слетов ¦ КДМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦и фольклорных ¦ организации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦праздников, ¦ учреждения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фестивалей, ¦ конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсов (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельному плану) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦24 ¦Разработка и ¦ ГорУО ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦программы развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦туризма и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краеведческой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы в системах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общего и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦25 ¦Создание ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦информационного ¦ Экономическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦банка данных ¦ управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дальнейшее их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продвижение на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннем и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внешнем рынках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ Итого по разделу 2: ¦ 350,0¦ 413,0¦ 485,0¦ 547,0¦ 610,0¦ 2405,0¦ ¦
+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ 3. Содействие развитию материальной базы туризма ¦
+----T-------------------T--------------------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-----------------+
¦26 ¦Содействие в ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦разработке и ¦ Координационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦реализации ¦ совет по развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦инвестиционных ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦27 ¦Грантовая ¦ Администрация ¦2005 - 2009¦ 400,0¦ 450,0¦ 460,0¦ 490,0¦ 500,0¦ 2300,0¦Из средств ¦
¦ ¦поддержка проектов ¦ городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в области туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦28 ¦Реализация ¦ Экономическое ¦2005 - 2009¦ 150,0¦ 170,0 ¦ 200,0¦ 230,0¦ 250,0¦ 1000,0¦Из средств ¦
¦ ¦мероприятий по ¦ управление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦обустройству ¦ КФКСиТ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦территорий ¦ ККиИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦туристских ¦ Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов: ¦ капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Объекты ¦ строительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экскурсионного ¦Комитет управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма: ¦ имуществом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- городской ¦ ГорУО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краеведческий ¦ КГХ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музей ¦ предприятия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- здание бывшего ¦ организации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Арсенала ¦ конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- музеи боевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦славы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- исторические и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦памятники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- старейшая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦высокогорная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦метеостанция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Таганай-гора" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Горнолыжные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центры: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Горнолыжный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекс "Уреньга" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Горнолыжная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трасса ООО "Спорт- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Экстрим" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Туристско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зоны: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- "Санаторий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Металлург" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Профилакторий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Рассвет" ФГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ДОЛ "Солнечный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ДОЛ "Горный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ДОЛ "Лесная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сказка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Турбаза "Казаны" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Туристский приют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ООО "Злат-тур" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Досуговый центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Красная горка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Турбаза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Березовая роща" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Дом охотника и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рыболова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. Веселовка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Туристский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекс "Белый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ключ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦29 ¦Реконструкция ¦Комитет городского ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦За счет средств ¦
¦ ¦внутригородских ¦ хозяйства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непосредственных ¦
¦ ¦парков и скверов, ¦ Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнителей ¦
¦ ¦их ориентация на ¦ архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организацию досуга ¦ градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристов и горожан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по плану развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦30 ¦Оказание ¦ Управление ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦За счет средств ¦
¦ ¦содействия ¦ капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непосредственных ¦
¦ ¦развитию сети ¦ строительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнителей ¦
¦ ¦мини-гостиниц, ¦ Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ориентированных на ¦ архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживание ¦градостроительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦элитных туристов и ¦ Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦членов их семей ¦ имуществу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ предприятия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ организации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ Итого по разделу 3: ¦ 550,0¦ 620,0¦ 660,0¦ 720,0¦ 750,0¦ 3300,0¦ ¦
+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ 4. Рекламно-информационное обеспечение ¦
¦ продвижения туристского продукта ¦
+----T-------------------T--------------------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-----------------+
¦31 ¦Создание ¦ КФКСиТ ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦банка данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦туристских фирм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маршрутов, средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекламной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦32 ¦Создание и ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ 5,0¦ 7,0¦ 9,0¦ 11,0¦ 13,0¦ 45,0¦Из средств ¦
¦ ¦поддержка ¦ Пресс-служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦туристического ¦ Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦раздела на ¦ городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городском WEB- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сайте с постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обновляющейся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦33 ¦Издание каталогов, ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ 50,0¦ - ¦ 100,0¦ - ¦ 150,0¦ 300,0¦Из средств ¦
¦ ¦путеводителей, ¦ предприятия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦буклетов, ¦ организации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦плакатов, схем и ¦ конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦карт и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекламно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦печатной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦о туристических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможностях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦34 ¦Организация ¦ КФКСиХ, ¦2005 - 2009¦ 50,0¦ 60,0¦ 65,0¦ 75,0¦ 80,0¦ 330,0¦Из средств ¦
¦ ¦публикаций в ¦ Пресс-служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦средствах массовой ¦ Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦информации серии ¦ городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦статей о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможностях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристской отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Златоустовском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городском округе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦35 ¦Изготовление и ¦ Управление ¦ 2005 ¦ 100,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 100,0¦Из средств ¦
¦ ¦установка ¦ архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦имиджевого ¦ градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦двустороннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦баннера на трассах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Челябинск - Уфа" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦36 ¦Проведение ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ 100,0¦ 125,0¦ 150,0¦ 175,0¦ 200,0¦ 750,0¦Из средств ¦
¦ ¦рекламных кампаний ¦ предприятия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦в областной и ¦ организации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦всероссийской ¦ конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦прессе, на радио и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телевидении с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целью формирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образа Златоуста и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Южного Урала как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦региона, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоприятного для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦37 ¦Обеспечение ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ 60,0¦ 70,0¦ 80,0¦ 90,0¦ 105,0¦ 405,0¦Из средств ¦
¦ ¦участия в ¦ Координационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦проведении Дней ¦совет по реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦Златоуста в ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦торгово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦палатах (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельному плану) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦38 ¦Содействие в ¦ Координационный ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦За счет средств ¦
¦ ¦организации и ¦ совет по туризму, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непосредственных ¦
¦ ¦проведении ¦ турфирмы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнителей ¦
¦ ¦рекламных туров ¦ турагентства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для туроператоров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвесторов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представителей СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по отдельному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плану) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦39 ¦Обеспечение ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ 90,0¦ 100,0¦ 110,0¦ 120,0¦ 130,0¦ 550,0¦Из средств ¦
¦ ¦участия Златоуста ¦ Координационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦в проведении ¦совет по реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦всероссийских и ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выставках единым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стендом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области "Южный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Урал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦40 ¦Организация и ¦ Экономическое ¦2005 - 2009¦ 40,0¦ 50,0¦ 60,0¦ 70,0¦ 80,0¦ 300,0¦Из средств ¦
¦ ¦проведение ¦ управление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦Златоустовской ¦ КФКСиТ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦региональной ¦ ККиИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦специализированной ¦ предприятия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выставки-ярмарки ¦ организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ Итого по разделу 4: ¦ 495,0¦ 412,0¦ 574,0¦ 541,0¦ 758,0¦ 2780,0¦ ¦
+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ 5. Повышение качества обслуживания в сфере туризма. ¦
¦ Кадровое обеспечение развития туризма ¦
+----T-------------------T--------------------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-----------------+
¦41 ¦Создание при ¦ КФКиС, ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦Администрации ¦ ГорУО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦Совета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образованию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦42 ¦Изучение ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦потребностей ¦ Координационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦учреждений ¦ совет Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦туристского и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гостиничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бизнеса в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалистах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦различного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профиля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦43 ¦Организация ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ 10,0¦ 15,0¦ 20,0¦ 25,0¦ 30,0¦ 100,0¦Из средств ¦
¦ ¦городского ¦ ГорУО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦учебного центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦подготовки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦переподготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадров в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦44 ¦Содействие ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦формированию сети ¦ ГорУО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦учебных заведений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦специализирующихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристских кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦45 ¦Проведение ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ 30,0¦ 35,0¦ 40,0¦ 45,0¦ 50,0¦ 200,0¦Из средств ¦
¦ ¦регулярных ¦ Координационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦тематических ¦ совет Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦семинаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦совещаний по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ключевым проблемам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦46 ¦Разработка и ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ 5,0¦ 6,0¦ 7,0¦ 8,0¦ 9,0¦ 35,0¦Из средств ¦
¦ ¦публикация учебно- ¦ ГорУО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦пособий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадров туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦47 ¦Оказание ¦ Экономическое ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦содействия в ¦ управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦развитии сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пластиковым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картам, внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банкоматов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посттерминалов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере торговли и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦48 ¦Оказание ¦ Управление ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦содействия в ¦ регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦развитии сети ¦ торговли и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦кафе, столовых и ¦ потребительского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресторанов, ¦ рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦высокое качество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приготовления пищи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦горожан и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ Итого по разделу 5: ¦ 45,0¦ 56,0¦ 67,0¦ 78,0¦ 89,0¦ 335,0¦ ¦
+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ 6. Научное обеспечение туризма ¦
+----T-------------------T--------------------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-----------------+
¦49 ¦Разработка ¦ КФКСиТ ¦2006 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Без ¦
¦ ¦программ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦наиболее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦перспективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видов туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦50 ¦Разработка и ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ 5,0¦ 6,0¦ 7,0¦ 8,0¦ 9,0¦ 35,0¦Из средств ¦
¦ ¦реализация ¦ ККиИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦программ ¦ ГорУО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦историко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наследия (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельному плану) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦51 ¦Разработка серии ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 25,0¦Из средств ¦
¦ ¦схем, карт, ¦ организации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦наиболее ¦ учреждения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦популярных ¦ конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦внутриобластных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦52 ¦Социологические ¦ КФКСиТ, ¦ 2009 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 50,0¦ 50,0¦Из средств ¦
¦ ¦исследования для ¦ организации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦прогнозирования и ¦ учреждения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оценки развития ¦ конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦53 ¦Проведение ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ - ¦ 20,0¦ - ¦ 30,0¦ - ¦ 50,0¦Из средств ¦
¦ ¦региональных ¦ ККиИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦научно- ¦ ГорУО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦практических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦конференций по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблемам развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма в округе и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на Южном Урале. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выпуска сборника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тезисов, докладов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конференций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦54 ¦Разработка ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ 40,0¦ 80,0¦ 120,0¦ 160,0¦ 200,0¦ 600,0¦Из средств ¦
¦ ¦программы и ¦ ККиИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦реализация проекта ¦ ГорУО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое ¦
¦ ¦по организации ¦ организации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦
¦ ¦историко- ¦ учреждения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культурной и ¦ конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краеведческой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспедиции "Моя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Родина - Урал" по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водному маршруту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Златоуст - Уфа - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москва - Санкт- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Петербург" (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельному плану) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦55 ¦Мониторинг ¦ КФКСиТ, ¦2005 - 2009¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦За счет средств ¦
¦ ¦менеджмента ¦ Экономическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непосредственных ¦
¦ ¦туризма ¦ управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнителей ¦
+----+-------------------+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ Итого по разделу 6: ¦ 50,0¦ 111,0¦ 132,0¦ 203,0¦ 264,0¦ 760,0¦ ¦
L---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------------






Приложение № 3

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ТУРИЗМА
В ЗЛАТОУСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ НА 2005 - 2009 ГГ.

   -----T--------------------T----------------T---------------T----------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Ориентировочная ¦ Источники ¦ Краткая ¦
¦п.п.¦ объекта ¦ потребность ¦финансирования ¦ характеристика ¦
¦ ¦ ¦ (млн. руб.) ¦ ¦ состояния объекта ¦
+----+--------------------+----------------+---------------+----------------------+
¦ 1 ¦Горнолыжный ¦ 168,0¦Федеральный и ¦Новое строительство ¦
¦ ¦комплекс "Уреньга" ¦ ¦ областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+---------------+----------------------+
¦ 2 ¦Детско-юношеский ¦ 6,4¦ Областной и ¦Новое строительство ¦
¦ ¦оздоровительный ¦ ¦ местный ¦насосно- ¦
¦ ¦лагерь "Лесная ¦ ¦ бюджеты ¦фильтровальной ¦
¦ ¦сказка" ¦ ¦ ¦станции ¦
+----+--------------------+----------------+---------------+----------------------+
¦ 3 ¦Памятник ¦ 40,0¦Федеральный и ¦Реконструкция здания- ¦
¦ ¦федерального ¦ ¦ областной ¦памятника ¦
¦ ¦значения - здание ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦
¦ ¦бывшего Арсенала ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+---------------+----------------------+
¦ 4 ¦Горнолыжный ¦ 2,0¦ Частные ¦Реконструкция ¦
¦ ¦подъемник на ¦ ¦ инвестиции ¦бугельного подъемника ¦
¦ ¦проспекте имени ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ю.А. Гагарина ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+---------------+----------------------+
¦ 5 ¦Городские парки, ¦ 20,0¦ Частные ¦Реконструкция, ¦
¦ ¦скверы ¦ ¦ инвестиции ¦ориентированная на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обустройство и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацию досуга ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристов и горожан ¦
+----+--------------------+----------------+---------------+----------------------+
¦ 6 ¦Национальный парк ¦ 10,0¦ Федеральный ¦- Обустройство ¦
¦ ¦"Таганай" ¦ ¦ бюджет ¦парковочной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦автостоянки в районе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Черной скалы НП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Таганай" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Строительство у ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦центрального входа в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦НП "Таганай" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деревянного комплекса ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в русском стиле, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦включающего мини- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиницу, офисы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристских фирм, зоны ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Строительство ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приютов на территории ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦НП, имеется схема ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦застройки, рабочая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Обустройство ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршрутов, приютов на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории парка ¦
+----+--------------------+----------------+---------------+----------------------+
¦ 7 ¦Городской пруд ¦ 20,0¦ Частные ¦Обустройство зон ¦
¦ ¦ ¦ ¦ инвестиции ¦отдыха левого берега ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского пруда ¦
+----+--------------------+----------------+---------------+----------------------+
¦ 8 ¦Реконструкция ¦ 2,0¦ Внебюджетное ¦ ¦
¦ ¦музеев ¦ ¦финансирование ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+---------------+----------------------+
¦ 9 ¦Метеостанция ¦ 4,5¦ Федеральный ¦Сохранение старейшей ¦
¦ ¦"Таганай-гора" ¦ ¦ бюджет ¦метеостанции на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Урале ¦
+----+--------------------+----------------+---------------+----------------------+
¦10 ¦Мини-гостиницы для ¦ 30,0¦ Частные ¦Новое строительство ¦
¦ ¦элитных туристов и ¦ ¦ инвестиции ¦ ¦
¦ ¦членов их семей ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+---------------+----------------------+
¦11 ¦Туристический приют ¦ 0,5¦Местный бюджет ¦Строительство дома ¦
¦ ¦"Злат-тур" ¦ ¦ и частные ¦для проведения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ инвестиции ¦общественных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристских и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории НП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Таганай". Имеется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦схема застройки, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочая проектно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметная документация. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Земельный участок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отведен ¦
+----+--------------------+----------------+---------------+----------------------+
¦ ¦ ИТОГО: ¦ 303,4¦ ¦ ¦
L----+--------------------+----------------+---------------+-----------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru